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二手車(chē)在進(jìn)行交易的時(shí)候,二手車(chē)交易市場(chǎng)會(huì)開(kāi)出“二手車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票”這個(gè)要作為報(bào)稅的依據(jù)嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 08:57
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)需要報(bào)稅的哈,按無(wú)票收入申報(bào)
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老師,這個(gè)是過(guò)了有這個(gè),還是都有呀?
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 08:56
#稅務(wù)#
你好,過(guò)了的有這個(gè)。
?閱讀? 30
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老師,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),填寫(xiě)正常工資薪金所得時(shí),本期專(zhuān)項(xiàng)扣除那里,所填的應(yīng)該是要扣的個(gè)人部分還是單位部分呀?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 08:43
#稅務(wù)#
要填寫(xiě)個(gè)人扣除的部分
?閱讀? 43
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公司之間贈(zèng)與房產(chǎn)需要交什么稅
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 08:38
#稅務(wù)#
公司之間贈(zèng)與房產(chǎn)主要涉及以下稅費(fèi): 1. 增值稅:視同銷(xiāo)售,需要繳納增值稅。 2. 土地增值稅:如果房產(chǎn)有增值,可能需要繳納土地增值稅。 3. 企業(yè)所得稅:作為企業(yè)的收入,可能需要繳納企業(yè)所得稅。 4. 印花稅:需要按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)繳納印花稅。 5. 契稅:由受贈(zèng)方繳納。
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請(qǐng)問(wèn)一筆款項(xiàng)中有工資和差旅費(fèi),分錄可以是借:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其他應(yīng)付款嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 08:28
#稅務(wù)#
嗯嗯,就是那樣做平就行了哈
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老師,可以拆一部分工資跟年終一次性獎(jiǎng)金一起申報(bào)嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 08:08
#稅務(wù)#
你好可以的 可以這么做的
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老師,報(bào)的無(wú)票收入沖其他應(yīng)付,職工工資,有什么問(wèn)題嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 08:07
#稅務(wù)#
您好,有問(wèn)題的,因?yàn)槎悇?wù)查賬時(shí)工資是要實(shí)發(fā)的,我們可以在變通來(lái)處理,我知道這是沖老板的往來(lái),我們先把工資或其他應(yīng)付給老板,老板再轉(zhuǎn)到公司,這樣賬就很清楚了
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我們公司是做人工智能方向的 不是高新企業(yè) 賬上有研發(fā)費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)可以享受研發(fā)加計(jì)扣除嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 07:55
#稅務(wù)#
你好有研發(fā)新產(chǎn)品或者新工藝 研發(fā)支出能獨(dú)立核算 有研發(fā)立項(xiàng)可以
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場(chǎng)地租賃和設(shè)備租賃有什么區(qū)別?我們一般納稅人開(kāi)票哪個(gè)合適?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 07:46
#稅務(wù)#
場(chǎng)地是不動(dòng)產(chǎn),設(shè)備是動(dòng)產(chǎn) 實(shí)際發(fā)生的是什么?
