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老師你好老師我們銷貨價是50元不收款,還要補貼70元給對方這種情況票上怎么處理,稅務上怎么處理
樸老師
??|
提問時間:11/27 10:55
#稅務#
同學你好 那70元有發(fā)票的嗎
?閱讀? 89
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稅局有規(guī)定企業(yè)間借款利率是多少嗎?有沒有范圍
樸老師
??|
提問時間:11/27 10:54
#稅務#
非關聯(lián)企業(yè)間借款利率按市場利率確定,無具體數(shù)值規(guī)定。 關聯(lián)企業(yè)間借款:金融企業(yè)債資比為 5:1,其他企業(yè)為 2:1,在這個比例內且按獨立交易原則確定的合理利率(不高于同類業(yè)務正常利率)計算的利息支出準予扣除,超出部分不得扣除,若利率不符合獨立交易原則,稅務機關可調整。
?閱讀? 106
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老師,行業(yè)維護的不對,我們公司是保潔服務,主行業(yè)是哪一個
宋生老師
??|
提問時間:11/27 10:52
#稅務#
你好,這屬于現(xiàn)代服務。服務業(yè)
?閱讀? 115
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股東兩輛車出租給公司,一起合并申報個稅嗎?那兩輛車一起不超過500才不用去開發(fā)票嗎,簽訂租賃協(xié)議簽一份兩輛車可以嗎
家權老師
??|
提問時間:11/27 10:51
#稅務#
是的,那兩輛車一起不超過500才不用去開發(fā)票,簽訂租賃協(xié)議簽一份兩輛車可以的
?閱讀? 90
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你好,請問我2023年的留底進項沒有勾選,我在今年2024年勾選,會有稅務風險嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/27 10:50
#稅務#
你好這個沒關系的,不用擔心。
?閱讀? 117
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企業(yè)買入消費品,本來是需出口的,但后面賣不出去了,直接銷毀處理,稅務上要怎么處理?進項轉出,然后也需繳納消費稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/27 10:49
#稅務#
你好,這個不需要交消費稅。
?閱讀? 622
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老師,一般納稅人免文化事業(yè)建設稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/27 10:47
#稅務#
月度銷售不超過2萬,免文化事業(yè)建設稅
?閱讀? 96
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請問老師,新公司法下,一個自然人可以設立多家一人有限公司嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/27 10:47
#稅務#
您好,可以的,我們老板就是多家公司
?閱讀? 93
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保險公司代交車船稅沒有發(fā)票只是在備注欄里備注了,可以稅前抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/27 10:43
#稅務#
只是在備注欄里備注了,可以稅前抵扣
?閱讀? 110
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老師,2022年企業(yè)所得稅還是享受小微企業(yè),現(xiàn)在需要補繳企業(yè)所得稅,利潤已經是290萬元,現(xiàn)在在補繳就不享受小微企業(yè)了,直接超過300萬了,這情況怎么改?有的說該資產把資產調大?不太懂啥意思
宋生老師
??|
提問時間:11/27 10:40
#稅務#
你好,你利潤超過了三300萬,除非降低利潤,否則是沒辦法的。
?閱讀? 92
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銀行 讓統(tǒng)計數(shù)據(jù) 企業(yè)近一年在我行結算金額(元) 法定代表人近一年在我行結算金額(元) 這兩個 不知道怎么查
文文老師
??|
提問時間:11/27 10:40
#稅務#
問下銀行,結算金額是統(tǒng)計借貸方的發(fā)生額?
?閱讀? 272
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寧波住宅非住宅出租,專票普票有什么區(qū)別,要交什么稅
宋生老師
??|
提問時間:11/27 10:37
#稅務#
你好,一般對方是一般納稅人的話就開專票。是小規(guī)模就開普通發(fā)票。
?閱讀? 289
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收棒子用的聯(lián)合收割機計提折舊的話,按幾年計算
家權老師
??|
提問時間:11/27 10:36
#稅務#
那個按5年折舊就行了哈
?閱讀? 91
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您好老師,我們是民非組織享受博物館第一道門票免稅政策的,還有停車場的簡易計稅項目。關于進項稅轉出這塊的話,請問有什么好的籌劃建議嗎?謝謝
宋生老師
??|
提問時間:11/27 10:36
#稅務#
你好,你這個一個免稅,一個簡易計稅,你不用做進項就好了。本身就不能抵扣。
?閱讀? 93
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你好,公司汽車已經折舊完了,現(xiàn)在按 1000 元賣掉,稅務按市場價值汽車還值 6 萬多,這個不能按殘值賣掉,只能按市場價嗎?
文文老師
??|
提問時間:11/27 10:34
#稅務#
可以按殘值出售,但通常會考慮市場價。
?閱讀? 99
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老師,香港公司在我們境內買不動產,現(xiàn)在出租不動產,怎么開票,怎么交企業(yè)所得稅
樸老師
??|
提問時間:11/27 10:33
#稅務#
開票問題 主體:香港公司或其委托方(或承租人協(xié)助)在不動產所在地稅務機關代開。 內容:注明基本信息,備注欄寫不動產地址。 稅率:2016 年 5 月 1 日后取得的不動產一般計稅 9%;2016 年 4 月 30 日前取得的可選簡易計稅 5%。 企業(yè)所得稅繳納問題 未設機構場所:租金全額由承租人代扣代繳,每次代扣 7 日內繳國庫,稅率 10%。 設有機構場所:自行申報,按合同規(guī)定日期確認收入,跨年度提前收租的可分期均勻計入年度收入。
?閱讀? 92
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老師 請問一下,企業(yè)員工社??缭乱暾埻速M,以什么理由能退費成功呀?
