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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教一下12月有進(jìn)項發(fā)票沒有銷項,留到1月份抵扣可以嗎?如果可以怎么做賬,是不是不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了?
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你好,可以的,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,
貸銀行存款不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 01/05 10:16
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2024 01/05 10:18
如果有銷有進(jìn),年底要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn) 銷,差額是轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/05 10:19
可以的,可以這么做的。
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2024 01/05 10:23
年底有40萬待認(rèn)證進(jìn)項,稅務(wù)報表不需要特殊處理吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/05 10:24
好,如果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)了負(fù)數(shù),把它重分類到其他流動資產(chǎn)。
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2024 01/05 10:38
重分類后不符合小微了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/05 10:38
你好,那也得按照成分類的來。
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