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1、A公司屬于園區(qū)管理單位,向園區(qū)其他公司供電,收電費,開發(fā)票,需要交印花稅嗎? 2、B公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),向施工單位轉售電需要交印花稅嗎?
范老師
??|
提問時間:03/06 21:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1.A公司向園區(qū)其他公司供電并開具發(fā)票的行為,不屬于印花稅列舉征稅的憑證,不征收印花稅?!咎崾尽堪l(fā)電廠與電網(wǎng)之間、電網(wǎng)與電網(wǎng)之間書立的購售電合同,應當按買賣合同稅目繳納印花稅。 2.B公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),向施工單位轉售電,不屬于印花稅列舉征稅的憑證,不征收印花稅。 祝您學習愉快!
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您好,我們公司在建設期,合同名稱是潛水攪拌器成套設備采購與安裝,金額比較大,按照進度付款,發(fā)票名稱開的是“潛水攪拌機”0.6套(2024年開具的金額700萬左右,金額有點大),后來開了‘潛水攪拌器0.3套’,這樣差著一個字可以不,這個月剛發(fā)現(xiàn)這個問題。不沖紅,讓對方單位寫個說明行嗎?跨年了,金額有點大。
衛(wèi)老師
??|
提問時間:03/06 15:08
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 發(fā)票名稱有差異,建議還是進行紅沖處理,以確保賬務的準確性與合規(guī)性。如果金額較大且已經(jīng)跨年,可以先讓對方單位出具情況說明,并盡快完成正確的開票和入賬流程。這樣既能保證財務記錄的真實性和完整性,也能避免稅務風險。 祝您學習愉快!
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企業(yè)匯算清繳時候,跨期有哪些情況?
郭老師
??|
提問時間:03/06 07:01
#稅務師#
跨期包含比如之前做了成本費用沒有發(fā)票 調(diào)增了 匯算清繳之后才收到 次年抵扣
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老師這里為什么要乘以90%?
董孝彬老師
??|
提問時間:03/05 22:15
#稅務師#
您好,這是一個優(yōu)惠 殘保金減免優(yōu)惠政策具體如下:1.自2024年1月1日起至2024年12月31日,對殘疾人就業(yè)保障金,實行分檔減繳政策。其中:用人單位安排殘疾人就業(yè)比例達到1%(含)以上,但未達到1.5%比例的,按規(guī)定應繳費額的50%繳納殘保金;用人單位安排殘疾人就業(yè)比例在1%以下的,按規(guī)定應繳費額的90%繳納殘保金。
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老師,公司把商鋪出租出去,一次性收了3年(36個月)的租金,公司也按一次性開票給了客戶。增值稅次月申報,確認確認收入是不是按月確認收入呢,客戶也按月結轉成本呢?
Fenny老師
??|
提問時間:03/05 21:45
#稅務師#
你好,是的,增值稅一次性申報,收入按月確認。
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老師沒理解答案。它怎么不用不含稅價格×3%?
董孝彬老師
??|
提問時間:03/05 20:59
#稅務師#
您好,這個特殊,就是含 稅的 (財稅2016年第25號)文規(guī)定,文化事業(yè)建設費繳納義務人應按照提供廣告服務取得的計費銷售額和3%的費率計算應繳費額,即:應繳費額=計費銷售額×3%
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老師C錯在哪里了?為啥E就是對的?
董孝彬老師
??|
提問時間:03/05 20:50
#稅務師#
您好,C:(財稅〔2016〕25號)規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)提供廣告服務的廣告媒介單位和戶外廣告經(jīng)營單位需要繳納文化事業(yè)建設費。但提供廣告服務的個人(包括個體工商戶和自然人)不屬于文化事業(yè)建設費的繳納義務人 E:(財稅〔2016〕60號)規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)提供娛樂服務的單位和個人,需要按照規(guī)定繳納文化事業(yè)建設費
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該綜合題,第一問的A選項有疑問,為何不是附條件的買賣合同(款項付清所有權由乙轉移到甲)
董孝彬老師
??|
提問時間:03/05 20:06
#稅務師#
您好,這個付款不構成條件 因為在買賣合同中,支付款項是買方的主要義務,而轉移所有權是賣方的主要義務。只有當買方履行其主要義務(即支付款項)后,合同才生效,從而觸發(fā)所有權的轉移
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關于建筑行業(yè)的工程收入,是不是收到預收款就要確認收入啊?
