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老師您好,我們一家有限合伙企業(yè)A,原以2500萬投資B公司有0.78%的股份,現(xiàn)在將B公司的股份以3500萬的價格轉(zhuǎn)讓給C公司,那中間的差額1000萬是按生產(chǎn)經(jīng)營來交稅還是按20%來交稅啊
宋生老師
??|
提問時間:03/11 11:56
#稅務(wù)#
你好,這個是按照20%股息紅利所得。
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老師您好,公司開票員沒在稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)點擊確認(rèn)合同,合同失效了,請問一般合同時效性是多久呢?如果先點擊確認(rèn)合同后面會有什么影響呢
郭老師
??|
提問時間:03/11 11:09
#稅務(wù)#
你好,這個是你們在申請增加額度是嗎?
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老師,研發(fā)加計扣除是限定企業(yè)為獲得科學(xué)與技術(shù)新知識,創(chuàng)造性運用科學(xué)技術(shù)新知識,或?qū)嵸|(zhì)性改進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù))、工藝而持續(xù)進(jìn)行的具有明確目標(biāo)的系統(tǒng)性活動的嗎,必須是新的知識,實質(zhì)性改進(jìn)技術(shù),產(chǎn)品的嗎,其他的研發(fā)活動不能加計扣除的嗎
樸老師
??|
提問時間:03/11 10:35
#稅務(wù)#
根據(jù)圖中《財政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119 號 )規(guī)定,研發(fā)加計扣除確實限定在企業(yè)為獲得科學(xué)與技術(shù)新知識,創(chuàng)造性運用科學(xué)技術(shù)新知識,或?qū)嵸|(zhì)性改進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品(服務(wù))、工藝而持續(xù)進(jìn)行的具有明確目標(biāo)的系統(tǒng)性活動。 但不是說其他研發(fā)活動就絕對不能加計扣除。有些研發(fā)活動雖未達(dá)到 “新” 知識、實質(zhì)性改進(jìn)的程度,但如果符合該通知中對研發(fā)活動的寬泛界定以及相關(guān)稅務(wù)規(guī)定的其他條件,也是有可能享受加計扣除政策的。而且隨著政策的發(fā)展和完善,研發(fā)加計扣除的范圍也在不斷調(diào)整和優(yōu)化 。
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老師我想問一下,出口退稅要求提供的報關(guān)費發(fā)票是帶稅點的,但是貨代給開的是免稅的不開帶稅點的,我想問一下目前國家是怎么規(guī)定的,具體依據(jù)哪一個法規(guī)文件?
宋生老師
??|
提問時間:03/11 10:34
#稅務(wù)#
你好,你如果這個報關(guān)費你想要退稅的話就得要對方開有稅點的發(fā)票給你。 但是他這個稅貸本身它是免稅的,所以他開的發(fā)票是沒問題的,你這個不能夠退稅。
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簽訂空調(diào)維保合同,更換零件另外開票,現(xiàn)在換了一個空調(diào)電機,怎么開發(fā)票?開什么類目發(fā)票?
暖暖老師
??|
提問時間:03/11 10:22
#稅務(wù)#
你好,配件就可以,計入知道費用
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老師請問一下,社保那些個人自己提前補交了全部年限這部分公司需不需入賬
文文老師
??|
提問時間:03/11 10:21
#稅務(wù)#
個人自己提前補交了全部年限,這部分公司不需入賬
?閱讀? 21
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我想咨詢一下,設(shè)計服務(wù)公司,開出去發(fā)票是精裝修設(shè)計費,開回來的成本票可以是設(shè)計服務(wù)*效果圖制作費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/11 10:20
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個入成本就可以
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A公司的法定代表人為甲,股東為甲、乙,甲名下另外有一家個體戶丙,現(xiàn)在A公司與個體戶丙簽訂了長期設(shè)計服務(wù)協(xié)議。麻煩問下這樣合規(guī)嗎?A公司與個體戶丙應(yīng)該是關(guān)聯(lián)公司吧?
