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小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)未開票收入怎么申報(bào)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/16 09:10
#稅務(wù)#
跟普票收入合計(jì)填報(bào)
?閱讀? 25
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請(qǐng)問,研發(fā)人員工時(shí)不到183天,那研發(fā)輔助賬還用做他們嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 09:05
#稅務(wù)#
做 你做了研發(fā)支出的都要填寫進(jìn)去 不管能不能加計(jì)扣除
?閱讀? 23
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老師,醫(yī)院的收據(jù)能作為稅前扣除憑證嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:59
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 稅局監(jiān)制或者財(cái)政局監(jiān)制的既可以
?閱讀? 32
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你好老師,我們社保最低基數(shù)是4416,工資是4000,那還是按最低基數(shù)4416 交社保是吧
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:58
#稅務(wù)#
是的。按最低基數(shù)交就行
?閱讀? 52
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請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人公司,10月份沖紅了一張8月份(季度開票金額超過30萬)已經(jīng)記賬的發(fā)票,也交過增值稅了,我現(xiàn)在報(bào)第四季度的增值稅,我要怎么操作把這之前交的稅申請(qǐng)退稅呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:58
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)系統(tǒng)它都是默認(rèn)在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
?閱讀? 14
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老師您好,我想問一下,向境外支付的認(rèn)證費(fèi)證書費(fèi)需要代扣代繳增值稅和所得稅么
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:49
#稅務(wù)#
你好,如果是在境內(nèi)提供的服務(wù),需要代扣代繳增值稅和所得稅,分別是6%和10%。
?閱讀? 53
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批發(fā)零售雞蛋公司,能開免稅雞蛋嗎?發(fā)票免稅雞蛋怎么開
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:46
#稅務(wù)#
賦碼的時(shí)候選擇優(yōu)惠政策,勾選是,選擇免稅稅率
?閱讀? 49
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老師,現(xiàn)在電子稅務(wù)局里新出現(xiàn)的“錄入清欠計(jì)劃表”這個(gè)是干嘛的呀?要怎么正確錄制呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:45
#稅務(wù)#
這個(gè)是欠稅納稅人填寫的 你們有欠稅嗎
?閱讀? 44
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您好,老師是咋算出來的,
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)稅額沒法算 是稅局給核定的固定的稅額 根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況核定的
?閱讀? 15
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老師 季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)要更正重報(bào)嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
?閱讀? 13
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老師,如果12月預(yù)收沖減未分配利潤(rùn),對(duì)以前年度所得稅有影響嗎?具體有啥影響
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:23
#稅務(wù)#
你好,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)需要沖減未分配利潤(rùn)? 要看是什么原因才能夠確認(rèn)。
?閱讀? 30
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請(qǐng)問個(gè)稅扣繳端的自動(dòng)備份功能有什么作用?是備份到網(wǎng)頁(yè)端嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:16
#稅務(wù)#
你好,不是的,這個(gè)是備份到你自己的電腦上面。
?閱讀? 25
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我公司小規(guī)模納稅人,申請(qǐng)高新企業(yè),把21年-23年報(bào)表改了有研發(fā)費(fèi)用(主要是工資和固定資產(chǎn)折舊兩部分),按20個(gè)點(diǎn)做的,現(xiàn)在要改回6個(gè)點(diǎn),怎么調(diào)整?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:10
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)將多余的部分重新計(jì)入管理費(fèi)用。借以前年度損益調(diào)整,貸研發(fā)支出。
?閱讀? 28
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老師個(gè)體的員工咋報(bào)個(gè)稅啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:09
#稅務(wù)#
你好,也是一樣的,在自然人電子稅務(wù)局客戶端申報(bào)
?閱讀? 23
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老師,我們公司之前申報(bào)了一位員工的工資,但是現(xiàn)在沒有發(fā)放了可以嗎?有沒有其他的問題
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/16 08:00
#稅務(wù)#
公司申報(bào)了工資卻不發(fā)放是不可以的。 從法律來講,違反《勞動(dòng)法》等相關(guān)法規(guī)要求的按時(shí)足額支付工資的義務(wù),也可能違反個(gè)人所得稅法相關(guān)規(guī)定。 對(duì)員工而言,會(huì)使其經(jīng)濟(jì)困難、信用受損。 對(duì)公司而言,會(huì)面臨法律風(fēng)險(xiǎn),如罰款、刑事處罰,還會(huì)有信用風(fēng)險(xiǎn),影響聲譽(yù)和業(yè)務(wù)開展。如果經(jīng)營(yíng)困難無法發(fā)放,要和員工溝通并盡快補(bǔ)發(fā)。
?閱讀? 18
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老師好,請(qǐng)問居間費(fèi)可以直接公轉(zhuǎn)私嗎?做賬需要什么附件佐證?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 07:22
#稅務(wù)#
支付給個(gè)人的可以 最好有發(fā)票 發(fā)票和銀行回單
