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老師 請問銷售庫存商品的分錄怎么寫的
東老師
??|
提問時間:01/14 21:59
#稅務(wù)#
借,銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
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補(bǔ)繳7至11月的社保,是補(bǔ)繳單位部分還是個人部分的
小鎖老師
??|
提問時間:01/14 21:59
#稅務(wù)#
您好,這個是屬于個人,單位都需要的,基數(shù)修改
?閱讀? 20
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老師好,預(yù)報季度所得稅時,里面有一項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損,他這一項(xiàng)是自己系統(tǒng)自動帶出來的是吧?因?yàn)槲覉蟮?00萬的利潤,他這個彌補(bǔ)以前年度虧損也是和利潤一樣的數(shù)字,這個需要管他嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/14 21:59
#稅務(wù)#
您好,是自動帶出來的,不用管他
?閱讀? 23
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老師我在申報個人經(jīng)營所得的收入的時候提示我家開票不含稅申報收入的、填寫時提示必須和定期定額申報表數(shù)據(jù)一致大于等于135萬呢、我家每個季度核定45萬呢、已哪個數(shù)據(jù)填寫呢?
王琳老師
??|
提問時間:01/14 21:57
#稅務(wù)#
你好,定期定額申報表數(shù)據(jù)也是按照實(shí)際開票收入填寫
?閱讀? 60
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老師,社保衛(wèi)生服務(wù)站,屬于民辦非企業(yè),每年有幾十萬的財政撥付的公衛(wèi)經(jīng)費(fèi),這屬于專項(xiàng)資金,??顚S妹馑枚悺U垎栠@項(xiàng)專項(xiàng)資金花費(fèi)時,比如攤銷的房租及水電費(fèi)需要發(fā)票才能入帳嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/14 21:51
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要發(fā)票,才可以的
?閱讀? 9
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您好,個稅一年是指繳款月還是歸屬月啊
小鎖老師
??|
提問時間:01/14 21:49
#稅務(wù)#
您好,這個的話是屬于歸屬月
?閱讀? 6
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公司是一般納稅人,55人,屬于一般企業(yè)還是小企業(yè)?
東老師
??|
提問時間:01/14 21:49
#稅務(wù)#
你好,這個是屬于一般企業(yè)
?閱讀? 14
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12月份的稅費(fèi)8千多,社保3萬多,稅費(fèi)正常交,社保費(fèi)延期繳納會有什么影響,資金周轉(zhuǎn)不過來了
小鎖老師
??|
提問時間:01/14 21:48
#稅務(wù)#
您好,這個的話,如果不繳納的話,這個可能是會有滯納金
?閱讀? 8
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問小規(guī)模。一個季度的銷售額是25.4萬是不是不交增值稅?
東老師
??|
提問時間:01/14 21:45
#稅務(wù)#
你好,這種情況是不需要繳納
?閱讀? 31
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老師好,小規(guī)模活動公司收入拍賣個人捐贈物品,包括經(jīng)過設(shè)計的翡翠吊墜把件,珍珠項(xiàng)鏈,琥珀項(xiàng)鏈,全部款項(xiàng)入公戶,這些需要交消費(fèi)稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/14 21:42
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要繳納的,因?yàn)檫@部分,是有要求的
?閱讀? 17
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老板用私卡收款。不做納稅申報有什么風(fēng)險?
小鎖老師
??|
提問時間:01/14 21:39
#稅務(wù)#
您好,這個的話,可能后期,是會有罰款的,這個
?閱讀? 24
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往年應(yīng)付賬款貸方有余額欠幾個供貨商每家?guī)资f,共三百萬。。實(shí)際不欠款,很久了當(dāng)時應(yīng)該是現(xiàn)金付的,沒有留收據(jù)憑證怎么辦??沒原始憑證能直接貸現(xiàn)金付了嗎?
