關(guān)閉
免費(fèi)問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗(yàn)
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實(shí)務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財(cái)務(wù)軟件
Excel
你好,我想問一下,那些科目應(yīng)該登到什么格式的賬 應(yīng)該怎么區(qū)分,比如說:管理費(fèi)用記多欄式,其他的分不清楚,謝謝
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:22
#稅務(wù)#
你好,管理費(fèi)用等費(fèi)用登記多欄式,應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)等登記三欄式
?閱讀? 7
?收藏? 0
開票有額度,這個(gè)額度是怎么算的?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:22
#稅務(wù)#
調(diào)整開具金額總額度有三種方式,包括定期調(diào)整、臨時(shí)調(diào)整和人工調(diào)整 定期調(diào)整 :指電子發(fā)票服務(wù)平臺每月自動對納稅人開具金額總額度進(jìn)行調(diào)整。 I/II 類納稅人,等級若保持不變,則將默認(rèn)的授信額度(1000 和 250 萬)與其上個(gè)月的月初授信額度進(jìn)行比較取較低值; 若 I 類變?yōu)?II 類,則取 II 類默認(rèn)的授信額度(250 萬); 若 II 類變?yōu)?I 類,取 I 類默認(rèn)的授信額度(1000)與其上個(gè)月月初授信額度的較低值; III/Ⅳ類納稅人,等級若保持不變,則將平移上個(gè)月的月初授信額度; ?、纛愖?yōu)?III 類,則取 III 類默認(rèn)的授信額度(750 萬); III 類變?yōu)棰纛?,?、纛惸J(rèn)的授信額度(1000 萬)與其上個(gè)月月初授信額度的較高值; 若存在連續(xù)三個(gè)月的臨時(shí)額度調(diào)增,且可啟動定期調(diào)增額度規(guī)則,取高值;若啟動定期調(diào)減規(guī)則,取低值;本規(guī)則運(yùn)行優(yōu)先,再執(zhí)行上述兩個(gè)規(guī)則。 臨時(shí)調(diào)整 :是指稅收風(fēng)險(xiǎn)程度較低的納稅人開具發(fā)票金額首次達(dá)到開具金額總額度一定比例時(shí),電子發(fā)票服務(wù)平臺當(dāng)月自動為其臨時(shí)增加一次開具金額總額度。 ?、箢惡廷纛惣{稅人,當(dāng)月開具發(fā)票累積金額首次達(dá)到當(dāng)月授信額度 80%及以上的,系統(tǒng)分別按 20%、50%自動為納稅人臨時(shí)增加當(dāng)月授信總額度。 開票行為觸發(fā)授信額度定期調(diào)整分為兩種情況: 定期調(diào)增:對于連續(xù) 3 個(gè)月每月實(shí)際開票總金額均超過月初授信額度的Ⅲ、Ⅳ類納稅人,系統(tǒng)按納稅人連續(xù) 3 個(gè)月的月開票總金額平均值調(diào)增授信額度; 定期調(diào)減:對于連續(xù) 12 個(gè)月每月開票總金額均未超過授信額度的納稅人,系統(tǒng)按
?閱讀? 23
?收藏? 0
公司到電子稅務(wù)局繳納的工傷保險(xiǎn)的完稅憑證的原件弄丟了,怎么辦?可以到電子稅務(wù)局去補(bǔ)打嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:20
#稅務(wù)#
那個(gè)可以補(bǔ)打的,沒問題的
?閱讀? 23
?收藏? 0
個(gè)人戶賣給公司刷墻的涂料 個(gè)體戶開多少發(fā)票不用交稅
小菲老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 小規(guī)模,季度不滿30萬,普通發(fā)票免增值稅的
?閱讀? 34
?收藏? 0
公積金扣款沒有成功,對企業(yè)可有影響,會不會有滯納金
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:20
#稅務(wù)#
你好,不會有滯納金
?閱讀? 13
?收藏? 0
老師請問下面這種請客自查報(bào)告怎么寫 軟件企業(yè)銷售收入與成本投入明顯不符疑點(diǎn) 請您就上述涉稅事項(xiàng)進(jìn)行自查,如自查認(rèn)為確實(shí)存在問題,請自行調(diào)整賬務(wù)處理,辦理更正納稅申報(bào)、補(bǔ)繳稅款;如自查認(rèn)為不存在問題,請說明情況并舉證。請根據(jù)自查情況填寫《納稅情況自查報(bào)告表》
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:18
#稅務(wù)#
