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通訊服務(wù)費(fèi)他們規(guī)格型號(hào)和單位可以不填嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:38
#稅務(wù)#
那個(gè)不需要填的,因?yàn)闆]法計(jì)量
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老師小規(guī)模進(jìn)貨確認(rèn)成本會(huì)計(jì)分錄怎么寫,需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:38
#稅務(wù)#
不用計(jì)提進(jìn)項(xiàng),按價(jià)稅合計(jì)金額確認(rèn)庫存商品
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資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末余額減期初余額,不等于利潤表凈利潤本年累計(jì)金額,怎么辦,企業(yè)所得稅6000元,但是只交了1400,怎么做的。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:37
#稅務(wù)#
你先看一下這個(gè)差額是不是四季度的,現(xiàn)在只是計(jì)提的還沒有交。
?閱讀? 47
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電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表中的上期金額是什么金額?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:37
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表中的上期金額是去年同期金額
?閱讀? 49
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老師,小規(guī)模納稅人10月份沒注意開了一張多稅率發(fā)票,5%的,現(xiàn)在申報(bào),5%的數(shù)字帶不過來,那申報(bào)的時(shí)候是不是要手動(dòng)輸入金額?現(xiàn)在1月份已經(jīng)把紅沖了,不知道在增值稅申報(bào)表里怎么取數(shù)了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:35
#稅務(wù)#
你好,你可以手動(dòng)填入,但是你如果沒有核定過這個(gè)稅種的話,可能需要上門申報(bào)。
?閱讀? 30
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老師,基本戶凍住了,增值稅交不了,稅務(wù)局今天下班了,還有別的辦法交嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:31
#稅務(wù)#
電子稅局支持掃碼交不?點(diǎn)開看看
?閱讀? 17
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老師 本月需要交點(diǎn)企業(yè)所得稅,暫估點(diǎn)材料,對(duì)企業(yè)所得稅有沒有影響,能不能減少
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:29
#稅務(wù)#
暫估材料,沒有影響。根據(jù) 利潤總額來申報(bào)企業(yè)所得稅
?閱讀? 17
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公司2024年5月份增資的,請(qǐng)問印花稅是現(xiàn)在申報(bào)嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:29
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 如果你是按年申報(bào)的話,是現(xiàn)在申報(bào)
?閱讀? 37
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自然人開發(fā)票不能享受小規(guī)模增值稅優(yōu)惠嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:27
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)看地方有的地方是允許的??串?dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求。
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請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)銷售商品房申報(bào)印花稅是購銷合同還是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:24
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。
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老師您好,請(qǐng)問一下25年按照上一年度平均月工資調(diào)整了社?;鶖?shù),為什么會(huì)與上一年度有差額?這塊的差額需要補(bǔ)繳嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:22
#稅務(wù)#
你好,最近估計(jì)是因?yàn)樯绫>诌@邊調(diào)整了下半年的社?;鶖?shù)。你最好問一下當(dāng)?shù)厣绫>帧?/a>
?閱讀? 19
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個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)的時(shí)間指一個(gè)自然年度交的個(gè)稅退2%的手續(xù)費(fèi)?還是按照個(gè)稅的入庫時(shí)間去計(jì)算的?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:20
#稅務(wù)#
【確認(rèn)結(jié)報(bào)單】界面中結(jié)報(bào)期限應(yīng)為2024-01-01至2024-12-31
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個(gè)人獨(dú)資和個(gè)體工商戶區(qū)別
東老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:20
#稅務(wù)#
