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本公司自產(chǎn)自銷苗木企業(yè)一般納稅人。 購進(jìn)苗種子 取得免稅發(fā)票 需要計算抵扣嗎?苗種子需要培育一段時間在出售
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 21:40
#稅務(wù)#
您好,不用計算抵扣,因為我們是自產(chǎn)自銷的,本身就是免增值稅的,免了根本也不用抵扣嘛
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各位老師好,想問一下房產(chǎn)稅中,房屋建筑分?jǐn)偼恋貎r款的面積是如何確定的?可以參考工規(guī)證上面的面積來嗎,但是不確定是建筑面積還是占地面積。以及如果在原有房屋建筑上新修建一層樓,是不是可以把新增的原值直接加在原有的房屋建筑物上,面積不變啊。
王琳老師
??|
提問時間:02/05 21:28
#稅務(wù)#
你好,一般是按照土地占地面積酸的。
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老師,現(xiàn)在新注冊有限公司,實繳比例是多少
郭老師
??|
提問時間:02/05 21:01
#稅務(wù)#
你好 最晚五年以內(nèi)上交 平時沒有比例限制
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老師其他應(yīng)付款的貸方金額240萬,存貨300多萬,稅務(wù)局不會預(yù)警吧
樸老師
??|
提問時間:02/05 20:39
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 存貨這個金額一般是沒事
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該納稅人總分機構(gòu)類型為“分支機構(gòu)”,請檢查上(下)級機構(gòu)信息錄入的完整性,應(yīng)有且僅有一條當(dāng)前有效的上級機構(gòu)信息,當(dāng)前日期以后不應(yīng)存在有效的下級機構(gòu)信息。這是什么意思?
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 20:17
#稅務(wù)#
您好,意思就是:當(dāng)一個納稅人的總分機構(gòu)類型被標(biāo)識為“分支機構(gòu)”時,它應(yīng)該只有一個直接的上級機構(gòu),并且這個上級機構(gòu)的信息必須在系統(tǒng)中完整、準(zhǔn)確地錄入。同時,分支機構(gòu)本身不應(yīng)有下級機構(gòu)信息記錄,在當(dāng)前日期之后不應(yīng)存在有效的下級機構(gòu)信息。這是為確保稅務(wù)系統(tǒng)中機構(gòu)層次結(jié)構(gòu)的清晰性和準(zhǔn)確性,以便正確處理稅收申報等等
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請問24年12月的個稅申報錯誤,能更正申報嗎?申報補繳稅費需要繳滯納金嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/05 20:08
#稅務(wù)#
可以更正,如果需要交稅的話,有滯納金。
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該納稅人總分機構(gòu)類型為“分支機構(gòu)”,請檢查上(下)級機構(gòu)信息錄入的完整性,應(yīng)有且僅有一條當(dāng)前有效的上級機構(gòu)信息,當(dāng)前日期以后不應(yīng)存在有效的下級機構(gòu)信息。 這是說明沒有做總分機構(gòu)備案嗎?
小正老師
??|
提問時間:02/05 20:07
#稅務(wù)#
你好,是的,說明總分機構(gòu)沒有備案
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想咨詢一下,我有個分公司在異地,前期是代理記賬公司處理,在稅務(wù)為獨立核算,現(xiàn)在要辦理總分機構(gòu)備案,請問電子稅務(wù)局線上能操作嗎?
