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你好老師,請問申報增值稅時,附表五選哪一個?
家權老師
??|
提問時間:03/11 15:32
#稅務#
六稅兩費減免性質(zhì)代碼 09049901 小規(guī)模減征 09049902 個體戶減征 09049903 小微減征
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新建公司租了場地,買啥子水泥建設掛什么費用科目呀
宋生老師
??|
提問時間:03/11 15:14
#稅務#
你好,這個你可以進入在建工程。
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污水處理企業(yè)本年度符合15%稅率的優(yōu)惠政策(政策依據(jù):對符合條件的從事污染防治的第三方企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅),但之前已經(jīng)享受過三免三減半政策(環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目的所得),現(xiàn)在可以放棄三免三減半政策,直接享受15%的稅率嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/11 13:21
#稅務#
為鼓勵污染防治企業(yè)的專業(yè)化、規(guī)?;l(fā)展,更好支持生態(tài)文明建設,現(xiàn)將有關企業(yè)所得稅政策公告如下: 一、對符合條件的從事污染防治的第三方企業(yè)(以下稱第三方防治企業(yè))減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。 本公告所稱第三方防治企業(yè)是指受排污企業(yè)或政府委托,負責環(huán)境污染治理設施(包括自動連續(xù)監(jiān)測設施,下同)運營維護的企業(yè)。 二、本公告所稱第三方防治企業(yè)應當同時符合以下條件: (一)在中國境內(nèi)(不包括港、澳、臺地區(qū))依法注冊的居民企業(yè); (二)具有1年以上連續(xù)從事環(huán)境污染治理設施運營實踐,且能夠保證設施正常運行; (三)具有至少5名從事本領域工作且具有環(huán)保相關專業(yè)中級及以上技術職稱的技術人員,或者至少2名從事本領域工作且具有環(huán)保相關專業(yè)高級及以上技術職稱的技術人員; (四)從事環(huán)境保護設施運營服務的年度營業(yè)收入占總收入的比例不低于60%; (五)具備檢驗能力,擁有自有實驗室,儀器配置可滿足運行服務范圍內(nèi)常規(guī)污染物指標的檢測需求; (六)保證其運營的環(huán)境保護設施正常運行,使污染物排放指標能夠連續(xù)穩(wěn)定達到國家或者地方規(guī)定的排放標準要求; (七)具有良好的納稅信用,近三年內(nèi)納稅信用等級未被評定為C級或D級。 三、第三方防治企業(yè),自行判斷其是否符合上述條件,符合條件的可以申報享受稅收優(yōu)惠,相關資料留存?zhèn)洳?。稅務部門依法開展后續(xù)管理過程中,可轉(zhuǎn)請生態(tài)環(huán)境部門進行核查,生態(tài)環(huán)境部門可以委托專業(yè)機構開展相關核查工作,具體辦法由稅務總局會同國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部制定。 四、本公告執(zhí)行期限自2024年1月1日起至2027年12月31日止
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老師您好,我們一家有限合伙企業(yè)A,原以2500萬投資B公司有0.78%的股份,現(xiàn)在將B公司的股份以3500萬的價格轉(zhuǎn)讓給C公司,那中間的差額1000萬是按生產(chǎn)經(jīng)營來交稅還是按20%來交稅啊
宋生老師
??|
提問時間:03/11 11:56
#稅務#
你好,這個是按照20%股息紅利所得。
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老師您好,公司開票員沒在稅務系統(tǒng)內(nèi)點擊確認合同,合同失效了,請問一般合同時效性是多久呢?如果先點擊確認合同后面會有什么影響呢
郭老師
??|
提問時間:03/11 11:09
#稅務#
你好,這個是你們在申請增加額度是嗎?
