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22年6月畢業(yè)可以考稅務(wù)師嗎
宋生老師
??|
提問時間:02/08 16:16
#稅務(wù)師#
你好,本科的話是可以的。
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稅務(wù)師還剩稅二、實務(wù)和法律,有點迷茫不知道該怎么報。報三科怕背誦知識點太多,顧不過來,實務(wù)考兩次沒過,法律沒考,老師能否給點建議?
小王老師
??|
提問時間:02/08 14:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以先報考稅二和實務(wù),因為這兩門科目相對關(guān)聯(lián)性較強,有助于理解和掌握。等這兩科通過后,再集中精力攻克法律這一科。這樣可以避免同時備考三科帶來的壓力過大。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 33
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請問這道題為什么選C?債務(wù)人和債權(quán)人申請破產(chǎn)的原因,區(qū)別在哪?謝謝
范老師
??|
提問時間:02/06 18:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》的規(guī)定,債務(wù)人和債權(quán)人申請破產(chǎn)的原因和條件有所不同。 1.債務(wù)人申請破產(chǎn):債務(wù)人可以在不能清償?shù)狡趥鶆?wù),并且明顯缺乏清償能力的情況下申請破產(chǎn)。這意味著債務(wù)人意識到自己無法履行債務(wù),并主動尋求法律保護。 2.債權(quán)人申請破產(chǎn):債權(quán)人可以在債務(wù)人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情況下申請債務(wù)人破產(chǎn)。債權(quán)人不需要證明債務(wù)人資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù),只要債務(wù)人未能按時履行債務(wù),債權(quán)人就有權(quán)申請破產(chǎn)。 題目中選項C的表述是“債務(wù)人的資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù),此時債務(wù)人可以申請破產(chǎn)”,這是錯誤的。因為根據(jù)破產(chǎn)法,債務(wù)人申請破產(chǎn)的條件是不能清償?shù)狡趥鶆?wù),并且明顯缺乏清償能力,而不僅僅是資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)。因此,選項C是錯誤的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 48
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去年畢業(yè)的???想考稅務(wù)師籌劃師能考嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 15:48
#稅務(wù)師#
是的,工作2年就可以考了
?閱讀? 69
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我一月份 報的2024年第四季度的稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個科目寫錯了 利潤表沒變 資產(chǎn)負(fù)債表變了 這個現(xiàn)在還可以在電子稅務(wù)局改嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 14:42
#稅務(wù)師#
可以直接在電子稅局更正申報的
?閱讀? 5
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老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進項發(fā)票有5張合計50萬是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進項稅額轉(zhuǎn)出來),這樣做對不對? 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進行留抵抵欠?(因為1月的進項發(fā)票不足以申請留抵抵欠) 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變,把異常缺的50萬改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬,這樣可以不?
暖暖老師
??|
提問時間:02/06 14:03
#稅務(wù)師#
你好,1進項稅轉(zhuǎn)出是對的,組要補交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
?閱讀? 8
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異地建筑項目預(yù)交增值稅 月末都需要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”
郭老師
??|
提問時間:02/06 13:09
#稅務(wù)師#
你好,抵扣的時候需要做,沒有抵扣不用。
?閱讀? 11
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增值稅 和所得稅 都是根據(jù)利潤表填寫是嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:02/06 12:36
#稅務(wù)師#
您好,不是的,增值稅是根據(jù)科目余額表填列的,本期有多少銷項,進項, 這是本期發(fā)生額。 所得稅是根據(jù)利潤表的利潤總額計算的
?閱讀? 4
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公司員工去參加長江商學(xué)員的報班培訓(xùn)的要計入什么費用,二級明細(xì)是什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 11:01
#稅務(wù)師#
那個計入管理費用-職工教育經(jīng)費
?閱讀? 9
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老師,您好我們公司是建筑公司,有收到客戶的白酒(用來抵貨款),并且對方也開了專票,金額也挺大的,一直放在公司。后來公司想把酒賣出去,并且辦理了工商變更,增加了“酒”的經(jīng)營范圍。現(xiàn)在有關(guān)酒的銷售業(yè)務(wù)還沒開發(fā)票出去,現(xiàn)在想問下,有關(guān).酒的進項發(fā)票能抵和嗎?