小正老師
??|
提問時間:02/05 20:02
#稅務(wù)#
你好,可以在電子稅務(wù)局備案
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老師,社保繳費基數(shù)每年都要增加嗎?可以增加多少為好 我們公司全員是一樣得基數(shù)
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 19:58
#稅務(wù)#
您好,看當(dāng)?shù)毓艿脟?yán)不嚴(yán),我們是管理層在最低標(biāo)準(zhǔn)上加了3000元基數(shù),其他都是當(dāng)?shù)刈畹蜆?biāo)準(zhǔn)。前年我們?nèi)渴亲畹蜆?biāo)準(zhǔn),社保局讓我們整改
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發(fā)放員工福利的賬務(wù)處理
小正老師
??|
提問時間:02/05 19:57
#稅務(wù)#
你好,如果外購商品,借:庫存商品100 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅 13 貸:銀行存款113 發(fā)放福利,借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 113 貸:庫存商品 100 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 113 結(jié)轉(zhuǎn)福利費:借:管理費用——福利費 113貸 :應(yīng)付職工薪酬——福利費 113
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請問哪位老師有通過輸入個體工商戶月核定金額和個稅應(yīng)稅所得率自動推算出月核定個人所得稅應(yīng)納稅額的工具,麻煩有的老師提供一下,謝謝,不要ai
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 19:43
#稅務(wù)#
您好,這個工具就是一個計算公式,經(jīng)營所得個稅公式 P5是應(yīng)納稅所得額 單元格 ROUND(MAX(P5*0.01*{5,10,20,30,35}-{0,1500,10500,40500,65500},0),2) 把利潤表的利潤總額下面再加行,5000/月,個人社保,個人專項附加扣除就得到P5單元格的值,再用這個公式就得到經(jīng)營所得個稅,如果P5小于200萬,個稅再減半
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請問哪位老師有通過輸入月核定金額和個稅應(yīng)稅所得率自動推算出月核定個人所得稅應(yīng)納稅額的工具,麻煩有的老師提供一下,謝謝
果粒老師
??|
提問時間:02/05 19:40
#稅務(wù)#
您可以使用個人所得稅計算器來進(jìn)行這一推算。這類工具通常支持輸入月收入(或月核定金額)以及相關(guān)的稅前扣除項目,然后根據(jù)個人所得稅法規(guī)定的稅率和速算扣除數(shù)自動計算出應(yīng)繳納的個人所得稅額。 以下是一些獲取個人所得稅計算器的途徑: 1. 國家稅務(wù)總局官網(wǎng):國家稅務(wù)總局官網(wǎng)通常會提供官方的個稅計算器,這些計算器依據(jù)最新的個人所得稅法和相關(guān)政策,能準(zhǔn)確計算出應(yīng)繳納的個人所得稅。 2. 手機應(yīng)用程序:市面上有許多手機應(yīng)用程序?qū)iT提供個稅計算服務(wù),如“個稅計算器”、“稅務(wù)助手”等。這些應(yīng)用不僅方便使用,還能保存歷史記錄,便于隨時查詢。 3. 微信小程序:微信小程序中也提供了許多個稅計算工具,用戶只需在微信中搜索相關(guān)小程序即可找到并使用。 4. 第三方財稅網(wǎng)站:一些財稅類網(wǎng)站如“稅務(wù)之家”、“財稅助手”等也提供在線個稅計算工具,這些網(wǎng)站通常會結(jié)合最新的稅務(wù)資訊,為用戶提供更全面的服務(wù)。 在使用這些工具時,您只需按照提示輸入月核定金額和個稅應(yīng)稅所得率(或相關(guān)的稅前扣除項目),然后點擊計算按鈕,即可得到應(yīng)繳納的個人所得稅額。請注意,為了確保計算的準(zhǔn)確性,建議選擇來源于權(quán)威網(wǎng)站或應(yīng)用的工具,并確認(rèn)其依據(jù)的是最新的稅務(wù)政策和稅率。
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當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表能否看出當(dāng)月的盈虧?
Fenny老師
??|
提問時間:02/05 18:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面數(shù)據(jù)是累計余額,看不出當(dāng)月盈虧,當(dāng)月利潤表可以看出盈虧。
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公司買了一批禮品,準(zhǔn)備發(fā)放給員工,當(dāng)員工福利,需要申報個稅嗎?還是計入員工福利費?
小正老師
??|
提問時間:02/05 18:13
#稅務(wù)#
你好,每個人都有的禮品需要申報個稅,計入福利費,和申報個稅不沖突的
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老師,培訓(xùn)機構(gòu)預(yù)收款能開不征稅發(fā)票里的預(yù)付卡銷售和充值嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 18:07
#稅務(wù)#
您好,可以的。培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)確??铐棿_實用于預(yù)付服務(wù),且未發(fā)生實際的銷售行為。 在實際提供服務(wù)時,培訓(xùn)機構(gòu)應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定確認(rèn)銷售收入并繳納增值稅。 培訓(xùn)機構(gòu)在預(yù)收款階段可以開具“不征稅發(fā)票”里的“預(yù)付卡銷售和充值”,在預(yù)收款階段,培訓(xùn)機構(gòu)可以開具“不征稅”的增值稅普通發(fā)票,項目名稱為“預(yù)付卡銷售和充值”,商品和服務(wù)的稅收分類編碼為“601”。
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老師:三個自然人共同成立了A公司,然后由A公司全額出資成立了B公司,B公司獨立核算繳納各種稅費,現(xiàn)在B公司給A公司分紅10萬元,請問A公司收到后還需要繳納這10萬的所得稅嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 18:02
#稅務(wù)#
您好,這個進(jìn)入利潤表,但不用交所得稅的,因為居民企業(yè)之間的分紅免稅
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老師,自主搭建立的平臺個人在網(wǎng)上賣東西要代扣代繳個人所得稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 17:59
