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小規(guī)模納稅人年度利潤15000元,需要繳多少稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 09:18
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人年度利潤15000元,需要繳稅金額=15000*5%
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你好!我們公司是2024年8月成立的,之前申報了營業(yè)賬薄印花稅,還在印花稅營業(yè)賬薄要年報嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/14 09:18
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 需要申報的,收到實收資本要申報 每年還得申報四本賬本的,只不過免稅了
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老師,建筑工程公司開具的經(jīng)營租賃(挖機)發(fā)票,是不是需要繳納租賃合同的印花稅
鄒老師
??|
提問時間:01/14 09:17
#稅務(wù)#
你好,這個發(fā)票內(nèi)容,是需要繳納租賃合同印花稅的
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老師,自產(chǎn)自銷艾制品買賣合同有沒有?
樸老師
??|
提問時間:01/14 09:16
#稅務(wù)#
艾制品買賣合同 甲方(賣方): 公司名稱:[甲方公司全稱] 法定代表人:[甲方法人姓名] 地址:[甲方公司地址] 聯(lián)系方式:[甲方聯(lián)系電話] 乙方(買方): 公司名稱:[乙方公司全稱] 法定代表人:[乙方法人姓名] 地址:[乙方公司地址] 聯(lián)系方式:[乙方聯(lián)系電話] 鑒于甲方為艾制品的自產(chǎn)自銷企業(yè),乙方有意向甲方購買艾制品,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就艾制品買賣事宜達成如下協(xié)議: 一、產(chǎn)品詳情 產(chǎn)品名稱:[具體艾制品名稱,如艾條、艾柱、艾草精油等] 規(guī)格型號:[詳細規(guī)格,如艾條直徑、長度,精油容量等] 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):甲方所提供的艾制品應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),無雜質(zhì)、無污染,保證產(chǎn)品的安全性和有效性 。如涉及特定的技術(shù)指標(biāo),應(yīng)在合同附件中明確列出。 二、數(shù)量及價格 產(chǎn)品數(shù)量:[具體數(shù)量] 單價:人民幣 [X] 元 /[單位] 總價:人民幣 [X] 元(大寫:[大寫金額]) 三、交貨時間及地點 交貨時間:[具體日期] 前,甲方應(yīng)將貨物交付給乙方。如因不可抗力等特殊原因?qū)е陆回浹舆t,甲方應(yīng)及時通知乙方并提供相關(guān)證明,雙方協(xié)商確定新的交貨時間。 交貨地點:[詳細交貨地點],甲方負(fù)責(zé)將貨物運輸至該地點,運輸費用由 [約定承擔(dān)方] 承擔(dān)。 四、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方式 驗收標(biāo)準(zhǔn):乙方應(yīng)按照本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對貨物進行驗收。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或與合同約定不符,乙方應(yīng)在收到貨物后的 [X] 個工作日內(nèi)通知甲方。 驗收方式:乙方可采取抽樣檢驗或全檢的方式進行驗收。抽樣檢驗的比例及方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定。 五、付款方式 乙方應(yīng)在合同簽訂后的 [X] 個工作日內(nèi),向甲方支付合同總價的 [X]% 作為預(yù)付款,即人民幣 [X] 元(大寫:[大寫金額])。 甲方在交付貨物并經(jīng)乙方驗收合格后的 [X] 個工作日內(nèi),乙方支付合同剩余款項,即人民幣 [X] 元(大寫:[大寫金額])。 付款方式:[具體付款方式,如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等],甲方應(yīng)在收到款項后及時向乙方開具合法有效的發(fā)票。 六、知識產(chǎn)權(quán)及保密條款 甲方保證所提供的艾制品不侵犯任何第三方的知識產(chǎn)權(quán)。如因產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)問題引發(fā)糾紛,甲方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任,并賠償乙方因此遭受的損失。 雙方應(yīng)對在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密,未經(jīng)對方書面同意,不得向任何第三方披露或使用。本條款的保密期限為自合同生效之日起 [X] 年。 七、違約責(zé)任 若甲方未能按時交貨,每逾期一日,應(yīng)按照合同總價的 [X]% 向乙方支付違約金。逾期超過 [X] 日的,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方返還已支付的款項,同時甲方應(yīng)按照合同總價的 [X]% 向乙方支付違約金。 若乙方未能按時支付貨款,每逾期一日,應(yīng)按照未支付款項的 [X]% 向甲方支付違約金。逾期超過 [X] 日的,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方支付已交付貨物的貨款及相應(yīng)違約金。 若甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同約定,乙方有權(quán)要求甲方在 [X] 日內(nèi)予以更換或補貨。若甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)解決質(zhì)量問題,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方返還已支付的款項,同時甲方應(yīng)按照合同總價的 [X]% 向乙方支付違約金。 八、爭議解決 本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。 九、其他條款 本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。 本合同未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 甲方(蓋章):__________________ 法定代表人或授權(quán)代表(簽字):______ 簽訂日期:______年____月____日 乙方(蓋章):__________________ 法定代表人或授權(quán)代表(簽字):______ 簽訂日期:______年____月____日
