關閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務
稅務
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務軟件
Excel
板以咨詢服務費的方式讓他的另一個公司給這邊公司打款,按照正常情況屬于營業(yè)收入,后面要開發(fā)票給另一個公司。但他說這個算他單獨給這邊公司墊的錢(因為這邊的公司是幾個股東合伙的)。 那我內(nèi)部的賬,這個業(yè)務要不要給他算到營業(yè)收入里面呢?
歲月靜好老師
??|
提問時間:12/12 15:25
#稅務#
您好,如果老板明確表示這筆咨詢服務費是他個人為公司墊的錢,而不是正常的業(yè)務收入,那么在內(nèi)部賬中不將其計入營業(yè)收入。 在內(nèi)部賬中,你可以將其記錄為負債,例如,設置一個 “其他應付款 - 老板墊資” 科目來核算這筆款項。 當公司后續(xù)有資金可以歸還老板墊資時,就可以通過這個科目進行沖減。
?閱讀? 47
?收藏? 0
如何操作綜合所得申報,才能變成9月份綜合所得預扣預繳表
郭老師
??|
提問時間:12/12 15:25
#稅務#
自然人電子稅務局首頁可以選擇所屬期9月份
?閱讀? 77
?收藏? 0
老師,個人承擔部分公積金,由公司擔了,這個怎么賬務處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/12 15:24
#稅務#
您好, 先計入管理費用里面,匯算清繳把個人部分調(diào)增
?閱讀? 32
?收藏? 0
公司本年度的成本票長170多萬,這些發(fā)票要怎么辦?
文文老師
??|
提問時間:12/12 15:24
#稅務#
你好,是缺少發(fā)票還是?
?閱讀? 46
?收藏? 0
文化事業(yè)建設費,廣告發(fā)布,如果購進15,銷售20,是不是按照差額5征收?
樸老師
??|
提問時間:12/12 15:24
#稅務#
對于廣告發(fā)布業(yè)務,文化事業(yè)建設費計費依據(jù)是廣告服務計費銷售額,即全部含稅價款和價外費用減去支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費后的余額。 購進 15、銷售 20,計費銷售額是 20 - 15 = 5,按照差額 5 來計征文化事業(yè)建設費。
?閱讀? 32
?收藏? 0
公司提供平臺賣東西,收取服務費怎么繳稅開發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:12/12 15:23
#稅務#
可開具現(xiàn)代服務*技術服務費
?閱讀? 61
?收藏? 0
老師,10月做費用,11月 收到發(fā)票,沒有跨年,我能不能把11月的發(fā)票放進這個10月做的賬后面?
文文老師
??|
提問時間:12/12 15:23
#稅務#
能把11月的發(fā)票放進這個10月做的賬后面
?閱讀? 63
?收藏? 0
老師,商管公司收取商戶租金后,90%返還給業(yè)主,商管公司是應該按價稅合計的90%,還是按照價稅分離后的90%呢,商管公司有沒有代扣代繳增值稅的義務?
樸老師
??|
提問時間:12/12 15:22
#稅務#
同學你好 返還金額計算方式 按價稅合計的 90% 返還:若協(xié)議未明確,按這種方式較直觀,基于租金總額約定返還。 按價稅分離后的 90% 返還:從稅務和核算嚴謹性考慮更準確,能清晰反映收入成本配比。 代扣代繳增值稅義務 一般沒有代扣代繳義務。 若業(yè)主是境外單位或個人,在境內(nèi)無經(jīng)營機構,商管公司作為支付方就有代扣代繳義務
?閱讀? 50
?收藏? 0
跨月沖紅普通發(fā)票有風險嗎?會引起稅務風險提示嗎?無銷項稅,是開給國外的,金額40萬元
家權老師
??|
提問時間:12/12 15:20
#稅務#
正常的可以紅沖,比如退貨,開票錯誤
?閱讀? 426
?收藏? 2
二手市場開的銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:12/12 15:18
#稅務#
你好,不可以抵扣的二手市場開的銷售統(tǒng)一發(fā)票
?閱讀? 41
?收藏? 0
如何從小規(guī)模升為一般納稅人
小菲老師
??|
提問時間:12/12 15:18
#稅務#
