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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,跨年度暫估庫存的賬務(wù)處理怎么操作呢 比如我12月份做的分錄是 ①暫估:借:庫存商品~a產(chǎn)品10 貸:應(yīng)付賬款~a公司10 ②借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸:庫存商品~a產(chǎn)品10 次年1月份我的分錄應(yīng)該怎么處理呢?(這個(gè)時(shí)候暫估的庫存發(fā)票進(jìn)來了)
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你好;? ? 你次年收到發(fā)票 和你暫估金額一致嗎? ?
2023 05/18 10:30
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2023 05/18 10:31
是一致的
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/18 10:33
一致的話; 就做; 借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商;? 就可以了。 別去紅沖全部分錄? ?
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2023 05/18 10:35
不得通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嘛
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2023 05/18 10:35
是跨年度的
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/18 10:37
你好; 不用; 你沒有差異; 也不應(yīng)損益科目的; 不存在這個(gè)科目調(diào)整的?
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2023 05/18 10:41
那我在去年12月份的時(shí)候,也沒涉及到暫估這個(gè)字樣,只不過在摘要里體現(xiàn)了暫估,是不是應(yīng)付賬款也不用去沖,發(fā)票進(jìn)來后正常付在12月份憑證后面座位原始憑證就行啊
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/18 10:41
你好 ;? ? ? 那就不用沖; 直接把發(fā)票附在22年憑證后面即可;? ??
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2023 05/18 10:44
好的,那我比如進(jìn)來的是專用發(fā)票,我在23年一月份是不是就得這樣做賬務(wù)處理
借:庫存商品-10
貸:應(yīng)付賬款-10
借:庫存商品10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)0.13
貸:應(yīng)付賬款10.13
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2023 05/18 10:46
你好;? ?對(duì)的;? 就得去炒年糕下重新做? ??
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2023 05/18 10:50
那如果我22年暫估的是管理費(fèi)用呢
比如,22年
借:管理費(fèi)用-10
貸:應(yīng)付賬款-暫估10
那23年怎么做賬務(wù)處理
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2023 05/18 10:53
你好;? ? ? ?你收到發(fā)票沒有嘛?
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