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稅務(wù)師 關(guān)于工資薪金申報(bào)的個(gè)人所得稅金額2%的手續(xù)費(fèi)返還是否應(yīng)該確認(rèn)增值稅收入
范老師
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提問時(shí)間:02/26 16:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)取得的個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還需確認(rèn)增值稅收入,稅法中明確將“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”納入增值稅應(yīng)稅范圍,包括各類經(jīng)紀(jì)、中介、代理服務(wù)。企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅并取得手續(xù)費(fèi)返還,屬于為稅務(wù)機(jī)關(guān)提供代理服務(wù)并獲取報(bào)酬,符合“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”定義。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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甲公司2020年9月1日將其于2018年1月1日購入的當(dāng)日發(fā)行的債券轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)款為2100萬元,該債券的面值為2000萬元,票面年利率為3%,到期一次還本付息,期限為3年。甲公司根據(jù)其管理該債券的業(yè)務(wù)模式和該債券的合同現(xiàn)金流量特征,將該債券分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。轉(zhuǎn)讓時(shí),利息調(diào)整明細(xì)科目的借方余額為12萬元,2020年6月30日,該債券投資的減值準(zhǔn)備金額為25萬元,甲公司轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)金融資產(chǎn)應(yīng)確認(rèn)的投資收益為(?。┤f元。 A. -7 B. 113 C. 137 D. 17 老師,這里的應(yīng)計(jì)利息為什么按2年計(jì)算,不是2018年1.1發(fā)行,2020年9.1日轉(zhuǎn)讓嗎?
郭鋒老師
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提問時(shí)間:02/26 14:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 債券從2018年1月1日發(fā)行到2020年9月1日轉(zhuǎn)讓,期間超過了2年但未滿3年。因?yàn)槔⑹堑狡谝淮沃Ц?,在?jì)算應(yīng)計(jì)利息時(shí)通常會(huì)算上整年的利息,所以這里按2年計(jì)算應(yīng)計(jì)利息。實(shí)際操作中,可能會(huì)根據(jù)具體的會(huì)計(jì)政策和合同條款來精確到天數(shù),但在考試題目中,通常簡(jiǎn)化處理,取整年計(jì)算。因此,這里的應(yīng)計(jì)利息是按照2年來計(jì)算的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,想請(qǐng)問一下,免租期分?jǐn)偭俗饨?,但沒有發(fā)票,怎么入賬呢
文文老師
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提問時(shí)間:02/26 10:26
#稅務(wù)師#
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
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做結(jié)算專員崗位可以采集會(huì)計(jì)信息嗎?
張老師
??|
提問時(shí)間:02/25 18:20
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以,往來結(jié)算是會(huì)計(jì)工作的一部分,負(fù)責(zé)企業(yè)與企業(yè)之間的買方和賣方、付款和收款的核對(duì)及確認(rèn)。結(jié)算專員本就涉及會(huì)計(jì)信息的采集和處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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演藝人員餐費(fèi)能否記入營業(yè)成本嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/25 15:22
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)是做費(fèi)用,不是做成的。
?閱讀? 2
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老師問下,個(gè)體工商戶預(yù)繳時(shí),可以扣哪些費(fèi)用?匯算清繳時(shí)扣哪些費(fèi)用?聽課聽蒙了
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/25 15:18
#稅務(wù)師#
按利潤表的數(shù)據(jù)填寫。另外,可扣除法定5000元/月
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公司買公司的房子需要繳納什么稅,稅率多少呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/25 15:07
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)需要印花稅萬分之五,契稅1~4%,看當(dāng)?shù)氐亩惵?/a>
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老師你好,小規(guī)模納稅人買了車子有進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣,后面升了一般納稅人了還能抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/25 14:47
#稅務(wù)師#
后面升了一般納稅人了,不能抵扣
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企業(yè)福利費(fèi)包含哪些費(fèi)用呀?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/25 14:45
#稅務(wù)師#
您好,比如給員工送的東西,發(fā)的現(xiàn)金,送給員的都算的
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文化創(chuàng)意企業(yè)增值稅加計(jì)遞減怎么計(jì)算,如何記賬呀?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/25 13:52
#稅務(wù)師#
你好,文化創(chuàng)意企業(yè)作為生活性服務(wù)業(yè)納稅人,可按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額。政策執(zhí)行期限為2023年1月1日至2027年12月31日。 2. 計(jì)算方法 假設(shè)某文化創(chuàng)意企業(yè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬元,則加計(jì)抵減額計(jì)算如下: 當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額 = 當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 × 加計(jì)抵減比例 = 10萬元 × 10% = 1萬元
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演藝公司增值稅加計(jì)遞減怎么計(jì)算,如何記賬呀?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/25 13:49
#稅務(wù)師#
你好,你是因?yàn)槭裁炊佑?jì)抵減,正常這個(gè)類型的公司是沒有加計(jì)抵減的呀?
