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購(gòu)買條幅是入哪個(gè)科目?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 22:13
#稅務(wù)#
宣傳企業(yè)的嗎 銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)
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老師,公司2023年2月是小規(guī)模納稅人開的專票,后面轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在要把之前小規(guī)模納稅人時(shí)候開的那幾張發(fā)票沖紅,因?yàn)楫?dāng)時(shí)對(duì)方就退回來了,但剛好財(cái)務(wù)沒交接清楚導(dǎo)致沒有沖紅,現(xiàn)在可以直接沖紅嗎?要是現(xiàn)在沖紅,到時(shí)12月份的申報(bào)表是不是只能去大廳申報(bào)了?
阿宇老師
??|
提問時(shí)間:12/10 22:04
#稅務(wù)#
現(xiàn)在是可以沖紅的. 具體步驟如下:若對(duì)方未抵扣該專票,可將發(fā)票退回來,按原稅率沖紅,再按現(xiàn)稅率補(bǔ)開發(fā)票;若對(duì)方已抵扣,則需對(duì)方提供開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)其稅務(wù)局批準(zhǔn)后,把信息表傳遞給公司,再按原稅率沖紅,之后按現(xiàn)稅率補(bǔ)開具發(fā)票. 至于12月份的申報(bào)表是否只能去大廳申報(bào),需分情況看:若沖紅后銷售額和銷項(xiàng)稅額不為負(fù)數(shù),可正常在網(wǎng)上申報(bào);若沖紅導(dǎo)致銷售額或銷項(xiàng)稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),一般網(wǎng)上申報(bào)無法通過,此時(shí)則需到大廳申報(bào).
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老師,我賬上這個(gè)有一個(gè):管理費(fèi)用-研發(fā)經(jīng)費(fèi),這個(gè)科目報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表是放在管理費(fèi)用,還是從管理費(fèi)里面摘出來放到研發(fā)費(fèi)用
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:59
#稅務(wù)#
管理費(fèi)里面摘出來放到研發(fā)費(fèi)用
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老師問下,職工個(gè)人向公司借款,年底還沒有歸還,是否需要為個(gè)人代扣個(gè)稅?計(jì)稅基礎(chǔ)是否是欠款金額×20%呢,這個(gè)是否有文件規(guī)定?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:45
#稅務(wù)#
你好,文件就是營(yíng)改增2016年36號(hào)文,企業(yè)無償借款那個(gè)規(guī)定。需要扣繳個(gè)稅。計(jì)稅基礎(chǔ)是欠款×貸款利率×20%。
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分析一下微軟愛爾蘭避稅案例的避稅方法吧
薇老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:40
#稅務(wù)#
避稅方法分析: 1. 設(shè)立受控外國(guó)公司:微軟在愛爾蘭設(shè)立了 R10、MIR 和 NOL 等受控公司。這些公司由微軟直接或間接控制,便于進(jìn)行利潤(rùn)轉(zhuǎn)移和稅收規(guī)劃。 通過控制這些外國(guó)公司,微軟可以更靈活地調(diào)配資源和利潤(rùn)。 2. 利用低稅區(qū)優(yōu)勢(shì):愛爾蘭是西歐的低稅區(qū),微軟將利潤(rùn)轉(zhuǎn)移至愛爾蘭,以降低稅負(fù)。 低稅區(qū)的稅率相對(duì)較低,能減少納稅金額。 3. 簽訂成本分?jǐn)倕f(xié)議:MIR 與微軟簽訂成本分?jǐn)倕f(xié)議,分?jǐn)傃邪l(fā)成本并獲取在歐洲、中東和非洲銷售微軟產(chǎn)品的權(quán)利。 這種協(xié)議使微軟能夠?qū)o形資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)境外,從而將相關(guān)收益也轉(zhuǎn)移到境外。 4. 利用稅法規(guī)則:根據(jù)美國(guó)《國(guó)內(nèi)收入法典》特定條款,將在愛爾蘭的關(guān)聯(lián)公司選擇為“無形實(shí)體”,使這部分所得不被視為 F 部分所得,不用納稅。 通過利用稅法的漏洞或特殊規(guī)定,實(shí)現(xiàn)避稅目的。 微軟通過一系列復(fù)雜的架構(gòu)設(shè)計(jì)和合同安排,結(jié)合利用不同地區(qū)的稅收政策和法規(guī),實(shí)現(xiàn)了避稅的效果。但需要注意的是,這種避稅行為可能會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注和監(jiān)管。
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老師,我想問一下,現(xiàn)在的個(gè)體小餐飲,他不開發(fā)票,還需要稅務(wù)落戶嗎?聽說現(xiàn)在的很多超市只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都不去落戶。
耿老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:37
#稅務(wù)#
你好,如果是查賬征收的是需要的
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請(qǐng)問一下俄羅斯公司或者俄羅斯個(gè)人控股中國(guó)注冊(cè)的公司,稅法上有什么規(guī)定,有沒有稅收優(yōu)惠政策,外商企業(yè)控股中國(guó)注冊(cè)的公司,外籍人要不要繳納個(gè)人所得稅,外商企業(yè)控股中國(guó)注冊(cè)的公司,外商企業(yè)在中國(guó)涉及到的稅法是怎樣的,可以詳細(xì)展開說說嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:35
