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什么情況下會(huì)留底退稅?留底退稅是強(qiáng)制性的嗎?具體什么時(shí)間留底退稅?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:19
#稅務(wù)#
您好,留底退稅,即增值稅留抵退稅,是指當(dāng)納稅人當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額形成留抵稅額,國(guó)家將這部分稅額退還給納稅人。以下是留底退稅的相關(guān)情況: 形成原因 1.進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額時(shí)間不一致:如集中采購(gòu)原材料和存貨,尚未全部實(shí)現(xiàn)銷售;投資期間沒(méi)有收入等。 2.多檔稅率并存:銷售適用稅率低于進(jìn)項(xiàng)適用稅率,也會(huì)形成留抵稅額。 強(qiáng)制性 留底退稅不是強(qiáng)制性的,納稅人可以選擇申請(qǐng)退稅,也可以選擇將留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。 退稅時(shí)間 1.增量留抵退稅:符合條件的小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)企業(yè),自2022年4月納稅申報(bào)期起可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按月申請(qǐng)退還增量留抵稅額。 2.存量留抵退稅:微型企業(yè)、小型企業(yè)、中型企業(yè)和大型企業(yè),分別自2022年4月、5月、7月和10月納稅申報(bào)期起,可以申請(qǐng)退還存量留抵稅額。 納稅人申請(qǐng)留抵退稅,應(yīng)在規(guī)定的留抵退稅申請(qǐng)期間,完成當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)后,通過(guò)電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳提交《退(抵)稅申請(qǐng)表》
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商貿(mào)公司是12月份有沒(méi)抵扣完的進(jìn)項(xiàng)怎么辦?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:10
#稅務(wù)#
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣。
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麻煩問(wèn)下,小規(guī)模企業(yè)低價(jià)轉(zhuǎn)讓一輛車(chē)3萬(wàn),二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具銷售發(fā)票,怎么記賬
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:10
#稅務(wù)#
您好,不管二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具銷售發(fā)票,我們自己收到的錢(qián)做如下處理 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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對(duì)于自建的廠房土地轉(zhuǎn)讓,是不是扣除項(xiàng)目是購(gòu)進(jìn)土地時(shí)的價(jià)格+轉(zhuǎn)讓時(shí)的相關(guān)稅費(fèi)+市場(chǎng)評(píng)估價(jià)?
石澤芳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,扣除項(xiàng)目包括購(gòu)進(jìn)土地時(shí)的價(jià)格和轉(zhuǎn)讓時(shí)的相關(guān)稅費(fèi),還有舊房及建筑物的評(píng)估價(jià)格。
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公司處理的固定資產(chǎn)二手車(chē),增值稅申報(bào)表填列的是未開(kāi)票收入。 我的賬做的是固定資產(chǎn)清理,最終轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外支出。 這樣增值稅申報(bào)表上的銷售額本年累計(jì)數(shù)與財(cái)務(wù)報(bào)表不符
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:08
#稅務(wù)#
你好,這種情況不符是沒(méi)有關(guān)系的。
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我們公司祝賀別人餐飲店開(kāi)業(yè)送的花籃費(fèi)用,如何入賬
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:07
#稅務(wù)#
可計(jì)入銷售費(fèi)用-贊助費(fèi)
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老師:新注冊(cè)公司稅務(wù)上還未報(bào)道核定,對(duì)方能給我們開(kāi)發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:04
#稅務(wù)#
能,對(duì)方能給我們開(kāi)發(fā)票。
?閱讀? 27
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小規(guī)模納稅人取得普票,開(kāi)出專票和普票的賬務(wù)怎么處理?增值稅計(jì)入什么科目?
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 10:02
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人收到普票, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款 開(kāi)出專票和普票時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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老師公司是小規(guī)模納稅人而且是農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅的那如果季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)了還免稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:59
#稅務(wù)#
季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)了還免增值稅
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股東會(huì)決議說(shuō)暫時(shí)不分配利潤(rùn)還需要計(jì)提嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:52
#稅務(wù)#
不分配利潤(rùn),不要計(jì)提
?閱讀? 52
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老師,現(xiàn)金支付客戶贊助費(fèi),可以做到賬里,不可以稅前扣除是么?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:47
#稅務(wù)#
是,現(xiàn)金支付客戶贊助費(fèi),可以做到賬里,不可以稅前扣除
?閱讀? 47
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老師請(qǐng)問(wèn):一般納稅人 一種商品兩張進(jìn)項(xiàng)票數(shù)量各200噸 要開(kāi)銷項(xiàng)票數(shù)量為300噸的且銷售金額小于兩張進(jìn)項(xiàng)票總金額, 增值稅抵扣不想留抵,怎么辦呢;假如進(jìn)項(xiàng)票還有其他商品的可抵發(fā)票是否可用來(lái)直接抵 這樣抵扣后會(huì)留什么問(wèn)題
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 增值稅抵扣不想留抵,怎么辦呢; 那就先勾選一張進(jìn)項(xiàng),另外一張不勾選。 假如進(jìn)項(xiàng)票還有其他商品的可抵發(fā)票是否可用來(lái)直接抵 這樣抵扣后會(huì)留什么問(wèn)題 可以,沒(méi)有問(wèn)題
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沖上年收入用以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致增值稅報(bào)表與財(cái)務(wù)利潤(rùn)表收入數(shù)字不一致是正常的嗎?如果不對(duì)要怎么操作?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:44
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是正常的了。不需要有其他操作
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老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以給法人自己開(kāi)發(fā)票嗎?不會(huì)被稅局查吧?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:29
#稅務(wù)#