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演藝人員的費(fèi)用能列入營業(yè)成本嗎?
宋生老師
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提問時(shí)間:02/25 13:46
#稅務(wù)師#
你好,如果有你們支付你們負(fù)擔(dān)的話可以計(jì)入成本。
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給外國員工負(fù)擔(dān)的房租怎么記賬,進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/25 13:34
#稅務(wù)師#
你好,你租的這個(gè)房子是在國內(nèi)租的還是在國外租的?
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員工宿舍不再繼續(xù)租了,需要支付退組違約金,怎么記賬呀?
東老師
??|
提問時(shí)間:02/25 13:27
#稅務(wù)師#
您好,違約金記入營業(yè)外支出
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老師,您好,請(qǐng)問公司取得土地或者房產(chǎn)需要繳納哪些稅,稅率和計(jì)稅依據(jù)是什么
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/25 13:01
#稅務(wù)師#
你好,契稅按照不含稅的金額乘以稅率,稅率一般是3%~5%。 印花稅按照不含稅的金額乘以萬分之5。小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。 持有期間每年都需要交房產(chǎn)稅,房屋原值乘以70%乘以1.2%,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。如果是只有土地沒有房屋的,不需要交房產(chǎn)稅。 還有一個(gè)土地使用稅,面積乘以單價(jià),看當(dāng)?shù)氐耐恋氐燃?jí)還有價(jià)格。
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律所還有簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法的開票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/25 11:36
#稅務(wù)師#
律所,若是一般納稅人,是6%稅率。
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演藝公司,演藝人員向公司借款無法償還,怎么核銷呢?需要什么手續(xù)?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/25 11:04
#稅務(wù)師#
可轉(zhuǎn)營業(yè)外支出科目
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請(qǐng)問老師,所有權(quán)是甲單位的房屋,開了一個(gè)乙藝術(shù)館,請(qǐng)問這個(gè)藝術(shù)館跟甲公司屬于什么關(guān)系呢?藝術(shù)館門票收入免費(fèi)
宋生老師
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提問時(shí)間:02/25 10:28
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以租賃對(duì)方的房子去開一個(gè)藝術(shù)館。
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請(qǐng)問老師:村集體經(jīng)濟(jì)組織:村民小分配(按村民人數(shù)四百多人,每人每年大概2600元左右,按年一次性發(fā)放)發(fā)放時(shí)寫的明目是(贍養(yǎng)老人及撫養(yǎng)子女費(fèi)發(fā)放)這個(gè)也要按分紅所得由集體經(jīng)濟(jì)組織代扣代繳分紅所得稅嗎?款項(xiàng)來源是村集體的共有土地或房屋租金收入。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/25 10:24
#稅務(wù)師#
你好,你們有營業(yè)執(zhí)照嗎這個(gè)
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物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi) 用收據(jù)可不可以做賬
文文老師
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提問時(shí)間:02/25 09:49
#稅務(wù)師#
物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi) 用收據(jù),可以做賬
?閱讀? 11
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影視公司代扣代繳的增值稅和所得稅怎么計(jì)算繳納呀?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/25 09:14
#稅務(wù)師#
你好,這是支付給境外的服務(wù)嗎?
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北京地區(qū)影視公司有稅務(wù)優(yōu)惠政策嘛?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/25 09:06
#稅務(wù)師#
增值稅優(yōu)惠 對(duì)電影制片、發(fā)行、放映企業(yè)取得的銷售電影拷貝收入、轉(zhuǎn)讓電影版權(quán)收入、電影發(fā)行收入以及農(nóng)村電影放映收入,免征增值稅。 城市電影放映服務(wù)可選擇按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法,按3%征收率繳納增值稅。 企業(yè)所得稅優(yōu)惠 經(jīng)營性文化事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)的,自轉(zhuǎn)制注冊(cè)之日起至2027年12月31日免征企業(yè)所得稅。
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稅審的方向有哪些呀?