樸老師
??|
提問時間:03/11 10:13
#稅務(wù)#
A 公司與個體戶丙簽訂長期設(shè)計服務(wù)協(xié)議是合規(guī)的,只要協(xié)議內(nèi)容符合法律法規(guī)的規(guī)定,是雙方真實意愿的表達(dá),且不違反公序良俗等原則,那么該協(xié)議就是有效的。但如果協(xié)議內(nèi)容涉及違法活動,或簽訂過程存在欺詐、脅迫等違法行為,協(xié)議則無效 。同時,若該業(yè)務(wù)有特定資質(zhì)要求,而個體戶丙不具備,也可能導(dǎo)致協(xié)議無效。 A 公司與個體戶丙不屬于關(guān)聯(lián)公司。關(guān)聯(lián)公司一般是指企業(yè)間有一定經(jīng)濟(jì)關(guān)系、合作或利益關(guān)聯(lián)關(guān)系,通常通過股權(quán)參與、合同聯(lián)結(jié)等方式形成的公司聯(lián)合體,其成員主體是具有獨立法人資格的單體公司 。而個體戶是由個體獨自經(jīng)營并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的經(jīng)營形式,不具有法人資格,所以 A 公司和個體戶丙不符合關(guān)聯(lián)公司的定義。
?閱讀? 32
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公司注銷未分配利潤需要繳納個稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:03/11 10:03
#稅務(wù)#
需要繳納個稅的情況 有限責(zé)任公司和股份有限公司的自然人股東:當(dāng)公司注銷時,若存在未分配利潤,對于有限責(zé)任公司和股份有限公司的自然人股東而言,未分配利潤應(yīng)按照 “利息、股息、紅利所得” 項目計征個人所得稅,稅率為 20%。比如 A 有限責(zé)任公司注銷時賬面上有未分配利潤 100 萬元,自然人股東甲持股比例為 50%,則甲需就這 50 萬元的分紅繳納個人所得稅 50×20%=10 萬元。 個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)的投資者在清算有余額時:個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)在注銷清算時,若全部資產(chǎn)或者財產(chǎn)的公允價值扣除各項清算費用、損失、負(fù)債、以前年度留存的利潤后,超過實繳資本的部分,投資者應(yīng)當(dāng)依法繳納個人所得稅。 不需要繳納個稅的情況 個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)正常經(jīng)營時已納稅:個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)的未分配利潤是稅后經(jīng)營所得,在經(jīng)營有利潤的年度,即使不分配利潤,也應(yīng)當(dāng)依法繳納個稅,遵循 “先稅后分原則”,所以在正常注銷環(huán)節(jié),一般無需重復(fù)交稅。 公司制企業(yè)的法人股東:對于公司制企業(yè)來說,如果股東是法人主體,符合條件的法人股東分紅是免稅的,不涉及個人所得稅問題。
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你好 我想咨詢一個關(guān)于出口退稅的收匯問題,如果客戶付給的A公司的款項,可以作為B公司的款項嗎?同一個客戶來的,只是支付給的A公司,B公司進(jìn)行出口?
宋生老師
??|
提問時間:03/11 09:41
#稅務(wù)#
這種在實操中很難過的了的。因為涉及到退稅的問題,如果不退稅的話,內(nèi)銷的話一般問題不太大,寫個委托收款協(xié)議就好了。
?閱讀? 189
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就是我們是一般納稅人 進(jìn)口公司, 我們貨物是報關(guān)公司代理處理, 我們每次進(jìn)口一批貨物 是先把稅款轉(zhuǎn)給代理公司 他們代付,然后不給我們開具發(fā)票嘛, 后期我們就收到海關(guān)繳款書 和貨物的報關(guān)單等 單據(jù)嘛, 我想問下這邊分錄怎么處理呢
東老師
??|
提問時間:03/11 09:32
#稅務(wù)#
那給報關(guān)公司的那邊款怎么錄入呢
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你好,老師,銀行開具手續(xù)費專票給重復(fù)開了,我們賬上掛其他應(yīng)付款的只有一部分,這種情況怎么處理,是按實際來入賬嗎?
文文老師
??|
提問時間:03/11 09:15
#稅務(wù)#
是的,是按實際來入賬
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你好 我想問一下我們出口退稅的收匯問題,如果客戶付給的A公司的款項,可以作為B公司的款項嗎?同一個客戶來的,只是支付給的A公司,B公司進(jìn)行出口?
樸老師
??|
提問時間:03/11 09:11
#稅務(wù)#
這樣是不可以的。出口退稅要求 “三流一致”,即貨物流、資金流和發(fā)票流一致。B 公司出口,就要求由與 B 公司有真實業(yè)務(wù)往來的客戶,直接將款項支付到 B 公司的賬戶,才符合規(guī)范。 A 公司代 B 公司收款,會導(dǎo)致資金流與貨物流、發(fā)票流不匹配,可能被稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定為收匯異常,影響 B 公司出口退稅的申報,甚至被懷疑存在出口騙稅等違規(guī)行為,引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險。
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老師 我公司原占比98%的自然人股東 要把30%的股份轉(zhuǎn)讓給別一個自然人 然后公司帳面現(xiàn)在有800多萬的未分配利潤 如果只做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 不做對應(yīng)的利潤分配 是不是只交印花稅就可以了
樸老師
??|
提問時間:03/11 09:03
#稅務(wù)#
不是的,除印花稅外,可能還需繳納個人所得稅。 在這種自然人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)場景中,印花稅是雙方都要繳納的,稅率為股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額的 0.05% 。 對于個人所得稅,未分配利潤屬于股權(quán)價值的一部分,在計算個人所得稅時,稅務(wù)機關(guān)通常會參考公司凈資產(chǎn)來核定股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。公司賬面上有 800 多萬未分配利潤,很可能使得股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)份額較高。若股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格低于對應(yīng)凈資產(chǎn)份額且無正當(dāng)理由,稅務(wù)機關(guān)會進(jìn)行調(diào)整,以調(diào)整后的收入減除股權(quán)原值和合理費用(如印花稅等),余額按 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 繳納 20% 的個人所得稅 。 只有在股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格合理,經(jīng)計算后不存在應(yīng)納稅所得額的情況下,才無需繳納個人所得稅。
