問題已解決
你好,我想問下,本期銷售額為達到起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)寫在本表第十行,適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分寫在附列資料對應(yīng)欄中。這是什么意思,怎么填呢,我們本月只開一張發(fā)票,是1277.69?稅額38.33等于1316,我們報稅上該怎么填,報到最后一步,就出現(xiàn)上面那一大段話。
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你是差額開發(fā)票么,你開是普通 發(fā)票么,你申報表截圖
2019 07/01 13:25
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你好,我想問下,本期銷售額為達到起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)寫在本表第十行,適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分寫在附列資料對應(yīng)欄中。這是什么意思,怎么填呢,我們本月只開一張發(fā)票,是1277.69?稅額38.33等于1316,我們報稅上該怎么填,報到最后一步,就出現(xiàn)上面那一大段話。
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