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老師,一般納稅人申報所得稅,例如稅款所屬期(10—12月),資產負債表是看(10—12月)的或者12月31日的,利潤是看(10—12月)的或者12月的對嗎;如果是小規(guī)模負債表和利潤表都是看(10—12月)的對嗎
王琳老師
??|
提問時間:01/20 23:59
#稅務#
你好,是的,小規(guī)模納稅人和一般納稅人都是季度申報財報和所得稅。
?閱讀? 19
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軟件公司的人工成本的分錄,人工成本是要進入收入對應的成本的
波德老師
??|
提問時間:01/20 23:59
#稅務#
你好,人工記入生產成本
?閱讀? 31
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四季度報表已申報,現(xiàn)又拿來屬于4季度的報銷單 ,是調整4季度報表 還是不調整4季度報表直接年報里加入 還是計入今年1月份賬里
郭老師
??|
提問時間:01/20 23:40
#稅務#
都可以 自己選擇 你想要抵扣去年的反結賬修改 或者做到今年用利潤分配未分配利潤 想要抵扣25年直接坐到今年的成本費用
?閱讀? 27
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琦禎異寶老師 辛苦看下這兩個計算是否正確
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 23:04
#稅務#
晚上好,都對,您好專業(yè),后面勞務報酬的稅率就是20%
?閱讀? 22
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請問老師,個稅更正申報可以減員嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 22:41
#稅務#
您好,可以的哦,以前申報錯了,多申報了,就可以按實際情況減員
?閱讀? 17
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老師好,核定征收個體戶,已經交過增值稅和核定稅率的個人經營所得稅,個人經營所得分紅還需要交百分之20的個稅嗎
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 22:32
#稅務#
您好,不需要的,您說這個情況是公司,有雙重征稅,咱個體是沒有的 ,
?閱讀? 22
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老師好,核定征收個體戶,個人經營所得分紅需要交個稅嗎
Fenny老師
??|
提問時間:01/20 22:29
#稅務#
你好 個人按照經營所得已經交過個稅的就不用再繳納個人所得稅了。
?閱讀? 26
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2023年,2024年的工資都計提申報個稅了,估計2024年匯算清繳前也不發(fā),這個需要調出來嗎?還是繼續(xù)掛著呢
波德老師
??|
提問時間:01/20 22:24
#稅務#
你好,不發(fā)的工資可以調出來
?閱讀? 33
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老師主營業(yè)務收入查明細賬嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/20 22:03
#稅務#
您好,這個是看明細賬的
?閱讀? 16
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公司賣名下房子(一般納稅人)稅種有那些?稅率多少?真
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 21:58
#稅務#
您好,寫字樓賣方:稅率包括增值稅的5.5%、印花稅的0.05%、土地增值稅的30%-50%(根據增值額與扣除項目金額的比率而定),以及個人所得稅的20%。
?閱讀? 27
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非居民勞務報酬收入如何核算個稅
小鎖老師
??|
提問時間:01/20 21:53
#稅務#
您好,這個的話是收入乘以(1-20)%以后,乘以個人月度稅率表,這個就行
?閱讀? 32
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非居民年終獎如何核算個稅
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 21:51
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 31
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那打款給個人應該備注什么,對個人才有保障?就是個人不用歸還
小鎖老師
??|
提問時間:01/20 21:49
#稅務#
您好,這個的話,可以是福利費,或者是報銷款
?閱讀? 14
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老師,籌建期間,企業(yè)在單位門口買了兩個石獅子,這個石獅子是計入管理費用-開辦費-廣宣費嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 21:42
#稅務#
您好,不是,這個沒有宣傳產品的效果,純裝飾性質,長期待攤費用-開辦費,營業(yè)了才攤銷到管理費用-開辦費
?閱讀? 15
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次月紅沖發(fā)票以后,又重新開具了,但是銷項稅額還是重復計算的,我現(xiàn)在未交增值稅變成負數(shù)了,但是稅務局是正的,怎么辦?
王琳老師
??|
提問時間:01/20 21:39
#稅務#
你好,紅沖發(fā)票和重新開具的發(fā)票銷項直接相抵了,您是哪里重復的?