東老師
??|
提問時間:01/14 21:39
#稅務(wù)#
您好,這種情況確實(shí)是現(xiàn)金支付的嗎
?閱讀? 21
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老師,危貨資質(zhì)辦下來前是否可以開具危險品運(yùn)輸發(fā)票呢,經(jīng)營范圍有危險品運(yùn)輸
小鎖老師
??|
提問時間:01/14 21:34
#稅務(wù)#
您好,這個范圍有的話可以開
?閱讀? 24
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老師,與學(xué)校合作的單位,比如說承包學(xué)校的食堂,那分有暑假和寒假,這兩假就有3個月之久,請問我們招進(jìn)來 的廚師、后勤服務(wù)人員在上學(xué)期間是整月整月的正常上班,然后寒暑假就都是放假狀態(tài),請問這種用工模式可以視作是靈活用工嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/14 21:26
#稅務(wù)#
您好,是的,靈活用工是規(guī)定時間內(nèi)完成規(guī)定任務(wù),我們這個是的
?閱讀? 55
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2024年7月稅務(wù)注銷,2024年12月重新開通稅務(wù),個稅認(rèn)定有效也是從12月1日開始,申報12月個稅時申報失敗,提示稅款所屬期[202411]未申報,請補(bǔ)報后,再申報本稅款所屬期的申報表,一直追溯到8月,申報失敗,提示申報反饋信息:申報失敗,扣繳單位無有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,請教老師怎么解決(不去稅務(wù)局情況下)
小正老師
??|
提問時間:01/14 21:24
#稅務(wù)#
現(xiàn)在補(bǔ)申報11月份提示什么
?閱讀? 80
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請問一下,本單位是一家門診,現(xiàn)在年末要申報企業(yè)所得稅和增值稅。如果這兩個稅種年末填報數(shù)據(jù)有誤的話,什么時候可以更正?。恳堰^申報的截止期謝謝你
東老師
??|
提問時間:01/14 21:16
#稅務(wù)#
你好,即使過了申報期也是可以更正的
?閱讀? 19
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個體戶1月15日必須申報的稅種有哪些,個稅只用報一個經(jīng)營所得就行了嗎?年終匯算申報是在3月31日之前?那A表,B表,C表啥時候截止申報
小正老師
??|
提問時間:01/14 21:15
#稅務(wù)#
你好,1月15日前必須申報增值稅,附加稅,經(jīng)營所得季度預(yù)繳,A表的年度匯算需要在3月31日之前完成
?閱讀? 23
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廣東有規(guī)定以前注冊的公司的投資款應(yīng)該在什么時候?qū)嵗U完成嗎
東老師
??|
提問時間:01/14 21:10
#稅務(wù)#
這個是什么時候注冊的?
?閱讀? 14
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老師,我們沒有危貨運(yùn)輸資質(zhì)之前,是不是就開不了危險品方面的運(yùn)費(fèi)發(fā)票
小林老師
??|
提問時間:01/14 21:10
#稅務(wù)#
你好,是的,你的理解非常正確
?閱讀? 20
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老師個體戶經(jīng)營所得年報的成本費(fèi)用中的稅金包括哪些稅種?
雪兒老師
??|
提問時間:01/14 21:09
#稅務(wù)#
營業(yè)稅金及附加, 城市維護(hù)建設(shè)稅,附加費(fèi),地方教育費(fèi)
?閱讀? 14
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老師,個體戶季度不超30萬免增值稅,請問如果在第一個月可以直接開20萬嗎,然后第二個月第三個月開五萬,這樣可以嗎,還是每個月都不能超十萬
小愛老師
??|
提問時間:01/14 21:08
#稅務(wù)#
您好,按季度申報的只要季度不超過30萬就可以,如果你是按季度申報增值稅的你的方案可以
?閱讀? 23
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老師好,2024年利潤總額是10萬元 查詢可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計是461838.07 是不是不繳納企業(yè)所得稅
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/14 21:07
#稅務(wù)#
你好,是的,直接就彌補(bǔ)以前年度虧損了。
?閱讀? 9
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請問年度匯算清繳需要調(diào)增的地方,沒計提企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理?
雪兒老師
??|
提問時間:01/14 21:07
#稅務(wù)#
計提所得稅,會計分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 2、繳納所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅。 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用
?閱讀? 13
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小規(guī)模納稅人,做費(fèi)用暫估入賬,會計分錄怎么寫
東老師
??|
提問時間:01/14 21:06
#稅務(wù)#
借,管理費(fèi)用貸,應(yīng)付賬款暫估
?閱讀? 25
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7月份稅務(wù)已注銷,12月新開通稅務(wù)后1月申報個稅總是提示上期未申報要補(bǔ)申報,申報失敗。是什么原因,怎么解決
琦禎異寶
??|
提問時間:01/14 21:04
#稅務(wù)#
您好,補(bǔ)申報8 9 10 11這4個月不能漏了,因?yàn)槲覀冎匦麻_通,前面的要銜接上
?閱讀? 28
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調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯,異常所在server名hxhd_scsw_svr008,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:上期未申報:征收項(xiàng)目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)征收項(xiàng)目:增值稅品目:軟件服務(wù)未申報。 只能去現(xiàn)場報嗎
張瑞雪老師
??|
提問時間:01/14 21:03
#稅務(wù)#
你好,你們11月的增值稅沒申報嗎?
?閱讀? 186
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同一個地址能注冊多家企業(yè)嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/14 21:03
#稅務(wù)#
你好,不是同一個門牌的可以
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老師,綜合所得申報 最后一個月工資發(fā)1萬(個稅不用交,試了發(fā)1.1萬就會產(chǎn)生個稅) 剩余的2.3萬 我用來申報一次性獎金 個稅是從員工個人那扣 還是公司扣 員工專項(xiàng)附加扣除 選得自己申報
東老師
??|
提問時間:01/14 21:01
#稅務(wù)#
你好,這個是公司代扣代繳的
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請問一下分公司怎么申報稅
東老師
??|
提問時間:01/14 21:00
#稅務(wù)#
你好,分公司如果獨(dú)立核算的話增值稅自己申報,企業(yè)所得稅匯總到總公司申報
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老師你好!第四季度所有報表都已申報,增值稅還沒有繳稅,可以更正嗎?報表是否可以更正?謝謝!
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 20:57
#稅務(wù)#
你好,同學(xué)。只要沒有繳款,在稅務(wù)系統(tǒng)中,可以更正申報。報表也可以更正。
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