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老板每天要從公戶上支出錢采購,備注:還款。 回來的發(fā)票,是很多發(fā)票合計(jì)一起才能和支出總數(shù)對(duì)齊,可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/05 09:13
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
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公司辦公室買的桶裝水,計(jì)入“辦公費(fèi)”還是“職工福利費(fèi)”?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/05 09:09
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)是計(jì)入辦公費(fèi)
?閱讀? 7
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發(fā)放獎(jiǎng)金怎么做分錄?就銀行直接發(fā),稅款還沒有申報(bào)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/05 09:07
#稅務(wù)#
你好,跟工資一樣的計(jì)提和發(fā)放,只是摘要是獎(jiǎng)金
?閱讀? 18
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公司籌建期沒有收入,每個(gè)月都是進(jìn)項(xiàng)增值稅,請(qǐng)問每個(gè)月在稅務(wù)平臺(tái)申報(bào)增值稅時(shí),可以零申報(bào)嗎?需不需要填報(bào)為抵扣部分?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/05 09:01
#稅務(wù)#
沒有勾選進(jìn)項(xiàng),也沒開票就0申報(bào)
?閱讀? 11
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出差補(bǔ)助怎么做賬,員工和領(lǐng)導(dǎo)的補(bǔ)助可以不同吧
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/05 08:58
#稅務(wù)#
那個(gè)直接計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。員工和領(lǐng)導(dǎo)的補(bǔ)助可以不同的
?閱讀? 11
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麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時(shí)間:02/05 08:55
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 我來給你解答
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老師,去年填了未開票收入,今年又開票,今年填報(bào)增值稅的時(shí)候,負(fù)數(shù)是填在哪一欄?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/05 08:52
#稅務(wù)#
就是附表1的未開具發(fā)票列,對(duì)應(yīng)的稅率欄
?閱讀? 18
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老師,您好!如何查詢并打印已經(jīng)開具的完稅證明?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/05 08:36
#稅務(wù)#
我要辦稅-證明開具-開具稅收完稅證明
?閱讀? 13
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老師好!一般納稅人附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù),這是什么情況?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/05 08:24
#稅務(wù)#
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)是在哪一行填寫的?
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老師,我們24年的項(xiàng)目,然后開票申請(qǐng)工程款是25年1月份,成本票也是25年的,我這樣做會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/05 08:22
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 38
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請(qǐng)問:社保當(dāng)月交,還需要計(jì)提嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/05 08:16
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,需要通過應(yīng)付職工薪酬。
?閱讀? 17
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老師有沒有費(fèi)用報(bào)銷單和付款審批單的模板
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/05 07:58
#稅務(wù)#
稍等,我給你找一下的
?閱讀? 15
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請(qǐng)問,個(gè)人抖音帶貨,取得的傭金2000元,只需要繳納個(gè)人所得稅嗎?按多少交?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/05 07:49
#稅務(wù)#
你好,需要的,按照勞務(wù)報(bào)酬20%的稅率,2000÷1.01-800)×20%。
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直播帶貨 賬號(hào)是個(gè)人的,給粉絲發(fā)現(xiàn)金紅包。因?yàn)橘~號(hào)是個(gè)人可以用個(gè)人賬戶給這些粉絲發(fā)放現(xiàn)金紅包嗎,這些現(xiàn)金紅包都是粉絲抽中的
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/05 07:48
#稅務(wù)#
你好可以的 可以這么做的
?閱讀? 14
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進(jìn)出口稅務(wù)籌劃有相應(yīng)的課件嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/05 07:47
#稅務(wù)#
沒有單獨(dú)的進(jìn)出口企業(yè) 可以參考這個(gè)
?閱讀? 10
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請(qǐng)問,個(gè)體工商戶在抖音帶貨,需要交哪些稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/05 07:38
#稅務(wù)#
增值稅 附加稅 生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 小規(guī)模季度30萬普票可以免增值稅
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老師公戶里沒錢,其他應(yīng)付款金額200多萬,成本票200多萬,庫存300多萬,每個(gè)月報(bào)收入20多萬,老師我去這樣的公司上班,我第一部應(yīng)該做什么呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/05 07:04
#稅務(wù)#
接著之前的賬務(wù)處理來, 先看一下對(duì)方原始憑證和他的記賬憑證是不是一致 先收集原始憑證 比如出入庫單發(fā)貨單合同 收據(jù),銀行回單
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出差補(bǔ)助可以直接報(bào)銷好還是放到工資里一起發(fā)放。
果粒老師
??|
提問時(shí)間:02/05 00:26
#稅務(wù)#
出差補(bǔ)助直接報(bào)銷較好。 根據(jù)《征收個(gè)人所得稅若干問題的規(guī)定》,差旅費(fèi)津貼不屬于工資薪金性質(zhì)的收入,不征稅。因此,如果有出差證明材料,且公司具備完善的補(bǔ)貼制度,那么報(bào)銷時(shí)無需發(fā)票,出差補(bǔ)助也不用繳納個(gè)人所得稅。而如果放到工資里一起發(fā)放,則需要并入工資薪金所得計(jì)征個(gè)稅。 所以,從稅務(wù)角度來看,出差補(bǔ)助直接報(bào)銷對(duì)員工更為有利。
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工資表里,稅前工資是應(yīng)發(fā)工資減去個(gè)人社保,住房公積金嗎?