宋生老師
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提問時(shí)間:02/25 08:59
#稅務(wù)師#
稅務(wù)審計(jì)的主要方向包括: 稅務(wù)合規(guī)性審查:檢查企業(yè)是否遵守稅收法律法規(guī),確保納稅申報(bào)準(zhǔn)確、稅款及時(shí)繳納。 稅收優(yōu)惠政策審查:核實(shí)企業(yè)是否符合優(yōu)惠政策條件,是否存在違規(guī)享受優(yōu)惠的情況。 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:識(shí)別企業(yè)在稅務(wù)管理中的潛在風(fēng)險(xiǎn),如發(fā)票管理、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)等
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請(qǐng)問證券承銷商傭金和手續(xù)費(fèi)為什么沖減資本公積,這個(gè)不是籌資費(fèi)用嗎,籌資費(fèi)用不是應(yīng)該計(jì)入權(quán)益工具或債務(wù)性工具的初始確認(rèn)金額嗎
范老師
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提問時(shí)間:02/24 22:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 證券承銷商傭金和手續(xù)費(fèi)在發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對(duì)價(jià)時(shí),是沖減資本公積的。這是因?yàn)檫@些費(fèi)用被視為與發(fā)行新的權(quán)益性證券直接相關(guān),而不是一般的籌資費(fèi)用,所以要沖減資本公積。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,公司原有4個(gè)自然人股東,注冊(cè)資金為1000萬元,實(shí)繳100萬元;現(xiàn)在增資擴(kuò)股,注冊(cè)資金增加到3000萬元,新進(jìn)股東股權(quán)占比為60%,原有4個(gè)股東股權(quán)占比共40%,原有股東會(huì)有視為轉(zhuǎn)讓股權(quán)繳納個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
董孝彬老師
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提問時(shí)間:02/24 21:51
#稅務(wù)師#
您好,有的,盡管原有股東未直接轉(zhuǎn)讓股權(quán),但股權(quán)被稀釋,稅務(wù)部門可能將其視為以低價(jià)轉(zhuǎn)讓部分股權(quán),要求繳納個(gè)人所得稅(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓20%)。 2.考慮分期增資,降低一次性股權(quán)稀釋帶來的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。與稅務(wù)部門溝通
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老師可以這樣計(jì)算嗎?2021年折舊=880*40%/12*9=264萬 2022年折舊=(880-264)*40%=246.4萬
王琳老師
??|
提問時(shí)間:02/24 21:12
#稅務(wù)師#
你好,可以這樣計(jì)算的,這是按照雙倍余額法計(jì)算的
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網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)屬于什么科目啊
董孝彬老師
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提問時(shí)間:02/24 18:30
#稅務(wù)師#
您好,銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)
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公司送給客戶的樣品,價(jià)值1000元,成本800元,請(qǐng)問是按照1000元進(jìn)行稅前扣除,還是要算200元的利潤?
小王老師
??|
提問時(shí)間:02/24 17:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 樣品應(yīng)該是免費(fèi)給顧客的吧,屬于為實(shí)現(xiàn)銷售發(fā)生的費(fèi)用,所以應(yīng)該按照成本金額計(jì)入銷售費(fèi)用,即: 借:銷售費(fèi)用800 貸:庫存商品800 按照成本800稅前扣除,這項(xiàng)業(yè)務(wù)不會(huì)產(chǎn)生利潤。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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律所的出資律師分紅等同于經(jīng)營所得交個(gè)稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/24 17:19
#稅務(wù)師#
你好,已經(jīng)申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅,再分紅不需要交個(gè)稅
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老師 我咋記得預(yù)科班老師說過 應(yīng)納稅額也稱為應(yīng)納所得稅額 怎么變成應(yīng)納稅所得額了?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/24 15:03
#稅務(wù)師#
應(yīng)納稅額也稱為應(yīng)納所得稅額,這是對(duì)的。這是指應(yīng)繳的稅
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