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納稅人年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,在申報(bào)期結(jié)束后20個(gè)工作日內(nèi)按照有關(guān)規(guī)定辦理一般納稅人登記相關(guān)手續(xù) 老師,你好,這個(gè)申報(bào)期結(jié)束后20個(gè)工作日,具體是幾號(hào)到幾號(hào)呢?你可以舉個(gè)例子嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:41
#稅務(wù)#
你好,比如3月申報(bào)期3.15號(hào)結(jié)束,那么3.16-4.4號(hào)這20天之間辦理手續(xù)
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獸藥的稅率,化學(xué)藥品的稅率
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:40
#稅務(wù)#
獸藥一般計(jì)稅13%,簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,化學(xué)用品13% 屬于增值稅一般納稅人的獸用藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷售獸用生物制品,可以選擇簡(jiǎn)易辦法按照獸用生物制品銷售額和3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 獸用藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè),是指取得獸醫(yī)行政管理部門頒發(fā)的《獸藥經(jīng)營(yíng)許可證》,獲準(zhǔn)從事獸用生物制品經(jīng)營(yíng)的獸用藥品批發(fā)和零售企業(yè)。 二、屬于增值稅一般納稅人的獸用藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷售獸用生物制品,選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)算繳納增值稅的,36個(gè)月內(nèi)不得變更計(jì)稅方法。 三、本公告自2016年4月1日起施行。 特此公告。 國(guó)家稅務(wù)總局 2016年2月4日
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老師新年好,我司主營(yíng)數(shù)碼相機(jī)零售,定期會(huì)請(qǐng)專業(yè)老師到公司開(kāi)課,免費(fèi)給客戶普及數(shù)碼相機(jī)知識(shí)與使用技巧,我司需要支付費(fèi)用給講課老師,講課老師一般為個(gè)人,他個(gè)人開(kāi)票給我司,應(yīng)該選擇怎么稅收編碼?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:35
#稅務(wù)#
稅收編碼選擇現(xiàn)代服務(wù)
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客戶多轉(zhuǎn)0.3元錢,不需要退回,分錄怎么做呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:26
#稅務(wù)#
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入0.3。
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外購(gòu)的產(chǎn)品用于自用,小規(guī)模怎么做賬,成本怎么做?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:20
#稅務(wù)#
生產(chǎn)辦公用的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用等 貸庫(kù)存商品。
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過(guò)路費(fèi),過(guò)橋費(fèi)普票可以抵扣是什么意思
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:20
#稅務(wù)#
你好這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以計(jì)算抵扣的普通發(fā)票
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老師如果現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,三個(gè)月之后發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票還沒(méi)有用,該怎么辦?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:15
#稅務(wù)#
你好,如果已經(jīng)轉(zhuǎn)小規(guī)模了 也就不能再抵扣了
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老師好,請(qǐng)問(wèn)一下24年的賬做錯(cuò)了,分錄是做以前年度損益調(diào)整嘛?如果不是,怎么操作呢?是不是直接調(diào)整
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:14
#稅務(wù)#
涉及到以前年度損益調(diào)整的,需要用以前年度損益調(diào)整科目。具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)?
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轉(zhuǎn)登記納稅人在一般納稅人期間發(fā)生的增值稅應(yīng)稅 銷售行為,需要開(kāi)具紅字發(fā)票、換開(kāi)發(fā)票、補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的,一律按照一般納稅人期間適用的稅率或者征收率開(kāi)具。 如果說(shuō)轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人之后五個(gè)月發(fā)現(xiàn)是一般納稅人期間發(fā)票錯(cuò)了。此時(shí)還能開(kāi)13紅票嗎?怎么做呢。畢竟身份換了。如果貨物開(kāi)錯(cuò)了,還能重開(kāi)13專票嗎?該怎么辦呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:10
#稅務(wù)#
從一般納稅人轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人后,在一般納稅人期間開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票可以重新開(kāi)具,并且可以按照原適用稅率13%開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票。
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老師濟(jì)南試用期不交個(gè)稅,可以辦社保嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:04
#稅務(wù)#
簽訂的勞動(dòng)合同可以。
?閱讀? 21
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老師年度繳費(fèi)工資應(yīng)該怎么申報(bào)?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 13:02
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是申報(bào)什么報(bào)表,有截圖嗎?