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法人可以去代開嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 09:15
#稅務(wù)#
一般稅局不會給代開發(fā)票的
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您好老師,物流公司給駕駛員交的意外險可以稅前扣除么
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 09:12
#稅務(wù)#
那個可以扣除的,是為特殊工種購買的
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你好老師,我們營業(yè)執(zhí)照是貴州遵義的,現(xiàn)在要去湖北宜昌做一個項目,我們繳納增值稅和企業(yè)所得稅在哪兒繳呢
樸老師
??|
提問時間:01/14 09:11
#稅務(wù)#
一般情況下,增值稅和企業(yè)所得稅的繳納地點如下: 增值稅 一般情況:固定業(yè)戶應(yīng)當(dāng)向其機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)申報納稅。因此,貴州遵義的建筑公司通常在遵義的主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納增值稅。 特殊情況:如果在湖北宜昌提供建筑服務(wù),應(yīng)當(dāng)向建筑服務(wù)發(fā)生地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳增值稅。在預(yù)繳增值稅后,回機構(gòu)所在地進行申報納稅時,可以扣除已在項目所在地預(yù)繳的增值稅額。 企業(yè)所得稅 一般情況:居民企業(yè)通常以其企業(yè)登記注冊地為準(zhǔn)繳納企業(yè)所得稅。所以貴州遵義的企業(yè)通常在遵義繳納企業(yè)所得稅。 特殊情況:對于建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部,應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的 0.2% 按月或按季由總機構(gòu)向項目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅,并由項目部向所在地稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳。建筑企業(yè)總機構(gòu)只設(shè)跨地區(qū)項目部的,扣除已由項目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后,按照其余額就地繳納企業(yè)所得稅。
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老師,甲乙雙方簽工程合同,甲方付給乙方,乙方一關(guān)聯(lián)企業(yè)開發(fā)票,可以嗎
郭老師
??|
提問時間:01/14 09:10
#稅務(wù)#
你好,實際是誰給提供的服務(wù)?是乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)還是乙方提供?如果是乙方提供的話,必須乙方開發(fā)票,他用別人開發(fā)票的話,就屬于虛開發(fā)票。
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老師請問一下、我們個體工商戶在申報個人經(jīng)營所得稅、24年開票勞務(wù)費不含稅是115萬、成本就是轉(zhuǎn)給工人工資、回來69萬全部轉(zhuǎn)給工人了、還有46萬沒回來。這個申報收入、成本、費用就是一些銀行手續(xù)費的該怎么申報不交稅呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 09:10
#稅務(wù)#
你好,那你實際發(fā)生的成本是多少?不看支付出去的,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
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老師你好,我咨詢一下上季度申報季度報表里面的利潤表的財務(wù)費用不合適,我應(yīng)該怎么修改
樸老師
??|
提問時間:01/14 09:08
#稅務(wù)#
確定錯誤金額和原因,核對原始憑證、記賬憑證和銀行對賬單。 準(zhǔn)備更正說明和更正后的電子財務(wù)報表。 登錄電子稅務(wù)局,在申報更正模塊里選擇要更正的季度利潤表,上傳資料完成更正,按要求處理稅款多繳或少繳的情況。 留存所有相關(guān)資料備查。
?閱讀? 11
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老師一般貿(mào)易公司費用呢?一個月支出大概是多少?辦公費,加油費,維修費,麻煩大概說下,謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:01/14 09:08
#稅務(wù)#
你好這個沒有數(shù)字規(guī)定,按實際發(fā)生的報銷的
?閱讀? 9
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老師您好,請問個稅已經(jīng)申報結(jié)束并且已經(jīng)扣款了,發(fā)現(xiàn)有錯誤,可以重新申報嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/14 09:07
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以更正申報。
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郭老師 郭老師 老師,您好,我本季度營業(yè)外收入,這樣我增值稅申報表上1-12月收入是1593萬,但是我財務(wù)報表上是1587萬,企業(yè)所得稅申報表上也是1587萬,這樣可以嗎?有風(fēng)險嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/14 09:04
#稅務(wù)#
什么原因不一致的?
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12月印花稅那個賬薄印花咋收的
郭老師
??|
提問時間:01/14 09:02
#稅務(wù)#
收到的投資款金額乘以萬分之2.5,小規(guī)模小型微利企業(yè)減半。
?閱讀? 12
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請問2024年7-12月單位參保證明(非社保完稅證明)在網(wǎng)上怎么打印
郭老師
??|
提問時間:01/14 09:01
#稅務(wù)#
地方特色】-【社保業(yè)務(wù)】-【納稅憑證轉(zhuǎn)開(社保費)開具】-【納稅憑證轉(zhuǎn)開(社保費)開具】模塊開具
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總公司有AB兩家分公司,企業(yè)所得稅合并計算,A公司是2023年成立,B公司是2024年成立,A B 兩家分公司虧損,總公司有盈利,合并合并計算是盈利,現(xiàn)計算2024年第四季度企業(yè)所得稅時B公司是不是不需要參與分配所得稅?
