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印花稅稅率萬分之三有減半嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/17 08:34
#稅務(wù)#
個體戶,個人,小規(guī)?;蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)可以減半的。
?閱讀? 28
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老師,出口交易合同和報關(guān)單都是人民幣,回款也是人民幣回款,開發(fā)票時備注欄需要注明人民幣和交易金額嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 08:29
#稅務(wù)#
你好,是的,這個建議你備注上這些信息
?閱讀? 20
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小微企業(yè)年度稅法利潤在300萬以內(nèi)才能按5%計算企業(yè)所得稅,超額就得按25%?那么這個稅法利潤可以是減去以前年度虧損后不超300萬嗎,還是?
宋生老師
??|
提問時間:01/17 08:23
#稅務(wù)#
你好,是的,是減去以前年度虧損之后,也就是所說的應(yīng)納稅所得額要低于300萬。
?閱讀? 48
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假如公司有四十萬的利潤,可以怎么沖抵
宋生老師
??|
提問時間:01/17 08:11
#稅務(wù)#
你好,你是說沖抵什么?你的目的是為了什么?
?閱讀? 18
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出口貨物中其中一項是不免稅的,發(fā)票需要分開開具嗎
郭老師
??|
提問時間:01/17 07:43
#稅務(wù)#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 32
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股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個稅計算可以扣除轉(zhuǎn)讓時交的印花稅后,在計算個稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/17 06:40
#稅務(wù)#
你好可以的 可以扣除的
?閱讀? 33
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建筑開九個點勞務(wù) 可以收進(jìn)項抵增值稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 05:33
#稅務(wù)#
您好,當(dāng)然可以的哦,我們收的材料之類還是13%呢,可以抵扣的
?閱讀? 23
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一般納稅人建筑市政公司 勞務(wù)開幾個點發(fā)票
一夫老師
??|
提問時間:01/17 05:19
#稅務(wù)#
建筑服務(wù)勞務(wù)是9%個點的
?閱讀? 21
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老師 請問商貿(mào)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本方法有哪些呀
琦禎異寶
??|
提問時間:01/17 03:30
#稅務(wù)#
您好,我們也是商貿(mào),用的是月末一次加權(quán)平均法。還有的方法:先進(jìn)先出法,移去 加權(quán)平均法,個別計價法,
?閱讀? 42
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確認(rèn)報關(guān)單收入的時候匯率換算錯了 導(dǎo)致申報企業(yè)所得收入的時候收入報少了,那匯算清繳的時候調(diào)對,那樣企業(yè)還會不會被預(yù)警
小正老師
??|
提問時間:01/17 00:06
#稅務(wù)#
你好,如果匯算清繳的時候調(diào)對,相當(dāng)于企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入,這個不會預(yù)警,如果企業(yè)所得稅收入小于增值稅收入會預(yù)警,出口銷售的收入都是免稅的,可以把增值稅的申報表一起更正一下,使得增值稅申報收入等于企業(yè)所得稅申報收入
?閱讀? 34
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老師個人去稅務(wù)局代開12張現(xiàn)代服務(wù),代管服務(wù),發(fā)票,每張票面金額700,不同公司,這個是按勞務(wù)報酬交稅嗎,那這個是每張收還是按累計金額收
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/16 23:45
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,是按勞務(wù)報酬繳稅,這個按累計金額收。
?閱讀? 21
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老師,我在內(nèi)蒙古烏蘭察布的一個縣城。企業(yè)不設(shè)立工會,用交工會經(jīng)費嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/16 23:04
#稅務(wù)#
看你稅種認(rèn)定,如果沒有的話就不用管了
?閱讀? 15
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老師,您好,房屋一次性收到了一年的發(fā)票,是25年的,這個應(yīng)該怎么入賬,怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時間:01/16 22:50
#稅務(wù)#
你好支付了嗎 如果沒有的話按月借管理費用貸其他應(yīng)付款 一個月的租金 每個月做一次
?閱讀? 26
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機(jī)械車,挖機(jī)維修費,可以寫車輛維修費?
