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老師 本月需要交點企業(yè)所得稅,暫估點材料,對企業(yè)所得稅有沒有影響,能不能減少
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:29
#稅務#
暫估材料,沒有影響。根據(jù) 利潤總額來申報企業(yè)所得稅
?閱讀? 14
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公司2024年5月份增資的,請問印花稅是現(xiàn)在申報嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/15 17:29
#稅務#
同學,你好 如果你是按年申報的話,是現(xiàn)在申報
?閱讀? 30
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自然人開發(fā)票不能享受小規(guī)模增值稅優(yōu)惠嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:27
#稅務#
你好,這個看地方有的地方是允許的。看當?shù)囟悇站值囊蟆?/a>
?閱讀? 197
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請問房地產企業(yè)銷售商品房申報印花稅是購銷合同還是產權轉移印花稅?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:24
#稅務#
你好,這個是按照產權轉移數(shù)據(jù)。
?閱讀? 27
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老師您好,請問一下25年按照上一年度平均月工資調整了社?;鶖?shù),為什么會與上一年度有差額?這塊的差額需要補繳嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:22
#稅務#
你好,最近估計是因為社保局這邊調整了下半年的社保基數(shù)。你最好問一下當?shù)厣绫>帧?/a>
?閱讀? 16
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個稅退手續(xù)費的時間指一個自然年度交的個稅退2%的手續(xù)費?還是按照個稅的入庫時間去計算的?
家權老師
??|
提問時間:01/15 17:20
#稅務#
【確認結報單】界面中結報期限應為2024-01-01至2024-12-31
?閱讀? 88
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個人獨資和個體工商戶區(qū)別
東老師
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提問時間:01/15 17:20
#稅務#
個人獨資企業(yè)和個體工商戶主要有以下區(qū)別: 1. 法律性質 - 個人獨資企業(yè):屬于企業(yè),是一種非法人組織,它可以有自己的商號,在法律允許的范圍內以企業(yè)名義從事經營活動。 - 個體工商戶:不屬于企業(yè),是一種個體經濟形式,以自然人個人為主體進行經營活動,通常以個人的姓名或者字號作為招牌。 2. 設立條件 - 個人獨資企業(yè):要有固定的生產經營場所和必要的生產經營條件,還需要有合法的企業(yè)名稱,并且在設立登記時要求相對嚴格,需要提交登記申請書、投資人身份證明、生產經營場所使用證明等文件。 - 個體工商戶:對經營場所和經營條件的要求相對靈活,設立程序比較簡便,主要是進行登記備案,提供身份證明、經營場所證明等基本信息即可。 3. 經營規(guī)模 - 個人獨資企業(yè):可以設立分支機構,也可以聘用他人管理企業(yè)事務,能夠形成比較復雜的經營管理模式,經營規(guī)??纱罂尚。恍﹤€人獨資企業(yè)甚至具有較大的資產規(guī)模和經營范圍。 - 個體工商戶:一般是個人或者家庭經營,經營規(guī)模相對較小,在實際經營中,通常以個人勞動為主,雇工人數(shù)有限。 4. 責任承擔 - 個人獨資企業(yè):投資人以其個人財產對企業(yè)債務承擔無限責任。當企業(yè)資產不足以清償債務時,投資人需要用個人的其他財產來償還。 - 個體工商戶:個體工商戶的債務,個人經營的,以個人財產承擔;家庭經營的,以家庭財產承擔;無法區(qū)分的,以家庭財產承擔。 5. 稅收政策 - 個人獨資企業(yè):按照國家對企業(yè)的稅收管理辦法繳納稅款,一般繳納增值稅、個人所得稅等。在個人所得稅方面,是對企業(yè)的經營所得征收個人所得稅,適用5% - 35%的超額累進稅率。 - 個體工商戶:通常繳納增值稅、個人所得稅。其個人所得稅也是按照經營所得繳納,同樣適用5% - 35%的超額累進稅率,但有些地方可能會根據(jù)個體工商戶的實際情況實行核定征收等較為簡便的征稅方式。
?閱讀? 16
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自然人辦稅電子稅務局扣繳端是扣公司人員個稅的嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:18
#稅務#
是,自然人辦稅電子稅務局扣繳端是扣公司人員個稅
?閱讀? 31
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應收賬款做壞賬什么條件可以所得稅扣除
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:18
#稅務#
對方已經破產清算或注銷,或提起民事訴訟,敗訴
?閱讀? 24
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給人家安裝設備這個票要怎么開?