樸老師
??|
提問時間:01/14 09:00
#稅務(wù)#
在企業(yè)所得稅合并計算的情況下,即使 B 公司是 2024 年成立且虧損,在計算 2024 年第四季度企業(yè)所得稅時,B 公司仍需要參與分配所得稅。 因為是合并計算,總公司和各分公司的盈利和虧損情況要綜合考慮,按照規(guī)定的分?jǐn)偡椒ǎㄈ绨凑諣I業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額等因素確定的分?jǐn)偙壤﹣碛嬎愀鞣止緫?yīng)分?jǐn)偟乃枚愵~。雖然 B 公司虧損,但它在整個合并納稅體中會影響分?jǐn)偙壤?,不能簡單地不參與分配
?閱讀? 23
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個體的經(jīng)營所得匯算清繳截止到什么時候,怎么系統(tǒng)沒有提示的
宋生老師
??|
提問時間:01/14 08:59
#稅務(wù)#
你好,這個是到三月底截止
?閱讀? 21
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獨立核算不匯總繳納的分公司不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策是吧?
宋生老師
??|
提問時間:01/14 08:59
#稅務(wù)#
你好,是的 ,默認(rèn)是按25%了
?閱讀? 24
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老師,發(fā)票開回公司了,可以不做賬嗎,有些業(yè)務(wù)本來說好的對公,但是現(xiàn)在由于某些原因公戶進不了,以后也不進公戶,對方也不要發(fā)票,這個我讓駕駛員把車輛加氣費修理費等發(fā)票開回公司了,這些發(fā)票不做賬的話,一直掛在電子稅務(wù)局里不用可以嗎,
郭老師
??|
提問時間:01/14 08:58
#稅務(wù)#
你好,可以的。 你雖然不做賬,但是你稅務(wù)局能監(jiān)控到你收到的發(fā)票。
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老師好,如果發(fā)現(xiàn)以前年度需要確認(rèn)問開票收入,需要怎么更正啊,只更正所得稅報表,還是增值稅所得稅和財務(wù)報表同時更正啊
東老師
??|
提問時間:01/14 08:56
#稅務(wù)#
你好,你的所得稅和增值稅報表都是需要更正的
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老師咨詢個問題工程上2個會計,怎么分工比較合適
郭老師
??|
提問時間:01/14 08:56
#稅務(wù)#
你好,你們都是分工做什么 核算成本? 總賬
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公司外購的庫存商品對外出租需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 08:54
#稅務(wù)#
不需要的哈,那個是用于經(jīng)營的
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老師,請問2025年的費用用2024年的發(fā)票可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:01/14 08:54
#稅務(wù)#
不可以的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制
?閱讀? 31
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老師,我們公司的材料商12月份給開的專票,然后我們公司已經(jīng)在12月勾選了,但沒有認(rèn)證,材料商又把票給紅沖了,1月13號給重新開了票,這樣會導(dǎo)致我們多交稅嗎?
東老師
??|
提問時間:01/14 08:54
#稅務(wù)#
你好,這個是不會讓你們多交稅的
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老師,請問下,上個季度的利潤表財務(wù)費用利息費用那欄漏填了,能不能在這個季度加上一起報?就不更新財務(wù)報表了
郭老師
??|
提問時間:01/14 08:52
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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第四季度報稅時發(fā)現(xiàn)已不是小微了,那么第四季度還能享受印花稅何城建稅的優(yōu)惠一半政策嗎?
東老師
??|
提問時間:01/14 07:31
#稅務(wù)#
如果企業(yè)在第四季度報稅時發(fā)現(xiàn)已不屬于小微企業(yè),通常不能享受印花稅和城建稅減半征收的優(yōu)惠政策。
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老師好,像我們是做旅游度假村的,我們轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)。和地上建筑物。收入可以確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入成本可以確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/14 07:30
#稅務(wù)#
當(dāng)時做了股東資產(chǎn)的嗎
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老師,你好,做股權(quán)變更需要怎么打印變更股東的完稅證明出來呢?
郭老師
??|
提問時間:01/14 07:28
#稅務(wù)#
都交了哪些稅 在那里繳納的
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工資有什么辦法先申報發(fā)放隔年再計提?不會有風(fēng)險的
郭老師
??|
提問時間:01/14 07:21
#稅務(wù)#
你好,通知一下個人就行。提前申報了個稅,什么時間發(fā)放下去,跟人家說時間 個人不申訴一般沒有問題
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免抵退更正應(yīng)該填哪一欄
郭老師
??|
提問時間:01/14 07:20
#稅務(wù)#
更正什么? 銷售額還是什么?
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