?閱讀? 25
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68題麻煩老師給講一下呢
暖暖老師
??|
提問時間:03/11 08:43
#稅務(wù)#
應(yīng)交增值稅的計算是 (174700+7100)/1.03*3%-3390=1905.15
?閱讀? 169
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老師,58題解析一下,以舊換新不是按新貨物價格確定銷售額嗎
黃小橙老師
??|
提問時間:03/10 18:05
#稅務(wù)#
同學(xué),分期收款按合同約定金額計稅,以舊換新銷售額需包含新貨全額(不扣減舊貨價值),注意零售收入需轉(zhuǎn)換為不含稅價計算銷項稅昂
?閱讀? 1099
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個人在不同公司取得收入,兩家公司都抵減了免稅收入,年終匯算時需要補交稅款,但總收入不超12萬,補稅金額不超400元,這種情況還需要補稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/10 17:21
#稅務(wù)#
你的那個情況需要補稅的哈
?閱讀? 1180
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有相關(guān)的優(yōu)惠政策嗎
樸老師
??|
提問時間:03/10 17:11
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你要什么優(yōu)惠政策
?閱讀? 35
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燕窩卡充值的發(fā)票能這么開嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/10 17:06
#稅務(wù)#
是的,就是那樣開的
?閱讀? 73
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2016年5月1日后自建的工業(yè)廠房法拍的增值稅(非土地增值稅)如何確定?稅率是多少?計稅依據(jù)是法拍成交價還是可以扣除相關(guān)土地款
文文老師
??|
提問時間:03/10 17:00
#稅務(wù)#
計稅依據(jù)是法拍成交價,一般納稅人是9%,小規(guī)模是5%
?閱讀? 50
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老師,請問分裝業(yè)務(wù)增值稅一般開什么類目發(fā)票,幾個點?就是把大包裝分裝成小包裝,中間沒有對原材料進(jìn)行加工。
文文老師
??|
提問時間:03/10 16:58
#稅務(wù)#
你好,按現(xiàn)代服務(wù)開票 6%
?閱讀? 49
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個稅返還的手續(xù)費需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:03/10 16:37
#稅務(wù)#
個稅返還的手續(xù)費,不需要交印花稅
?閱讀? 202
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幫員工購買的商業(yè)保險費企業(yè)所得稅匯算清繳怎么抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:03/10 16:13
#稅務(wù)#
你好這個按照福利費來做稅前扣除
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2023年繳納2022年稅款所產(chǎn)生的滯納金,調(diào)增2023年企業(yè)所得稅,還是2022年企業(yè)所得稅?
文文老師
??|
提問時間:03/10 15:54
#稅務(wù)#
調(diào)增2023年企業(yè)所得稅
?閱讀? 47
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老師,您好!請問進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額是轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:03/10 15:51
#稅務(wù)#
你好,。你要轉(zhuǎn)的話,月末的時候可以轉(zhuǎn)。
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您好,請教一個年終獎賬務(wù)問題。2024年12月的年終獎兩萬元,在今年1月發(fā)放,24年個稅已申報,所得稅已匯算繳稅。但發(fā)現(xiàn)兩萬元未在24年計提,請問目前怎么處理?1賬務(wù)上怎么做,可以記在今年費用上嗎?2報稅上怎么做?( 已經(jīng)交的所得稅款不想退也大概率不會退) 感謝!
郭老師
??|
提問時間:03/10 14:08
#稅務(wù)#
借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬工資做這個匯算清繳納稅調(diào)減 如果你直接做到2025年,抵扣2025年的所得稅有風(fēng)險,因為職工薪酬明細(xì)表和自然人電子稅務(wù)局會比對的。
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2024年7月1日后新設(shè)公司 · 首期實繳需在公司成立之日起6個月內(nèi)完成 · 首期實繳比例不得低于注冊資本的20% 這個我是不是可以理解為2024年7月以后成立公司,有個首期實繳,6個月完成,最低比例為20%?首期實繳>100要做驗資報告小于就可以不做了?
郭老師
??|
提問時間:03/10 13:59
#稅務(wù)#
新公司法規(guī)定的是5年以內(nèi)投資。
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一般納稅人1月份增值稅報漏了去稅務(wù)大廳填表報的,進(jìn)項票直接填上去了,那張發(fā)票沒有勾選,現(xiàn)在2月份怎么處理
宋生老師
??|
提問時間:03/10 13:40
#稅務(wù)#
你好,你的意思是說你沒有勾選,但是你直接抵扣了,是嗎?
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請問老師,我們公司有一家法人公司準(zhǔn)備關(guān)閉?,F(xiàn)在這家公司名下還有不少未抵扣的進(jìn)項稅,這種情況下未抵扣稅金要怎么處理?公司名下已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)和員工了。
家權(quán)老師
??|
提問時間:03/10 11:55
#稅務(wù)#
那個計入營業(yè)外支出就行
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這道題怎么計算?
暖暖老師
??|
提問時間:03/10 11:48
#稅務(wù)#
在國內(nèi)工作了60天 2023年全年合計365歸屬境內(nèi)工資 50000*60/365=8219.18元
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