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:17
#稅務#
可以開具建筑服務*安裝服務
?閱讀? 20
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總分公司的往來在合并報表的時候一個其他應收一個其他應付還抵消?
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/15 17:17
#稅務#
你好,是的,站在總公司的角度看(一個整體),不應該有這個筆往來。
?閱讀? 22
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老師,我們租賃的車輛,跟著出租方給一家國企拉運天然氣,剛開始我們沒有資質,所以沒入圍,我們的運費被結算到出租方,出租方要把錢給我們,但是現(xiàn)在對方意思是我們10月份的時候沒有資質,所以那部分也許不能給他開發(fā)票,10月運費大概有4萬多,10月我們租賃他們車的時候同時租賃了駕駛員,所以駕駛員工資4萬多因為他們算的比較混亂,所以我們沒支付,現(xiàn)在用10月的運費和欠他們的駕駛員工資私下抵了,這樣可以嗎,10月的成本沒有入公司賬
cindy趙老師
??|
提問時間:01/15 17:17
#稅務#
發(fā)票開具問題:從稅務角度來看,雖然企業(yè)在 10 月份沒有入圍拉運資質,但實際上提供了運輸服務并且取得了相應收入(以運費形式體現(xiàn)),根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》,銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人,對外發(fā)生經營業(yè)務收取款項時,收款方應當向付款方開具發(fā)票。企業(yè)有義務就實際發(fā)生的運輸服務收入開具發(fā)票,不能因為沒有資質就不開具。 成本入賬問題:駕駛員工資是企業(yè)運營成本的一部分。沒有將駕駛員工資計入公司賬,會導致成本核算不完整。這可能會使企業(yè)的利潤虛高,從而影響企業(yè)所得稅的計算。企業(yè)所得稅是根據(jù)企業(yè)的應納稅所得額(收入 - 成本 - 費用等)來計算的,成本少計會使應納稅所得額偏高,導致企業(yè)多繳納企業(yè)所得稅,不符合企業(yè)真實的財務狀況和稅務合規(guī)要求。
?閱讀? 16
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老師、本年利潤科目咋選啊、
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:14
#稅務#
是指結轉本年利潤到未分配利潤嗎?還是設置結轉?
?閱讀? 13
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老師環(huán)境保護稅,沒有發(fā)生,但報稅的時候有,可以不報嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:12
#稅務#
沒有發(fā)生,有核定 ,可0申報
?閱讀? 14
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本公司是商貿公司,銷售貨物產生的貨拉拉運費可以做費用嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/15 17:11
#稅務#
同學你好 這個計入銷售費用哦
?閱讀? 39
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請問老師這兩張發(fā)票需要繳納個人所得稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/15 17:10
#稅務#
你好,沒有看到對應發(fā)票
?閱讀? 32
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老師,外貿企業(yè)企業(yè)增值稅進項表第25行期初已認證相符但未申報抵扣以前都不跳出來的。這次跳出來了上次勾選的金額,那是不是要把以前勾選的金額也手動加上去
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:08
#稅務#
這個你可以不用加上去,沒關系的。嗯,好。
?閱讀? 20
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我收到一張個人代開的服務類發(fā)票需要按勞務報酬申報個稅嗎?
東老師
??|
提問時間:01/15 17:07
#稅務#
您好, 是的,按照勞務費申報個稅的
?閱讀? 39
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小規(guī)模企業(yè)也需要交營業(yè)賬簿的印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:07
#稅務#
你好,你如果有收到投資的話是需要交的。
?閱讀? 28
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哪些員工福利費,需要納入綜合所得申報個稅?
家權老師
??|
提問時間:01/15 17:07
#稅務#
凡是發(fā)給員工的福利都要申報工資個稅
?閱讀? 82
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24年別的公司給我們公司開的進項發(fā)票,能記在25年的賬上嗎
家權老師
??|
提問時間:01/15 17:04
#稅務#
不可以的,費用只能做到24年,進項可以25年抵扣
?閱讀? 18
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老師,N您好!我們聘請了一批專家?guī)凸靖銛?shù)據(jù)審核,專家12月份在稅務局代開了咨詢服務的發(fā)票,款我們目前還沒付,請問一下該怎么做賬務處理???
