問題已解決
老師我們購進設備,在出租給別人,然后我們采購設備的其中一家供應商給我們設備提供3年的技術維護費,這個費用是作為其他業(yè)務成本還是管理費用?
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你好,應該記入其他業(yè)務成本
2020 12/28 10:29
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2020 12/28 10:32
老師,公司支付給醫(yī)院一筆體檢費,是員工發(fā)生的體檢費,這個怎么進行賬務處理,涉及到個稅問題嗎?
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2020 12/28 10:34
可以記入管理費用…福利費
(實踐中,不用考慮個稅的)
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2020 12/28 10:36
需要通過應付職工薪酬-應付福利費走一下嗎?
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2020 12/28 10:40
可以的,你的理解很對
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2020 12/28 16:01
老師,請問我做賬的時候,可以有預付,應收這兩個科目存在嗎?還是一定要預付對應應收?
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2020 12/28 16:06
你好,
可以的,沒有強制規(guī)定的
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2020 12/28 16:11
老師,我10月20日預付一筆款項,10月23日收到發(fā)票,借:預付賬款 貸:銀行存款 借:其他業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:預付賬款,我這兩筆分錄能不能一起做在10.20日,還是付錢要做到10.20日,我確認成本要做到10月23日?
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2020 12/28 16:13
是的,最好分開,分兩步做兩筆分錄。
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2020 12/28 16:17
一個做在10.20日,一個做到10.23日?
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2020 12/28 16:18
是的,你的理解很對
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2020 12/28 16:20
那我收到發(fā)票,做成本的時候,怎么寫摘要?
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2020 12/28 16:22
摘要:收到發(fā)票確定成本(款項已付)
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2020 12/28 17:19
老師,防暑降溫費需要繳納個稅嗎?
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2020 12/28 17:26
你好,
不用考慮個稅的。
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2020 12/29 09:23
老師,我12月份的報銷想先掛在這個月,下月再支付,我可以掛其他應付款-其他嗎?不寫具體的員工姓名,因為有好幾個員工。
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2020 12/29 09:38
你好!
可以的,你的理解很對
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