果粒老師
??|
提問時(shí)間:02/05 00:05
#稅務(wù)#
不是。稅前工資(應(yīng)發(fā)工資)是員工在扣除個(gè)人所得稅和社保個(gè)人繳納部分之前的應(yīng)得工資,因此稅前工資(應(yīng)發(fā)工資)包含個(gè)人社保和住房公積金的部分。
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老師,請(qǐng)教下財(cái)務(wù)bp簡單點(diǎn)介紹是啥 具體是做什么?
果粒老師
??|
提問時(shí)間:02/04 23:59
#稅務(wù)#
財(cái)務(wù)BP,即財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)合作伙伴,是財(cái)務(wù)部一個(gè)關(guān)鍵崗位。它要求從業(yè)者既具備深厚的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),又需要對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營有深入的理解和敏銳的洞察力。 財(cái)務(wù)BP的主要工作是深入業(yè)務(wù)一線,與業(yè)務(wù)部門緊密合作,通過數(shù)據(jù)分析、預(yù)算編制、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等手段,為業(yè)務(wù)部門的決策提供財(cái)務(wù)視角的支持和建議,促進(jìn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的深度融合,共同推動(dòng)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。具體來說,財(cái)務(wù)BP的職責(zé)包括但不限于: ? 參與戰(zhàn)略決策:從財(cái)務(wù)角度提供數(shù)據(jù)支持和專業(yè)意見,確保財(cái)務(wù)目標(biāo)與公司的長期戰(zhàn)略方向一致。 ? 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè):定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)報(bào)告,為管理層制定財(cái)務(wù)策略提供支持。 ? 預(yù)算編制與監(jiān)控:協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定預(yù)算,并在執(zhí)行過程中進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控和調(diào)整。 ? 成本控制與優(yōu)化:識(shí)別成本節(jié)約機(jī)會(huì),提出并實(shí)施成本控制措施。 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理:識(shí)別并評(píng)估企業(yè)面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。 ? 業(yè)務(wù)支持與協(xié)作:為業(yè)務(wù)部門提供財(cái)務(wù)培訓(xùn)和支持,促進(jìn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的順暢溝通與合作等。 總的來說,財(cái)務(wù)BP在企業(yè)中扮演著多重角色,既是財(cái)務(wù)專家,又是業(yè)務(wù)顧問,更是戰(zhàn)略伙伴。
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老師,庫存商品出庫送禮怎么做賬,一邊是成本,一邊是費(fèi)用,怎么切換
小郝老師
??|
提問時(shí)間:02/04 23:15
#稅務(wù)#
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。借管理費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入。
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你好老師! 如何統(tǒng)計(jì), 一般納稅人還有多少進(jìn)項(xiàng)可抵扣? 麻煩老師給個(gè)詳細(xì)步驟,謝謝
果粒老師
??|
提問時(shí)間:02/04 22:45
#稅務(wù)#
要統(tǒng)計(jì)一般納稅人還有多少進(jìn)項(xiàng)可抵扣,可以按照以下詳細(xì)步驟進(jìn)行: 一、確定當(dāng)前進(jìn)項(xiàng)稅額 1. 登錄電子稅務(wù)局:首先,納稅人需要登錄所在地的電子稅務(wù)局系統(tǒng)。 2. 進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)查詢模塊:在電子稅務(wù)局主界面,找到并點(diǎn)擊與進(jìn)項(xiàng)抵扣相關(guān)的模塊,如“數(shù)字稅務(wù)賬戶”、“發(fā)票勾選確認(rèn)”等。 3. 查詢并導(dǎo)出進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù):選擇抵扣類勾選,確認(rèn)日期后點(diǎn)擊查詢,然后導(dǎo)出并保存進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)通常包括發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、稅額等信息。 二、計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 1. 篩選有效發(fā)票:從導(dǎo)出的數(shù)據(jù)中,篩選出符合稅法規(guī)定、可以進(jìn)行抵扣的增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品銷售或收購發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票以及海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書等。 2. 計(jì)算可抵扣金額: ? 對(duì)于增值稅專用發(fā)票等明確注明增值稅額的發(fā)票,直接以其注明的增值稅額為可抵扣金額。 ? 對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票等,按照稅法規(guī)定的扣除率(如9%或10%)計(jì)算可抵扣金額。 三、考慮其他影響因素 1. 已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:從總進(jìn)項(xiàng)稅額中減去已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,得到尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2. 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:如果之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額因用途改變或其他原因需要轉(zhuǎn)出,也需從尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中減去。 3. 稅收政策調(diào)整:注意關(guān)注稅收政策調(diào)整對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的影響,如稅率變化、抵扣范圍調(diào)整等。 四、得出結(jié)果 經(jīng)過上述步驟,即可得出一般納稅人當(dāng)前還有多少進(jìn)項(xiàng)可抵扣。這個(gè)結(jié)果有助于納稅人合理規(guī)劃稅務(wù)籌劃,確保稅收合規(guī)性。 請(qǐng)注意,以上步驟可能因地區(qū)或電子稅務(wù)局系統(tǒng)的不同而有所差異。在實(shí)際操作中,建議納稅人根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求和指導(dǎo)進(jìn)行操作。