周老師
??|
提問時間:02/06 10:42
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 可以的,收到的白酒對應(yīng)的進項稅額如果取得了合法有效的增值稅專用發(fā)票,并且符合相關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定,是可以進行進項稅額抵扣的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 59
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我報完稅了 發(fā)現(xiàn)科目有的寫錯了 再改的話 會有什么影響嗎
apple老師
??|
提問時間:02/06 09:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好!早上好,是年報財報科目嗎 2月份初,不涉及 財務(wù)報表申報, 如果更改申報,沒有任何影響。稅局也希望申報的是正確的
?閱讀? 22
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單位給職工全額交社保 分錄可以這樣寫嗎 跟我先開工資還是后開工資有關(guān)系嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/06 09:22
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以這么做的,影響你的其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的社保,如果是西繳納后發(fā)工資,用其他應(yīng)付款,如果是先發(fā)放后繳納的,用其他應(yīng)付款。
?閱讀? 28
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請問老師,不征稅收入,增值稅不用申報嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/06 09:20
#稅務(wù)師#
你好,這個不需要申報增值稅的
?閱讀? 6
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書上不是說不包括出口退稅款嗎?為啥這道題選C
范老師
??|
提問時間:02/05 21:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款不計入收入總額,作為其他應(yīng)收款處理。出口退稅款不屬于財政性資金,也就是不屬于不征稅收入。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 63
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給企業(yè)做稅審,需要注意什么事項?
琦禎異寶
??|
提問時間:02/05 21:29
#稅務(wù)師#
您好,公司所有會計資料都要查(會計分錄等),審查應(yīng)納稅所得額的計算是否正確,企業(yè)劃分的標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī),稅率是否適當(dāng),所得稅核算的帳務(wù)處理是否正確等。
?閱讀? 13
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老師,為什么這邊稅率是0.1,按工資薪金算月收入10萬,適用0.45稅率啊
趙老師
??|
提問時間:02/05 21:05
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 行權(quán)收益=(9元-4元)*2萬股=5元*2萬股=10萬元 查稅率表,10萬元對應(yīng)的稅率為10%,速算扣除數(shù)是2520元 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 64
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這道題是利息到期一次性支付啊,股息紅利所得按應(yīng)收那天算的所得,為啥還要把10萬當(dāng)利息所得看待
范老師
??|
提問時間:02/05 20:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了,轉(zhuǎn)讓國債取得的收入117萬元中包含了持有2年期間的國債利息收入,國債利息收入免征企業(yè)所得稅,需要納稅調(diào)減。 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第26條的規(guī)定,企業(yè)取得的國債利息收入,免征企業(yè)所得稅。具體按以下規(guī)定執(zhí)行:企業(yè)從發(fā)行者直接投資購買的國債持有至到期,其從發(fā)行者取得的國債利息收入,全額免征企業(yè)所得稅。企業(yè)到期前轉(zhuǎn)讓國債,或者從非發(fā)行者投資購買的國債,其按上述計算的國債利息收入,免征企業(yè)所得稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 57
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異地建筑項目 需要預(yù)交企業(yè)所得稅 我想咨詢哈 是按照含稅金額還是不含稅金額進行預(yù)交企業(yè)所得稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/05 15:58
#稅務(wù)師#
你好,計算的依據(jù)是按不含稅金額
?閱讀? 23
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企業(yè)稅務(wù)審計報告怎么寫呀?
