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請問老師選項(xiàng)E為什么錯誤
衛(wèi)老師
??|
提問時(shí)間:03/11 17:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 出售外幣其他權(quán)益工具投資形成的匯兌差額計(jì)入留存收益,如果是持有期間其他權(quán)益工具投資變動計(jì)入其他綜合收益。 新準(zhǔn)則中,現(xiàn)在已經(jīng)沒有可供出售金融資產(chǎn)了,這里屬于過時(shí)內(nèi)容,考試不會再考核了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 我問一下 稅務(wù)師忙不忙?工作累不累呀
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/10 17:46
#稅務(wù)師#
哪有不累的財(cái)務(wù)工作啊。
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之前做會計(jì)崗位,后續(xù)不做會計(jì)崗位的話,做別的崗位,比如:數(shù)據(jù)運(yùn)營,可以會計(jì)信息采集嗎?到時(shí)會計(jì)信息采集里面是選擇會計(jì)還是非會計(jì)選項(xiàng),畢竟我之前做的是會計(jì),公司蓋章的話是要蓋數(shù)據(jù)運(yùn)營公司的章嗎?
小王老師
??|
提問時(shí)間:03/10 12:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您可以進(jìn)行會計(jì)信息采集,選擇您曾經(jīng)從事過的會計(jì)崗位。如果當(dāng)前單位同意,可以使用現(xiàn)單位的公章,但最好先咨詢一下當(dāng)?shù)刎?cái)政局的具體要求。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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農(nóng)產(chǎn)品核定扣除下采購農(nóng)產(chǎn)品,以外購價(jià)格和計(jì)數(shù)計(jì)入原材料成本。后期產(chǎn)品賣出后,核算增值稅后,農(nóng)產(chǎn)品成本需要調(diào)回來嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:03/10 07:39
#稅務(wù)師#
您好,不需要的。銷售產(chǎn)品后,根據(jù)當(dāng)期銷售情況計(jì)算可抵扣的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額,并從原材料成本中轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:原材料(按核定扣除計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅)。 2.不需要再將農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)回,因?yàn)槌杀局幸呀?jīng)體現(xiàn)了采購時(shí)支付的全部金額,而進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣是根據(jù)實(shí)際銷售和耗用情況進(jìn)行的合理計(jì)算。
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請問老師,稅務(wù)師的課程出來了嗎?我是高薪會員
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:03/10 06:43
#稅務(wù)師#
您好,還沒有,教材還要5月發(fā),可以先聽2024年課程“涉稅實(shí)務(wù)”
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設(shè)有兩個以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人將貨物從一個機(jī)構(gòu)移送到其他機(jī)構(gòu)用于銷售,同一縣市的除外,企業(yè)所得稅視同銷售嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:03/09 10:04
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是視同銷售的,對
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請問老師,我們收到一筆政府補(bǔ)助,我計(jì)入遞延收益,但是這個要給子公司撥一部分,那給子公司撥的這一部分,我要通過專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)科目去核算嗎,還是說直接借:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款-子公司。因?yàn)檎a(bǔ)助是2024年的,現(xiàn)在這筆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的花費(fèi)都是在2025年,我就怕到時(shí)候所得稅調(diào)不明白
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/09 08:51
#稅務(wù)師#
你好,這個政府補(bǔ)助是給誰的?實(shí)際受益人是誰?
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老師高速公路收到的電子發(fā)票稅率是9%,是按3%抵扣還是9%抵扣?為什么
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/09 07:19
#稅務(wù)師#
你好按9% 按發(fā)票稅額抵扣 勾選平臺勾選
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7歲孩子與成年人簽訂合同,是否成立?
范老師
??|
提問時(shí)間:03/08 23:01
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 成立但無效。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師:我接到一個業(yè)務(wù),企業(yè)打算27年申請高新企業(yè),現(xiàn)在需要我調(diào)整24年的研發(fā)費(fèi)用支出,麻煩老師給點(diǎn)建議:我自己的想法:不動主營業(yè)務(wù)成本的金額 ,把原材料或(生產(chǎn)成本)的金額調(diào)整到“研發(fā)費(fèi)用”然后再調(diào)整管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用的金額調(diào)整一部分到“研發(fā)費(fèi)用” 這樣處理是可以嗎?或老師給我點(diǎn)建議
小正老師
??|
提問時(shí)間:03/08 21:22
#稅務(wù)師#
你好,主營業(yè)務(wù)成本不動,原材料,生產(chǎn)成本調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)如果沒有形成無形資產(chǎn),再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,利潤總額就會減少,有做高新的老師,給做費(fèi)用分配嗎?