你好,如果有實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)是可以的,但是要據(jù)實(shí)交稅
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老師 我買(mǎi)初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)操的課 最近有事沒(méi)有時(shí)間看 后面還會(huì)有直播學(xué)習(xí)的課程嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:29
#稅務(wù)#
有的 你的有時(shí)間限制嗎 沒(méi)時(shí)間限制的話,你可以后期再看,如果有的話,你今年不準(zhǔn)備學(xué)你可以選休學(xué) 注意休學(xué)就能選擇一次 想好了
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銷售種苗屬于免稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:28
#稅務(wù)#
你好,是的, 是可以免稅
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老師請(qǐng)問(wèn),礦山交的森林植被恢復(fù)費(fèi),在22年沒(méi)走攤銷的科目,掛的其他應(yīng)收款,就一直那么掛著,這怎么處理呀
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:24
#稅務(wù)#
您好,就是22年利潤(rùn)虛高了,規(guī)范就是更正申報(bào)22年年報(bào),我們有虧損么,這個(gè)更正是減少利潤(rùn),如果導(dǎo)致退稅就麻煩了,查賬的風(fēng)險(xiǎn)很大
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老師,個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除年底都需要確認(rèn)一遍嗎,等明年匯算清繳的時(shí)候確認(rèn)可以嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:19
#稅務(wù)#
您好,年底也是確認(rèn)25年的,明年匯算清繳的時(shí)候確認(rèn),可以的哦,
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23年企業(yè)所得稅申報(bào)表改完補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金怎么做分錄
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:18
#稅務(wù)#
您好,1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 營(yíng)業(yè)外支出 5(滯納金) 貸:銀行存款 100
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穩(wěn)崗補(bǔ)貼,只有一個(gè)員工參保也可以嘛?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:17
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,每個(gè)地方不同的,要看當(dāng)?shù)氐恼咭?/a>
?閱讀? 46
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盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)2022年一個(gè)固定資產(chǎn)未入賬,現(xiàn)在2024年補(bǔ)錄可以嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:15
#稅務(wù)#
你好,可以,但是要用以前年度損益調(diào)整,更正之前的折舊和匯算
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你好老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)普票怎么開(kāi),后面的征收率怎么選
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,征收率選擇1%。
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未開(kāi)票收入 次月發(fā)生退回時(shí)如何做賬
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 09:05
#稅務(wù)#
你好, 次月發(fā)生退回時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款等科目
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出每一項(xiàng)如何填寫(xiě)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 08:55
#稅務(wù)#
你好,賬載金額填寫(xiě)你賬上計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)際金額,是你們支付出去的 稅收金額,是工資的2%。如果超過(guò)的話,填寫(xiě)工資的2%,沒(méi)有超過(guò)的話,填寫(xiě)實(shí)際金額。
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老師,早上好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品,收到商家開(kāi)的專用發(fā)票,有沒(méi)有影響?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 08:55
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒(méi)有影響加稅合計(jì)做賬就行
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老板可不可以把車(chē)租給公司使用,如果租給公司需要哪些資料,租金多少合理,需要繳納稅嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 08:54
#稅務(wù)#
你好,他是法人的話,最好問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊他能開(kāi)了發(fā)票吧?需要簽訂一個(gè)租賃合同,然后去開(kāi)發(fā)票 這個(gè)租金多少,需要看一下你當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)格??梢陨晕⒌陀谑袌?chǎng)價(jià)格。增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅20% 增值稅起征點(diǎn)500,個(gè)稅起征點(diǎn)800。
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低保家庭人員是不可以去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 08:53
#稅務(wù)#
你好,是沒(méi)有這個(gè)文件規(guī)定的
?閱讀? 19
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研發(fā)費(fèi)用100元 加計(jì)扣除100% 匯算清繳要調(diào)減200嗎 下面這個(gè)題要怎么做
Fenny老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 08:31
#稅務(wù)#
你好 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100%,納稅調(diào)減100就可以了,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用已經(jīng)在會(huì)計(jì)利潤(rùn)扣除了100,只需再扣100。 同學(xué)可以先自己做哈題目,不明白的知識(shí)點(diǎn)可以先聽(tīng)課或看看教材相關(guān)知識(shí),這樣更能理解記住。
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直播賣(mài)衣服,發(fā)票稅率是13%嗎?有沒(méi)有優(yōu)惠稅率
波德老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 08:00
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人稅率是13%,沒(méi)有優(yōu)惠稅率。
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計(jì)提固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊是購(gòu)入的次月計(jì)提,賣(mài)出時(shí)當(dāng)月計(jì)提完畢來(lái)嗎
小栗子老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:12/28 07:56
#稅務(wù)#
對(duì)的!固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按月計(jì)提折舊,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計(jì)提折舊,從下月起計(jì)提折舊;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍計(jì)提折舊,從下月起不計(jì)提折舊。
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