琦禎異寶
??|
提問時間:02/04 12:56
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 25
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企業(yè)稅審需要注意什么事項?
apple老師
??|
提問時間:02/03 13:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好! 不用刻意準(zhǔn)備,審計師來審查前,會讓你們提供一系列資料的, 他們要什么資料,正確提交就行
?閱讀? 33
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購買安全生產(chǎn)設(shè)備的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么?
張瑞雪老師
??|
提問時間:02/01 11:38
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于執(zhí)行環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知》(財稅[2008]48號)第一條規(guī)定, 購置用于安全生產(chǎn)等專用設(shè)備投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免;企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅額不足抵免的,可以向以后年度結(jié)轉(zhuǎn),但結(jié)轉(zhuǎn)期不得超過5個納稅年度。
?閱讀? 64
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為啥小規(guī)模月開了1%的專票,但是今天申報的時候沒有自動跳出來增值稅申報?。恳趺催M上海電子稅務(wù)局小規(guī)模企業(yè)增值稅申報繳納路徑?
王琳老師
??|
提問時間:02/01 00:56
#稅務(wù)師#
你好,直接進入國家稅務(wù)總局上海市電子稅務(wù)局官網(wǎng)登錄進去,就可以看到待申報的信息了
?閱讀? 68
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老師 第1道題目和第40道題目的區(qū)別是什么?為什么第1道就扣除了未分配利潤的份額,第40道不能扣除?
王琳老師
??|
提問時間:01/31 21:10
#稅務(wù)師#
你好,未分配利潤等留存收益在撤資或者減資時可以扣除。
?閱讀? 73
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女兒讀研究生,父母能否享受個人所得稅的專項附加扣除
apple老師
??|
提問時間:01/30 20:24
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,完全可以,如果需要 稅法規(guī)定的話,我截屏給你
?閱讀? 85
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去年八月開票結(jié)果客戶一月才反饋開錯了,那么做進項稅額轉(zhuǎn)出的同時八月抵扣的進項稅是否還需要填寫在表二里面但是實際一月沒有抵扣
apple老師
??|
提問時間:01/30 16:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是供應(yīng)商的發(fā)票錯了吧 遇到這種情況, 你把 1 月新拿來的發(fā)票 繼續(xù)認(rèn)證。 然后,把對方開來的發(fā)票 也在附表 2 里填寫。 就相當(dāng)于 只做了一次抵扣。
?閱讀? 97
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企業(yè)在計算股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得時不得扣除被投資企業(yè)未分配利潤等股東留存收益中按該項股權(quán)所可能分配的金額。為什么這道題目在計算應(yīng)納稅所得額時扣除了按股權(quán)份額計算的留存收益中分配的金額?
陳華
??|
提問時間:01/30 13:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),新年好。這個題的理解是初始投資成本4000萬,后續(xù)的投資收益3000*40%=1200萬,所以撤資時對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓成本等于4000+1200=5200,賺了9000-5200=3800萬。應(yīng)納稅所得額等于3800萬
?閱讀? 86
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我們8月增值稅銷項五千,當(dāng)時我們進項用了5100,但是那張發(fā)票開錯了,現(xiàn)在對方1月要求重開,那么分錄負(fù)數(shù)分錄跨年紅沖沖掉的話,當(dāng)時抵扣的進項怎么沖掉?分錄怎么做
高輝老師
??|
提問時間:01/30 02:02
#稅務(wù)師#
你好,分錄 借:費用/庫存等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
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老師你能看懂它是否需要留抵退稅不?情形1,2,3
樂伊老師
??|
提問時間:01/29 10:00
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,連續(xù)5個月有增量,第6個月要大于50萬才滿足條件。
?閱讀? 135
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一般戶可以轉(zhuǎn)給私人借款嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/28 11:54
#稅務(wù)師#
您好,可以的, 轉(zhuǎn)給個人就可以
?閱讀? 94
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自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅在電子稅務(wù)局繳納嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/27 18:47
#稅務(wù)師#
您好,這個的話是電子稅務(wù)局
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