問題已解決
業(yè)務招待費發(fā)票,借管理費用業(yè)務招待費應交稅費應交增值稅進項稅額貸記其他應付款,,不可以抵扣進項,那這個應交稅費應交增值稅進項稅額怎處理?
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這么做賬,借管理費用招待費 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2024 06/05 23:11
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2024 06/05 23:14
那進項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/06 08:07
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-未交增值稅
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