郭老師
??|
提問時間:01/16 22:49
#稅務(wù)#
直接寫維修費吧 挖機(jī)不屬于車輛
?閱讀? 44
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老師,上個月的數(shù)電發(fā)票開錯了,如果這個月紅沖的話,這個月就是負(fù)數(shù)了,要怎么處理呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 22:44
#稅務(wù)#
您好,負(fù)數(shù)是紅票,不是還要開一個正確的票給客戶么,這樣就是0
?閱讀? 56
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中國xx公司、外國xx公司使用中國a公司研發(fā)的平臺開展業(yè)務(wù),向中國a公司支付平臺服務(wù)費。中國a公司給外國xx公司開具的是形式發(fā)票,且無法給對方開增值稅發(fā)票。收到外國xx公司支付的平臺服務(wù)費,中國a公司需要按無票收入申報繳納增值稅嗎,適不適用增值稅免稅或者零稅率政策呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 22:31
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 40
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公司沒有實繳可以分紅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 22:27
#稅務(wù)#
您好,這個的話是不允許的
?閱讀? 25
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給國外客戶開了形式發(fā)票,需要申報無票收入增值稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 22:27
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要的,要
?閱讀? 40
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在工資里一起發(fā)放的交通補(bǔ)貼要交稅嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 22:25
#稅務(wù)#
您好,要交個稅的哦,就是一種福利費
?閱讀? 41
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老師,毛竹加工廠個體工商戶(一般納稅人),如圖左邊是進(jìn)的原材料,紅色這個銷售,如何計算進(jìn)項稅,一共這個月要交多少稅(假設(shè)這個月只有原料票)
波德老師
??|
提問時間:01/16 22:11
#稅務(wù)#
你好,(銷項稅額-進(jìn)項稅額)/收入=稅負(fù)
?閱讀? 42
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我們公司是一個建筑公司在異地有一個為期4個月建筑服務(wù),我們包工包料,但是對方讓我們把材料,建筑安裝 ,以及技術(shù)支持分開開票,分別開銷售材料,建筑服務(wù),以及現(xiàn)代服務(wù),合同也是這樣簽訂的,現(xiàn)在進(jìn)度付款需要開票,需要在異地進(jìn)行建筑備案嗎?要在異地進(jìn)行預(yù)交?怎么操作呢?開票的問題材料那個現(xiàn)在我們的人也不知道用好多材料,為這個項目買的材料估計不能用完,但是材料銷售發(fā)票需要開明細(xì),很糾結(jié)?
bamboo老師
??|
提問時間:01/16 22:09
#稅務(wù)#
您好 請問是分別簽訂了建筑服務(wù) 材料銷售 技術(shù)服務(wù)合同 而且要分別開具發(fā)票 對么 那您建筑服務(wù)合同是一般計稅還是簡易計稅
?閱讀? 37
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老師我這邊是苗木專業(yè)合作社,也是一般納稅人,然后今年一月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),然后需要報一月份的稅,老板說往里放點費用,然后再報稅,老師那我應(yīng)該怎么辦呀
波德老師
??|
提問時間:01/16 21:58
#稅務(wù)#
你好,做費用的賬,主要影響到利潤表資產(chǎn)負(fù)債表,不影響增值稅
?閱讀? 30
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老師,去年無票收入報多了,今年可以把無票收入負(fù)數(shù)填報嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/16 21:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以填寫負(fù)數(shù)的,如果填寫不上,到稅務(wù)局報稅大廳做非正常申報即可。
?閱讀? 53
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老師,我想問下,比如說小規(guī)模納稅人一個季度開發(fā)票70萬,要準(zhǔn)備多少成本票啊,
王琳老師
??|
提問時間:01/16 21:33
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)納稅額300萬以內(nèi),企業(yè)所得稅率是5%,成本和費用看您業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況據(jù)實扣除
?閱讀? 78
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老師,麻煩問一下企業(yè)年金多少金額就要交稅
波德老師
??|
提問時間:01/16 21:33
#稅務(wù)#
你好,個人根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定繳付的年金個人繳費部分,在不超過本人繳費工資計稅基數(shù)的4%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,暫從個人當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額中扣除
?閱讀? 35
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殘保金用什么科目做分錄
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 21:26
#稅務(wù)#
您好,這個是可以通過管理費用的哈,這個
?閱讀? 27
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個體戶12月零申報,發(fā)票限額調(diào)整,等級為2要改為3,就要申報一些無票收入,那這個經(jīng)營所得我也要重新申報嗎,等提額好了,再改為正常的零申報
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 21:24
#稅務(wù)#
您好,這個是正常重新申報,這個就行的
?閱讀? 48
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關(guān)于出口退稅,稅務(wù)老師問我們應(yīng)退稅,還有免抵金額,我要怎么算給他? 很急,謝謝老師解答
小正老師
??|
提問時間:01/16 21:21
#稅務(wù)#
你好,請問是生產(chǎn)企業(yè)嗎?如果是生生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1.當(dāng)期應(yīng)納稅額的計算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 2.當(dāng)期免抵退稅額的計算 當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額 當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格×出口貨物退稅率 3.當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計算 (1)當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 (2)當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報表中“期末留抵稅額”。簡單的理解就是,你的進(jìn)項減去不得免征和抵扣稅額,
?閱讀? 48
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老師,我們牽**裝修合同要注意哪些事項?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 21:17
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 33
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你好,老師,我們在簽裝修**合同的時候要注意哪些事項,財務(wù)要注意哪些事項
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 21:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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