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你好,請問咨詢一下,公司銷售A產(chǎn)品,贈送B產(chǎn)品,發(fā)票上該怎么開?
東老師
??|
提問時間:09/04 18:00
#稅務(wù)師#
您好,發(fā)票上開b,再開一個折扣的金額
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老師,第7題年數(shù)總和法是怎么分段的?
玲竹老師
??|
提問時間:08/07 16:14
#稅務(wù)師#
您好 2023年1-3月份是5/15 4-12月份是4/15
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稅務(wù)師的內(nèi)容包含經(jīng)濟法嗎
劉倩老師
??|
提問時間:06/07 16:43
#稅務(wù)師#
你好是有一些經(jīng)濟法的內(nèi)容。
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催告制度,無法送達當(dāng)事人應(yīng)該怎么做呢
暖暖老師
??|
提問時間:05/23 11:02
#稅務(wù)師#
你好你看看這個圖片書法
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公司一般納稅人,找親戚當(dāng)自然人獨資法人,也是公司管理人員,但沒出資,這樣沒有簽訂一些合約公司盈利會不會有財產(chǎn)風(fēng)險
玲竹老師
??|
提問時間:01/01 20:09
#稅務(wù)師#
您好 自然人獨資法人 單位盈利后 有分紅 要給法人的啊
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建筑工程行業(yè)個人所得稅已經(jīng)在勞務(wù)公司進行了代扣代繳之后還需要預(yù)繳嗎?
新新老師
??|
提問時間:11/27 15:19
#稅務(wù)師#
你說的預(yù)交是指哪個環(huán)節(jié)?
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請問老師,單位是小規(guī)模納稅人,是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,但是是房租收入5% 的稅率,請問收到個稅手續(xù)費返還可以按照1%繳納增值稅嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:03/12 14:39
#稅務(wù)師#
你好是的,這個返還是按1%繳納增值稅的
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3 乙公司將資產(chǎn)產(chǎn)品1000件(單位成本120元,單位售價150元)通過民政部向地震災(zāi)區(qū)捐贈。當(dāng)年財務(wù)會計利潤總額100萬元,企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,假定無其他相關(guān)費用及納稅調(diào)整事項,請就以上業(yè)務(wù)做出賬務(wù)處理
樸老師
??|
提問時間:12/26 14:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 1.借:營業(yè)外支出 132220 貸:庫存商品 120000(1000*120)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 12220(1000*150*13%) 2. 年度利潤計算: 捐贈后,乙公司的年度利潤總額為:1000000 - 132220 = 867780元。 3. 企業(yè)所得稅計算: 企業(yè)所得稅 = 867780 * 25% = 216945元。 借:遞延所得稅資產(chǎn) 32543.75(132220*25%) 貸:所得稅費用 32543.75
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老師,這個該怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/20 21:39
#稅務(wù)師#
您好,這個選擇的正確答案: DE
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某位于市區(qū)的鞭炮企業(yè)甲為增值稅一般納稅人,主營鞭炮加工銷售業(yè)務(wù)。2022年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)受托為縣城的乙公司加工一批鞭炮,乙公司提供的原材料金額為60萬元,收取不含增值稅的加工費8萬元,鞭炮企業(yè)甲無同類產(chǎn)品的市場價格。乙公司收回該批鞭炮后以不含稅價100萬元全部出售。 (1)應(yīng)代收代繳的城建稅為(?。┤f請問老師,這個怎么計算,謝謝 ,原理是什么?
冉老師
??|
提問時間:10/02 21:17
#稅務(wù)師#
你好,先計算消費稅100*15% 城建稅100*15%*5%
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多項選擇題打分方式”漏選但不錯選”為什么都沒有得相應(yīng)的分數(shù)
王璐璐老師
??|
提問時間:05/03 21:07
#稅務(wù)師#
你好,這個如果是學(xué)堂的題庫,可以問下客服人員哈
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老師好:這條指的是0-183的無住所非居民,滿183-連續(xù)不滿6年的可以享受嗎? ①境內(nèi)受雇所得協(xié)定待遇:是指按照稅收協(xié)定受雇所得條款規(guī)定,在稅收協(xié)定規(guī)定的期間內(nèi)境內(nèi)停留天數(shù)不超過183天的對方稅收居民個人,在境內(nèi)從事受雇活動取得受雇所得,不是由境內(nèi)居民雇主支付或者代其支付的,也不是由雇主在境內(nèi)常設(shè)機構(gòu)負擔(dān)的,可不繳納個人所得稅。
樸老師
??|
提問時間:04/19 14:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你的問題是什么
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怎樣理解學(xué)習(xí)注會的會計
易 老師
??|
提問時間:01/27 22:19
#稅務(wù)師#
您好1、 作好學(xué)習(xí)日程安排與目標,2、,理解永遠大于記憶。多做題,3、多總結(jié)思考,梳理知識體系4、強化基礎(chǔ)與重點
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注會經(jīng)濟法證券法需要背誦發(fā)條嗎
金金老師
??|
提問時間:04/19 22:43
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)然的了,。這個是需要的啊
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請問老師,2022年投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),圖片科目余額表的調(diào)整,請問老師對我做企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?我填寫A105080的時候,圖片二,原值減累計折舊的金額不等于資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)凈值,剛剛好差這個計提資產(chǎn)減值的金額。
穆易老師
??|
提問時間:04/23 00:47
#稅務(wù)師#
您好! 若投資性房地產(chǎn)采用的成本法核算,轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時候不會對所得稅匯算清繳產(chǎn)生影響。 存在減值準備產(chǎn)生的不一致,這個是沒事的,如果是發(fā)生在當(dāng)期的減值準備,需要在A105000中調(diào)增相關(guān)的金額
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請問老師為什么A要乘以25%,小汽車不是5嗎
小林老師
??|
提問時間:05/07 11:40
#稅務(wù)師#
您好,車輛的稅率是根據(jù)排氣量不同而不同
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固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)報廢后,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣嗎?