文文老師
??|
提問時間:11/27 10:32
#稅務#
跨月是跨了下月還是?
?閱讀? 92
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跨區(qū)域預交企業(yè)所得稅,申報表上的稅款起止日期填寫什么時間
樸老師
??|
提問時間:11/27 10:32
#稅務#
同學你好 這個是所屬期
?閱讀? 100
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老師你好!我們是商貿企業(yè),我們想變更公司名稱和股東,要注意什么和具體要準備什么嗎,或者有什么風險
劉艷紅老師
??|
提問時間:11/27 10:32
#稅務#
您好,是做股權轉讓嗎
?閱讀? 114
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1)請問代收代附中間是不是沒有差額?(2)如果我代付100元美金的貨物我出口報關需要開發(fā)票嗎?會計分錄如何做?(3)代收代付的進貨品名是不是需要與出口報關的品名一致?
郭老師
??|
提問時間:11/27 10:31
#稅務#
第一個是的, 第二個你們是代理出口企業(yè),給別人代理報關?
?閱讀? 95
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不超過該專用設備購置時原計稅基礎50%的部分,可按照10%比例抵免企業(yè)當年應納稅額是啥意思?
文文老師
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提問時間:11/27 10:31
#稅務#
符合條件的改造投入部分,可以按照10%的比例抵免企業(yè)當年的應納稅額。 前提條件是 只有當改造投入不超過該專用設備購置時原計稅基礎的50%時,才能享受這一稅收優(yōu)惠。
?閱讀? 105
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老師 我們第一個季度有36000多的利潤 當時交了所得稅 那到年底利潤沒有超過36000是不是要退稅呀
家權老師
??|
提問時間:11/27 10:30
#稅務#
是的,匯算時申請退稅就行
?閱讀? 99
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定額征稅個體戶開了專票會變成查賬征收嘛
文文老師
??|
提問時間:11/27 10:30
#稅務#
定額征稅個體戶開了專票,可能會變?yōu)椴橘~征收
?閱讀? 105
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老師,您好!我們公司是生產型企業(yè),也是一家商貿公司的股東之一,現(xiàn)在年底了,有幾家比較大的客戶,是和我們生產企業(yè)簽的合同,但是股東之間有口頭協(xié)議這幾個大客戶實際也是商貿公司的客戶,所以這幾個客戶的銷項發(fā)票雖然是我們生產企業(yè)開的,收入也已經做到我們公司賬上了,但是一大部分利潤到年底我們還是得歸還給這家商貿公司。我想問老師的是:目前我們生產企業(yè)還沒有和商貿公司核對24年應該歸還給商貿公司的具體利潤金額,我們公司可以在11月或12月的賬上提前計提出這些應該歸還商貿公司的利潤嗎?到25年5月31日之前我們兩家公司對過賬,轉過款,商貿公司再給我們開票,請問老師,這樣操作有稅務風險嗎?商貿公司應該給我們開票時,項目名稱應該是什么?稅率應該是多少?謝謝老師!
樸老師
??|
提問時間:11/27 10:28
#稅務#
提前計提利潤 可行性:從會計角度不符合謹慎性原則,不太可行。 稅務風險:增值稅方面可能被質疑收入確認真實性和完整性;企業(yè)所得稅方面可能因扣除不確定金額不符合要求,后續(xù)金額不符也會導致申報不準確,存在少繳稅款嫌疑。 商貿公司開票 項目名稱:根據(jù)實際業(yè)務性質,如 “咨詢服務” 或 “企業(yè)管理服務”(要有協(xié)議支撐)。 稅率:一般納稅人開 “咨詢服務” 或 “企業(yè)管理服務” 是 6%,小規(guī)模納稅人征收率 3%(有優(yōu)惠可能減按 1%)。 建議簽書面協(xié)議,按協(xié)議和實際情況處理和申報。
?閱讀? 95
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稅收滯納金和罰款支出企業(yè)所得稅稅前不應扣除而扣除,我應該在哪張表能找到這個數(shù)據(jù)
文文老師
??|
提問時間:11/27 10:27
#稅務#
納稅調整明細表 20行稅收滯納金
?閱讀? 119
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就是單位**的建造師,上社保,不讓做工資怎么賬務處理? 有什么稅務風險?
家權老師
??|
提問時間:11/27 10:25
#稅務#
不做工資沒法子的,**社保就是違法,白交了
?閱讀? 101
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老師,員工哪替票報銷可以嗎
文文老師
??|
提問時間:11/27 10:25
#稅務#
員工拿替票報銷可以
?閱讀? 86
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老師,您好!22年發(fā)生了業(yè)務,但當時沒簽合同,現(xiàn)在才來補簽合同,那么合同上的簽訂時間是寫22年嘛還是現(xiàn)在的時間呢?印花稅要繳滯納金嗎?
家權老師
??|
提問時間:11/27 10:25
#稅務#
那個印花稅是在22年交的,不管是否有合同根據(jù)業(yè)務金額交
?閱讀? 311
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老師你好,制造企業(yè)把多余的場地設備人員租出去,發(fā)票怎么開
宋生老師
??|
提問時間:11/27 10:23
#稅務#
你好,這個是不動產經營租賃。
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向境外單位提供完全在境內的技術服務,這個算免稅范圍嗎
樸老師
??|
提問時間:11/27 10:20
#稅務#
同學你好 對的 出口服務是免稅的
?閱讀? 317
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