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老師,要查詢一個(gè)公司有沒(méi)有進(jìn)行稅務(wù)登記在哪里查
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 登陸電子稅務(wù)局,查看納稅人信息
?閱讀? 7
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你好老師我們是自建的廠房請(qǐng)問(wèn)行為稅和財(cái)產(chǎn)稅需要繳納那些稅種
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:46
#稅務(wù)#
你好,建好了需要交契稅和印花稅
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老師,元月開(kāi)了張發(fā)票192萬(wàn),今天沖紅了,還是要交22我9萬(wàn)的稅,下個(gè)月的稅肯定是有留抵,那這個(gè)留抵可以抵減那個(gè)22萬(wàn)的稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:43
#稅務(wù)#
你好,可以的。你這個(gè)月先不要交稅,但是附加稅需要正常交,而且你這個(gè)會(huì)有滯納金的。
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)2025年小規(guī)模納稅人開(kāi)票額度是多少,如果當(dāng)月開(kāi)了專票與普票,請(qǐng)問(wèn)怎么交稅
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:38
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 小規(guī)模,季度不滿30萬(wàn),普通發(fā)票免增值稅 專票都要繳納的
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企業(yè)招聘退役軍人有哪些稅收優(yōu)惠?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:35
#稅務(wù)#
享受主體 招用自主就業(yè)退役士兵,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的企業(yè) 優(yōu)惠內(nèi)容 2023年1月1日至2027年12月31日,招用自主就業(yè)退役士兵,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)當(dāng)月起,在3年內(nèi)按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠。定額標(biāo)準(zhǔn)為每人每年6000元,最高可上浮50%,各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況在此幅度內(nèi)確定具體定額標(biāo)準(zhǔn)。 享受條件 1.自主就業(yè)退役士兵,是指依照《退役士兵安置條例》(國(guó)務(wù)院 中央軍委令第608號(hào))的規(guī)定退出現(xiàn)役并按自主就業(yè)方式安置的退役士兵。 2.上述政策中的企業(yè),是指屬于增值稅納稅人或企業(yè)所得稅納稅人的企業(yè)等單位。 3.企業(yè)與招用自主就業(yè)退役士兵簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 4.企業(yè)既可以適用上述稅收優(yōu)惠政策,又可以適用其他扶持就業(yè)專項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策的,可以選擇適用最優(yōu)惠的政策,但不得重復(fù)享受。 5.企業(yè)按招用人數(shù)和簽訂的勞動(dòng)合同時(shí)間核算企業(yè)減免稅總額,在核算減免稅總額內(nèi)每月依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加小于核算減免稅總額的,以實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加為限;實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加大于核算減免稅總額的,以核算減免稅總額為限。 納稅年度終了,如果企業(yè)實(shí)際減免的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加小于核算減免稅總額,企業(yè)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)以差額部分扣減企業(yè)所得稅。當(dāng)年扣減不完的,不再結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣減。 自主就業(yè)退役士兵在企業(yè)工作不滿1年的,應(yīng)當(dāng)按月?lián)Q算減免稅限額。計(jì)算公式為:企業(yè)核算減免稅總額=Σ每名自主就業(yè)退役士兵本年度在本單位工作月份÷12×具體定額標(biāo)準(zhǔn)。 6.企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵享受稅收優(yōu)惠政策的,將以下資料留存?zhèn)洳椋?(1)招用自主就業(yè)退役士兵的《中國(guó)人民解放軍退出現(xiàn)役證書》、《中國(guó)人民解放軍義務(wù)兵退出現(xiàn)役證》、《中國(guó)人民解放軍士官退出現(xiàn)役證》或《中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)退出現(xiàn)役證書》、《中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)義務(wù)兵退出現(xiàn)役證》、《中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)士官退出現(xiàn)役證》; (2)企業(yè)與招用自主就業(yè)退役士兵簽訂的勞動(dòng)合同(副本),為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)記錄; (3)自主就業(yè)退役士兵本年度在企業(yè)工作時(shí)間表。 享受方式 招用自主就業(yè)退役士兵的企業(yè),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅時(shí)享受優(yōu)惠。 政策依據(jù) 《財(cái)政部 稅務(wù)總局 退役軍人事務(wù)部關(guān)于進(jìn)一步扶持自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策的公告》(2023年第14號(hào))
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請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金發(fā)放了開(kāi)工紅包、需要準(zhǔn)備哪些資料備查嘞?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:33