你好,若確實(shí)有問題,可能是不應(yīng)該列入成本的列入了成本,這個(gè)需要賬務(wù)調(diào)整。如果沒問題,復(fù)印采購合同、銷售合同及相關(guān)發(fā)票給稅務(wù)局。
?閱讀? 17
?收藏? 0
你好,請問我12月繳納的房產(chǎn)稅和土地使用稅,12月做的賬需要做計(jì)提的分錄嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:18
#稅務(wù)#
當(dāng)年交的不需要計(jì)提
?閱讀? 19
?收藏? 0
我司為個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人 進(jìn)項(xiàng)票是13% 銷項(xiàng)票是1% 這應(yīng)該怎么抵扣
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:17
#稅務(wù)#
你好,你那是小規(guī)模,那你們不用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
?閱讀? 25
?收藏? 0
個(gè)體戶開賣涂料多少發(fā)票不用交稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:17
#稅務(wù)#
生產(chǎn)經(jīng)營所得,你是定期定額嗎?如果是的話,怎么給你核定的?只要不超過這個(gè)銷售額,什么稅款都不需要交。
?閱讀? 57
?收藏? 0
, 您好老師:請教一下非限定性凈資產(chǎn)是經(jīng)營性企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益中的那一項(xiàng)目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:16
#稅務(wù)#
你好,你可以看就是利潤分配未分配利潤。
?閱讀? 61
?收藏? 0
老師,往年的材料成本,說重新開票沒開來,稅務(wù)要求把這筆成本調(diào)出來先交稅!前面老師說借:原材料貸以前年度損益調(diào)整。那我們的原材料不是虛增加了嗎
程勝男老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:15
#稅務(wù)#
你好!沒有虛增哦,你以前做了成本,原材料減少了,但實(shí)際上,你們沒有票,就是把之前減少的調(diào)回來。
?閱讀? 15
?收藏? 0
老師,您好!車輛保險(xiǎn)單涉及印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:15
#稅務(wù)#
車輛保險(xiǎn)費(fèi)涉及印花稅
?閱讀? 23
?收藏? 0
前三季度主營成本錯(cuò)了,可以在最后一季度企業(yè)企業(yè)所得稅申報(bào)表里更正嗎,這樣主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?小規(guī)模納稅人,叉車租賃行業(yè)
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:14
#稅務(wù)#
你好,只要四季度按照正確的申報(bào)就行
?閱讀? 11
?收藏? 0
您好老師去年取得的固定資產(chǎn),白條入賬了也計(jì)提折舊了,今年剛?cè)〉玫墓潭ㄙY產(chǎn)發(fā)票,那么去年的折舊費(fèi)可以稅前扣除嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:13
#稅務(wù)#
去年的折舊費(fèi)可以稅前扣除。
?閱讀? 20
?收藏? 0
員工探親產(chǎn)生的交通費(fèi)計(jì)入到現(xiàn)金流量表其他支出還是為職工支付的現(xiàn)金
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:13
#稅務(wù)#
嗯,這個(gè)是屬于公司負(fù)擔(dān)嗎?No
?閱讀? 24
?收藏? 0
老師,以前月份我們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,其他上面會寫上納稅人承擔(dān)的個(gè)稅(累計(jì)應(yīng)補(bǔ)(退)稅額),現(xiàn)在申報(bào)12月份的個(gè)稅,對于匯算清繳他的時(shí)間是對應(yīng)的哪一個(gè)呢?我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候其他上面還要不要填上納稅人承擔(dān)的個(gè)稅
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:12
#稅務(wù)#
你好 匯算清繳對應(yīng)的事一個(gè)自然然年度的,您問的事哪一個(gè)時(shí)間?這個(gè)是你們內(nèi)部的管理表格,正常個(gè)稅都是自己承擔(dān)的,所以可以填上納稅人承擔(dān)的個(gè)稅;
?閱讀? 20
?收藏? 0
