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個(gè)稅申報(bào)時(shí),如果臨時(shí)工申報(bào)當(dāng)月是雇員,第二個(gè)月沒有用改成其他,第三個(gè)月又改為雇員申報(bào),那第三個(gè)月的免稅額度會(huì)按三個(gè)月的額度匯總計(jì)算嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:58
#稅務(wù)#
對(duì)的,是的,累計(jì)扣除費(fèi)用從入職的那個(gè)月開始算。
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老師:成立于24年10月、農(nóng)民專業(yè)合作社4季度申報(bào)時(shí)、給成員工資12000元(3個(gè)月4000元/人)、本期收入填12000元、還填寫本期免稅收入嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:58
#稅務(wù)#
你好,不需要填寫免稅收入。
?閱讀? 22
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請(qǐng)問(wèn)老師,代開普票和代開專票費(fèi)用是一樣的嗎?就是收取的票點(diǎn)是一樣的嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:57
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是一樣的
?閱讀? 22
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社保終繳客戶端怎么下載?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:56
#稅務(wù)#
百度當(dāng)?shù)囟惥止倬W(wǎng),我要下載
?閱讀? 24
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用無(wú)形資產(chǎn)實(shí)繳要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:56
#稅務(wù)#
是的,需要交印花稅的,具體什么資產(chǎn)?
?閱讀? 18
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老師好!公司收生態(tài)公益林管護(hù)服務(wù)費(fèi)需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:56
#稅務(wù)#
公司收生態(tài)公益林管護(hù)服務(wù)費(fèi),不需要交印花稅
?閱讀? 24
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一問(wèn)題一直頭疼,9月份有一筆賬是這樣記錄做分錄 借:固定資產(chǎn)XX車40萬(wàn) 貸:銀行存款 40萬(wàn) 那個(gè)暫估費(fèi)借:管理費(fèi)用 40萬(wàn)貸: 其他應(yīng)付款 40萬(wàn) 10月沖銷 暫估我是借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)XX車 貸:累計(jì)折舊xxx車 現(xiàn)在是賬上是一次性折舊了,后續(xù)我正頭疼
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 賬上不能一次性折舊的,要按年限折舊的。你多折舊的沖回
?閱讀? 43
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老師今天是最后一天申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,我今天申報(bào)錯(cuò)誤了,明天可以修改嗎?修改還是直接在電子稅務(wù)局?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:55
#稅務(wù)#
在匯算前都可以更正申報(bào)的
?閱讀? 29
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老師,監(jiān)理公司。分公司實(shí)際是**總公司,借用總公司的資質(zhì)開展業(yè)務(wù),有業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)會(huì)給總公司管理費(fèi),如果分公司將管理費(fèi)對(duì)公到總公司涉及到增值稅么?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:54
#稅務(wù)#
你好,在外賬上面是不涉及的。
?閱讀? 25
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老師,勞務(wù)報(bào)酬是按照含增值稅金額申報(bào)個(gè)稅的嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:54
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是按不含稅來(lái)申報(bào)的。
?閱讀? 25
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老師,22年多收客戶的錢,一直沒有退給客戶,也沒記賬,24年怎樣記賬比較合理?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:53
#稅務(wù)#
你現(xiàn)在要做賬就不想退了就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
?閱讀? 19
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老師麻煩問(wèn)一下怎樣才知道產(chǎn)生印花稅沒有
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:51
#稅務(wù)#
發(fā)生印花稅法列示的合同業(yè)務(wù),就要申報(bào)印花稅
?閱讀? 29
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老師,我在公戶轉(zhuǎn)賬,農(nóng)村商業(yè)銀行的,怎么顯示這樣是什么意思
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:49
#稅務(wù)#
那個(gè)賬戶有問(wèn)題。聯(lián)系你的開戶行處理
?閱讀? 20
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勞務(wù)派遣公司,開具代發(fā)薪資的發(fā)票,是0稅率嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:49
#稅務(wù)#
你好,如果只是代發(fā),其實(shí)不用開發(fā)票的。
?閱讀? 27
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個(gè)體戶有收入但未開票,還沒有成本費(fèi)用票,怎么申報(bào)個(gè)稅
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:49
#稅務(wù)#
按利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫季度申報(bào)
?閱讀? 29
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老師,這個(gè)D選項(xiàng)對(duì)的嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:48
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)正確的,消費(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅
?閱讀? 212
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請(qǐng)教老師,我們給員工買手機(jī),這邊商店說(shuō),讓我們公戶打給個(gè)人戶款,可以給我們開發(fā)票,對(duì)我們公司有影響嘛
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:46
#稅務(wù)#
你好,依描述,對(duì)我們公司無(wú)影響
?閱讀? 53
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老師你好,我這里有一份土地租賃30年期的合同,我分期確認(rèn)收入時(shí),是按30年分期還是按20年啊,應(yīng)為土地租賃最長(zhǎng)不超過(guò)20年有效,超過(guò)部分無(wú)效?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:46
#稅務(wù)#
一次收了30年的 安20年分?jǐn)偩托?/a>
?閱讀? 24
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稅控盤不能抄報(bào)稅,怎么辦,重新登錄了還是不行
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:45
#稅務(wù)#
你好,你看下你開票截止日期是哪?一個(gè)月是12月嗎?他上面寫著。
?閱讀? 35
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你好老師 我們是教育咨詢類公司 主要業(yè)務(wù)是銷售自行研發(fā)的試卷及銷售購(gòu)進(jìn)的考試提分練習(xí)冊(cè) 開票類目怎么選啊
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:43
#稅務(wù)#
你好,貨物—紙、印刷品
?閱讀? 25
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您好,老師,我想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模,開了5個(gè)點(diǎn)的普票,季度沒有超30萬(wàn),這5個(gè)點(diǎn)需要交嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:42
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是可以免稅的。
?閱讀? 17
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老師 我問(wèn)一下二手車交易市場(chǎng)的增值稅怎么申報(bào)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:37
#稅務(wù)#
您好 自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的一般納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,由原按照簡(jiǎn)易辦法依 3%征收率減按 2%征收增值稅改為減按 0.5%征收增值稅。在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),減按 0.5%征收率征收增值稅的銷售額,應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))“二、簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”中 “3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 相應(yīng)欄次;對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額,按銷售額的 2.5%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》“應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
?閱讀? 32
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小微企業(yè),我們還沒有收入,如何報(bào)稅???