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客服在哪里 怎么找?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 07:42
#稅務(wù)#
您好,您電腦登錄學(xué)堂網(wǎng)站,頁(yè)面上就能看到客服
?閱讀? 26
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貸方的應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅科目怎么結(jié)清,
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 07:37
#稅務(wù)#
您好,我們的科目設(shè)置跟不太合適的,這是三級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 現(xiàn)在我們只能通過(guò)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 標(biāo)準(zhǔn)分錄(稅法教材) 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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22年進(jìn)項(xiàng)多抵扣1500元,今年更正22年增值稅報(bào)表,補(bǔ)交稅費(fèi)怎么入賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 07:07
#稅務(wù)#
當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付帳款的嗎 不允許抵扣還是就是多做了
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)省紀(jì)委怎么來(lái)私企查賬呢?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/11 05:15
#稅務(wù)#
您好,因?yàn)楣旧婕暗桨讣?。省紀(jì)委在接到舉報(bào)或發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索后,會(huì)依法立案并組成專(zhuān)案組進(jìn)行初步調(diào)查。這一階段主要是收集證據(jù),確定涉案人員的身份和涉案金額等基本情況。初步調(diào)查過(guò)程中,省紀(jì)委可以采取詢(xún)問(wèn)、查詢(xún)、調(diào)取證據(jù)等措施,對(duì)涉案人員及相關(guān)證人進(jìn)行調(diào)查
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A股東100%占50萬(wàn),添加多個(gè)股東,最低增資多少A股東還能保持50萬(wàn),且比例是整數(shù)。比方說(shuō)各持股50%,各持股60% 30% 20%25%這樣。就是0/5結(jié)尾。
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 23:57
#稅務(wù)#
您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 44
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比方說(shuō),法人A ,持股100%100萬(wàn),然后減資為25萬(wàn)。。。這個(gè)時(shí)候才添加B股東進(jìn)來(lái),增資25萬(wàn),增資后50萬(wàn)各持股50%25萬(wàn)。這種情況涉及股轉(zhuǎn)嗎?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 23:29
#稅務(wù)#
您好,不涉及,這是增資,老股東沒(méi)有轉(zhuǎn)讓?zhuān)潜粍?dòng)稀釋
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老師你好,公司沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),只是編寫(xiě)分錄是發(fā)放了九月份的工資, 借,應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 其他應(yīng)付 又計(jì)提了10份的工資,這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該是零報(bào)稅不
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 23:01
#稅務(wù)#
您好,不能0申報(bào),上面分錄是個(gè)人社保部分,這個(gè)也是要申報(bào)個(gè)稅的,工資收入就是上面分錄的金額
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出口退稅首單深圳稅局下戶(hù)核查大概多久呢
王雁鳴老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:53
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,三個(gè)月左右 深圳稅局下戶(hù)核查首次出口退稅的時(shí)間大約為三個(gè)月左右。在首次退稅過(guò)程中,稅局會(huì)要求上門(mén)查場(chǎng)地,場(chǎng)地查驗(yàn)通過(guò)后,需要帶上紙質(zhì)資料去稅局找專(zhuān)管員提交。
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老師,自然人代開(kāi)水果發(fā)票要注意哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:46
#稅務(wù)#
你好!自然人代開(kāi)水果發(fā)票時(shí),需要注意以下涉稅風(fēng)險(xiǎn),以確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)并避免潛在的稅務(wù)問(wèn)題:確保業(yè)務(wù)真實(shí)。代開(kāi)發(fā)票必須基于真實(shí)的交易背景,不得虛構(gòu)業(yè)務(wù)或夸大交易金額 如果業(yè)務(wù)虛假,不僅發(fā)票無(wú)效,還可能面臨稅務(wù)處罰和法律責(zé)任。注意代開(kāi)地點(diǎn)的合法性。自然人代開(kāi)發(fā)票應(yīng)在貨物銷(xiāo)售地、勞務(wù)發(fā)生地、服務(wù)提供地或工程施工地進(jìn)行,不得隨意選擇異地代開(kāi) 異地代開(kāi)可能被視為無(wú)效憑證,導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加。防范虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)。不要變名代開(kāi),即開(kāi)具的發(fā)票品名應(yīng)與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況相符 例如,如果支付的是自然人勞務(wù)費(fèi),卻讓自然人代開(kāi)裝修費(fèi)等品名的發(fā)票,就屬于虛開(kāi)發(fā)票行為。
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老師 我家是生產(chǎn)混凝土加氣磚企業(yè),有即征即退政策,請(qǐng)問(wèn)要符合哪些要求才能享受政策,采購(gòu)的原材料包含水泥砂子都能享受政策,求解
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:44
#稅務(wù)#
呃,你們這個(gè)行業(yè),很少有也有即征即退? 就我知道的,除非滿(mǎn)足“資源綜合利用”這一條,才可以有。
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老師 請(qǐng)問(wèn)交的增值稅可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除不
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:44
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話(huà)增值稅是不能扣除的
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代理記賬公司服務(wù)費(fèi),入管理費(fèi)用,二級(jí)科目是?
