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請問一下,辭退員工,補償?shù)?萬元,要不要申報個稅?
東老師
??|
提問時間:01/14 17:11
#稅務#
你好,這個是需要申報個稅的
?閱讀? 13
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您好,我修改個稅的時候這里沒改完就退出來了,現(xiàn)在再點進去改11月的沒法改了,提示這個,請問該怎么操作啊
樸老師
??|
提問時間:01/14 17:11
#稅務#
同學你好 直接去填寫就可以了 已經(jīng)點了更正了
?閱讀? 16
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老師,我想問一下,第四季度的企業(yè)所得稅營業(yè)收入是一年的累積金額嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 17:09
#稅務#
是,第四季度的企業(yè)所得稅營業(yè)收入是一年的累積金額
?閱讀? 9
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老師,應收賬款有扣款收不回來了,轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,用什么資料做附件,甲方單方面扣款的
郭老師
??|
提問時間:01/14 17:08
#稅務#
什么原因扣款 質(zhì)量問題嗎
?閱讀? 22
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老師,您好!想咨詢一下,公司把車出售原價是58萬多,折舊了30多萬,大概還有28萬左右未折舊,但是他們在過戶時只有一張1000元二手車發(fā)票,如果只按發(fā)票金額清理的話是不是不適理,對方是個人,款也是私對私付的。如果作個10萬的未開票收入有沒有風險?那樣弄好些
云苓老師
??|
提問時間:01/14 17:07
#稅務#
只賣1000和市場價相差太大了,有稅務風險,做個10萬未開票收入,收款也要收進來,而且要跟市場價去做對比,不能跟市場價相差太大。
?閱讀? 87
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老師能不能發(fā)一下報稅流程
夏沐
??|
提問時間:01/14 17:07
#稅務#
您好: 增值稅及附加稅:進項勾選-填幾個附表-檢查主表-申報-繳稅 所得稅:先填財務報表-所得稅申報表-一般會根據(jù)你填的財報帶出來-核對一下-申報-繳稅 個稅: 導入你的工資表-核對個稅數(shù)額-申報-繳稅 印花稅:填寫你的合同金額,合同分類、資金賬簿別忘記申報繳稅就行。
?閱讀? 57
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老師你好,小規(guī)模納稅人有凈利潤,需要計提10%法定盈余公積嗎,還是直接放在賬上就行了。
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 17:06
#稅務#
是的,按公司法規(guī)定需要計提
?閱讀? 15
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供應商24年發(fā)票多開,想在25年紅沖,這部分費用如何入賬,是否涉及到稅務調(diào)整
郭老師
??|
提問時間:01/14 17:06
#稅務#
你好,需要的涉及到損益類的科目需要。
?閱讀? 35
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請問老師 申報增值稅的時候可以申報未開票收入嗎
樸老師
??|
提問時間:01/14 17:04
#稅務#
同學你好 這個可以的哦
?閱讀? 9
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有人力資源行業(yè)和培訓行業(yè)的增值稅稅負率嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 17:04
#稅務#
你好,不需要刻意控制的稅負,做賬講究的真實,虛假申報要罰款的。除非稅局強行要求交稅,不然你真實申報的即使稅控監(jiān)控有疑問,查到你是據(jù)實做賬申報,也不會罰你的款 稅負是按地區(qū)設(shè)置的,且是動態(tài)的,那個是稅局在掌握,不會全網(wǎng)公布的,沒法告訴你是什么水平哈,除非你跟稅局關(guān)系好,私下問專管員。
?閱讀? 20
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老師,采購個人銷售的500元以下物品,如果對方開不了發(fā)票,在收據(jù)上列明個人姓名、身份證號,就可以不用銷售方開發(fā)票。那么,采購小公司銷售的500元以下物品,公司屬于網(wǎng)上很小的公司,開不了發(fā)票,這種情況需要在收據(jù)上列明什么信息就可以使用?依據(jù)的稅務條款是什么
小林老師
??|
提問時間:01/14 17:03
#稅務#
你好,買非個人的,需要取得發(fā)票
?閱讀? 10
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老師,公司租賃個人的住房為辦公室,2500/月,24年8月底才成立公司,20人,規(guī)模不大,軟件公司,24年的企業(yè)所得稅是25%*20%=5%,25年的企業(yè)所得稅應該是25%,如果24年對方不開具發(fā)票的話,公司要承擔的稅是企業(yè)所得稅=2500*6*5%=750元,印花稅=2500*6*0.001/2=7.5元。如果25年對方不開具發(fā)票的話,公司要承擔的稅是企業(yè)所得稅=2500*6-25%=3750,印花稅=2500*6*0.001=15。如果25年公司承擔開票的稅,則房產(chǎn)稅=2500*6*4%=600,個稅=(2500-800)*10%*6=1020元,印花稅15元,合計1635元。老師,這樣計算對嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/14 17:02
#稅務#
同學你好 所得稅是25%的話是這樣計算的
?閱讀? 12
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老師,我公司已變更法定代表人,然后公司這邊賬上顯示欠之前法定代表人幾十萬,是否可以轉(zhuǎn)債權(quán)給新的法定代表人哦?
文文老師
??|
提問時間:01/14 17:01
#稅務#
可以轉(zhuǎn)債權(quán)給新的法定代表人
?閱讀? 16
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老師您好,我想咨詢一下,我2023年年報會計利潤-196847.63元,2024年結(jié)轉(zhuǎn)利潤之后的本年利潤是2634716.53元。我的問題1:我們本年盈利的利潤是2634716.53-196847.63=2437868.90元(補虧之后金額),補虧之后的金額基數(shù)提取盈余公積嗎?問題2:那我們本年利潤是算補虧前還是補虧后的金額為2024年的利潤呢,望老師解答,謝謝
Helen老師
??|
提問時間:01/14 17:00
#稅務#
同學好,補虧后可以提盈余公積,本年利潤是不虧錢,計算所得稅是補虧后
?閱讀? 17
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老師,企業(yè)電子稅務局中稅種認定征收率是0的,意思就是免稅的嗎?那種非營利性組織
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:58
#稅務#
關(guān)鍵是你們的業(yè)務范圍是啥?
