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老師好 計提了工資 發(fā)放的時候是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到費用里了
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:55
#稅務(wù)#
是,計提了工資 發(fā)放的時候,就不用結(jié)轉(zhuǎn)到費用里了
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老師好,小規(guī)?;顒庸九e辦慈善晚宴,收入是拍賣的個人捐贈的珍珠項鏈,翡翠把件和畫作,收入19萬,公司核定了按年申報營業(yè)賬簿印花稅,已經(jīng)申報營業(yè)賬簿印花稅,但是交這筆收入印花稅的時候按次無法提交申報,提示現(xiàn)在是按期申報,那收入印花稅應(yīng)該如何申報呢,另外這個情況是按買賣合同申報印花稅嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:54
#稅務(wù)#
印花稅申報方式: 公司已經(jīng)核定按年申報營業(yè)賬簿印花稅,因此,對于慈善晚宴上的收入,其印花稅也應(yīng)當(dāng)按年申報,并計入“營業(yè)賬簿”這一稅目中1。 由于公司已經(jīng)按年申報營業(yè)賬簿印花稅,所以在嘗試按次提交申報時會提示現(xiàn)在是按期(即按年)申報,這是正常的系統(tǒng)提示。 印花稅稅目歸類: 印花稅是根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)交往中書立、領(lǐng)受具有法律效力的憑證(如合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)、營業(yè)賬簿、權(quán)利許可證照等)所征收的一種稅。 對于慈善晚宴上的收入,其來源是拍賣的個人捐贈的珍珠項鏈、翡翠把件和畫作,這些收入并非通過買賣合同取得,而是基于捐贈行為。因此,這些收入不屬于“買賣合同”稅目,而是應(yīng)當(dāng)計入“營業(yè)賬簿”稅目中進(jìn)行申報。
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23年有個印花稅多計提了,導(dǎo)致現(xiàn)在報表上還有應(yīng)交稅費,今年應(yīng)該怎么操作呢
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:52
#稅務(wù)#
可直接沖減多計提的印花稅
?閱讀? 13
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土地使用稅,房產(chǎn)稅記對應(yīng)的哪個科目
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:52
#稅務(wù)#
你好,都計入稅金及附加
?閱讀? 12
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老師好,我們房屋原值46645027.45 其中算出來出租房產(chǎn)原值30267979.15 其中出租房產(chǎn)面積 17416.4 從價計征房產(chǎn)稅是多少
樂伊老師
??|
提問時間:01/14 16:51
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,房產(chǎn)稅從價計征的稅率是12%
?閱讀? 63
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除了核定的增值稅,城建稅,附加稅,涉及其他的稅種么
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:51
#稅務(wù)#
直接看稅種認(rèn)定,應(yīng)該還有所得稅
?閱讀? 31
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請問老師,小規(guī)模納稅人季度開票超過30萬了,增值稅申報表中增值稅減免稅申報應(yīng)該怎么填?
郭老師
??|
提問時間:01/14 16:50
#稅務(wù)#
你按照1%來交稅是嗎?如果是的話,主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表。本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫減免的2%。
?閱讀? 38
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23年的報銷寫在了24年 用到了以前年度損益調(diào)整 這需要調(diào)報表嗎
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:49
#稅務(wù)#
你好,你看金額大不大,如果不大的話,不用調(diào)整了
?閱讀? 101
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老師醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的(門診部)收入及采購需要申報訂立合同印花稅嗎
東老師
??|
提問時間:01/14 16:48
#稅務(wù)#
收入方面 一般情況下,門診部提供醫(yī)療服務(wù)的收入不需要申報印花稅。因為印花稅是針對特定經(jīng)濟(jì)合同等憑證征收的稅種,而醫(yī)療服務(wù)收入不屬于印花稅應(yīng)稅憑證列舉的范圍。 采購方面 門診部采購如果簽訂了買賣合同,通常是需要申報印花稅的。但如果門診部屬于非營利性醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),其采購藥品或者衛(wèi)生材料書立的買賣合同免征印花稅
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就是我們11月份申報工資的是數(shù)據(jù)出錯了,多申報個稅并且已經(jīng)繳款了,但是款沒有退回來,本期申報也沒有減減少相關(guān)的費用呢
Helen老師
??|
提問時間:01/14 16:45
#稅務(wù)#
同學(xué)好,沒關(guān)系的,到個稅匯算清繳時會多退少補(bǔ)的
?閱讀? 14
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電子稅務(wù)局里面財務(wù)報表利潤表的本期金額,是不是本年累計金額?
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:44
#稅務(wù)#
季度申報,本期是填寫本季度數(shù)據(jù)
?閱讀? 41
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公司股東變更了,但是實收資本沒有變,年度需要繳納印花稅嗎?