提供維修服務(wù),在申報(bào)印花稅的計(jì)入哪個(gè)合同報(bào)稅?(我們是賣設(shè)備的)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:12
#稅務(wù)#
那個(gè)只是維修按承攬合同交印花稅
?閱讀? 23
?收藏? 0
老師,請教一下業(yè)務(wù)問題。我們公司2022年12月與2023年11月開租金發(fā)票稅率5%,現(xiàn)稅務(wù)要求我們更正稅率9%,我已于2024年12月沖紅2022年與2023年租金發(fā)票 金額-761904.76 稅金-38095.24 ,正數(shù)發(fā)票 金額733944.95稅金,66055.05 。我現(xiàn)在會計(jì)分錄處理 1、借:主營務(wù)業(yè)收入733944.96 應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng) 66055.04 2、借:主營務(wù)業(yè)收入-761904.8 應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng) -38095.2 銷項(xiàng)差額:27959.84 2025年1月已繳 收入差額27959.84我要怎么處理。
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:10
#稅務(wù)#
你好 收入差額應(yīng)該更正23年度的匯算清繳,用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整
?閱讀? 51
?收藏? 0
我們的業(yè)務(wù)是這樣的,我們租賃了幾輛車還有自己的幾輛車,跟著出租方去國企干業(yè)務(wù),國企把錢結(jié)算到出租方了,出租方現(xiàn)在結(jié)算給我們,國企不跟我們簽合同,為了回款,我們跟出租方簽訂了運(yùn)輸合同,現(xiàn)在我要給出租方開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,出租方不接受,原因是他已經(jīng)按照抵債方式做賬了,就是我們租賃出租方車輛的租賃費(fèi)和我們這部分運(yùn)費(fèi)抵了,也不給我們開租賃費(fèi)發(fā)票,讓我這邊出個(gè)抵債協(xié)議,然后按照 差額開發(fā)票,說他們不開發(fā)票的原因是因?yàn)槲X涇囕v法律不允許租賃,我們這樣收到發(fā)票做賬的話,有關(guān)部門查到了就相當(dāng)于我們坐實(shí)了這個(gè)租賃的事情,所以為了我們好,不給我們開發(fā)票,說我們也不要給他們開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,按照抵完后的差額看誰給誰開差額部分發(fā)票
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:10
#稅務(wù)#
抵債協(xié)議 合理性:能簡化資金往來,有一定經(jīng)濟(jì)合理性。 風(fēng)險(xiǎn):不能規(guī)避租賃法律風(fēng)險(xiǎn),協(xié)議不規(guī)范會引發(fā)糾紛。 發(fā)票開具 出租方不開租賃費(fèi)發(fā)票不合理,違反規(guī)定,會增加公司稅負(fù)。 按出租方要求差額開發(fā)票不符合邏輯,易引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 財(cái)務(wù)處理建議 溝通:與出租方強(qiáng)調(diào)發(fā)票合規(guī)性,共同找合法方案。 規(guī)范:調(diào)整業(yè)務(wù)模式,要求出租方開發(fā)票,公司按合同開運(yùn)費(fèi)發(fā)票。 抵債協(xié)議:完善內(nèi)容,分別進(jìn)行賬務(wù)處理,避免不規(guī)范操作。
?閱讀? 40
?收藏? 0
請問我專票上個(gè)月開錯(cuò)了,這個(gè)月作廢掉,那增值稅申報(bào)銷售額要怎么填,要減掉這個(gè)月作廢的金額嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:09
#稅務(wù)#
你好,申報(bào)上一個(gè)月的增值稅需要按照作廢之前的。
?閱讀? 17
?收藏? 0
我司產(chǎn)出出口到新加坡,在保修期內(nèi),請境外維修公司代修產(chǎn)品,產(chǎn)生的維修費(fèi),向境外支付維修費(fèi)用,需要代扣代繳增值稅及企業(yè)所得稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:08
#稅務(wù)#