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:43
#稅務(wù)#
二級(jí)科目準(zhǔn)則沒(méi)有明確規(guī)定,你們可以依據(jù)自己需要設(shè)置 。 借:管理費(fèi)用-代賬費(fèi)(這是我的建議)
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比如食品飲料稅負(fù)率是4.5% 那我不含稅銷(xiāo)售額是100萬(wàn) 我的應(yīng)交增值稅就是4.5 我的發(fā)票是13%的專(zhuān)票 那么我的銷(xiāo)項(xiàng)稅就是13萬(wàn) 那我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就是8.5萬(wàn)是吧
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:36
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,這個(gè)的話(huà),抵扣最后是8.5的這個(gè)是
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老師,你好,稅局代開(kāi)發(fā)票現(xiàn)在查得嚴(yán),需要哪些手續(xù)才可以辦理呀
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:32
#稅務(wù)#
我給你一個(gè)具體的流程吧: 一、辦理流程 ?。ㄒ唬┰诘囟惥治袊?guó)稅局代征稅費(fèi)的辦稅服務(wù)廳,納稅人按照以下次序辦理: 1.在國(guó)稅局辦稅服務(wù)廳指定窗口: ?。?)提交《代開(kāi)增值稅發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》(見(jiàn)附件); ?。?)自然人申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票,提交身份證件及復(fù)印件; 其他納稅人申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票,提交加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或稅務(wù)登記證或組織機(jī)構(gòu)代碼證)、經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件。 2.在同一窗口申報(bào)繳納增值稅等有關(guān)稅費(fèi)。 3.在同一窗口領(lǐng)取發(fā)票。 ?。ǘ┰趪?guó)稅地稅合作、共建的辦稅服務(wù)廳,納稅人按照以下次序辦理: 1.在辦稅服務(wù)廳國(guó)稅指定窗口: ?。?)提交《代開(kāi)增值稅發(fā)票繳納稅款申報(bào)單》; ?。?)自然人申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票,提交身份證件及復(fù)印件; 其他納稅人申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票,提交加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或稅務(wù)登記證或組織機(jī)構(gòu)代碼證)、經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件。 2.在同一窗口繳納增值稅。 3.到地稅指定窗口申報(bào)繳納有關(guān)稅費(fèi)。 4.到國(guó)稅指定窗口憑相關(guān)繳納稅費(fèi)證明領(lǐng)取發(fā)票。
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老師,怎么知道勾選多少進(jìn)項(xiàng)稅? 要知道 1、應(yīng)交增值稅=不含稅銷(xiāo)售額×稅負(fù)率(每個(gè)行業(yè)不一樣 2、銷(xiāo)項(xiàng)稅:不含稅銷(xiāo)售額×發(fā)票上的稅率 然后應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅=可勾選的進(jìn)項(xiàng)稅 這樣理解對(duì)嗎?
