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老師,那賠償款從銀行轉(zhuǎn)進(jìn)來是不是借銀行 貸 其他應(yīng)收款啊,不用交什么增值稅吧
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/10 19:57
#稅務(wù)#
你好,這具體的是什么賠償?如果是價(jià)外稅業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,這個(gè)需要繳納增值稅,和你的業(yè)務(wù)一樣交。
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老師您好,公司有一臺(tái)電腦原值10000元,折舊提了2000,凈值是8000,借給A公司用,A公司員工用壞了,對(duì)方賠償10000元,這個(gè)壞電腦我們做報(bào)廢處理,也不給對(duì)方了,請(qǐng)問老師對(duì)方員工賠償轉(zhuǎn)來的錢這個(gè)賬怎么做呀?
王琳老師
??|
提問時(shí)間:02/10 19:47
#稅務(wù)#
你好,正常做報(bào)廢處理,賠償10000借:其他應(yīng)收款10000 貸:固定資產(chǎn)清理
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2024年11月,一般納稅人從個(gè)人購(gòu)入二手車,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,按照固定資產(chǎn)管理,2025年2月對(duì)其進(jìn)行銷售,稅率為多少?文件依據(jù)
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/10 18:33
#稅務(wù)#
一般納稅人2024年11月從個(gè)人購(gòu)入二手車未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,2025年2月銷售,適用稅率為13%。文件依據(jù)相關(guān)分析如下: 《增值稅暫行條例》:一般納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù),應(yīng)按適用稅率計(jì)算繳納增值稅。在中華人民共和國(guó)境內(nèi)銷售貨物的單位和個(gè)人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納增值稅。一般情況下,銷售貨物的增值稅適用稅率為13%。 具體分析:從個(gè)人購(gòu)入二手車未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是因?yàn)閭€(gè)人無法開具增值稅專用發(fā)票這一采購(gòu)渠道原因,并非政策規(guī)定不得抵扣。不屬于如用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等政策規(guī)定不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形,所以銷售時(shí)應(yīng)按13%的適用稅率繳納增值稅。
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把分公司的土地轉(zhuǎn)到總公司,總公司把土地轉(zhuǎn)給子公司,要繳納哪些稅種?麻煩您了老師。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 18:21
#稅務(wù)#
你好,如果轉(zhuǎn)給子公司需要增值稅及附加印花稅。土地增值稅
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企業(yè)開展裝卸貨物業(yè)務(wù),一般情況下是按照合同約定,該批次貨物裝卸完成后確認(rèn)收入,但如遇到跨月才完成裝卸,是否可以在裝卸業(yè)務(wù)完成后再確認(rèn)收入?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 17:11
#稅務(wù)#
你好,可以的,實(shí)操中一般沒什么問題。
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企業(yè)與貨主簽訂了貨物倉(cāng)儲(chǔ)合同,提供倉(cāng)庫(kù)給戶主使用,合同約定了存放三個(gè)月,到期后貨主提取貨物,并結(jié)算倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),從稅法角度,請(qǐng)問企業(yè)應(yīng)按照什么時(shí)點(diǎn)進(jìn)行收入的確認(rèn)?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 16:27
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)按月確認(rèn)收入就行了。
?閱讀? 160
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剛過完年回來,增加了新任務(wù),瑣碎事很多特別想離職,不想做會(huì)計(jì)了,怕承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),卻迷茫不知道能做什么
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/10 16:09
#稅務(wù)#
現(xiàn)在整體行情不好,不要輕易離辭
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老師抵扣費(fèi)用發(fā)票時(shí),有應(yīng)收收入和免稅收入,怎么算免稅收入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/10 16:00
#稅務(wù)#
借:成本費(fèi)用對(duì)應(yīng)科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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廣州市注冊(cè)一個(gè)自助麻將室營(yíng)業(yè)執(zhí)照要什么手續(xù)呀,注冊(cè)審核會(huì)很難嗎,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)要添加哪些的呀
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 15:53
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般是要有娛樂服務(wù)的營(yíng)業(yè)范圍。
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變更過法人,以前的公司章程還能用嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/10 15:01
#稅務(wù)#
您好,不能了,這個(gè)要重新生成新的章程
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老師,您好!有一張車輛過路費(fèi),去年7月發(fā)生的,現(xiàn)在才開來發(fā)票,是借:管理費(fèi)用還是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呢?謝謝老師!