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剛剛個轉(zhuǎn)企,去稅務(wù)登記,需要13個點(diǎn)的票,我開小規(guī)模,可以嗎? 如果不可以,那就要開一般納稅人,開一般納稅人,需要會計(jì)。申報(bào)第一天就要找好會計(jì)嗎。
小正老師
??|
提問時(shí)間:03/08 19:57
#稅務(wù)師#
你好,如果是需要開13%稅率的發(fā)票,必須是一般納稅人,如果還沒開票,零申報(bào),可以先不找會計(jì),去稅務(wù)大廳,有指導(dǎo)老師,讓他們幫忙指導(dǎo)申報(bào)
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老師,您好,這題為什么工會經(jīng)費(fèi),職工福利費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)不減
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:03/08 18:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,因?yàn)楣?jīng)費(fèi),職工福利費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),已經(jīng)包含到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用之中了,所以不減。
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老師,金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸款利息,自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息按現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅。自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息暫不繳納增值稅,但實(shí)際收到利息時(shí)按規(guī)定繳納增值稅怎么理解這個不懂。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:03/08 16:58
#稅務(wù)師#
您好,是不理解這個說法還是什么啊
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老師,您好,為什么C選項(xiàng)是對的,不是都可以享受嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:03/08 16:43
#稅務(wù)師#
你好,這個是對的呀,因?yàn)榫惩獗緛砭筒贿m用小微企業(yè)的。你好,這個是對的呀,因?yàn)榫惩獗緛砭筒贿m用小微企業(yè)的。
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老師,預(yù)計(jì)有1000萬的居間服務(wù)費(fèi),成立什么類型的企業(yè)可以合理避稅?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/08 14:57
#稅務(wù)師#
您好,現(xiàn)在是金稅四期,注冊公司也要有進(jìn)項(xiàng)的,可以多注冊兩個個體用來開票
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老師,一般納稅人經(jīng)常開普票,然后發(fā)票業(yè)務(wù)里面顯示抵扣憑證2 增值稅稅額0,當(dāng)期可勾選增值稅金額是150000元,我打開后是普票勾選,然后我就勾選了,老師為啥普票也需要勾選呢!不勾選和勾選有什么區(qū)別呢
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:03/08 12:16
#稅務(wù)師#
...
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老師問一下,車輛購置稅實(shí)在稅務(wù)系統(tǒng)主頁面自動出來嗎?然后點(diǎn)進(jìn)去直接交車輛購置稅就行嗎?我沒操作過,麻煩老師告訴我一下怎么操作
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/08 12:02
#稅務(wù)師#
不是自動出來的 登錄新電子稅務(wù)局系統(tǒng)后,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【車輛購置稅納稅申報(bào)】功能菜單
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怎樣判定是企業(yè)所得稅小微企業(yè) 怎樣判定是增值稅一般納稅人 一般納稅人與小規(guī)模納稅人有哪些區(qū)別 以上表述有錯誤的地方嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/08 04:28
#稅務(wù)師#
你好,小微企業(yè)不分小規(guī)模還是一般納稅人
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老師,請幫我看看這個報(bào)表
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:03/07 20:27
#稅務(wù)師#
晚上好,沒有看到表呀,不知道會不會哦
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不是股東但是個人代A公司(股東之一是A公司)投資打款進(jìn)來,能做投資款轉(zhuǎn)入實(shí)收資本嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:03/07 20:23
#稅務(wù)師#
你好,不可以的,必須股東打款
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無票收入超過五百萬,是否也會變成一般納稅人?
果粒老師
??|
提問時(shí)間:03/07 20:11
#稅務(wù)師#
連續(xù)超過500萬,會成為一般納稅人
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經(jīng)營所個稅是有減半優(yōu)惠嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:03/07 19:01
#稅務(wù)師#
您好,是 的,利潤200W內(nèi)是減半的
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經(jīng)營所得個稅,合伙人工資調(diào)增后,能否同時(shí)填投資者減除費(fèi)用金額欄
文文老師
??|
提問時(shí)間:03/07 16:16
#稅務(wù)師#
能 同時(shí)填投資者減除費(fèi)用金額欄
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請問老師,甲單位是露營公司,在郊區(qū)開了一個分公司,前期去做準(zhǔn)備工作,安排6人去了郊區(qū)找個地方住宿了1周,請問這筆發(fā)生的費(fèi)用分公司,放到怎么做賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:03/07 15:28
#稅務(wù)師#
那個計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
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什么類型發(fā)票需要備注填寫信息,如果沒有信息的發(fā)票不能數(shù)錢抵扣?