小愛(ài)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:30
#稅務(wù)#
您好,是銷(xiāo)項(xiàng)稅額-應(yīng)該繳納的增值稅=可勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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出口方式EXW, 運(yùn)費(fèi)和雜費(fèi)海關(guān)要求必填的話(huà)按照什么幣種,多少金額去填呢,
耿老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:30
#稅務(wù)#
你好!EXW(工廠(chǎng)交貨)是一種國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ),指賣(mài)方在其所在地(如工廠(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等)將貨物準(zhǔn)備好交付給買(mǎi)方,但賣(mài)方不負(fù)責(zé)將貨物裝上買(mǎi)方安排的運(yùn)輸工具,也不負(fù)責(zé)辦理出口清關(guān)手續(xù)。在EXW成交方式下,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和雜費(fèi)填報(bào)需遵循《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單填制規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定。 1. **幣種**:根據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單填制規(guī)范》,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和雜費(fèi)應(yīng)按照海關(guān)規(guī)定的《貨幣代碼表》選擇填報(bào)相應(yīng)的幣種代碼[^2^]。這意味著,如果費(fèi)用是以人民幣計(jì)算的,就填寫(xiě)人民幣的代碼;如果是美元,則填寫(xiě)美元的代碼,以此類(lèi)推。 2. **金額**:至于具體的金額,需要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定。對(duì)于運(yùn)費(fèi),通常是指貨物從賣(mài)方所在地運(yùn)至買(mǎi)方指定目的地的國(guó)際運(yùn)費(fèi)。在EXW條款下,由于賣(mài)方不負(fù)責(zé)運(yùn)輸,這部分費(fèi)用應(yīng)由買(mǎi)方承擔(dān),因此理論上不應(yīng)由賣(mài)方在報(bào)關(guān)單上填報(bào)。但如果買(mǎi)方要求賣(mài)方代為支付或雙方有其他約定,則需要根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。 對(duì)于雜費(fèi),根據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單填制規(guī)范》,雜費(fèi)應(yīng)填報(bào)成交價(jià)格以外的、按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》相關(guān)規(guī)定應(yīng)計(jì)入完稅價(jià)格或應(yīng)從完稅價(jià)格中扣除的費(fèi)用[^2^]。這些費(fèi)用可能包括境外運(yùn)輸費(fèi)用、國(guó)際運(yùn)費(fèi)、境外運(yùn)輸過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用(如臨時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、進(jìn)出倉(cāng)費(fèi)、換包裝費(fèi)用、港雜費(fèi)等)、相關(guān)申報(bào)服務(wù)費(fèi)用(如境外報(bào)關(guān)費(fèi)用、檢驗(yàn)申報(bào)費(fèi)用、單證費(fèi)等)以及保險(xiǎn)費(fèi)等[^5^]。具體金額應(yīng)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用來(lái)確定,并按照規(guī)范的要求進(jìn)行填報(bào)。 總的來(lái)說(shuō),在EXW成交方式下,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和雜費(fèi)填報(bào)應(yīng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)。
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老師 請(qǐng)問(wèn)公司給員工扣除的社保和公積金可以作為企業(yè)所得稅成本稅前扣除不
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:28
#稅務(wù)#
從工資扣除的可以 工資可以做成本費(fèi)用
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老師 請(qǐng)問(wèn)下公司給員工繳納社保的錢(qián)可以作為成本在企業(yè)所得稅稅前扣除不
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:27
#稅務(wù)#
旭晚上好: 可以的,沒(méi)有問(wèn)題。
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你好,經(jīng)營(yíng)地址變更了,銀行變更麻煩嗎
聽(tīng)風(fēng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:24
#稅務(wù)#
不麻煩,1-2天就搞定了。 先到原開(kāi)戶(hù)行注銷(xiāo)基本賬戶(hù),注銷(xiāo)基本戶(hù)需以下資料辦理: 1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、代碼證副本及復(fù)印件; 2、法人身份證件、授權(quán)人身份證件和復(fù)印件以及授權(quán)書(shū); 3、未用完的支票、電匯憑證等空白憑證(記得要留一張支票好把賬戶(hù)里的剩余現(xiàn)金提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)帳用); 4、開(kāi)戶(hù)印鑒卡; 5、基本帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)證可證; 6、填寫(xiě)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、公章、支票財(cái)務(wù)章及私章(原來(lái)預(yù)留在印鑒卡的章)。 開(kāi)戶(hù),更快1天就完了。
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個(gè)稅申報(bào)算出來(lái)的個(gè)稅和工資表發(fā)放的個(gè)稅不一致咋辦啊
冉老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:22
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 差額在下個(gè)月工資表里面調(diào)整
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稅務(wù)稽查納稅調(diào)整,需要調(diào)整以前年度所得稅年報(bào)嗎。
郭老師
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提問(wèn)時(shí)間:12/10 22:21
#稅務(wù)#
你好具體的需要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的
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