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)體工商戶主要有以下區(qū)別: 1. 法律性質(zhì) - 個(gè)人獨(dú)資企業(yè):屬于企業(yè),是一種非法人組織,它可以有自己的商號(hào),在法律允許的范圍內(nèi)以企業(yè)名義從事經(jīng)營活動(dòng)。 - 個(gè)體工商戶:不屬于企業(yè),是一種個(gè)體經(jīng)濟(jì)形式,以自然人個(gè)人為主體進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng),通常以個(gè)人的姓名或者字號(hào)作為招牌。 2. 設(shè)立條件 - 個(gè)人獨(dú)資企業(yè):要有固定的生產(chǎn)經(jīng)營場所和必要的生產(chǎn)經(jīng)營條件,還需要有合法的企業(yè)名稱,并且在設(shè)立登記時(shí)要求相對(duì)嚴(yán)格,需要提交登記申請(qǐng)書、投資人身份證明、生產(chǎn)經(jīng)營場所使用證明等文件。 - 個(gè)體工商戶:對(duì)經(jīng)營場所和經(jīng)營條件的要求相對(duì)靈活,設(shè)立程序比較簡便,主要是進(jìn)行登記備案,提供身份證明、經(jīng)營場所證明等基本信息即可。 3. 經(jīng)營規(guī)模 - 個(gè)人獨(dú)資企業(yè):可以設(shè)立分支機(jī)構(gòu),也可以聘用他人管理企業(yè)事務(wù),能夠形成比較復(fù)雜的經(jīng)營管理模式,經(jīng)營規(guī)??纱罂尚?,一些個(gè)人獨(dú)資企業(yè)甚至具有較大的資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營范圍。 - 個(gè)體工商戶:一般是個(gè)人或者家庭經(jīng)營,經(jīng)營規(guī)模相對(duì)較小,在實(shí)際經(jīng)營中,通常以個(gè)人勞動(dòng)為主,雇工人數(shù)有限。 4. 責(zé)任承擔(dān) - 個(gè)人獨(dú)資企業(yè):投資人以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限責(zé)任。當(dāng)企業(yè)資產(chǎn)不足以清償債務(wù)時(shí),投資人需要用個(gè)人的其他財(cái)產(chǎn)來償還。 - 個(gè)體工商戶:個(gè)體工商戶的債務(wù),個(gè)人經(jīng)營的,以個(gè)人財(cái)產(chǎn)承擔(dān);家庭經(jīng)營的,以家庭財(cái)產(chǎn)承擔(dān);無法區(qū)分的,以家庭財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 5. 稅收政策 - 個(gè)人獨(dú)資企業(yè):按照國家對(duì)企業(yè)的稅收管理辦法繳納稅款,一般繳納增值稅、個(gè)人所得稅等。在個(gè)人所得稅方面,是對(duì)企業(yè)的經(jīng)營所得征收個(gè)人所得稅,適用5% - 35%的超額累進(jìn)稅率。 - 個(gè)體工商戶:通常繳納增值稅、個(gè)人所得稅。其個(gè)人所得稅也是按照經(jīng)營所得繳納,同樣適用5% - 35%的超額累進(jìn)稅率,但有些地方可能會(huì)根據(jù)個(gè)體工商戶的實(shí)際情況實(shí)行核定征收等較為簡便的征稅方式。
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自然人辦稅電子稅務(wù)局扣繳端是扣公司人員個(gè)稅的嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:18
#稅務(wù)#
是,自然人辦稅電子稅務(wù)局扣繳端是扣公司人員個(gè)稅
?閱讀? 42
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應(yīng)收賬款做壞賬什么條件可以所得稅扣除
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:18
#稅務(wù)#
對(duì)方已經(jīng)破產(chǎn)清算或注銷,或提起民事訴訟,敗訴
?閱讀? 33
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給人家安裝設(shè)備這個(gè)票要怎么開?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:17
#稅務(wù)#
可以開具建筑服務(wù)*安裝服務(wù)
?閱讀? 28
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總分公司的往來在合并報(bào)表的時(shí)候一個(gè)其他應(yīng)收一個(gè)其他應(yīng)付還抵消?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:17
#稅務(wù)#
你好,是的,站在總公司的角度看(一個(gè)整體),不應(yīng)該有這個(gè)筆往來。
?閱讀? 27
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老師,我們租賃的車輛,跟著出租方給一家國企拉運(yùn)天然氣,剛開始我們沒有資質(zhì),所以沒入圍,我們的運(yùn)費(fèi)被結(jié)算到出租方,出租方要把錢給我們,但是現(xiàn)在對(duì)方意思是我們10月份的時(shí)候沒有資質(zhì),所以那部分也許不能給他開發(fā)票,10月運(yùn)費(fèi)大概有4萬多,10月我們租賃他們車的時(shí)候同時(shí)租賃了駕駛員,所以駕駛員工資4萬多因?yàn)樗麄兯愕谋容^混亂,所以我們沒支付,現(xiàn)在用10月的運(yùn)費(fèi)和欠他們的駕駛員工資私下抵了,這樣可以嗎,10月的成本沒有入公司賬
cindy趙老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:17
#稅務(wù)#
發(fā)票開具問題:從稅務(wù)角度來看,雖然企業(yè)在 10 月份沒有入圍拉運(yùn)資質(zhì),但實(shí)際上提供了運(yùn)輸服務(wù)并且取得了相應(yīng)收入(以運(yùn)費(fèi)形式體現(xiàn)),根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》,銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營活動(dòng)的單位和個(gè)人,對(duì)外發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項(xiàng)時(shí),收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票。企業(yè)有義務(wù)就實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸服務(wù)收入開具發(fā)票,不能因?yàn)闆]有資質(zhì)就不開具。 成本入賬問題:駕駛員工資是企業(yè)運(yùn)營成本的一部分。沒有將駕駛員工資計(jì)入公司賬,會(huì)導(dǎo)致成本核算不完整。這可能會(huì)使企業(yè)的利潤虛高,從而影響企業(yè)所得稅的計(jì)算。企業(yè)所得稅是根據(jù)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額(收入 - 成本 - 費(fèi)用等)來計(jì)算的,成本少計(jì)會(huì)使應(yīng)納稅所得額偏高,導(dǎo)致企業(yè)多繳納企業(yè)所得稅,不符合企業(yè)真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況和稅務(wù)合規(guī)要求。
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老師、本年利潤科目咋選啊、
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:14
#稅務(wù)#
是指結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤嗎?還是設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)?
