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個稅申報時,如果臨時工申報當(dāng)月是雇員,第二個月沒有用改成其他,第三個月又改為雇員申報,那第三個月的免稅額度會按三個月的額度匯總計算嗎
郭老師
??|
提問時間:01/15 15:58
#稅務(wù)#
對的,是的,累計扣除費用從入職的那個月開始算。
?閱讀? 36
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老師:成立于24年10月、農(nóng)民專業(yè)合作社4季度申報時、給成員工資12000元(3個月4000元/人)、本期收入填12000元、還填寫本期免稅收入嗎
郭老師
??|
提問時間:01/15 15:58
#稅務(wù)#
你好,不需要填寫免稅收入。
?閱讀? 22
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請問老師,代開普票和代開專票費用是一樣的嗎?就是收取的票點是一樣的嗎?
小菲老師
??|
提問時間:01/15 15:57
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是一樣的
?閱讀? 22
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社保終繳客戶端怎么下載?
文文老師
??|
提問時間:01/15 15:56
#稅務(wù)#
百度當(dāng)?shù)囟惥止倬W(wǎng),我要下載
?閱讀? 24
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用無形資產(chǎn)實繳要交印花稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 15:56
#稅務(wù)#
是的,需要交印花稅的,具體什么資產(chǎn)?
?閱讀? 18
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老師好!公司收生態(tài)公益林管護服務(wù)費需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/15 15:56
#稅務(wù)#
公司收生態(tài)公益林管護服務(wù)費,不需要交印花稅
?閱讀? 24
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一問題一直頭疼,9月份有一筆賬是這樣記錄做分錄 借:固定資產(chǎn)XX車40萬 貸:銀行存款 40萬 那個暫估費借:管理費用 40萬貸: 其他應(yīng)付款 40萬 10月沖銷 暫估我是借:管理費用負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借:管理費用-固定資產(chǎn)XX車 貸:累計折舊xxx車 現(xiàn)在是賬上是一次性折舊了,后續(xù)我正頭疼
小菲老師
??|
提問時間:01/15 15:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 賬上不能一次性折舊的,要按年限折舊的。你多折舊的沖回
?閱讀? 43
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老師今天是最后一天申報財務(wù)報表,我今天申報錯誤了,明天可以修改嗎?修改還是直接在電子稅務(wù)局?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 15:55
#稅務(wù)#
在匯算前都可以更正申報的
?閱讀? 29
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老師,監(jiān)理公司。分公司實際是**總公司,借用總公司的資質(zhì)開展業(yè)務(wù),有業(yè)務(wù)發(fā)生時會給總公司管理費,如果分公司將管理費對公到總公司涉及到增值稅么?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 15:54
#稅務(wù)#
你好,在外賬上面是不涉及的。
?閱讀? 25
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老師,勞務(wù)報酬是按照含增值稅金額申報個稅的嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/15 15:54
#稅務(wù)#
你好,這個是按不含稅來申報的。
?閱讀? 25
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老師,22年多收客戶的錢,一直沒有退給客戶,也沒記賬,24年怎樣記賬比較合理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 15:53
#稅務(wù)#
你現(xiàn)在要做賬就不想退了就計入營業(yè)外收入
?閱讀? 19
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老師麻煩問一下怎樣才知道產(chǎn)生印花稅沒有
文文老師
??|
提問時間:01/15 15:51
#稅務(wù)#
發(fā)生印花稅法列示的合同業(yè)務(wù),就要申報印花稅
?閱讀? 29
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老師,我在公戶轉(zhuǎn)賬,農(nóng)村商業(yè)銀行的,怎么顯示這樣是什么意思
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 15:49
#稅務(wù)#
那個賬戶有問題。聯(lián)系你的開戶行處理
?閱讀? 20
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勞務(wù)派遣公司,開具代發(fā)薪資的發(fā)票,是0稅率嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 15:49
#稅務(wù)#
你好,如果只是代發(fā),其實不用開發(fā)票的。
?閱讀? 27
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個體戶有收入但未開票,還沒有成本費用票,怎么申報個稅
文文老師
??|
提問時間:01/15 15:49
#稅務(wù)#
按利潤表數(shù)據(jù)填寫季度申報
?閱讀? 29
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老師,這個D選項對的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 15:48
#稅務(wù)#
是的,那個正確的,消費稅是價內(nèi)稅
?閱讀? 212
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請教老師,我們給員工買手機,這邊商店說,讓我們公戶打給個人戶款,可以給我們開發(fā)票,對我們公司有影響嘛
文文老師
??|
提問時間:01/15 15:46
#稅務(wù)#
你好,依描述,對我們公司無影響
?閱讀? 53
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老師你好,我這里有一份土地租賃30年期的合同,我分期確認(rèn)收入時,是按30年分期還是按20年啊,應(yīng)為土地租賃最長不超過20年有效,超過部分無效?