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請(qǐng)問老師,單價(jià)500萬元以內(nèi)固定資產(chǎn)一次性扣除政策現(xiàn)在還有嗎?如果還有持續(xù)到什么時(shí)候?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:02/04 22:17
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是有的,是到27年,這個(gè)政策
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個(gè)體工商戶,法人,就是投資者嗎
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:02/04 22:13
#稅務(wù)#
個(gè)體戶一般經(jīng)營者就是投資者 法人一般是投資者
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2025年春節(jié)有幾天帶薪休假?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:02/04 21:29
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于7天的,今年是八天
?閱讀? 20
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老師請(qǐng)問私營獨(dú)資企業(yè)匯算清繳是什么時(shí)間段
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/04 21:07
#稅務(wù)#
你好,你是有限公司嗎?是的話五月底之前。
?閱讀? 19
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老師,我是小規(guī)模納稅人,我上季度開了普票,開了個(gè)3%普票,這個(gè)目前有減增到1%的政策。我想知道這個(gè)填在小規(guī)模納稅人的哪欄?幫忙看一下,謝謝
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:02/04 20:50
#稅務(wù)#
您好,季度沒有超過30萬的普票,直接填在11行就可以了,減免表都不用填列
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老師工商年報(bào)在哪里報(bào)
果粒老師
??|
提問時(shí)間:02/04 19:17
#稅務(wù)#
工商年報(bào)的報(bào)送通常是通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行。 具體來說,企業(yè)需要登錄該系統(tǒng),選擇所在的地區(qū),然后按照系統(tǒng)提示填寫和報(bào)送工商年報(bào)。工商年報(bào)的內(nèi)容包括企業(yè)的基本信息、股東及出資信息、資產(chǎn)狀況信息、股權(quán)變更信息、對(duì)外投資信息、資產(chǎn)負(fù)債信息等。企業(yè)需要確保所填寫的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并按時(shí)進(jìn)行報(bào)送。 請(qǐng)注意,不同地區(qū)和行業(yè)的具體要求可能有所不同,因此建議企業(yè)在報(bào)送前仔細(xì)閱讀相關(guān)指南和要求。
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關(guān)于彌補(bǔ)虧損和減免表的問題 我公司是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工,符合免所得稅 以前年度虧損額10萬 2024年匯算清繳的時(shí)候,收入30萬,成本18萬,利潤12萬,其中有收入1萬是不減免的收入,填a107020表的時(shí)候,收入29萬,成本18萬,減免所得額11萬,主表自動(dòng)跳,應(yīng)納稅所得稅12萬,減免11萬,彌補(bǔ)虧損1萬。 不是應(yīng)該先彌補(bǔ)再減免嗎?這種情況怎么處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/04 18:40
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),一般是先計(jì)算納稅調(diào)整后所得,再進(jìn)行所得減免,最后彌補(bǔ)虧損 正確的處理步驟 計(jì)算納稅調(diào)整后所得:在不考慮彌補(bǔ)虧損和減免的情況下,先計(jì)算納稅調(diào)整后所得。本題中收入30萬,成本18萬,應(yīng)納稅所得額為12萬。 進(jìn)行所得減免:你公司初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工符合免所得稅條件,填A(yù)107020表時(shí),減免所得額為11萬。所以減免后應(yīng)納稅所得額變?yōu)?萬。 彌補(bǔ)以前年度虧損:根據(jù)規(guī)定,企業(yè)納稅調(diào)整后所得可以彌補(bǔ)以前年度虧損。你公司以前年度虧損10萬,減免后應(yīng)納稅所得額1萬可用于彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)后還有9萬虧損可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)。 調(diào)整申報(bào)表填報(bào) A107020表:確保收入、成本及減免所得額等數(shù)據(jù)填寫準(zhǔn)確。 A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》:準(zhǔn)確填寫以前年度虧損額及本年度彌補(bǔ)虧損情況。第1列“年度”填寫對(duì)應(yīng)的以前年度,第2列“當(dāng)年境內(nèi)所得額”填寫以前年度主表A100000第23行等相關(guān)金額(虧損以負(fù)數(shù)表示),第9列“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”填寫用本年度所得額彌補(bǔ)虧損前當(dāng)年度尚未被彌補(bǔ)的虧損額,第10列“用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額(使用境內(nèi)所得彌補(bǔ))”填寫本年度彌補(bǔ)以前年度虧損的金額。 主表A100000:相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與A107020表和A106000表的數(shù)據(jù)保持一致。
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去年的費(fèi)用發(fā)票可以入賬? 稅務(wù)的處理方式有哪些要注意的。
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/04 18:00
#稅務(wù)#
可以的 之前做了暫估的嗎
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