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 做表格,員工簽字
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納稅人自行申報(bào)的全部未扣除之前的征稅銷售額 老師您好,可以請(qǐng)您針對(duì)這個(gè),舉個(gè)例子嗎。。
琦禎異寶
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:31
#稅務(wù)#
您好,比如銷售商品未稅100萬(wàn),提供服務(wù)未稅20萬(wàn),這個(gè)未扣除之前的就是120萬(wàn)
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小規(guī)模納稅人,1月份銀行進(jìn)賬,發(fā)票在2月份開(kāi),2月份發(fā)票可以入一月份賬嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:14
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 7
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您好,我們是反向開(kāi)票企業(yè),2024年我們企業(yè)替?zhèn)€人預(yù)繳了經(jīng)營(yíng)所得稅,2025年需要匯算清繳,得需要個(gè)人去匯算清繳吧,如何匯算呢,另外這錢是我們企業(yè)代付的,我們也沒(méi)收他們個(gè)人的錢,這個(gè)錢退到哪里呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:14
#稅務(wù)#
是的,自己在手機(jī)個(gè)稅APP,它這里面有一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)匯算清繳 退到他個(gè)人,然后個(gè)人再支付給你們。以后的時(shí)候,建議你們從他的收入里面扣除再支付。
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老板支出對(duì)公賬戶里的錢買東西。發(fā)票要不來(lái)怎么辦?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那就需要納稅調(diào)整
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對(duì)方用租賃權(quán)抵收入,我公司何時(shí)確認(rèn)收入?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 12:05
#稅務(wù)#
你好,對(duì)方用租賃權(quán)抵收入具體是怎么操作
?閱讀? 319
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請(qǐng)問(wèn)開(kāi)工紅包怎么做賬嘞?需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)直接算到工資里面去交個(gè)稅就可以了。
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老師好,我公司1月初,股東轉(zhuǎn)來(lái)100萬(wàn)實(shí)收資本,要繳納哪些稅?何時(shí)申報(bào)繳納?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:55
#稅務(wù)#
你好,需要交一個(gè)印花稅,你看一下你的印花稅資金賬本。印花稅這個(gè)是按年申報(bào)吧,在你的稅種認(rèn)定里面如果沒(méi)有的話,那就是收到的15日以內(nèi)申報(bào) 如果按年申報(bào)的話,是明年1月15號(hào)之前申報(bào)。
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我們公司租用員工的車,一個(gè)月的費(fèi)用是800,假如這個(gè)月支付800,當(dāng)月收到800的發(fā)票,個(gè)稅是幾月份申報(bào)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:54
#稅務(wù)#
公司租用員工的車支付的費(fèi)用,屬于員工取得的財(cái)產(chǎn)租賃所得。公司作為扣繳義務(wù)人,應(yīng)在支付款項(xiàng)的次月 15 日內(nèi)申報(bào)個(gè)稅。即本月支付 800 元,應(yīng)在下個(gè)月(3 月)1 - 15 日申報(bào)該項(xiàng)收入對(duì)應(yīng)的個(gè)稅(遇節(jié)假日順延)
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老師試用期也報(bào)個(gè)稅吧!不然銀行流水對(duì)不起來(lái)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:52
#稅務(wù)#
是的,需要申報(bào)個(gè)稅的
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23年成本票未入賬,25年怎么入賬?銀行流水付款了的
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:50
#稅務(wù)#
你好,你如果要做的話,借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)付賬款。
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個(gè)人所得稅app中申報(bào)17000的年終獎(jiǎng),實(shí)際只發(fā)了3100,可以申訴嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:48
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)可以申訴的
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老師我把24年的一張檢測(cè)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票做成了費(fèi)用,能不能在25年更正憑證
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:48
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)檢測(cè)費(fèi)做費(fèi)用是沒(méi)問(wèn)題的呀
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老師我想咨詢下我的負(fù)數(shù)8578.13期初未交數(shù)要填在哪里,最后的應(yīng)交稅金才會(huì)沖減
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/06 11:47
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)負(fù)數(shù)是多交的嗎?
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