鄒老師
??|
提問時間:01/14 16:43
#稅務(wù)#
你好,站在公司角度,不需要申報實收資本的印花稅。 站在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的股東雙方,是需要繳納印花稅的
?閱讀? 13
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老師,我想咨詢一下,企業(yè)前兩個季度用的未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則報表,4季度可以改成已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則報表嗎?如果改了,前面兩個季度需要更正成已執(zhí)行嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:42
#稅務(wù)#
你好,其實這個沒什么關(guān)系的,一般要改這種的話是年底的時候改
?閱讀? 15
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老師,我們公司是做柑橘出口的,有代采員在外面向農(nóng)夫收購柑橘,我們把款打給代采員,代來員再提供農(nóng)戶身份信息給我們開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,這個發(fā)票是由我來開的,這樣有開票風(fēng)險嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:41
#稅務(wù)#
你好,以農(nóng)戶的名義開給你們公司是沒問題的,你只是幫他來操作而已。
?閱讀? 11
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剛認(rèn)定上經(jīng)營所得稅什么時候可以申報?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:41
#稅務(wù)#
你好好,你如果是1月份認(rèn)定的話,一般在4月份開始申報。
?閱讀? 69
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23年的個人專項附加扣除怎樣才能同步到24年?還是說只能手動填寫
Helen老師
??|
提問時間:01/14 16:40
#稅務(wù)#
同學(xué)好,應(yīng)該是24年的怎么同步到25年吧,已經(jīng)過期限了,每年的12月31日前在個稅APP有個一鍵帶入,可以帶入,現(xiàn)在只能手動錄入了
?閱讀? 21
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個體工商戶需要報所得稅嗎?流程是什么呢
鄒老師
??|
提問時間:01/14 16:40
#稅務(wù)#
你好,登錄自然人稅收管理客戶端,點擊申報表,填寫收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù),然后提交申報 扣繳稅款
?閱讀? 59
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老師好,企業(yè)存在減免稅款(退伍士兵),那會計分錄怎么做?前面1-4月是需要繳納增值稅的,后面幾個月沒有繳納增值稅,并且一直在賬上計提(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸:營業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入),現(xiàn)在年底了賬上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款有14200,但是實際上只有11200沒有減免,該怎么做賬呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 16:39
#稅務(wù)#
那你的未交增值稅是不是有余額? 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費減免稅款。抵扣了多少寫多少
?閱讀? 134
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300萬的房產(chǎn)稅土地稅怎么算?
暖暖老師
??|
提問時間:01/14 16:39
#稅務(wù)#
應(yīng)交房產(chǎn)稅=300*(1-扣除率)*1.2% 土地使用稅=面積*單位稅額
?閱讀? 16
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這是國家電子稅務(wù)局的業(yè)務(wù),現(xiàn)在顯示”本期應(yīng)申報四個內(nèi)容,其中年報,季報已經(jīng)填寫好了,這邊有個日期是2025年5月份,是不是就是現(xiàn)在這個月不用填寫申報表也可以呢
暖暖老師
??|
提問時間:01/14 16:38
#稅務(wù)#
你好,只要在2025.5.31之前申報就可以的
?閱讀? 19
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一般納稅人收到小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:37
#稅務(wù)#
一般納稅人收到小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票,不可以進(jìn)項抵扣,可稅前扣除
?閱讀? 32
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本月已經(jīng)申報了增值稅,但后面才找出有12月份的收據(jù)是變賣固定資產(chǎn)的,收據(jù)共1萬多元,可以在下個月再申報增值稅不開票收入申報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:35
#稅務(wù)#
你好操作是可以的。但是你的收據(jù)時間最好是重新寫。
?閱讀? 15
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老師,你好,我們公司是小規(guī)模,但是在財務(wù)軟件上在應(yīng)交稅費那里都是三級科目的,我要怎么設(shè)置成小規(guī)模的?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:34
#稅務(wù)#
你好,可以把銷項稅額改成小規(guī)模。
?閱讀? 44
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營業(yè)執(zhí)照領(lǐng)取完畢 在電子稅務(wù)局找不到納稅人信息
文文老師
??|
提問時間:01/14 16:30
#稅務(wù)#
數(shù)據(jù)沒有推送過來,再等等
?閱讀? 19
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本年使用了以前年度損益調(diào)整科目,什么時候需要調(diào)什么報表呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 16:27
#稅務(wù)#
您好,這個不用調(diào)報表,直接做賬就可以了
?閱讀? 230
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老師,有個收入上月因為合同作廢,確認(rèn)的收入及成本上月已經(jīng)沖紅了,報稅的時候沖紅了未開票收入,這個月開 了那個負(fù)數(shù)發(fā)票,我是不是根據(jù)開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)直接申報開票收入就可以?我有點繞不過來了
郭老師
??|
提問時間:01/14 16:26
#稅務(wù)#
你好,合同作廢,你之前做的收入是申報的無票收入還是開票收入?
?閱讀? 44
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交6萬塊錢的稅需要多少進(jìn)項和銷項?怎么算
王琳老師
??|
提問時間:01/14 16:25
#稅務(wù)#
你好,交6萬的稅您指的是什么稅
?閱讀? 24
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請問成立稅務(wù)師事務(wù)所條件?比喻需要幾名稅務(wù)師,或者律師
姜再斌 老師
??|
提問時間:01/14 16:24
#稅務(wù)#
成立稅務(wù)師事務(wù)所至少需要3名稅務(wù)師,且合伙人或股東中稅務(wù)師的占比應(yīng)高于百分之五十。對于律師的數(shù)量則沒有明確要求,但如果包含律師,則需要滿足相關(guān)條件。同時,還需要滿足其他如辦公場所、注冊資本等條件
?閱讀? 66
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年終獎申報可以一部分員工選擇單獨計稅,一部分員工選擇合并計稅嗎?還是必須要一致?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 16:23
#稅務(wù)#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 30
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老師您好河北公司線下提交完轉(zhuǎn)股資料了,一家公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)去辦稅大廳交完個人所得-股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得了,大廳讓回來從自然人客戶端做一下轉(zhuǎn)股備案,備案的操作流程你知道嗎?您知道流程嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/14 16:22
#稅務(wù)#
你好,老師沒有操作過河北的,但是你可以直接電話咨詢當(dāng)?shù)?2366,他們會告訴你具體怎么操作的。
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