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:35
#稅務(wù)#
你好,沒有收入的情況是零申報(bào)
?閱讀? 261
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老師你好,出現(xiàn)如圖情況該怎么處理呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:34
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以忽略
?閱讀? 16
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會(huì)議展覽地點(diǎn)在境外的會(huì)議展覽服務(wù)簽訂合同繳納印花稅嗎。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:34
#稅務(wù)#
會(huì)議展覽服務(wù)簽訂合同,不繳納印花稅
?閱讀? 35
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請(qǐng)問(wèn)下老師,小規(guī)模一年是有120萬(wàn)的免稅額,但是如果要開專票的話,稅額是怎么核算
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:33
#稅務(wù)#
你如果開3%的就按照3%來(lái)交。
?閱讀? 253
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老師,應(yīng)交稅費(fèi)在負(fù)數(shù),我現(xiàn)在想調(diào)整,科目應(yīng)該怎么錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:32
#稅務(wù)#
調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)體現(xiàn)就行
?閱讀? 14
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應(yīng)交稅費(fèi)在負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,科目怎么錄
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:30
#稅務(wù)#
你好 應(yīng)交稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù) 證明進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵 不需要處理
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老師:我想要咨詢一下出口退稅里面的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)。25年1月份我們辦理好加工貿(mào)易手冊(cè),1.11號(hào)我們有進(jìn)口貨物發(fā)生。稅務(wù)這塊我要做什么?要稅務(wù)要備案嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:30
#稅務(wù)#
在 2025 年 1 月辦理好加工貿(mào)易手冊(cè)并于 11 日有進(jìn)口貨物發(fā)生后,稅務(wù)方面需要進(jìn)行以下操作: 備案 需要進(jìn)行計(jì)劃分配率備案,在申報(bào)免抵退稅前,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《進(jìn)料加工企業(yè)計(jì)劃分配率備案表》及電子數(shù)據(jù)。如果是以雙委托方式從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè),委托方還應(yīng)報(bào)送代理進(jìn)、出口協(xié)議及進(jìn)料加工貿(mào)易手冊(cè)載明的計(jì)劃進(jìn)口總值和計(jì)劃出口總值。 進(jìn)口環(huán)節(jié)稅務(wù)處理 取得進(jìn)口報(bào)關(guān)單及相關(guān)憑證:在進(jìn)口貨物時(shí),應(yīng)確保取得海關(guān)出具的進(jìn)口報(bào)關(guān)單、進(jìn)口發(fā)票等相關(guān)憑證,這些憑證是后續(xù)稅務(wù)處理的重要依據(jù)。 確定進(jìn)口料件的計(jì)稅價(jià)格:進(jìn)口料件的計(jì)稅價(jià)格通常以海關(guān)審定的成交價(jià)格為基礎(chǔ)的到岸價(jià)格作為完稅價(jià)格。企業(yè)需要根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)單上的相關(guān)信息準(zhǔn)確確定進(jìn)口料件的計(jì)稅價(jià)格。 計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和關(guān)稅:根據(jù)進(jìn)口料件的計(jì)稅價(jià)格和適用的關(guān)稅稅率、增值稅稅率,計(jì)算應(yīng)繳納的關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。關(guān)稅 = 完稅價(jià)格 × 關(guān)稅稅率,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅 =(完稅價(jià)格 + 關(guān)稅)× 增值稅稅率。企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的稅款。 后續(xù)出口退稅申報(bào)準(zhǔn)備 記錄進(jìn)口料件的使用情況:在生產(chǎn)過(guò)程中,要準(zhǔn)確記錄進(jìn)口料件的使用情況,包括用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的數(shù)量、金額等,以便在出口退稅申報(bào)時(shí)準(zhǔn)確核算。 收集出口退稅申報(bào)所需資料:除了進(jìn)口環(huán)節(jié)的相關(guān)憑證外,還需收集出口貨物的報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、收匯憑證等資料,為后續(xù)的出口退稅申報(bào)做好準(zhǔn)備。
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老師,公司2023.2購(gòu)買車,2053.9賣出。賣車價(jià)152220元(金額134707.96稅額17512.04),2023.9到現(xiàn)在都沒做賬,稅局讓在2023.9增值稅表報(bào)134707.96這個(gè)收入,怎么改增值稅報(bào)表跟所得稅報(bào)表,
王琳老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/15 15:30
#稅務(wù)#
你好 需要更正23.9增值稅申報(bào)表 把這筆收入加上繳納增值稅,可能會(huì)涉及到滯納金;所得稅表可以只調(diào)整23年匯算清繳補(bǔ)稅就可以了
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