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什么情況下會留底退稅?留底退稅是強(qiáng)制性的嗎?具體什么時間留底退稅?
廖君老師
??|
提問時間:12/28 10:19
#稅務(wù)#
您好,留底退稅,即增值稅留抵退稅,是指當(dāng)納稅人當(dāng)期進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,未抵扣完的進(jìn)項稅額形成留抵稅額,國家將這部分稅額退還給納稅人。以下是留底退稅的相關(guān)情況: 形成原因 1.進(jìn)項稅額和銷項稅額時間不一致:如集中采購原材料和存貨,尚未全部實現(xiàn)銷售;投資期間沒有收入等。 2.多檔稅率并存:銷售適用稅率低于進(jìn)項適用稅率,也會形成留抵稅額。 強(qiáng)制性 留底退稅不是強(qiáng)制性的,納稅人可以選擇申請退稅,也可以選擇將留抵稅額結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。 退稅時間 1.增量留抵退稅:符合條件的小微企業(yè)和制造業(yè)等行業(yè)企業(yè),自2022年4月納稅申報期起可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)按月申請退還增量留抵稅額。 2.存量留抵退稅:微型企業(yè)、小型企業(yè)、中型企業(yè)和大型企業(yè),分別自2022年4月、5月、7月和10月納稅申報期起,可以申請退還存量留抵稅額。 納稅人申請留抵退稅,應(yīng)在規(guī)定的留抵退稅申請期間,完成當(dāng)期增值稅納稅申報后,通過電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳提交《退(抵)稅申請表》
?閱讀? 62
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商貿(mào)公司是12月份有沒抵扣完的進(jìn)項怎么辦?
鄒老師
??|
提問時間:12/28 10:10
#稅務(wù)#
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣。
?閱讀? 23
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麻煩問下,小規(guī)模企業(yè)低價轉(zhuǎn)讓一輛車3萬,二手車市場開具銷售發(fā)票,怎么記賬
廖君老師
??|
提問時間:12/28 10:10
#稅務(wù)#
您好,不管二手車市場開具銷售發(fā)票,我們自己收到的錢做如下處理 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
?閱讀? 39
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對于自建的廠房土地轉(zhuǎn)讓,是不是扣除項目是購進(jìn)土地時的價格+轉(zhuǎn)讓時的相關(guān)稅費(fèi)+市場評估價?
石澤芳老師
??|
提問時間:12/28 10:08
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,扣除項目包括購進(jìn)土地時的價格和轉(zhuǎn)讓時的相關(guān)稅費(fèi),還有舊房及建筑物的評估價格。
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公司處理的固定資產(chǎn)二手車,增值稅申報表填列的是未開票收入。 我的賬做的是固定資產(chǎn)清理,最終轉(zhuǎn)入了營業(yè)外支出。 這樣增值稅申報表上的銷售額本年累計數(shù)與財務(wù)報表不符
波德老師
??|
提問時間:12/28 10:08
#稅務(wù)#
你好,這種情況不符是沒有關(guān)系的。
?閱讀? 27
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我們公司祝賀別人餐飲店開業(yè)送的花籃費(fèi)用,如何入賬
文文老師
??|
提問時間:12/28 10:07
#稅務(wù)#
可計入銷售費(fèi)用-贊助費(fèi)
?閱讀? 75
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老師:新注冊公司稅務(wù)上還未報道核定,對方能給我們開發(fā)票嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/28 10:04
#稅務(wù)#
能,對方能給我們開發(fā)票。
?閱讀? 27
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小規(guī)模納稅人取得普票,開出專票和普票的賬務(wù)怎么處理?增值稅計入什么科目?
小敏敏老師
??|
提問時間:12/28 10:02
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人收到普票, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款 開出專票和普票時, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
?閱讀? 41
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老師公司是小規(guī)模納稅人而且是農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅的那如果季度銷售額超過30萬了還免稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/28 09:59
#稅務(wù)#
季度銷售額超過30萬了還免增值稅
?閱讀? 38
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股東會決議說暫時不分配利潤還需要計提嗎?
文文老師
??|
提問時間:12/28 09:52
#稅務(wù)#
不分配利潤,不要計提
?閱讀? 52
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老師,現(xiàn)金支付客戶贊助費(fèi),可以做到賬里,不可以稅前扣除是么?
文文老師
??|
提問時間:12/28 09:47
#稅務(wù)#
是,現(xiàn)金支付客戶贊助費(fèi),可以做到賬里,不可以稅前扣除
?閱讀? 47
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老師請問:一般納稅人 一種商品兩張進(jìn)項票數(shù)量各200噸 要開銷項票數(shù)量為300噸的且銷售金額小于兩張進(jìn)項票總金額, 增值稅抵扣不想留抵,怎么辦呢;假如進(jìn)項票還有其他商品的可抵發(fā)票是否可用來直接抵 這樣抵扣后會留什么問題
小菲老師
??|
提問時間:12/28 09:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 增值稅抵扣不想留抵,怎么辦呢; 那就先勾選一張進(jìn)項,另外一張不勾選。 假如進(jìn)項票還有其他商品的可抵發(fā)票是否可用來直接抵 這樣抵扣后會留什么問題 可以,沒有問題
?閱讀? 28
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沖上年收入用以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致增值稅報表與財務(wù)利潤表收入數(shù)字不一致是正常的嗎?如果不對要怎么操作?
宋生老師
??|
提問時間:12/28 09:44
#稅務(wù)#
你好,這個是正常的了。不需要有其他操作
?閱讀? 95
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老師,請問個體戶可以給法人自己開發(fā)票嗎?不會被稅局查吧?