#稅務(wù)#
企業(yè)所得稅 - 稅率一般25%,特定區(qū)域或符合條件企業(yè)有優(yōu)惠,新辦生產(chǎn)性外企經(jīng)營(yíng)期10年以上有獲利年度起“兩免三減半”等優(yōu)惠。 - 從事農(nóng)林牧等及在特定地區(qū)的外企后續(xù)還有減征優(yōu)惠。 個(gè)人所得稅 - 俄個(gè)人取得中國(guó)注冊(cè)公司股息紅利暫免,但若在中國(guó)居留超180天,工資薪金等其他所得要繳。 增值稅 按應(yīng)稅行為及對(duì)應(yīng)稅率(如13%等)繳納。 印花稅 設(shè)立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等涉及應(yīng)稅憑證按規(guī)繳納。 其他稅費(fèi) 可能涉及房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等,依具體情況按規(guī)繳納。
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老師,個(gè)人到稅局代開給公司的蘋果發(fā)票,總金額3萬元,怎么入賬
立峰老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:33
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款。
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如果是小規(guī)格企業(yè)就要進(jìn)入成本了, 不能抵扣對(duì)嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:23
#稅務(wù)#
增值稅是 加稅合計(jì)做賬
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全電火車票的退票費(fèi)和改簽費(fèi)能認(rèn)證抵扣嗎?
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:22
#稅務(wù)#
你好,請(qǐng)稍等,稍后發(fā)。
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借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,借:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其他應(yīng)付款了,有一部分工資,做錯(cuò)分錄了,調(diào)整分錄可以是借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:17
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),能把原錯(cuò)誤分錄說一下嗎?
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老師,個(gè)人所得稅工資專項(xiàng)扣除費(fèi)用多少的表給我一個(gè)
apple老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:14
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。你是不是要的是 專項(xiàng)附加扣除的。比方說, 錢贍養(yǎng)老人。子女教育 等等這些的表 因?yàn)?,專?xiàng)附加扣除 是指社保
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您好老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是正數(shù),第四季度截止11月底凈利潤(rùn)也是正數(shù),所得稅累計(jì)繳納5萬多了,第四季可能所得稅還會(huì)繳納一萬多,請(qǐng)問凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是正數(shù)的話,年度匯算清繳的時(shí)候,還會(huì)再繳納所得稅嗎?謝謝老師。以前年度也沒有虧損。麻煩老師了。
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:12/10 21:08
#稅務(wù)#
你好,按常理來說,應(yīng)該是還會(huì)交的。這樣,你四季度預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候,多計(jì)提一些費(fèi)用,少交點(diǎn),匯算清繳時(shí),調(diào)增,正常交,就很完美了。
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老師好,公司職工超過30人,雇傭殘疾人的,怎么申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/10 20:51
#稅務(wù)#
通過當(dāng)?shù)貧埪?lián),提交相關(guān)資料,審核通過后,會(huì)推送相關(guān)數(shù)據(jù)到電子稅局,填列殘保金報(bào)表時(shí),就會(huì)有相關(guān)扣減數(shù)據(jù)了
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計(jì)提未交增值稅的分錄怎么寫
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 20:50
#稅務(wù)#
一般納稅人的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 小規(guī)模的不計(jì)提
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扣了我59元是什么
東老師
??|
提問時(shí)間:12/10 20:39
#稅務(wù)#
您好,您這個(gè)不是會(huì)計(jì)問題吧
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老師,合伙企業(yè),合伙人交的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅怎么記帳?