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/10 14:49
#稅務(wù)#
這取決于企業(yè)適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則: 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》:涉及以前年度損益,不能直接計(jì)入當(dāng)期的 “管理費(fèi)用”,應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目核算。沒有 “以前年度損益調(diào)整” 科目的,通過 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 核算。會(huì)計(jì)分錄為: 借:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款等(若去年費(fèi)用發(fā)生時(shí)未付款掛賬) 或 銀行存款等(若現(xiàn)在實(shí)際支付款項(xiàng)) 《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》:采用未來適用法,無需進(jìn)行追溯調(diào)整,可直接計(jì)入當(dāng)期的 “管理費(fèi)用”。會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 - 車輛使用費(fèi) 貸:銀行存款等(若實(shí)際支付款項(xiàng)) 或 其他應(yīng)付款等(若款項(xiàng)未付)
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老師,預(yù)收賬款提前交稅分錄怎么做
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/10 14:47
#稅務(wù)#
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
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老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,如果A公司的員工在A公司申報(bào)個(gè)稅,但A公司員工工資是B公司發(fā)放。這樣A公司能員工工資作為稅前扣除嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/10 14:20
#稅務(wù)#
可以的,B公司只是代發(fā)工資
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員工春節(jié)福利買的東西,開的專票,可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/10 14:03
#稅務(wù)#
員工春節(jié)福利買的東西,開的專票,不可以抵扣
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收據(jù)開具的怎么填寫規(guī)范要求以及關(guān)于收據(jù)的法律規(guī)定
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 13:57
#稅務(wù)#
你好,關(guān)于收據(jù)沒有很明確的法律規(guī)定,因?yàn)檫@只是內(nèi)部的一個(gè)單據(jù)。
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合同違約后產(chǎn)生的違約利息支出必須取得發(fā)票才能在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 13:42
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣了。
?閱讀? 156
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老師好,我們公司要購(gòu)建水泥運(yùn)輸管道,大型配件老板自己購(gòu)買,類似于空壓機(jī)啊干燥機(jī)啊等,這些配件價(jià)值大幾十萬一個(gè),但是他們都是為了組成一個(gè)管道。是不是這些設(shè)備我都在得到發(fā)票得時(shí)候,都計(jì)入在建工程,到時(shí)候全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)呢? 如果是的話,請(qǐng)問固定資產(chǎn)得資產(chǎn)原值和計(jì)稅基礎(chǔ)到時(shí)候是一致的嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:02/10 13:38
#稅務(wù)#
你好,這里的原值和計(jì)稅基數(shù)是一致的
?閱讀? 28
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這個(gè)月作廢了好幾次個(gè)稅申報(bào)有影響嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 13:29
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)沒什么關(guān)系的,不用擔(dān)心。
?閱讀? 26
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一般納稅人銷售已使用的固定資產(chǎn)(未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),按多少繳納增值稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/10 13:19
#稅務(wù)#
銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購(gòu)入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購(gòu)入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡(jiǎn)易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),按正常銷售貨物計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
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私營(yíng)有限公司的黨員津貼要交個(gè)稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:02/10 12:58
#稅務(wù)#
如果是從黨費(fèi)中發(fā)給個(gè)人的先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì),通常需要繳納個(gè)稅;如果是用留存黨費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀黨員,在國(guó)家稅務(wù)總局未明確征稅前暫不征收;而對(duì)于省級(jí)優(yōu)秀**員的獎(jiǎng)勵(lì),則不征收個(gè)人所得稅
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24年11月份收到費(fèi)用發(fā)票20000,對(duì)公付30000,少開10000,12月份發(fā)現(xiàn)讓對(duì)方作廢重開,對(duì)方說下回開發(fā)票給我多開10000,就正好。結(jié)果25年1月末開票,對(duì)方直接作廢重開的發(fā)票。,我已經(jīng)報(bào)完稅了,我應(yīng)該怎么做賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/10 12:38
#稅務(wù)#
你好,11月份的時(shí)候怎么做的?借預(yù)付賬款,貸,銀行存款,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款2萬嗎?