郭老師
??|
提問時(shí)間:03/07 15:11
#稅務(wù)師#
1、業(yè)務(wù)類型:貨物運(yùn)輸服務(wù) 備注欄信息:起運(yùn)地、到達(dá)地、車種車號及運(yùn)輸貨物信息 2、業(yè)務(wù)類型:鐵路運(yùn)輸服務(wù)企業(yè)提供貨物運(yùn)輸服務(wù) 備注欄信息:受托代征的印花稅款信息 3、業(yè)務(wù)類型:建筑服務(wù) 備注欄信息:建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項(xiàng)目名稱 4、業(yè)務(wù)類型:銷售、出租不動產(chǎn)備注欄信息:不動產(chǎn)的詳細(xì)地址 5、業(yè)務(wù)類型:差額征稅開票 備注欄信息:“差額征稅”字樣 6、業(yè)務(wù)類型:銷售預(yù)付卡 備注欄信息:收到預(yù)付卡結(jié)算款 7、業(yè)務(wù)類型:保險(xiǎn)代收車船費(fèi)發(fā)票 備注欄信息:保險(xiǎn)單號、稅款所屬期(詳細(xì)至月)、代收車船稅金額、滯納金金額、金額合計(jì)等 8、業(yè)務(wù)類型:互聯(lián)網(wǎng)物流平臺企業(yè)代開貨物運(yùn)輸發(fā)票 備注欄信息:會員的納稅人名稱和統(tǒng)一社會信用代碼 9、業(yè)務(wù)類型:生產(chǎn)企業(yè)委托綜服企業(yè)代辦出口退稅 備注欄信息:代辦退稅專用 10、業(yè)務(wù)類型:稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票 備注欄信息:增值稅納稅人的名稱和納稅人識別號 11、業(yè)務(wù)類型:稅務(wù)機(jī)關(guān)為個人保險(xiǎn)代理人匯總代開增值稅發(fā)票 備注欄信息:個人保險(xiǎn)代理人匯總代開 12、業(yè)務(wù)類型:稅務(wù)機(jī)關(guān)為跨縣(市、區(qū))提供不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、建筑服務(wù)的小規(guī)模納稅人(不包括其他個人)代開增值稅發(fā)票 備注欄信息:自動打印“YD”字樣 13、業(yè)務(wù)類型:稅務(wù)機(jī)關(guān)為出售或出租不動產(chǎn)代開發(fā)票 備注欄信息:銷售或出租不動產(chǎn)納稅人的名稱、納稅人識別號(或者組織機(jī)構(gòu)代碼)、不動產(chǎn)的詳細(xì)地址;并注明“核定計(jì)稅價(jià)格,實(shí)際成交含稅金額×××元”。
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請問老師,2024年又這個收入,現(xiàn)在要退人家3600,退票的時(shí)候發(fā)票處理只能全額退票后再重開,這個業(yè)務(wù)我在2025年如何做賬?還有對2024年有沒有影響?我認(rèn)為:貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸 銀行存款正數(shù) 全額沖紅后,重新按照減少后的金額開票,對2024年沒有影響。請問老師理解的正確么?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:03/07 14:27
#稅務(wù)師#
你好,你的理解是正確的,把這個退錢直接記入今年就可以了。對24年沒影響,分錄沒問題。
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請問老師,2024年又這個收入,現(xiàn)在要退人家3600,退票的時(shí)候發(fā)票處理只能全額退票后再重開,這個業(yè)務(wù)我在2025年如何做賬?還有對2024年有沒有影響?
東老師
??|
提問時(shí)間:03/07 14:06
#稅務(wù)師#
您好,全額開紅字發(fā)票按照紅字做賬,重新開的發(fā)票按照正數(shù)發(fā)票正常做賬就成
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解釋一下C項(xiàng),沒有理解
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/07 14:02
#稅務(wù)師#
你好,你這個沒有其他條件,老師沒辦法回復(fù)的,都不敢接你的題,怕自己也不會。建議你帶上其他條件重新提問吧。
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請問老師,2024年有個租金這個收入,現(xiàn)在要退人家3600,退票的時(shí)候發(fā)票處理只能全額退票后再重開,這個業(yè)務(wù)我在2025年如何做賬?還有對2024年有沒有影響?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:03/07 13:57
#稅務(wù)師#
你好你做以前年度損益調(diào)整科目。 就是說憑證上面正常做,但是主營業(yè)務(wù)收入用以前年度損益調(diào)整科目來替代。金額寫負(fù)數(shù)。
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請問老師,單位在郊區(qū)建了一個露營分公司,員工的餐費(fèi)放到福利費(fèi),但是都是在郊區(qū)市場上買的菜 肉什么的,都是收據(jù),金額都是小于500元以下的,放到福利費(fèi),可以的吧。屬于小額零星支出么。企業(yè)所得稅前可以可以扣除么?基本每個月都有。
小菲老師
??|
提問時(shí)間:03/07 12:36
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 可以放在福利費(fèi),可以稅前扣除
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