艷子老師
??|
提問時間:05/19 14:10
#稅務(wù)師#
您好,在所得稅匯算清繳中能直接抵扣
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稅法一應(yīng)試指南與經(jīng)典題解的減免稅貨物移做他用,補稅公式不一樣,為什么經(jīng)典題解要多乘稅率
周老師
??|
提問時間:06/06 11:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:一個是完稅價格,一個是稅款。如果計算稅款的話,就要乘以稅率。當(dāng)然,關(guān)鍵是完稅價格的確定,稅率會直接給出。祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,這道題為什么大病醫(yī)療的最高限額是一千,而不是八萬呢
周老師
??|
提問時間:10/29 16:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 大病醫(yī)療專項附加扣除 (1)在一個納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費用支出,扣除醫(yī)保報銷后個人負擔(dān)(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計超 過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時,在 8萬元限額內(nèi)據(jù)實扣除。 (2)納稅人發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由本人或者其配偶扣除;未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出可以選擇由其父母一方扣除。 納稅人及其配偶、未成年子女發(fā)生的醫(yī)藥費用支出,按規(guī)定分別計算扣除額。 這里陶某負擔(dān)的醫(yī)藥費扣除醫(yī)保保銷的金額為16000元,扣除15000元所以只能扣除1000元的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個劃線的部分是啥意思,沒看懂
周老師
??|
提問時間:11/18 09:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個是計算的第一筆專門借款在2022年的實際利息。 該筆借款是通過發(fā)行債券方式取得的,取得時的分錄是: 借:銀行存款 1600 貸:應(yīng)付債券——面值 1500 ——利息調(diào)整 100 第一年年末計提利息的分錄是: 借:財務(wù)費用、在建工程等 1600*6.4%=102.4 應(yīng)付債券——利息調(diào)整 17.6 貸:應(yīng)付利息 1500*8%=120 此時應(yīng)付債券的賬面價值=1500+100-17.6=1582.4 【即1600*(1+6.4%)-1500*8%】 第二年該債券的實際利息=1582.4*6.4% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,存量留底、增量留底按照進項構(gòu)成比列退還了,剩余的部分放到進項稅的余額里邊,也可以放到這個留抵退稅的余額里邊。那這部分以后還可以退嗎?對這個政策沒搞太明白?
郭鋒老師
??|
提問時間:01/31 14:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 存量留抵是只能退一次的,也就是退完存量留抵后,存量留抵金額就變?yōu)?了,之后就不能再退存量了。 而增量留抵,如果本次退完之后,之后月份又產(chǎn)生了留抵,如果符合留抵退稅的條件,也是可以再申請退增量留底稅額的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,單位2022年一般納稅人 10月 增值稅銷售額 開專票10萬 銷項稅1.3萬 ,申報的時候因補開2021年開票2萬元 ,請問這會導(dǎo)致申報表的銷項稅與賬面不一致嗎。我從來沒有申報過,不太明白,請老師詳細講解
郭老師
??|
提問時間:11/24 14:54
#稅務(wù)師#
你好,之前做了無票收入申報的嗎?
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工人工資要從公戶走賬,我做工資表是不是不能超過5000,我都是做的8萬,5萬的,這會不會上稅啊,如果交稅按多少交
一鳴老師
??|
提問時間:07/02 10:34
#稅務(wù)師#
如實造表和申報,不然,很容易被查的。到時時候,公司替員工背鍋
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單位犯罪中,單位可獨立成為犯罪嫌疑人,不明白單位為什么會成為犯罪嫌疑人
李達老師
??|
提問時間:08/16 18:22
#稅務(wù)師#
單位也可以成為犯罪主體
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C為什么不 對呀,是乙欠甲20萬呀,沒超呀
Zyy老師
??|
提問時間:07/01 17:24
#稅務(wù)師#
您好,超出了次債務(wù)人的債務(wù)呢
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什么是推定過失責(zé)任
王超老師
??|
提問時間:06/20 23:55
#稅務(wù)師#
你好 這個是無民事行為能力人在教育機構(gòu)遭受人身損害的,推定教育機構(gòu)具有過錯
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請問老師 進項大于銷項 一般能不能留抵
辜老師
??|
提問時間:08/10 21:00
#稅務(wù)師#
可以抵扣的,當(dāng)期銷項稅不夠,可以抵扣以后的銷項稅
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老師,我問下 稅務(wù)師考試 這五年是必須在同一地方考嗎
高建老師
??|
提問時間:05/30 16:25
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好。不是必須的。可以在不同區(qū)域考試,在報名期間、可以自己選擇報名考試的城市。
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稅務(wù)師是可以帶科學(xué)計算器的?
廖君老師
??|
提問時間:07/01 18:20
#稅務(wù)師#
您好,可以還的,我去年就帶了
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老師,你好,如果企業(yè)已經(jīng)完成實繳,還可以減資嗎?會不會涉及到繳納稅款???
樸老師
??|
提問時間:07/30 16:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 這個可以減資 不會交稅
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