宋生老師
??|
提問時間:01/15 17:01
#稅務#
你好,你這個記錄借,管理費用,服務費,貸應付賬款。
?閱讀? 52
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老師,2024年3月份我司繳納了一筆即征即退的稅款453846,正常應該填到即征即退那豎列,但是已離職會計填到了一般項目里面,導致一般項目和即征即退欠繳稅款全部與事實不符,能更正一般納稅人的申報表嗎?我讓現(xiàn)在會計改過來,她說改起來很麻煩,不肯改,老師,能改嗎?怎么改比較好
樸老師
??|
提問時間:01/15 17:01
#稅務#
可以更正一般納稅人的申報表。以下是一些建議的更正方法: 電子稅務局更正申報 登錄電子稅務局:使用公司的賬號和密碼登錄當?shù)氐碾娮佣悇站帧?進入申報更正模塊:在 “我要辦稅” 或類似的菜單中,找到 “申報錯誤更正” 或 “申報更正” 功能模塊。 選擇需更正的申報表:在列表中找到對應的增值稅一般納稅人申報表(例如增值稅及附加稅費申報表附列資料一、主表等),選擇需要更正的所屬期(2024 年 3 月)。 修改數(shù)據(jù):將錯誤填寫在一般項目中的即征即退稅款 453846 調整到即征即退相應欄次,同時根據(jù)報表邏輯關系,系統(tǒng)會自動調整相關的計算結果,如應納稅額等。確保修改后的數(shù)據(jù)準確無誤,與實際的稅款繳納情況相符。 提交更正申報:完成數(shù)據(jù)修改后,點擊 “提交” 或 “保存” 按鈕,按照系統(tǒng)提示完成更正申報的流程。有些地區(qū)可能需要填寫更正原因等信息。 辦稅服務廳更正申報 如果電子稅務局無法完成更正申報,或者遇到系統(tǒng)問題,可以攜帶以下資料到主管稅務機關的辦稅服務廳辦理更正申報: 《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》及附列資料:填寫正確的申報表,將即征即退稅款填寫到正確的欄次。 稅務登記證件:如營業(yè)執(zhí)照副本等,用于證明公司身份。 情況說明:詳細說明申報表填寫錯誤的原因、錯誤的具體內容以及正確的填寫方式等,加蓋公司公章。 已繳納稅款的憑證:如銀行繳款回單等,證明公司已繳納了即征即退的稅款 453846,以便稅務機關核實。
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你好老師建筑公司,本月開出3個的工程款發(fā)票,費用票是不是本季度進來就可以
家權老師
??|
提問時間:01/15 17:01
#稅務#
是的,就是那樣子的,
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老師,請問已簽好的合同,可以 重新簽訂一份把日期修改下嗎,內容不變,主要是我公司租賃的危險品車輛,10月多租賃的,當時我們沒有資質,出租方租給我們了,11月4日我們的資質下來了,出租方擔心租給沒有資質的企業(yè)有很大風險,所以我們現(xiàn)在把合同日期修改下,然后之前的作廢,按照11月4日開始租這個生效,可以嗎,租賃費是去年10月支付的,發(fā)票也是當月開了
波德老師
??|
提問時間:01/15 17:01
#稅務#
你好,發(fā)票、付款要在合同日期之后
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老師,個體需要報個稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/15 16:58
#稅務#
個體需要報經營所得個稅,不報工資個稅
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老師,公司買的國畫裝飾辦公室計入到什么科目呢
鄒老師
??|
提問時間:01/15 16:56
#稅務#
你好,可以計入 管理費用 科目核算
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你好老師如果上年本年利潤未結轉,今年12月底的利潤包含上年利潤嗎
鄒老師
??|
提問時間:01/15 16:56
#稅務#
你好,你是指今年結轉本年利潤的金額嗎? 如果是,是包括的(因為上年沒有結轉)
?閱讀? 24
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一般納稅人季度報送的資產負債表,應交稅費那一欄一定要和本期實際繳納的稅款數(shù)一樣嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時間:01/15 16:55
#稅務#
您好,資產負債表應交稅費那一欄是本期的余額,不是實繳額,實繳納稅是含在本期發(fā)生額里的。
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老師,您好!請問工會經費如何申報呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 16:53
#稅務#
你好,這按工資總額申報就行
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