東老師
??|
提問時(shí)間:12/10 20:36
#稅務(wù)#
您好,計(jì)提,借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
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請(qǐng)問老師汽車維修發(fā)票必須要有清單嗎。您看看這樣的發(fā)票可以作為修理修配勞務(wù)發(fā)票嗎。發(fā)票樣本已上傳
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 20:26
#稅務(wù)#
發(fā)動(dòng)機(jī)配件需要 你要開到發(fā)票里面開明細(xì)就不需要清單了
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公司注銷后,公司賬戶資金轉(zhuǎn)到法人賬戶,需要繳納什么稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/10 20:25
#稅務(wù)#
您好,這種不要交稅,前在注銷稅務(wù),該交的都交了
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投資性房地產(chǎn)入賬價(jià)值相關(guān)稅費(fèi)是否 包括所繳的增值稅、然地方教育費(fèi)附加、教充費(fèi)附加、 城市維護(hù)建設(shè)稅、 增值稅、印花稅
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:12/10 20:20
#稅務(wù)#
你好,增值稅是價(jià)外稅,附加稅只有賣方交,只有印花稅應(yīng)該記入。
?閱讀? 349
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從哪里可以查看一般納稅人資質(zhì)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/10 20:15
#稅務(wù)#
您好,在電子稅務(wù)局里面“我要辦稅”,點(diǎn)擊進(jìn)入?!凹{稅人信息”頁面中,找到“資格信息”或類似的選項(xiàng),點(diǎn)擊進(jìn)入。在此頁面中,可以查詢到企業(yè)是否具備一般納稅人資格,以及相關(guān)的有效期起等信息。
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阿里國(guó)際站接的小金額訂單,沒有報(bào)關(guān)的,視同內(nèi)銷了,但是稅務(wù)要求不能做無票收入,那要怎么做賬呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/10 20:04
#稅務(wù)#
你好開發(fā)票 是個(gè)人嗎 是的話發(fā)票抬頭寫個(gè)人
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公司租房子,一年租金10萬,房東需要交什么稅,公司需要叫什么稅
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/10 20:01
#稅務(wù)#
房東: 若出租住房,增值稅約 1428.57 元(10 萬 ÷(1 + 5%)×1.5%),房產(chǎn)稅 4000 元(10 萬 ×4%),個(gè)人所得稅按 “財(cái)產(chǎn)租賃所得” 計(jì)算,每次收入不超 4000 元減除 800 元、超 4000 元減除 20% 后余額按 20% 稅率計(jì)稅。 若出租非住房,增值稅約 4761.90 元(10 萬 ÷(1 + 5%)×5%),房產(chǎn)稅 12000 元(10 萬 ×12%),個(gè)人所得稅計(jì)算方式同上。 公司:一般只需取得發(fā)票作為租金支出憑證,用于企業(yè)所得稅稅前扣除,無需繳納特定針對(duì)租金的稅費(fèi)。
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開票開了廣告制作或者是影視制作。廣告設(shè)計(jì)服務(wù)這些都要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:53
#稅務(wù)#
廣告制作一般無需繳納文化事業(yè)建設(shè)稅;影視制作通常需繳納;廣告設(shè)計(jì)服務(wù)不用繳納,因其不屬于廣告服務(wù)范疇,不在文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)征管范圍內(nèi)
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老師,您好。由于某種原因,個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)了,水電一直沒有過戶,稅號(hào)沒有變,個(gè)體的電費(fèi)發(fā)票可以用嗎,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:51
#稅務(wù)#
您好,不能,轉(zhuǎn)成企業(yè)就不能用了,要按最新的名字和稅號(hào)來
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老師,問題一,個(gè)人去稅局代開普通發(fā)票給公司是不是要上增值稅?問題二,如果是個(gè)體工商戶開普通發(fā)票給公司季度不超30萬就不用上增值稅?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:48
#稅務(wù)#
1.個(gè)人去稅局代開普通發(fā)票給公司,若應(yīng)稅銷售額達(dá)起征點(diǎn)則需交增值稅,未達(dá)起征點(diǎn)(按期納稅月銷售額 5000 - 20000 元以下,按次納稅每次 300 - 500 元以下)可免征 2.個(gè)體工商戶若是小規(guī)模納稅人,季度開普通發(fā)票給公司且季度銷售額不超 30 萬,一般可免征增值稅(適用 3% 征收率應(yīng)稅銷售收入減按 1% 征收率征收),但專票部分需按 票面稅額 繳納。
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老師,房租交了,發(fā)票還沒有收到,怎么辦,年底了,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,老
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:48
#稅務(wù)#
您好, 要房東去開發(fā)票,房租是計(jì)入費(fèi)用的
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老師請(qǐng)問深圳教培機(jī)構(gòu)怎么報(bào)稅?報(bào)哪些稅?開普票1%增值稅,但每個(gè)月沒超過10萬
小菲老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 企業(yè)要申報(bào)增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅的 開普票1%增值稅,那是小規(guī)模,如果季度收入不滿30萬,普通發(fā)票的增值稅可以免
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請(qǐng)問老師,公司之間短期借款需要哪些流程手續(xù)?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:39
#稅務(wù)#
您好,這種一般有合同就可以了
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我公司上個(gè)月收到一張發(fā)票,本月已經(jīng)做勾選抵扣確認(rèn),并已經(jīng)申報(bào)了增值稅(未交稅),現(xiàn)在對(duì)方說開錯(cuò)了需要我們做取消勾選處理,請(qǐng)問如何操作?
羊小羊老師
??|
提問時(shí)間:12/10 19:34
#稅務(wù)#
在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)發(fā)起《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》的申請(qǐng)。按系統(tǒng)提示輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期等信息,查詢到對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,然后選擇開具紅字發(fā)票的原因,如 “開票有誤”“銷貨退回” 等,并填寫相關(guān)的備注說明。確認(rèn)無誤后提交申請(qǐng),待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,將帶有編碼的《紅字信息表》提供給銷售方,銷售方據(jù)此開具紅字專用發(fā)票。
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