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合伙企業(yè)中合伙人之一是一個(gè)自然人,需要每季度申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅。公司本年度有盈利,2025年.1月大約需要代扣代繳個(gè)稅22萬。每年3.31日之前的個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,有個(gè)不允許扣除的項(xiàng)目金額里有一項(xiàng)個(gè)人所得稅稅款,就是說這個(gè)算是調(diào)增項(xiàng)。想問一下2026年做2025年匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)22萬還需要調(diào)增?這個(gè)需要調(diào)增的項(xiàng)目是指的我們公司這種情況嗎?

84785004| 提問時(shí)間:2024 12/02 17:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你行個(gè)人所得稅稅款,這個(gè)是什么?你們給他承擔(dān)了嗎?
2024 12/02 17:33
郭老師
2024 12/02 17:33
這個(gè)是個(gè)稅22萬,你們單位給他承擔(dān)了沒有,如果沒有不需要的。
84785004
2024 12/02 17:34
公司沒有給他承擔(dān)。他自己承擔(dān)。這樣的話就不用調(diào)增對(duì)嗎?
郭老師
2024 12/02 17:34
對(duì)的是的,不需要調(diào)增的。
84785004
2024 12/02 17:36
這種需要調(diào)增的前提是如果公司承擔(dān)了。匯算清繳不能稅前扣除,需要作為調(diào)增項(xiàng)調(diào)增對(duì)嗎?老師。
郭老師
2024 12/02 17:36
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的。
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