郭老師
??|
提問時間:01/15 15:46
#稅務(wù)#
一次收了30年的 安20年分?jǐn)偩托?/a>
?閱讀? 24
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稅控盤不能抄報稅,怎么辦,重新登錄了還是不行
郭老師
??|
提問時間:01/15 15:45
#稅務(wù)#
你好,你看下你開票截止日期是哪?一個月是12月嗎?他上面寫著。
?閱讀? 35
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你好老師 我們是教育咨詢類公司 主要業(yè)務(wù)是銷售自行研發(fā)的試卷及銷售購進(jìn)的考試提分練習(xí)冊 開票類目怎么選啊
文文老師
??|
提問時間:01/15 15:43
#稅務(wù)#
你好,貨物—紙、印刷品
?閱讀? 25
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您好,老師,我想問一下,我們是小規(guī)模,開了5個點的普票,季度沒有超30萬,這5個點需要交嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 15:42
#稅務(wù)#
你好,這個是可以免稅的。
?閱讀? 17
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老師 我問一下二手車交易市場的增值稅怎么申報
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/15 15:37
#稅務(wù)#
您好 自 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期間,從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的一般納稅人銷售其收購的二手車,由原按照簡易辦法依 3%征收率減按 2%征收增值稅改為減按 0.5%征收增值稅。在辦理增值稅納稅申報時,減按 0.5%征收率征收增值稅的銷售額,應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))“二、簡易計稅方法計稅”中 “3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 相應(yīng)欄次;對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額,按銷售額的 2.5%計算填寫在《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》“應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次
?閱讀? 32
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小微企業(yè),我們還沒有收入,如何報稅啊?
暖暖老師
??|
提問時間:01/15 15:35
#稅務(wù)#
你好,沒有收入的情況是零申報
?閱讀? 261
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老師你好,出現(xiàn)如圖情況該怎么處理呢?
樸老師
??|
提問時間:01/15 15:34
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不注冊營業(yè)執(zhí)照可以忽略
?閱讀? 16
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會議展覽地點在境外的會議展覽服務(wù)簽訂合同繳納印花稅嗎。
文文老師
??|
提問時間:01/15 15:34
#稅務(wù)#
會議展覽服務(wù)簽訂合同,不繳納印花稅
?閱讀? 35
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請問下老師,小規(guī)模一年是有120萬的免稅額,但是如果要開專票的話,稅額是怎么核算
宋生老師
??|
提問時間:01/15 15:33
#稅務(wù)#
你如果開3%的就按照3%來交。
?閱讀? 253
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老師,應(yīng)交稅費在負(fù)數(shù),我現(xiàn)在想調(diào)整,科目應(yīng)該怎么錄
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/15 15:32
#稅務(wù)#
調(diào)整在其他流動資產(chǎn)體現(xiàn)就行
?閱讀? 14
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應(yīng)交稅費在負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,科目怎么錄
王琳老師
??|
提問時間:01/15 15:30
#稅務(wù)#
你好 應(yīng)交稅費科目是負(fù)數(shù) 證明進(jìn)項稅額有留抵 不需要處理
?閱讀? 34
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老師:我想要咨詢一下出口退稅里面的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)。25年1月份我們辦理好加工貿(mào)易手冊,1.11號我們有進(jìn)口貨物發(fā)生。稅務(wù)這塊我要做什么?要稅務(wù)要備案嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/15 15:30
#稅務(wù)#
在 2025 年 1 月辦理好加工貿(mào)易手冊并于 11 日有進(jìn)口貨物發(fā)生后,稅務(wù)方面需要進(jìn)行以下操作: 備案 需要進(jìn)行計劃分配率備案,在申報免抵退稅前,應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)報送《進(jìn)料加工企業(yè)計劃分配率備案表》及電子數(shù)據(jù)。如果是以雙委托方式從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè),委托方還應(yīng)報送代理進(jìn)、出口協(xié)議及進(jìn)料加工貿(mào)易手冊載明的計劃進(jìn)口總值和計劃出口總值。 進(jìn)口環(huán)節(jié)稅務(wù)處理 取得進(jìn)口報關(guān)單及相關(guān)憑證:在進(jìn)口貨物時,應(yīng)確保取得海關(guān)出具的進(jìn)口報關(guān)單、進(jìn)口發(fā)票等相關(guān)憑證,這些憑證是后續(xù)稅務(wù)處理的重要依據(jù)。 確定進(jìn)口料件的計稅價格:進(jìn)口料件的計稅價格通常以海關(guān)審定的成交價格為基礎(chǔ)的到岸價格作為完稅價格。企業(yè)需要根據(jù)進(jìn)口報關(guān)單上的相關(guān)信息準(zhǔn)確確定進(jìn)口料件的計稅價格。 計算進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和關(guān)稅:根據(jù)進(jìn)口料件的計稅價格和適用的關(guān)稅稅率、增值稅稅率,計算應(yīng)繳納的關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。關(guān)稅 = 完稅價格 × 關(guān)稅稅率,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅 =(完稅價格 + 關(guān)稅)× 增值稅稅率。企業(yè)應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的稅款。 后續(xù)出口退稅申報準(zhǔn)備 記錄進(jìn)口料件的使用情況:在生產(chǎn)過程中,要準(zhǔn)確記錄進(jìn)口料件的使用情況,包括用于生產(chǎn)出口產(chǎn)品的數(shù)量、金額等,以便在出口退稅申報時準(zhǔn)確核算。 收集出口退稅申報所需資料:除了進(jìn)口環(huán)節(jié)的相關(guān)憑證外,還需收集出口貨物的報關(guān)單、出口發(fā)票、收匯憑證等資料,為后續(xù)的出口退稅申報做好準(zhǔn)備。
?閱讀? 18
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老師,公司2023.2購買車,2053.9賣出。賣車價152220元(金額134707.96稅額17512.04),2023.9到現(xiàn)在都沒做賬,稅局讓在2023.9增值稅表報134707.96這個收入,怎么改增值稅報表跟所得稅報表,
王琳老師
??|
提問時間:01/15 15:30
#稅務(wù)#
你好 需要更正23.9增值稅申報表 把這筆收入加上繳納增值稅,可能會涉及到滯納金;所得稅表可以只調(diào)整23年匯算清繳補稅就可以了
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