#稅務(wù)#
您好,不是個體戶的話,個人名義營業(yè)額小于30000元/月是不用交個稅的,超過就要交個稅
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老師,新年好!請問一下一般納稅人分公司能否開具專票和接收專票。
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/05 17:47
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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老師,收到的個稅手續(xù)費是要交增值稅,所得稅的吧?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/05 17:45
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的
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發(fā)票限額10萬,折扣前是13萬,折扣后是,9萬,這樣能開票嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/05 17:33
#稅務(wù)#
你好,可以那樣開的哈
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企業(yè)股東先轉(zhuǎn)增股本,分配利潤,再轉(zhuǎn)讓股權(quán) 企業(yè)股東在轉(zhuǎn)讓股權(quán)之前,先將目標(biāo)公司的盈余公積轉(zhuǎn)增股本,這步操作無需繳納企業(yè)所得稅;再將未分配利潤分配了(居民企業(yè)之間分配的股息紅利所得免征企業(yè)所得稅);這樣再對外轉(zhuǎn)讓其股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格就會降低(因為不包括未分配的利潤了),從而少交企業(yè)所得稅。 提問:我不太了解上述的原理??赡苁遣涣私夥ㄈ斯蓶|轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么影響企業(yè)所得稅,不了解股票價格是怎么定量
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/05 17:27
#稅務(wù)#
你好,關(guān)于你提問的第一個問題,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款分三個部分,一個是股本的投入不征稅,一個是未分配利潤部分分配部分免征,剩余的是溢價部分,這部分是影響納稅所得額的。
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老師,成本倒掛啥意思啊,舉個例子唄
郭老師
??|
提問時間:02/05 17:19
#稅務(wù)#
你好 成本大于收入 收入是100 成本120
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老師更正之前支付個人利息的個稅,這個費用我們公司承擔(dān),這個怎么做分錄
郭老師
??|
提問時間:02/05 17:04
#稅務(wù)#
借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費個稅 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
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老師,我在A B 公司都申報了工資薪資,A公司能看到我在B公司申報了工資,B公司能看到我在A公司申報了工資嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/05 16:55
#稅務(wù)#
B公司沒法看見的哈
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請問一下核定應(yīng)稅所得率,還有定期定期的個體戶,需要做賬的嘛?
宋生老師
??|
提問時間:02/05 16:54
#稅務(wù)#
你好,其實嚴(yán)格來說這兩種都是需要做賬的。
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辦稅員可以新增企業(yè)辦稅員嗎
郭老師
??|
提問時間:02/05 16:52
#稅務(wù)#
不可以的,這個財務(wù)負(fù)責(zé)人或者法人授權(quán)增加才行
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其他應(yīng)付款在貸方,是公司欠別人的錢是嗎
果粒老師
??|
提問時間:02/05 16:51
#稅務(wù)#
是的,其他應(yīng)付款在貸方表示公司欠別人的錢。 在財務(wù)會計中,其他應(yīng)付款是指企業(yè)在日常經(jīng)營活動中,除應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)等主要負(fù)債項目外的其他各項應(yīng)付未付款項。這些款項可能包括但不限于預(yù)收款項、保證金、押金、代收代付款項等。當(dāng)其他應(yīng)付款出現(xiàn)在貸方時,表明企業(yè)當(dāng)前有尚未支付的款項或負(fù)債,即企業(yè)對這些款項的負(fù)債增加,需要在未來某個時點支付這些款項。 因此,其他應(yīng)付款在貸方確實表示企業(yè)欠其他單位或個人的錢。
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老師你好,我們公司是做建筑設(shè)計的 對方用裝修公司的給我開的票類別也是設(shè)計服務(wù)*設(shè)計費 這種票可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/05 16:50
#稅務(wù)#
你好,你是分包出去的設(shè)計費嗎?是的話可以。
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老師藥店零售業(yè)無票收入憑證后面啥也不放吧
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/05 16:48
#稅務(wù)#
需要附上銷售日報表和進(jìn)賬的收據(jù)和銀行回單
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老師,您好,請問我公司是建筑公司,1月份異地預(yù)繳稅款在2月份退稅了,假如2月沒有業(yè)務(wù),那3月份申報增值稅附表四里抵減稅額本期發(fā)生額就是退稅的這個增值稅金額是嗎?是一個負(fù)數(shù)?
宋生老師
??|
提問時間:02/05 16:47
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣了
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