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老師好:公司23年虧損,24年利潤總額48萬,所得稅季度報:將這48萬自動填到了彌補以前年度虧損欄,24年第二季度盈利已繳所得稅2.3萬、第三季度虧損,第四季度盈利應計提所得稅482元,問題1.突然出現(xiàn)自動補虧的情況第四季度我還用提482元嗎?2.之前已繳的2.3萬元所得稅會怎樣?補虧的帳用做嗎?怎么做?謝謝老師具體回答一下
樸老師
??|
提問時間:01/14 14:13
#稅務#
同學你好 不用計提的,可以直接彌補 2.有虧損的季度利潤也是彌補虧損的,不用預交的,彌補虧損不用做賬 交的稅費申請退稅就可以
?閱讀? 66
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個人所得稅按照收付實現(xiàn)制,當月支付的工資下月申報,這個是根據(jù)哪個文件政策來操作的?
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:13
#稅務#
根據(jù)個人所得稅法與個人所得稅實施條例
?閱讀? 19
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先結轉本年利潤還是先將各項收入與費用到本年利潤呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 14:12
#稅務#
您好,先收收入和費用轉到本年利潤
?閱讀? 117
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老師社?;鶖?shù)在哪里填寫
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:12
#稅務#
你好,是要調整基數(shù)嗎?
?閱讀? 32
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老師,員工出差差旅費補貼150塊,可以不提供發(fā)票嗎,理由是偏遠地區(qū)沒有發(fā)票,開不出發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:08
#稅務#
員工出差差旅費補貼150塊,可以不提供發(fā)票。
?閱讀? 20
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老師,預繳企業(yè)所得稅的申報可以先不決定要不要固定資產吧?等到匯算清繳再決定可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:06
#稅務#
可以,等到匯算清繳再決定可以
?閱讀? 9
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短期借款要報印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:06
#稅務#
短期借款,不要報印花稅
?閱讀? 12
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個稅系統(tǒng)已經社??鄱惲耍l(fā)現(xiàn)有誤,還可以更正嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/14 14:06
#稅務#
你要更正個稅還是更正社保?
?閱讀? 76
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殘疾人就業(yè)保障基金分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:01/14 14:06
#稅務#
借管理費用,殘保金 貸,其他應付款殘保金 借、其他應付款,參保金貸,銀行存款。
?閱讀? 12
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老師,我是一般納稅人,經營范圍有金屬制品銷售,機械零件,零部件銷售,我現(xiàn)在要開設備的配件給對方,我項目名稱要怎么寫?我賣鑄件臺車這些
郭老師
??|
提問時間:01/14 14:05
#稅務#
這個配件有具體的名字嗎?
?閱讀? 31
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老師,這個稅務局的通知:請各單位通過適當?shù)男问教嵝鸭{稅人據(jù)實填報四季度財務報表中的實收資本和資本公積兩項數(shù)據(jù),并按照報表中的變動情況完成印花稅資金賬簿的申報,避免后續(xù)產生滯納金。比如實收資本是1萬,資本公積是0,這個印花稅按多少交?
樸老師
??|
提問時間:01/14 14:05
#稅務#
根據(jù)印花稅相關規(guī)定,資金賬簿印花稅的計稅依據(jù)為 “實收資本” 與 “資本公積” 兩項的合計金額。 如果實收資本是 1 萬,資本公積是 0,那么計稅依據(jù)為 1 萬元。 資金賬簿印花稅稅率為萬分之二點五
?閱讀? 8
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你好,應交增值稅是不需要結轉計提的是吧?確認收入時,貸應交稅費—應交增值稅,繳納時,借應交稅費—應交增值稅,我繳納了附加城市維護建設稅,就計提到稅金及附加這個科目是這樣嗎
郭老師
??|
提問時間:01/14 14:00
#稅務#
你好,一般納稅人可以結轉,也可以不結轉,小規(guī)模的不需要結轉,你這個是小規(guī)模的。 附加稅的對的。
?閱讀? 75
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請問填資產負債表固定資產期末原價,是不是填年初的賬面價值?