郭老師
??|
提問時間:03/05 18:20
#稅務師#
你可以根據(jù)完工進度來確認收入,你收到的錢不用做收入
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請問老師,單位是租賃的房屋,但是電費的開頭只能開給房東。房東把發(fā)票給到單位了,我可以直接做費用么?
文文老師
??|
提問時間:03/05 16:45
#稅務師#
可以 ,可以直接做費用
?閱讀? 4
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請問老師,單位員工辦理健康證,稅率是多少呢?收到一張稅率是0的增值稅普通發(fā)票,對么
家權老師
??|
提問時間:03/05 16:01
#稅務師#
是醫(yī)院開的還是誰開的?稅率不能為0
?閱讀? 3
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請問老師這里為什么要+30,非付現(xiàn)成本都包括哪些,如何計算?
趙老師
??|
提問時間:03/05 15:48
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 30指的是實際變現(xiàn)收入150-預計凈殘值120。最后一年的現(xiàn)金流量=銷售收入-付現(xiàn)成本-[銷售收入-付現(xiàn)成本-折舊等非付現(xiàn)成本-(預計凈殘值-實際變現(xiàn)收入)]×25%+設備的變現(xiàn)收入+營運資金 非付現(xiàn)成本一般包括固定資產(chǎn)的折舊、無形資產(chǎn)的攤銷額、開辦費的攤銷額以及全投資假設下經(jīng)營期間發(fā)生的借款的利息支出。 祝您學習愉快!
?閱讀? 15
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老師,你好!我想請教下個體戶怎么報個稅?個稅是每個都要報的嗎?
家權老師
??|
提問時間:03/05 15:37
#稅務師#
是的,3月不需要申報的,有員工才需要申報個稅
?閱讀? 46
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請問老師,以前年度損益科目,借方、貸方分別表示什么。怎么更容易記憶呢。
文文老師
??|
提問時間:03/05 15:32
#稅務師#
以前年度損益調(diào)整科目是替代損益類科目的,它只是個過渡科目
?閱讀? 5
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請問老師,車船稅沒有放到稅金及附加,直接放到管理費用-保險費可以么?
文文老師
??|
提問時間:03/05 15:11
#稅務師#
車船稅沒有放到稅金及附加,直接放到管理費用-保險費,可以
?閱讀? 5
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個人房屋租賃需要交什么稅,比例多少
家權老師
??|
提問時間:03/05 15:08
#稅務師#
出租住宅的:房產(chǎn)稅4%減半,個人所得稅10%,增值稅5%減按1.5%(月租10萬以下免交),城建稅,教育費附加,地方教育附加。 應交增值稅=租金收入/1.05*1.5%, 附加稅費=應交增值稅*0.06 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05*4%*50% 個人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費-房產(chǎn)稅)*(1-20%)*10% 出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個稅20%,增值稅5%(月租10萬以下免交),城建稅,教育費附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費=應交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 12%*50% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%
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老師,我今年報兩門稅務師,法律和財會,財會今年第3年了,去年考了78分,法律今年第一次學,之前裸考47分。。今年想通過考試,怎么復習才好
宋生老師
??|
提問時間:03/05 14:54
#稅務師#
你好你的財會還是要多做題。你考78分說明這個基礎還是不牢,做的題太少。 另外法律的話要多記,其實裸考。很多人都能考這么多。但是要提升分數(shù)的話還是比較難的,因為他考的比較細。把知識點要記清楚。
?閱讀? 7
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請問老師,單位購買油卡,預付卡的發(fā)票,不征稅的,支付2萬元,直接做費用了,請問后續(xù)還需要補充什么資料,才額可以在企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除。