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老師,研發(fā)加計扣除是限定企業(yè)為獲得科學與技術新知識,創(chuàng)造性運用科學技術新知識,或?qū)嵸|(zhì)性改進技術、產(chǎn)品(服務)、工藝而持續(xù)進行的具有明確目標的系統(tǒng)性活動的嗎,必須是新的知識,實質(zhì)性改進技術,產(chǎn)品的嗎,其他的研發(fā)活動不能加計扣除的嗎
樸老師
??|
提問時間:03/11 10:35
#稅務#
根據(jù)圖中《財政部 國家稅務總局 科技部關于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》(財稅〔2015〕119 號 )規(guī)定,研發(fā)加計扣除確實限定在企業(yè)為獲得科學與技術新知識,創(chuàng)造性運用科學技術新知識,或?qū)嵸|(zhì)性改進技術、產(chǎn)品(服務)、工藝而持續(xù)進行的具有明確目標的系統(tǒng)性活動。 但不是說其他研發(fā)活動就絕對不能加計扣除。有些研發(fā)活動雖未達到 “新” 知識、實質(zhì)性改進的程度,但如果符合該通知中對研發(fā)活動的寬泛界定以及相關稅務規(guī)定的其他條件,也是有可能享受加計扣除政策的。而且隨著政策的發(fā)展和完善,研發(fā)加計扣除的范圍也在不斷調(diào)整和優(yōu)化 。
?閱讀? 187
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老師我想問一下,出口退稅要求提供的報關費發(fā)票是帶稅點的,但是貨代給開的是免稅的不開帶稅點的,我想問一下目前國家是怎么規(guī)定的,具體依據(jù)哪一個法規(guī)文件?
宋生老師
??|
提問時間:03/11 10:34
#稅務#
你好,你如果這個報關費你想要退稅的話就得要對方開有稅點的發(fā)票給你。 但是他這個稅貸本身它是免稅的,所以他開的發(fā)票是沒問題的,你這個不能夠退稅。
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簽訂空調(diào)維保合同,更換零件另外開票,現(xiàn)在換了一個空調(diào)電機,怎么開發(fā)票?開什么類目發(fā)票?
暖暖老師
??|
提問時間:03/11 10:22
#稅務#
你好,配件就可以,計入知道費用
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老師請問一下,社保那些個人自己提前補交了全部年限這部分公司需不需入賬
文文老師
??|
提問時間:03/11 10:21
#稅務#
個人自己提前補交了全部年限,這部分公司不需入賬
?閱讀? 25
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我想咨詢一下,設計服務公司,開出去發(fā)票是精裝修設計費,開回來的成本票可以是設計服務*效果圖制作費嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/11 10:20
#稅務#
您好,可以的,這個入成本就可以
?閱讀? 55
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A公司的法定代表人為甲,股東為甲、乙,甲名下另外有一家個體戶丙,現(xiàn)在A公司與個體戶丙簽訂了長期設計服務協(xié)議。麻煩問下這樣合規(guī)嗎?A公司與個體戶丙應該是關聯(lián)公司吧?
樸老師
??|
提問時間:03/11 10:13
#稅務#
A 公司與個體戶丙簽訂長期設計服務協(xié)議是合規(guī)的,只要協(xié)議內(nèi)容符合法律法規(guī)的規(guī)定,是雙方真實意愿的表達,且不違反公序良俗等原則,那么該協(xié)議就是有效的。但如果協(xié)議內(nèi)容涉及違法活動,或簽訂過程存在欺詐、脅迫等違法行為,協(xié)議則無效 。同時,若該業(yè)務有特定資質(zhì)要求,而個體戶丙不具備,也可能導致協(xié)議無效。 A 公司與個體戶丙不屬于關聯(lián)公司。關聯(lián)公司一般是指企業(yè)間有一定經(jīng)濟關系、合作或利益關聯(lián)關系,通常通過股權參與、合同聯(lián)結等方式形成的公司聯(lián)合體,其成員主體是具有獨立法人資格的單體公司 。而個體戶是由個體獨自經(jīng)營并承擔經(jīng)濟風險的經(jīng)營形式,不具有法人資格,所以 A 公司和個體戶丙不符合關聯(lián)公司的定義。
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公司注銷未分配利潤需要繳納個稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:03/11 10:03
#稅務#
需要繳納個稅的情況 有限責任公司和股份有限公司的自然人股東:當公司注銷時,若存在未分配利潤,對于有限責任公司和股份有限公司的自然人股東而言,未分配利潤應按照 “利息、股息、紅利所得” 項目計征個人所得稅,稅率為 20%。比如 A 有限責任公司注銷時賬面上有未分配利潤 100 萬元,自然人股東甲持股比例為 50%,則甲需就這 50 萬元的分紅繳納個人所得稅 50×20%=10 萬元。 個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)的投資者在清算有余額時:個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)在注銷清算時,若全部資產(chǎn)或者財產(chǎn)的公允價值扣除各項清算費用、損失、負債、以前年度留存的利潤后,超過實繳資本的部分,投資者應當依法繳納個人所得稅。 不需要繳納個稅的情況 個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)正常經(jīng)營時已納稅:個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)的未分配利潤是稅后經(jīng)營所得,在經(jīng)營有利潤的年度,即使不分配利潤,也應當依法繳納個稅,遵循 “先稅后分原則”,所以在正常注銷環(huán)節(jié),一般無需重復交稅。 公司制企業(yè)的法人股東:對于公司制企業(yè)來說,如果股東是法人主體,符合條件的法人股東分紅是免稅的,不涉及個人所得稅問題。
?閱讀? 36
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你好 我想咨詢一個關于出口退稅的收匯問題,如果客戶付給的A公司的款項,可以作為B公司的款項嗎?同一個客戶來的,只是支付給的A公司,B公司進行出口?