?閱讀? 21
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同一個供應商不小心建了兩個科目。預付和應付,現(xiàn)在預付余額借方有40萬,應付貸方余額50萬,如何弄
郭老師
??|
提問時間:01/20 21:32
#稅務#
借應付帳款貸預付賬款40 然后以后就用應付賬款這個就行
?閱讀? 20
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老師,我們24年12月的報關單銷項發(fā)票在25年1月開的,有影響嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 21:28
#稅務#
您好,可以,我們在12月就要申報未開票收入,25年1月再開票,但前提25年1月還有其他未開票收入才能申報成功的
?閱讀? 19
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企業(yè)用現(xiàn)金發(fā)工資,沒有幫員工進行個稅的代扣代繳,那部分工資能在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 21:20
#稅務#
您好,不可以的,申報個稅+實發(fā)才能部前扣除
?閱讀? 17
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老師我問下公司的年終獎是不能發(fā)現(xiàn)金的嗎 ,剛我領導說銀行不允許發(fā)現(xiàn)金
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 21:09
#稅務#
您好,能發(fā)現(xiàn)金,是現(xiàn)在銀行不方便取現(xiàn)金,要提前預約,可以取了發(fā)現(xiàn)金的,我們就在工行取過
?閱讀? 15
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如果員工用自己的車去談業(yè)務,每個月拿發(fā)票回來實報實銷。如果開的是增值稅的專用發(fā)票,公司可以用來抵扣進項稅額嗎?
小敏敏老師
??|
提問時間:01/20 21:05
#稅務#
你好,同學,開具的發(fā)票是公司名頭,專票可以抵扣。
?閱讀? 21
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老師!您好!我們公司購買一塊土地自行建設廠房,花了500萬,這個土地從房產證上看是按50年攤銷嗎?每年攤銷10萬對嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/20 20:57
#稅務#
你好可以的 可以這么做的
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老師我想問一下,政府補貼款假如是200萬,買了設備是200萬,設備計折舊,但200是含稅的,計入設備是不含稅的,那么與沖減遞延收益金額怎么確定呢,是不含稅沖延延收益,還是含稅的,不含稅那么到最后不是和200有差額稅的金額了嗎,那怎么沖吧
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 20:39
#稅務#
您好,那就不沖折舊,比如用10年,各算各的 借:遞延收益 200/10 貸:其他收益 20 折舊是算折舊 借:管理費用-折舊 貸:累計折舊 200/1.13/10
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個體戶核定征收匯算清繳怎么做
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 20:37
#稅務#
您好,是雙定(定期定額)就不用匯繳申報的,我們是這個情況么
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非獨生子女父母只能填寫1500嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/20 20:37
#稅務#
您好,如果是兩個子女,只能是這樣的,三個是一人1000
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員工把車租給公司,簽訂了租賃協(xié)議。公司給員工支付了租金。沒有發(fā)票可以在所得稅前扣除這筆租金的費用嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/20 20:35
#稅務#
您好,不能,沒有發(fā)票不能抵企稅的
?閱讀? 35
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對方幫我代開61萬百分之9的專票,我還對方百分之13的專票,我得開多少金額的發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/20 20:23
#稅務#
您好,用61-61/1.13*0.13,開這么多就可以了
?閱讀? 415
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老師,工商變更時,法定代表人電子營業(yè)執(zhí)照簽章時出現(xiàn)這個錯誤是什么原因?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/20 20:16
#稅務#
您好,原因就在圖片中,姓名和身份證都對的話,就是綁**支付的卡是不是本人
?閱讀? 20
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公司開給各單位工會的發(fā)票怎么做賬?分錄怎么做
波德老師
??|
提問時間:01/20 20:08
#稅務#
你好,請問公司開給各單位工會的什么發(fā)票
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老師24年全面交的增值稅在我們做的賬務處理,在哪里能看到全面交的增值稅
波德老師
??|
提問時間:01/20 20:01
#稅務#
你好,應交稅費-未交增值稅的借方金額
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老師,我想問一下,我是小規(guī)模納稅人,前一季度銷售額不含稅金額大于30萬,第二季度沒有銷售額,那我第一季度增值稅還要上交嗎。
王琳老師
??|
提問時間:01/20 19:50
#稅務#
你好,小規(guī)模納稅人是以季度不滿30萬免征增值稅的,第一季度超過30萬需要繳納增值稅
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