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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師好,用友做賬發(fā)現(xiàn)上月制造費(fèi)用多入了5000元,這月賬務(wù)做如何調(diào)整?入賬憑證為:借制造費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款



那現(xiàn)在做借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019 12/09 15:22

84784988 

2019 12/09 15:25
做了,我導(dǎo)制造費(fèi)用時(shí),為何表里該項(xiàng)費(fèi)用直接沖減后余額在貸方

maize老師 

2019 12/09 15:27
為何表里該項(xiàng)費(fèi)用直接沖減后余額在貸方 什么表,你可以截圖么

84784988 

2019 12/09 15:34
FAILED

84784988 

2019 12/09 15:35
制造費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)成本,改項(xiàng)貸方余額不知道怎么回事

maize老師 

2019 12/09 15:37
你這個(gè)沒(méi)有分配到生成成本下面么,你這個(gè)做貸方看看,

84784988 

2019 12/09 16:03
沒(méi)有,是成本下面并行的兩個(gè)科目,你的意思是做反向分錄,借應(yīng)付,貸費(fèi)用?

maize老師 

2019 12/09 16:04
是的,之前有學(xué)員反饋是做相反那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平,你這個(gè)做看有沒(méi)有啥不平情況出現(xiàn)

84784988 

2019 12/09 16:11
我給你截圖是在余額表下的截圖,期末制造費(fèi)用余額為0,可這個(gè)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

maize老師 

2019 12/09 16:23
期末制造費(fèi)用余額為0 你這個(gè)不是有金額么,期末不是貸方和借方都有余額么? 你這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面就會(huì)有余額
FAILED

84784988 

2019 12/09 16:23
一樣的,還是貸方有余額,這個(gè)怎么處理呢?

maize老師 

2019 12/09 16:29
你這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本才沒(méi)有余額,這個(gè)借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用,是你軟件自動(dòng)生成么,不是你這邊做么

84784988 

2019 12/09 16:30
還有一個(gè)疑問(wèn),老師,之所以會(huì)貸方余額,是因?yàn)樵摽颇勘驹陆璺桨l(fā)生額比較少,是否可以沖其他制造費(fèi)用科目的借方金額?最終余額還是在借方,這樣也好結(jié)轉(zhuǎn)

maize老師 

2019 12/09 16:37
你這樣,那這樣就看不到你這個(gè)沖掉啥了,你這個(gè)做別的明細(xì),那不是沖掉別的科目,雖然最后結(jié)果是一樣

84784988 

2019 12/09 16:44
那請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這個(gè)情況怎么處理呢?

maize老師 

2019 12/09 16:46
你結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面就可以啊,沖掉你結(jié)轉(zhuǎn)借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸制造費(fèi)用 負(fù)數(shù),-9500或者是借制造費(fèi)用 9500 貸生產(chǎn)成本

84784988 

2019 12/09 17:02
好的,謝謝老師

maize老師 

2019 12/09 18:19
好,我先回復(fù)別的學(xué)員問(wèn)題,你有疑問(wèn)再追問(wèn)哈,

84784988 

2019 12/10 08:13
老師好,我做完結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后,查余額表,我為什么我制造費(fèi)用的總額發(fā)生了變化?辦公費(fèi)科目變成了正100

84784988 

2019 12/10 08:14
FAILED

maize老師 

2019 12/10 08:31
我做完結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后, 你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)多少,結(jié)轉(zhuǎn)9500么 你去看下這個(gè)明細(xì)賬,制造費(fèi)用辦公費(fèi)明細(xì)賬