宋生老師
??|
提問時間:03/11 09:41
#稅務#
這種在實操中很難過的了的。因為涉及到退稅的問題,如果不退稅的話,內(nèi)銷的話一般問題不太大,寫個委托收款協(xié)議就好了。
?閱讀? 197
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就是我們是一般納稅人 進口公司, 我們貨物是報關公司代理處理, 我們每次進口一批貨物 是先把稅款轉(zhuǎn)給代理公司 他們代付,然后不給我們開具發(fā)票嘛, 后期我們就收到海關繳款書 和貨物的報關單等 單據(jù)嘛, 我想問下這邊分錄怎么處理呢
東老師
??|
提問時間:03/11 09:32
#稅務#
那給報關公司的那邊款怎么錄入呢
?閱讀? 16
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你好,老師,銀行開具手續(xù)費專票給重復開了,我們賬上掛其他應付款的只有一部分,這種情況怎么處理,是按實際來入賬嗎?
文文老師
??|
提問時間:03/11 09:15
#稅務#
是的,是按實際來入賬
?閱讀? 52
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你好 我想問一下我們出口退稅的收匯問題,如果客戶付給的A公司的款項,可以作為B公司的款項嗎?同一個客戶來的,只是支付給的A公司,B公司進行出口?
樸老師
??|
提問時間:03/11 09:11
#稅務#
這樣是不可以的。出口退稅要求 “三流一致”,即貨物流、資金流和發(fā)票流一致。B 公司出口,就要求由與 B 公司有真實業(yè)務往來的客戶,直接將款項支付到 B 公司的賬戶,才符合規(guī)范。 A 公司代 B 公司收款,會導致資金流與貨物流、發(fā)票流不匹配,可能被稅務機關認定為收匯異常,影響 B 公司出口退稅的申報,甚至被懷疑存在出口騙稅等違規(guī)行為,引發(fā)稅務風險。
?閱讀? 46
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老師 我公司原占比98%的自然人股東 要把30%的股份轉(zhuǎn)讓給別一個自然人 然后公司帳面現(xiàn)在有800多萬的未分配利潤 如果只做股權轉(zhuǎn)讓 不做對應的利潤分配 是不是只交印花稅就可以了
樸老師
??|
提問時間:03/11 09:03
#稅務#
不是的,除印花稅外,可能還需繳納個人所得稅。 在這種自然人股東轉(zhuǎn)讓股權場景中,印花稅是雙方都要繳納的,稅率為股權轉(zhuǎn)讓金額的 0.05% 。 對于個人所得稅,未分配利潤屬于股權價值的一部分,在計算個人所得稅時,稅務機關通常會參考公司凈資產(chǎn)來核定股權轉(zhuǎn)讓收入。公司賬面上有 800 多萬未分配利潤,很可能使得股權對應的凈資產(chǎn)份額較高。若股權轉(zhuǎn)讓價格低于對應凈資產(chǎn)份額且無正當理由,稅務機關會進行調(diào)整,以調(diào)整后的收入減除股權原值和合理費用(如印花稅等),余額按 “財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 繳納 20% 的個人所得稅 。 只有在股權轉(zhuǎn)讓價格合理,經(jīng)計算后不存在應納稅所得額的情況下,才無需繳納個人所得稅。
?閱讀? 32
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68題麻煩老師給講一下呢
暖暖老師
??|
提問時間:03/11 08:43
#稅務#
應交增值稅的計算是 (174700+7100)/1.03*3%-3390=1905.15
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老師,58題解析一下,以舊換新不是按新貨物價格確定銷售額嗎
黃小橙老師
??|
提問時間:03/10 18:05
#稅務#
同學,分期收款按合同約定金額計稅,以舊換新銷售額需包含新貨全額(不扣減舊貨價值),注意零售收入需轉(zhuǎn)換為不含稅價計算銷項稅昂
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個人在不同公司取得收入,兩家公司都抵減了免稅收入,年終匯算時需要補交稅款,但總收入不超12萬,補稅金額不超400元,這種情況還需要補稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:03/10 17:21