宋生老師
??|
提問時間:12/28 09:29
#稅務(wù)#
你好,如果有實際發(fā)生業(yè)務(wù)是可以的,但是要據(jù)實交稅
?閱讀? 24
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老師 我買初級會計實操的課 最近有事沒有時間看 后面還會有直播學(xué)習(xí)的課程嗎
郭老師
??|
提問時間:12/28 09:29
#稅務(wù)#
有的 你的有時間限制嗎 沒時間限制的話,你可以后期再看,如果有的話,你今年不準(zhǔn)備學(xué)你可以選休學(xué) 注意休學(xué)就能選擇一次 想好了
?閱讀? 34
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銷售種苗屬于免稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/28 09:28
#稅務(wù)#
你好,是的, 是可以免稅
?閱讀? 105
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老師請問,礦山交的森林植被恢復(fù)費(fèi),在22年沒走攤銷的科目,掛的其他應(yīng)收款,就一直那么掛著,這怎么處理呀
廖君老師
??|
提問時間:12/28 09:24
#稅務(wù)#
您好,就是22年利潤虛高了,規(guī)范就是更正申報22年年報,我們有虧損么,這個更正是減少利潤,如果導(dǎo)致退稅就麻煩了,查賬的風(fēng)險很大
?閱讀? 37
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老師,個稅專項附加扣除年底都需要確認(rèn)一遍嗎,等明年匯算清繳的時候確認(rèn)可以嗎
廖君老師
??|
提問時間:12/28 09:19
#稅務(wù)#
您好,年底也是確認(rèn)25年的,明年匯算清繳的時候確認(rèn),可以的哦,
?閱讀? 45
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23年企業(yè)所得稅申報表改完補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金怎么做分錄
廖君老師
??|
提問時間:12/28 09:18
#稅務(wù)#
您好,1、借:利潤分配未分配利潤 100(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 營業(yè)外支出 5(滯納金) 貸:銀行存款 100
?閱讀? 19
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穩(wěn)崗補(bǔ)貼,只有一個員工參保也可以嘛?
宋生老師
??|
提問時間:12/28 09:17
#稅務(wù)#
你好,這個穩(wěn)崗補(bǔ)貼,每個地方不同的,要看當(dāng)?shù)氐恼咭?/a>
?閱讀? 46
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盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)2022年一個固定資產(chǎn)未入賬,現(xiàn)在2024年補(bǔ)錄可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:12/28 09:15
#稅務(wù)#
你好,可以,但是要用以前年度損益調(diào)整,更正之前的折舊和匯算
?閱讀? 35
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你好老師,小規(guī)模納稅人開普票怎么開,后面的征收率怎么選
波德老師
??|
提問時間:12/28 09:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,征收率選擇1%。
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未開票收入 次月發(fā)生退回時如何做賬
鄒老師
??|
提問時間:12/28 09:05
#稅務(wù)#
你好, 次月發(fā)生退回時 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款等科目
?閱讀? 42
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工會經(jīng)費(fèi)支出每一項如何填寫
郭老師
??|
提問時間:12/28 08:55
#稅務(wù)#
你好,賬載金額填寫你賬上計提的工會經(jīng)費(fèi) 實際金額,是你們支付出去的 稅收金額,是工資的2%。如果超過的話,填寫工資的2%,沒有超過的話,填寫實際金額。
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老師,早上好!請問小規(guī)模納稅人購買產(chǎn)品,收到商家開的專用發(fā)票,有沒有影響?
郭老師
??|
提問時間:12/28 08:55
#稅務(wù)#
你好,這個沒有影響加稅合計做賬就行
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老板可不可以把車租給公司使用,如果租給公司需要哪些資料,租金多少合理,需要繳納稅嗎
郭老師
??|
提問時間:12/28 08:54
#稅務(wù)#
你好,他是法人的話,最好問一下你稅務(wù)局那邊他能開了發(fā)票吧?需要簽訂一個租賃合同,然后去開發(fā)票 這個租金多少,需要看一下你當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r格??梢陨晕⒌陀谑袌鰞r格。增值稅1%,附加稅6%,個稅20% 增值稅起征點(diǎn)500,個稅起征點(diǎn)800。
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低保家庭人員是不可以去稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票嗎?
鄒老師
??|
提問時間:12/28 08:53
#稅務(wù)#
你好,是沒有這個文件規(guī)定的
?閱讀? 19
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研發(fā)費(fèi)用100元 加計扣除100% 匯算清繳要調(diào)減200嗎 下面這個題要怎么做
Fenny老師
??|
提問時間:12/28 08:31
#稅務(wù)#
你好 研發(fā)費(fèi)用加計扣除100%,納稅調(diào)減100就可以了,因為管理費(fèi)用已經(jīng)在會計利潤扣除了100,只需再扣100。 同學(xué)可以先自己做哈題目,不明白的知識點(diǎn)可以先聽課或看看教材相關(guān)知識,這樣更能理解記住。
?閱讀? 132
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直播賣衣服,發(fā)票稅率是13%嗎?有沒有優(yōu)惠稅率
波德老師
??|
提問時間:12/28 08:00
#稅務(wù)#
你好,一般納稅人稅率是13%,沒有優(yōu)惠稅率。
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計提固定資產(chǎn)的累計折舊是購入的次月計提,賣出時當(dāng)月計提完畢來嗎
小栗子老師
??|
提問時間:12/28 07:56
#稅務(wù)#
對的!固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按月計提折舊,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計提折舊,從下月起計提折舊;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍計提折舊,從下月起不計提折舊。
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