文文老師
??|
提問時間:01/14 14:00
#稅務#
若沒有新購,是填年初的賬面價值
?閱讀? 13
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老師,請問視同銷售,增值稅要申報收入,那企業(yè)所得稅也要把視同銷售的收入算進去嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:59
#稅務#
是,企業(yè)所得稅也要把視同銷售的收入算進去
?閱讀? 12
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老師,你好,麻煩有甘肅省房產稅和土地使用稅空白報表有沒有給我發(fā)一份,需要問老師土地使用稅甘肅省一平米6元有無優(yōu)惠?房產稅按原值申報*0.7*1.2%是否可以享受減半政策
宋生老師
??|
提問時間:01/14 13:56
#稅務#
您好。小微企業(yè)可以減半了
?閱讀? 19
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暫估入庫的,現(xiàn)未取得發(fā)票,是否申報印花稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 13:55
#稅務#
您好,只是暫估,不用申報印花稅
?閱讀? 68
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有個員工離職了,叫外面的人幫他簽工資表,那寫誰的姓名?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 13:52
#稅務#
您好,寫代簽的人,寫個代領
?閱讀? 14
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老師,你好,我公司購進高粱,用于釀酒,購進的是9%的農產品專票,需要按10%的扣除率加計扣除,請問我怎么做賬處理分錄如何做?報稅的時候直接在農產品加計扣除進項稅額列填寫剩余1%的進項稅額嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 13:48
#稅務#
借:生產成本—基本生產成本(直接材料) 貸:原材料 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 增值稅申報表填寫: 在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》中,加計扣除的農產品進項稅額需填入第8a欄“加計扣除農產品進項稅額”的“稅額”欄
?閱讀? 52
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你好老師,季報所得稅表,上邊的季初季末從業(yè)人數(shù)和資產總額自動生成,這個需要改嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:47
#稅務#
季報所得稅表,上邊的季初季末從業(yè)人數(shù)和資產總額自動生成,不需要改
?閱讀? 29
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原來的會計一直沒交印花稅, 我們是按次交,去年和前年的,我現(xiàn)在可以在今年一次申報交嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:46
#稅務#
可以,現(xiàn)在可以在今年一次申報交
?閱讀? 55
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個體工商戶還需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:44
#稅務#
個體工商戶,不需要繳納印花稅
?閱讀? 19
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23年有張費用專票當普票做賬了 現(xiàn)在咋處理
宋生老師
??|
提問時間:01/14 13:44
#稅務#
您好,你可以借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸以前年度損益調整
?閱讀? 11
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老師您好:非公司制私營企業(yè)21年時甲轉給乙股權100萬,現(xiàn)在乙需要把股權轉讓給甲,股權本身就是甲的,乙只是名義的,業(yè)務推送到稅局:稅局以21年轉讓時沒有轉讓憑證為由把業(yè)務擱置不給予審批,像這種情況怎么辦,有沒有其他的方式讓個稅變少一些
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:43
#稅務#
解決稅局擱置:補充 21 年股權轉讓相關資料如合同、協(xié)議等,寫情況說明解釋無憑證原因,爭取審批。 降低個稅:可嘗試平價轉讓(需證明股權價值無變化),或利用當?shù)囟愂諆?yōu)惠政策(若有),要合法合規(guī),避免違規(guī)避稅。
?閱讀? 15
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有哪些稅沒有立法呀?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:42
#稅務#
消費稅、關稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅和土地增值稅
?閱讀? 11
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電商會計科目設置上跟普通商貿公司的科目不一樣的有哪些?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/14 13:41
#稅務#
您好,這個看你選的是什么準則,只有準則不一樣,會計科目就不一樣
?閱讀? 18
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請問老師,我這是個人獨資企業(yè)苗木種植場,才發(fā)現(xiàn)從2018年開戶建賬資產負債表上的盈余公積是300多萬,查賬發(fā)現(xiàn)是初期建賬錄入資產苗木,然后試算平衡貸方填入了盈余公積科目。實際注冊資金是10萬,請問老師我這應該怎么調?應調到哪個科目去?實際經營這幾年苗木資產已經少了,可這一直沒變。能調到其他應付款法定代表人科目上嗎?調了會不會交個稅?
樸老師
??|
提問時間:01/14 13:40
#稅務#
調整科目選擇 若苗木是投資人投入可調整到 “實收資本”;若是債務購買可調整到 “其他應付款 - 投資人”。調整到 “其他應付款 - 法定代表人” 也可以,但要有合理理由,如法定代表人墊資購買。 個稅問題 一般調整到 “其他應付款 - 法定代表人” 不會直接產生個稅,但如果被認為是隱藏收入或不合理利潤分配等情況,可能有稅務風險。 調整分錄及資產減少處理(以調到其他應付款 - 法定代表人為例) 調整分錄:借 “盈余公積”,貸 “其他應付款 - 法定代表人”。 對于苗木資產減少,銷售時確認收入和結轉成本;自然損耗等合理核算損失。
?閱讀? 16
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每年交的大病醫(yī)療是不是個稅扣除的范圍
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:39
#稅務#
不能在個稅申報中扣除15元的大病醫(yī)療
?閱讀? 52
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增值稅是否有立法嘛?
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:36
#稅務#
有,2024年12月25日,十四屆全國人大常委會第十三次會議表決通過《中華人民共和國增值稅法》
?閱讀? 12
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我是新人,我公司只有兩筆業(yè)務,報企業(yè)所得稅財務季報表怎么填寫?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 13:34
#稅務#
你好,你根據(jù)你的利潤表來填寫就可以。
?閱讀? 9
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幾年前的款項己支出但沒有票一直掛賬,賬務這么處理,
文文老師
??|
提問時間:01/14 13:33
#稅務#
正常確認成本費用,匯算時調增
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