?閱讀? 11
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企業(yè)所得稅稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:58
#稅務#
企業(yè)所得稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)
?閱讀? 15
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老師您好我們自己在3月31號以前做個人所得稅匯算清繳的時候有個不超過12萬不繳稅是不
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:55
#稅務#
工資個稅匯算是3-6月做
?閱讀? 9
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老師好 計提了工資 發(fā)放的時候是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到費用里了
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:55
#稅務#
是,計提了工資 發(fā)放的時候,就不用結(jié)轉(zhuǎn)到費用里了
?閱讀? 10
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老師好,小規(guī)?;顒庸九e辦慈善晚宴,收入是拍賣的個人捐贈的珍珠項鏈,翡翠把件和畫作,收入19萬,公司核定了按年申報營業(yè)賬簿印花稅,已經(jīng)申報營業(yè)賬簿印花稅,但是交這筆收入印花稅的時候按次無法提交申報,提示現(xiàn)在是按期申報,那收入印花稅應該如何申報呢,另外這個情況是按買賣合同申報印花稅嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:54
#稅務#
印花稅申報方式: 公司已經(jīng)核定按年申報營業(yè)賬簿印花稅,因此,對于慈善晚宴上的收入,其印花稅也應當按年申報,并計入“營業(yè)賬簿”這一稅目中1。 由于公司已經(jīng)按年申報營業(yè)賬簿印花稅,所以在嘗試按次提交申報時會提示現(xiàn)在是按期(即按年)申報,這是正常的系統(tǒng)提示。 印花稅稅目歸類: 印花稅是根據(jù)經(jīng)濟活動和經(jīng)濟交往中書立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證(如合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)、營業(yè)賬簿、權(quán)利許可證照等)所征收的一種稅。 對于慈善晚宴上的收入,其來源是拍賣的個人捐贈的珍珠項鏈、翡翠把件和畫作,這些收入并非通過買賣合同取得,而是基于捐贈行為。因此,這些收入不屬于“買賣合同”稅目,而是應當計入“營業(yè)賬簿”稅目中進行申報。
?閱讀? 25
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23年有個印花稅多計提了,導致現(xiàn)在報表上還有應交稅費,今年應該怎么操作呢
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:52
#稅務#
可直接沖減多計提的印花稅
?閱讀? 10
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土地使用稅,房產(chǎn)稅記對應的哪個科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:52
#稅務#
你好,都計入稅金及附加
?閱讀? 8
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老師好,我們房屋原值46645027.45 其中算出來出租房產(chǎn)原值30267979.15 其中出租房產(chǎn)面積 17416.4 從價計征房產(chǎn)稅是多少
樂伊老師
??|
提問時間:01/14 16:51
#稅務#
同學您好,房產(chǎn)稅從價計征的稅率是12%
?閱讀? 59
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除了核定的增值稅,城建稅,附加稅,涉及其他的稅種么
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:51
#稅務#
直接看稅種認定,應該還有所得稅
?閱讀? 26
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請問老師,小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬了,增值稅申報表中增值稅減免稅申報應該怎么填?
郭老師
??|
提問時間:01/14 16:50
#稅務#
你按照1%來交稅是嗎?如果是的話,主表應納稅減征額,還有減免明細表。本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫減免的2%。
?閱讀? 31
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23年的報銷寫在了24年 用到了以前年度損益調(diào)整 這需要調(diào)報表嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:49
#稅務#
你好,你看金額大不大,如果不大的話,不用調(diào)整了
?閱讀? 94
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老師醫(yī)療服務行業(yè)的(門診部)收入及采購需要申報訂立合同印花稅嗎
東老師
??|
提問時間:01/14 16:48
#稅務#
收入方面 一般情況下,門診部提供醫(yī)療服務的收入不需要申報印花稅。因為印花稅是針對特定經(jīng)濟合同等憑證征收的稅種,而醫(yī)療服務收入不屬于印花稅應稅憑證列舉的范圍。 采購方面 門診部采購如果簽訂了買賣合同,通常是需要申報印花稅的。但如果門診部屬于非營利性醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),其采購藥品或者衛(wèi)生材料書立的買賣合同免征印花稅
?閱讀? 15
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就是我們11月份申報工資的是數(shù)據(jù)出錯了,多申報個稅并且已經(jīng)繳款了,但是款沒有退回來,本期申報也沒有減減少相關(guān)的費用呢
Helen老師
??|
提問時間:01/14 16:45
#稅務#
同學好,沒關(guān)系的,到個稅匯算清繳時會多退少補的
?閱讀? 12
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電子稅務局里面財務報表利潤表的本期金額,是不是本年累計金額?
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:44
#稅務#
季度申報,本期是填寫本季度數(shù)據(jù)
?閱讀? 35
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公司股東變更了,但是實收資本沒有變,年度需要繳納印花稅嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/14 16:43
#稅務#
你好,站在公司角度,不需要申報實收資本的印花稅。 站在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東雙方,是需要繳納印花稅的
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老師,我想咨詢一下,企業(yè)前兩個季度用的未執(zhí)行新金融準則報表,4季度可以改成已執(zhí)行新金融準則報表嗎?如果改了,前面兩個季度需要更正成已執(zhí)行嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:42
#稅務#
你好,其實這個沒什么關(guān)系的,一般要改這種的話是年底的時候改
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