同學,你好 會計核算健全、能夠提供準確稅務資料的小規(guī)模納稅人,可以自愿向主管稅務機關申請一般納稅人資格認定。 連續(xù)12個月或在12個月期間營業(yè)額累計達到500萬以上,稅務局將強制要求小規(guī)模納稅人申請成為一般納稅人
?閱讀? 53
?收藏? 0
老師,我們現(xiàn)在記賬都是直接生成發(fā)票,原始憑證是發(fā)票復印件,那這種紙質(zhì)的應該放在哪比較好
郭老師
??|
提問時間:12/12 15:18
#稅務#
紙質(zhì)的發(fā)票自己留存好了
?閱讀? 49
?收藏? 0
老師你好,我想請教一個問題,現(xiàn)在電子專票 開錯了,會不會在數(shù)量上浪費一張,以前紙質(zhì)的作廢就會
小菲老師
??|
提問時間:12/12 15:18
#稅務#
同學,你好 電子專票沒有數(shù)量的要求。 現(xiàn)在電子開票的限額只有金額額度,沒有數(shù)量,所以不會浪費數(shù)量
?閱讀? 184
?收藏? 1
老師,個稅的申報數(shù)據(jù)錯了,11月應該申報10月發(fā)放的9月工資數(shù)據(jù),但是申報錯了10月的工資數(shù)據(jù)。12月直接申報回9月的數(shù)據(jù)可以嗎?不更正申報了,就是兩個月份的工資數(shù)據(jù)調(diào)轉了一下
小愛老師
??|
提問時間:12/12 15:17
#稅務#
您好,工資是累計預繳的,下個月把應該申報的總數(shù)減去已經(jīng)申報了的差額報上就可以,使你總數(shù)保持正確就可以
?閱讀? 55
?收藏? 0
請問房地產(chǎn)公司售樓部是已經(jīng)賣出去了,銷售以前應該繳納房產(chǎn)稅,請問是取得預售許可證開始-已經(jīng)對外銷售算時間?
鐘存老師
??|
提問時間:12/12 15:13
#稅務#
建造完成以后就開始繳納房產(chǎn)稅了
?閱讀? 25
?收藏? 0
老師,幫我看一下,這兩張發(fā)票項目名稱對嗎,我感覺開的怪怪的
樸老師
??|
提問時間:12/12 15:13
#稅務#
同學你好 這兩個開的都不對
?閱讀? 32
?收藏? 0
老師,超市開進來的儲值卡發(fā)票,為什么稅率那里顯示不征稅呀?
文文老師
??|
提問時間:12/12 15:10
#稅務#
發(fā)票名稱是預付卡,就會顯示不征稅。實際消費時,才會確認收入與增值稅
?閱讀? 54
?收藏? 0
個稅系統(tǒng)人員離職沒有點離職,一直是0申報有沒有什么影響
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/12 15:10
#稅務#
您好, 不建 議申報,離職了就刪除
?閱讀? 101
?收藏? 0
老師,我問下通行費那種四方形的票可以稅前扣除嗎
家權老師
??|
提問時間:12/12 15:08
#稅務#
紙質(zhì)的發(fā)票不能抵扣的,帶通行費字樣的電子發(fā)票才能抵扣
?閱讀? 49
?收藏? 0
某房地產(chǎn)出售一幢寫字樓,收入總額為10000萬元。開發(fā)該寫字樓有關支出為:支付地價款及各種費用1000萬元;房地產(chǎn)開發(fā)成本3000萬元;財務費用中的利息支出為500萬元(可按轉讓項目計算分攤并提供金融機構證明),但其中有50萬元屬加罰的利息;轉讓環(huán)節(jié)繳納的有關稅費共計為555萬元;該單位所在地政府規(guī)定的其他房地產(chǎn)開發(fā)費用計算扣除比例為5%。如何計算該房地產(chǎn)開發(fā)公司應納的土地增值稅?
暖暖老師
??|
提問時間:12/12 15:08
#稅務#
土地成本1000 開發(fā)成本是3000 開發(fā)費用(1000+3000)*5%+500-50=650 稅金及附加是555 加計扣除(1000+3000)*20%=800
?閱讀? 270
?收藏? 1
股東股權轉讓,甲方以0元轉讓乙方,需要繳納稅費嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/12 15:06
#稅務#
您好, 稅務局不認可0元轉讓的,可以平價轉讓
?閱讀? 128
?收藏? 0
購買二手車,買時支付的維修費,入固定資產(chǎn)嗎?
家權老師
??|
提問時間:12/12 15:05
#稅務#
那個可以計入固定資產(chǎn)的
?閱讀? 40
?收藏? 0
中醫(yī)門診部由小規(guī)模轉為一般納稅人,請問醫(yī)療和藥品收入和稅率是多少?個人是否可以開專票?如開普票能抵扣進項嗎?