#稅務#
你的那個情況需要補稅的哈
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有相關的優(yōu)惠政策嗎
樸老師
??|
提問時間:03/10 17:11
#稅務#
同學你好 你要什么優(yōu)惠政策
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燕窩卡充值的發(fā)票能這么開嗎?
家權老師
??|
提問時間:03/10 17:06
#稅務#
是的,就是那樣開的
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2016年5月1日后自建的工業(yè)廠房法拍的增值稅(非土地增值稅)如何確定?稅率是多少?計稅依據(jù)是法拍成交價還是可以扣除相關土地款
文文老師
??|
提問時間:03/10 17:00
#稅務#
計稅依據(jù)是法拍成交價,一般納稅人是9%,小規(guī)模是5%
?閱讀? 54
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老師,請問分裝業(yè)務增值稅一般開什么類目發(fā)票,幾個點?就是把大包裝分裝成小包裝,中間沒有對原材料進行加工。
文文老師
??|
提問時間:03/10 16:58
#稅務#
你好,按現(xiàn)代服務開票 6%
?閱讀? 54
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個稅返還的手續(xù)費需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:03/10 16:37
#稅務#
個稅返還的手續(xù)費,不需要交印花稅
?閱讀? 207
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幫員工購買的商業(yè)保險費企業(yè)所得稅匯算清繳怎么抵扣嗎
宋生老師
??|
提問時間:03/10 16:13
#稅務#
你好這個按照福利費來做稅前扣除
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2023年繳納2022年稅款所產(chǎn)生的滯納金,調(diào)增2023年企業(yè)所得稅,還是2022年企業(yè)所得稅?
文文老師
??|
提問時間:03/10 15:54
#稅務#
調(diào)增2023年企業(yè)所得稅
?閱讀? 51
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老師,您好!請問進項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額是轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:03/10 15:51
#稅務#
你好,。你要轉(zhuǎn)的話,月末的時候可以轉(zhuǎn)。
?閱讀? 66
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您好,請教一個年終獎賬務問題。2024年12月的年終獎兩萬元,在今年1月發(fā)放,24年個稅已申報,所得稅已匯算繳稅。但發(fā)現(xiàn)兩萬元未在24年計提,請問目前怎么處理?1賬務上怎么做,可以記在今年費用上嗎?2報稅上怎么做?( 已經(jīng)交的所得稅款不想退也大概率不會退) 感謝!
郭老師
??|
提問時間:03/10 14:08
#稅務#
借利潤分配,未分配利潤貸應付職工薪酬工資做這個匯算清繳納稅調(diào)減 如果你直接做到2025年,抵扣2025年的所得稅有風險,因為職工薪酬明細表和自然人電子稅務局會比對的。
?閱讀? 323
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2024年7月1日后新設公司 · 首期實繳需在公司成立之日起6個月內(nèi)完成 · 首期實繳比例不得低于注冊資本的20% 這個我是不是可以理解為2024年7月以后成立公司,有個首期實繳,6個月完成,最低比例為20%?首期實繳>100要做驗資報告小于就可以不做了?
郭老師
??|
提問時間:03/10 13:59
#稅務#
新公司法規(guī)定的是5年以內(nèi)投資。
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