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各位老師們,請(qǐng)教個(gè)問題,我的社保是在分公司購(gòu)買的,工資也是分公司發(fā)的,這種情況下我可以做總公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/10 12:01
#稅務(wù)#
可以做總公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
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老師 免稅的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 11:55
#稅務(wù)#
你好,你如果是購(gòu)買方的話是可以的。
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我想問問我們公司是小規(guī)模納稅人 有人開票開錯(cuò)了 進(jìn)項(xiàng)有一張?jiān)鲋刀悓F?我們需要聯(lián)系對(duì)方紅沖嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/10 11:35
#稅務(wù)#
是的,需要聯(lián)系對(duì)方紅沖
?閱讀? 98
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老師,您好!現(xiàn)收到一張發(fā)票,開票日期是去年10月份的,去年10月未收到這張產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)票,但已申報(bào),也就是已申報(bào)進(jìn)項(xiàng)但未入賬,現(xiàn)在收到發(fā)票,分錄:借:原材料 10 進(jìn)項(xiàng)稅額1.3 貸:應(yīng)付賬款 11.3。老師,如果這樣的話,本月根據(jù)做賬來申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)數(shù)就跟賬上不一樣了吧,因?yàn)楸驹沦~上多了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)1.3,而這個(gè)1.3是在去年10月已申報(bào)了的,這樣的話申報(bào)跟賬上不一致,這樣可以嗎,老師?
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/10 11:35
#稅務(wù)#
可以的,因?yàn)槟闳ツ?0月份也不一樣。
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儀器清洗費(fèi),稅率多少?
文文老師
??|
提問時(shí)間:02/10 11:04
#稅務(wù)#
你好,儀器清洗費(fèi),稅率6%
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公司是按大小周上班的,1月份有節(jié)假日元旦1天和春節(jié)4天,應(yīng)出勤要加上元旦和春節(jié)嗎,然后實(shí)際出勤也給他們加上,這樣可以嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 11:01
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 29
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老師您好,誰問下異地預(yù)繳增值稅,扣除分包款含 邀請(qǐng)其他公司宣傳費(fèi)嗎?我預(yù)繳2個(gè)點(diǎn),但是有進(jìn)賬發(fā)票大于銷售,到時(shí)結(jié)清填反饋表可以退稅款?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:02/10 10:04
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是不包括的。
?閱讀? 160
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我們以前有一批貨出口的時(shí)候沒有報(bào)關(guān),后來12月份因?yàn)橘|(zhì)量問題客戶退回給我們報(bào)了關(guān),然后交了進(jìn)口關(guān)稅,我1月底才收到進(jìn)口關(guān)稅繳款書,請(qǐng)問我現(xiàn)在賬面上怎么處理好?如何做分錄?們當(dāng)時(shí)出口因?yàn)闆]有報(bào)關(guān),所以外賬上沒有體現(xiàn)銷售收入這筆,所以該咋辦,那我能做購(gòu)入進(jìn)口貨物嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:02/10 09:23
#稅務(wù)#
處理思路:因出口未報(bào)關(guān),現(xiàn)退回報(bào)關(guān)進(jìn)口,按新進(jìn)口業(yè)務(wù)處理。 分錄 關(guān)稅處理: 收到繳款書:借:庫(kù)存商品(關(guān)稅入成本) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅 貸:銀行存款 貨物及增值稅(一般納稅人有可抵扣繳款書): 借:庫(kù)存商品(貨價(jià) + 關(guān)稅) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等(貨價(jià) + 關(guān)稅 + 進(jìn)口增值稅) 其他:若之前有預(yù)收等往來,需調(diào)整,如借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款(退預(yù)收)
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老師,因公司賬戶沒錢,社保只申報(bào)了,未交費(fèi),工資也沒發(fā),這月個(gè)稅怎么申報(bào),怎么做賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/10 09:14
#稅務(wù)#
你好,個(gè)稅零申報(bào)就行。 借管理費(fèi)用工資社保, 貸應(yīng)付職工薪酬工資社保。
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