宋生老師
??|
提問時間:03/05 13:59
#稅務師#
你好,你這個要有實際消費的發(fā)票才可以稅前扣除。
?閱讀? 6
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專票推廣費進項可以認證嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/05 12:54
#稅務師#
可以的,可以抵扣的。
?閱讀? 6
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簽訂非全日制合同申報個稅是按照工資薪金還是勞務報酬?長期兼職可以簽訂非全日制用工合同嗎?有什么要求嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/05 12:53
#稅務師#
長期的,按照工資薪金需要繳納社保, 需要簽訂全日制用工合同 長期兼職屬于非全日制用工,每天的工作時間不能超過4小時,每周累計不能超過24小時。超過這個標準的,用人單位應當依法與勞動者建立正式勞動關系,不得訂立非全日制用工勞動合同
?閱讀? 19
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老師,我一月是小規(guī)模。二月正式變更為一般納稅人。收到一張費用是1月的費用,但是2份才開票給我(費用在1月已計提),而且對方開了個專票給我。我可以就這張專票進項抵扣嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/05 12:40
#稅務師#
你好可以的可以抵扣的
?閱讀? 8
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如果勞務派遣開票含稅金額是597433.15差額征收,發(fā)出去的工資是580032.1845,那么到底差額征收的稅金是多少?票面是***稅率,那么稅金怎么計算
郭老師
??|
提問時間:03/05 12:16
#稅務師#
59743 3.15-58003 2.1845)÷1.05×5%, 你好按照這個來計算
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酒店里面有美容美發(fā) 健身娛樂稅率是多少??
文文老師
??|
提問時間:03/05 11:01
#稅務師#
美容美發(fā) 健身娛樂稅率是6%
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車輛一次性成本扣除是指原值一次性扣除的金額是嗎?
文文老師
??|
提問時間:03/05 10:08
#稅務師#
車輛一次性成本扣除是指原值一次性扣除的金額
?閱讀? 19
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老師這道題不是應該減掉4年的嗎?
宋生老師
??|
提問時間:03/05 09:47
#稅務師#
你好,這個不需要剪了,為什么要減呢?
?閱讀? 14
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合同上有各項的明細收費,但合同總體上就是做廣告制作費的合同,那開票是要按合同明細上開嗎?
宋生老師
??|
提問時間:03/05 09:46
#稅務師#
你好,你可以直接開廣告制作費用。
?閱讀? 17
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請問我單位是小規(guī)模,合作的單位是一般納稅人,我們購買了他們的服務,他們開給我們專票,這會不會形成滯留票,被稅務機關監(jiān)管?
家權老師
??|
提問時間:03/05 08:59
#稅務師#
那個直接視同普票做賬就行。
?閱讀? 17
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老師你好,選項D的分錄是不是不對?
小敏敏老師
??|
提問時間:03/05 08:53
#稅務師#
你好,選項D分錄正確。
?閱讀? 6
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視同銷售收入什么情況下確認呀?
宋生老師
??|
提問時間:03/05 08:38
#稅務師#
貨物交付他人代銷: 銷售代銷貨物: 按收取的手續(xù)費確認收入。 貨物在不同機構間移送: 用于非應稅項目: 用于投資: 用于分配: 用于集體福利或個人消費: 無償贈送他人:
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請問進項票滯后跨月,當月銷項票提前開了,造成大額增值稅,這種情況能零申報或只申報部分銷售票嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:03/04 22:11
#稅務師#
您好,當然不可以,比對不符,會鎖死開票的,可以只申報不交稅款,下月初勾選進項再用進項稅留抵交稅,只是從3.18-下月申報日是,每天有0.05%滯納金
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