東老師
??|
提問時間:12/12 15:03
#稅務#
中醫(yī)門診部由小規(guī)模轉為一般納稅人后,醫(yī)療和藥品收入的稅率如下: - 醫(yī)療服務:一般情況下,中醫(yī)門診部提供的符合條件的醫(yī)療服務免征增值稅,包括與醫(yī)療服務相關的藥品、醫(yī)用材料器具等。這里的條件指醫(yī)療機構按照不高于地(市)級以上價格主管部門會同同級衛(wèi)生主管部門及其他相關部門制定的醫(yī)療服務指導價格,為就醫(yī)者提供《全國醫(yī)療服務價格項目規(guī)范》所列的各項服務. - 藥品銷售:如果是向前來就診者銷售與醫(yī)療服務有關的藥品,屬于醫(yī)療服務的一部分,可免征增值稅。但若是單獨銷售藥品,如醫(yī)院附設的制劑車間、制劑室生產(chǎn)藥品直接或通過藥庫對外銷售等,則需按13%的稅率征收增值稅.
?閱讀? 51
?收藏? 0
已反饋的外經(jīng)證哪里打印反饋表
郭老師
??|
提問時間:12/12 15:03
#稅務#
跨區(qū)域涉稅事項報告在這里面查詢,
?閱讀? 358
?收藏? 2
老師,您好,公司今年給個人付了幾筆中間費,這個應該按勞務費申報個稅,可是錢已經(jīng)付了,該扣的個稅也一直沒扣,本來說找點兒合適的票,可是現(xiàn)在年底了票也沒有,您說我該怎么處理
樸老師
??|
提問時間:12/12 15:02
#稅務#
同學你好 補扣個人所得稅 聯(lián)系相關個人,說明情況后按勞務報酬所得稅率計算應補繳的個稅。勞務報酬應納稅額 =(收入 - 減除費用)× 稅率 - 速算扣除數(shù),減除費用按每次收入情況計算,稅率和速算扣除數(shù)根據(jù)收入金額確定。 解決發(fā)票問題 向個人索要發(fā)票,如果無法提供,可在次年匯算清繳前取得相應發(fā)票。若實在無法取得,這筆費用在企業(yè)所得稅匯算清繳時可能需要調(diào)增應納稅所得額,繳納企業(yè)所得稅。
?閱讀? 38
?收藏? 0
電商企業(yè)好評返現(xiàn),每單3-5元,累計金額超過1000元每月。以下問題盼望 老師解答并提供具體參考政策。 1,好評返現(xiàn)是否屬于增值稅應稅項目? 2,如果好評返現(xiàn)屬于增值稅應稅項目,但是不能取得發(fā)票,也不能取得對方 的姓名、身份證號碼,能否企業(yè)所得稅前扣除? 3,好評返現(xiàn)是否需要代扣代繳個稅?如需,按照什么稅目?
樸老師
??|
提問時間:12/12 15:01
#稅務#
好評返現(xiàn)是否屬于增值稅應稅項目 不屬于。好評返現(xiàn)更像營銷費用,不屬于銷售貨物或提供應稅勞務、服務的增值稅應稅行為。 能否在企業(yè)所得稅前扣除 不能。企業(yè)無法取得合法有效憑證(發(fā)票、對方信息等),不符合企業(yè)所得稅前扣除憑證要求。 是否需要代扣代繳個稅及稅目 需要。好評返現(xiàn)屬于偶然所得,企業(yè)有義務代扣代繳個人所得稅,稅率為 20%。
?閱讀? 243
?收藏? 1
老師,本月扣了支付寶廣告費充值,怎么入賬,是當月不費用?還是說下月收到發(fā)票再做?之前是當月就做了費用?
家權老師
??|
提問時間:12/12 15:00
#稅務#
充值是做預付賬款,消費的時候再做費用
?閱讀? 54
?收藏? 0
建筑工程施工環(huán)境保護稅怎么計算
鐘存老師
??|
提問時間:12/12 15:00
#稅務#
施工揚塵按照一般性粉塵確定大氣污染物當量值。其應稅大氣污染物應納稅額計算公式如下: 施工揚塵大氣污染物應納稅額=應稅大氣污染物當量數(shù)×單位稅額 應稅大氣污染物當量數(shù)=排污量÷一般性粉塵污染當量值
?閱讀? 61
?收藏? 0
老師,公司在2022年度開票盤發(fā)起購進貨物的紅字信息表,審核通過了,當月申報增值稅時系統(tǒng)也自動帶出了進項轉出稅額,但對方一直不開付出票給我們,像這種情況賬務處理要怎么做呢?
郭老師
??|
提問時間:12/12 14:59
#稅務#
你好,你賬上正常做進項轉出就可以的。
?閱讀? 45
?收藏? 0
熱水器維修費用(公司員工用),這個怎么入賬?
文文老師
??|
提問時間:12/12 14:58
#稅務#
計入管理費用-維修費
?閱讀? 24
?收藏? 0
上一頁
1
...
473
474
475
476
477
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問