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老師環(huán)境保護(hù)稅,沒有發(fā)生,但報(bào)稅的時(shí)候有,可以不報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:12
#稅務(wù)#
沒有發(fā)生,有核定 ,可0申報(bào)
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本公司是商貿(mào)公司,銷售貨物產(chǎn)生的貨拉拉運(yùn)費(fèi)可以做費(fèi)用嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:11
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用哦
?閱讀? 50
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請(qǐng)問老師這兩張發(fā)票需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:10
#稅務(wù)#
你好,沒有看到對(duì)應(yīng)發(fā)票
?閱讀? 34
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老師,外貿(mào)企業(yè)企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)表第25行期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣以前都不跳出來的。這次跳出來了上次勾選的金額,那是不是要把以前勾選的金額也手動(dòng)加上去
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:08
#稅務(wù)#
這個(gè)你可以不用加上去,沒關(guān)系的。嗯,好。
?閱讀? 22
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我收到一張個(gè)人代開的服務(wù)類發(fā)票需要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:07
#稅務(wù)#
您好, 是的,按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的
?閱讀? 63
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小規(guī)模企業(yè)也需要交營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:07
#稅務(wù)#
你好,你如果有收到投資的話是需要交的。
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哪些員工福利費(fèi),需要納入綜合所得申報(bào)個(gè)稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:07
#稅務(wù)#
凡是發(fā)給員工的福利都要申報(bào)工資個(gè)稅
?閱讀? 95
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24年別的公司給我們公司開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,能記在25年的賬上嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:04
#稅務(wù)#
不可以的,費(fèi)用只能做到24年,進(jìn)項(xiàng)可以25年抵扣
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老師,N您好!我們聘請(qǐng)了一批專家?guī)凸靖銛?shù)據(jù)審核,專家12月份在稅務(wù)局代開了咨詢服務(wù)的發(fā)票,款我們目前還沒付,請(qǐng)問一下該怎么做賬務(wù)處理???
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:01
#稅務(wù)#
你好,你這個(gè)記錄借,管理費(fèi)用,服務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款。
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老師,2024年3月份我司繳納了一筆即征即退的稅款453846,正常應(yīng)該填到即征即退那豎列,但是已離職會(huì)計(jì)填到了一般項(xiàng)目里面,導(dǎo)致一般項(xiàng)目和即征即退欠繳稅款全部與事實(shí)不符,能更正一般納稅人的申報(bào)表嗎?我讓現(xiàn)在會(huì)計(jì)改過來,她說改起來很麻煩,不肯改,老師,能改嗎?怎么改比較好
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:01
#稅務(wù)#
可以更正一般納稅人的申報(bào)表。以下是一些建議的更正方法: 電子稅務(wù)局更正申報(bào) 登錄電子稅務(wù)局:使用公司的賬號(hào)和密碼登錄當(dāng)?shù)氐碾娮佣悇?wù)局。 進(jìn)入申報(bào)更正模塊:在 “我要辦稅” 或類似的菜單中,找到 “申報(bào)錯(cuò)誤更正” 或 “申報(bào)更正” 功能模塊。 選擇需更正的申報(bào)表:在列表中找到對(duì)應(yīng)的增值稅一般納稅人申報(bào)表(例如增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料一、主表等),選擇需要更正的所屬期(2024 年 3 月)。 修改數(shù)據(jù):將錯(cuò)誤填寫在一般項(xiàng)目中的即征即退稅款 453846 調(diào)整到即征即退相應(yīng)欄次,同時(shí)根據(jù)報(bào)表邏輯關(guān)系,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整相關(guān)的計(jì)算結(jié)果,如應(yīng)納稅額等。確保修改后的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,與實(shí)際的稅款繳納情況相符。 提交更正申報(bào):完成數(shù)據(jù)修改后,點(diǎn)擊 “提交” 或 “保存” 按鈕,按照系統(tǒng)提示完成更正申報(bào)的流程。有些地區(qū)可能需要填寫更正原因等信息。 辦稅服務(wù)廳更正申報(bào) 如果電子稅務(wù)局無法完成更正申報(bào),或者遇到系統(tǒng)問題,可以攜帶以下資料到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳辦理更正申報(bào): 《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》及附列資料:填寫正確的申報(bào)表,將即征即退稅款填寫到正確的欄次。 稅務(wù)登記證件:如營業(yè)執(zhí)照副本等,用于證明公司身份。 情況說明:詳細(xì)說明申報(bào)表填寫錯(cuò)誤的原因、錯(cuò)誤的具體內(nèi)容以及正確的填寫方式等,加蓋公司公章。 已繳納稅款的憑證:如銀行繳款回單等,證明公司已繳納了即征即退的稅款 453846,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)。
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你好老師建筑公司,本月開出3個(gè)的工程款發(fā)票,費(fèi)用票是不是本季度進(jìn)來就可以
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/15 17:01
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的,
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