一般情況下,向境外支付產(chǎn)品維修費(fèi)不需要代扣代繳增值稅,但可能需要代扣代繳企業(yè)所得稅 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,非居民企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅,實(shí)行源泉扣繳,以支付人為扣繳義務(wù)人。在這種情況下,境外維修公司在境外提供維修服務(wù),如果其在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但該所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系,并且該維修服務(wù)與中國境內(nèi)的業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)聯(lián),那么來源于中國境外的維修勞務(wù)所得通常不需要繳納企業(yè)所得稅,也就無需代扣代繳。但如果存在特殊情況,例如境外維修公司在中國境內(nèi)構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)等,則可能需要代扣代繳企業(yè)所得稅。 如果境內(nèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人向境外單筆支付等值 5 萬美元以上(不含等值 5 萬美元)外匯資金,應(yīng)向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。
?閱讀? 92
?收藏? 0
餐飲酒店給客人發(fā)票 ?如果采購物資的發(fā)票少 ?那就要交所得稅,對嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:08
#稅務(wù)#
是的,按利潤總額申報(bào)企業(yè)所得稅
?閱讀? 12
?收藏? 0
老師好,請教一下您,如果公司發(fā)現(xiàn)22年的庫存盤贏了,如果現(xiàn)在糾正,報(bào)的稅是算22年度的還是只能算24年的呀?
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:07
#稅務(wù)#
你好,算24年的,就可以了
?閱讀? 21
?收藏? 0
老師好我一月份做去年的工資,一個(gè)人開兩個(gè)月的工資,分開兩個(gè)月報(bào)個(gè)稅行不?報(bào)在一月二月
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:04
#稅務(wù)#
分開兩個(gè)月報(bào)個(gè)稅,可以
?閱讀? 20
?收藏? 0
判斷企業(yè)當(dāng)年是否為小微企業(yè),應(yīng)看哪年?
東老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:04
#稅務(wù)#
你好,比如說現(xiàn)在吧,就是看2024年的數(shù)據(jù)
?閱讀? 23
?收藏? 0
合伙企業(yè)年度匯算清繳繳納個(gè)稅,是全年收入計(jì)算再扣除按季度已交部分?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:02
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣子操作的。
?閱讀? 10
?收藏? 0
老師:想要咨詢一下出口退稅實(shí)地核查情況填寫、如果我提供2024年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表,1:那核查表里面的固定資產(chǎn)總值、是填資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:01
#稅務(wù)#
你好,是的,是填凈額就可以了。
?閱讀? 21
?收藏? 0
老師,我單位通過法人收款碼收了4000元,現(xiàn)在客戶退貨1200,法人把1200元轉(zhuǎn)給我,讓我退,是否有風(fēng)險(xiǎn)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 10:00
#稅務(wù)#
沒事的,你付款后下載付款記錄做賬就行
?閱讀? 11
?收藏? 0
老師,你好,請教一下,11月底新成立的公司,12月只有費(fèi)用類支出,報(bào)企業(yè)所得稅這里的利潤總額需要填寫嗎?還有收到費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是也得開始認(rèn)證啦?這個(gè)月需要申報(bào)12月工資的個(gè)稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:57
#稅務(wù)#
利潤總額填寫負(fù)數(shù)。你看一下你的利潤表里面是不是利潤總額是負(fù)數(shù)。根據(jù)你利潤總額填寫就行。
?閱讀? 32
?收藏? 0
老師早上好呀,公司租私人住宅,在稅局代開發(fā)票的話,交的稅款能不能開到我們公司的臺頭
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/14 09:57
#稅務(wù)#
那個(gè)不行的,稅金的主體是個(gè)人,不是公司
?閱讀? 24
?收藏? 0
上一頁
1
...
124
125
126
127
128
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問