?閱讀? 22
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請(qǐng)問合伙企業(yè)有一個(gè)股東退出流程怎么操作
東老師
??|
提問時(shí)間:01/16 06:11
#稅務(wù)#
合伙企業(yè)一個(gè)股東退出,通??砂匆韵铝鞒滩僮鳎?查閱合伙協(xié)議 明確協(xié)議中關(guān)于退伙的具體規(guī)定,如退伙條件、通知期限、財(cái)產(chǎn)分配方式等。 確定退伙方式 - 自愿退伙:若合伙協(xié)議約定了合伙期限,出現(xiàn)約定退伙事由、經(jīng)全體合伙人同意、發(fā)生合伙人難以繼續(xù)參加合伙的事由或其他合伙人嚴(yán)重違反協(xié)議約定的義務(wù)等情形,合伙人可以退伙;若合伙協(xié)議未約定合伙期限,合伙人在不給合伙企業(yè)事務(wù)執(zhí)行造成不利影響的情況下,可以退伙,但應(yīng)提前三十日通知其他合伙人。 - 法定退伙:當(dāng)合伙人出現(xiàn)死亡、喪失償債能力、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照等法定情形時(shí),會(huì)當(dāng)然退伙;當(dāng)合伙人存在未履行出資義務(wù)、給合伙企業(yè)造成損失、執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)時(shí)有不正當(dāng)行為等法定事由時(shí),經(jīng)其他合伙人決議可將其除名。 召開合伙人會(huì)議 討論退伙事宜,包括退伙原因、退伙時(shí)間、資產(chǎn)分配、債務(wù)處理等,爭(zhēng)取達(dá)成一致意見。 進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算 對(duì)退伙合伙人的出資、利潤(rùn)分配、虧損承擔(dān)等進(jìn)行清算,確定退伙人應(yīng)得的財(cái)產(chǎn)份額。 簽訂退伙協(xié)議 明確退伙相關(guān)事項(xiàng),如退伙時(shí)間、財(cái)產(chǎn)退還方式、債務(wù)承擔(dān)等,以保障各方權(quán)益。 辦理變更登記 向工商行政管理部門辦理變更登記手續(xù),更新合伙企業(yè)的登記信息。 公告聲明 可通過合適的方式向外界公布退伙事實(shí),避免對(duì)外部第三方造成誤解。
?閱讀? 36
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公司納稅人被評(píng)為d級(jí)了是什么原因?有什么影響嗎?怎么恢復(fù)呢?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/16 01:10
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可能是零報(bào)稅造成的,可以考慮正常經(jīng)營(yíng),正常報(bào)稅來恢復(fù)。
?閱讀? 24
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老師好,小規(guī)模納稅人,季報(bào),四季度的沒申報(bào),咋辦了
小林老師
??|
提問時(shí)間:01/16 00:12
#稅務(wù)#
你好,明天補(bǔ)充申報(bào)
?閱讀? 15
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小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅所得額減征額怎么計(jì)算 根據(jù)3%的稅率的收入計(jì)算嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 23:12
#稅務(wù)#
小規(guī)模納稅人如果是計(jì)算增值稅的應(yīng)納稅額減征額,通常是按3%征收率的應(yīng)稅銷售收入來計(jì)算。計(jì)算公式為:本期應(yīng)納稅額減征額=適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入×2%。 如果是小規(guī)模納稅人享受“六稅兩費(fèi)”減半征收優(yōu)惠政策,計(jì)算印花稅等稅費(fèi)的減征額時(shí),其基數(shù)是應(yīng)納稅額,而不是直接按3%的稅率收入計(jì)算。
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報(bào)企業(yè)所得稅資產(chǎn)季末數(shù)是填資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計(jì)期末數(shù)嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/15 23:04
#稅務(wù)#
你好是的。它會(huì)自動(dòng)取數(shù)填好財(cái)務(wù)報(bào)表后
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老師,問一下我有兩個(gè)商品忘出庫(kù)了,報(bào)完稅了,交完錢了,現(xiàn)在還能修改重新報(bào)稅嗎?不過修改后對(duì)稅費(fèi)沒有影響
小正老師
??|
提問時(shí)間:01/15 23:03
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在更正申報(bào)還來得及
?閱讀? 27
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老師 請(qǐng)問那個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)利潤(rùn)表需要填本期金額和上期金額 指的是什么呀老師 財(cái)務(wù)軟件又是指本期和本年累計(jì) 搞不懂啊老師
橙子
??|
提問時(shí)間:01/15 22:52
#稅務(wù)#
執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,需要填本期金額(本年累計(jì)數(shù))和上期金額(上年同期本年累計(jì)數(shù))。執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本期金額填季度發(fā)生額,現(xiàn)在填的也就是10-12月份的數(shù)據(jù),本年累計(jì)是1月到12月份的累計(jì)數(shù)
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老師,銷售貨物適用13%的一般納稅人,開普通發(fā)票給個(gè)人,稅率是不是還是13%?謝謝
橙子
??|
提問時(shí)間:01/15 22:41
#稅務(wù)#
你好同學(xué),是的,稅率還是13%
?閱讀? 390
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老師好,請(qǐng)看看,涂鴉的提示不能采集怎么辦
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 22:34
#稅務(wù)#
你得選擇按季度申報(bào)才可以
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電子稅務(wù)局里稅種認(rèn)定里沒有印花稅,是要進(jìn)行稅源采集進(jìn)行零申報(bào)嗎?,申報(bào)期限類型要選按期申報(bào)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/15 22:34
#稅務(wù)#
先采集然后看稅局咋核定的然后按核定的申報(bào)
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老師,你好,請(qǐng)問印花稅是不是開了發(fā)票就需要報(bào)?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/15 22:23
#稅務(wù)#
您好,對(duì)的,開票了就需要的
?閱讀? 34
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老師好,不能采集咋辦
小正老師
??|
提問時(shí)間:01/15 22:21
#稅務(wù)#
你好,稅款所屬期改一下,改成10月1日至12月31日
?閱讀? 34
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你好,印花稅按期申報(bào)的,如果電子稅務(wù)局里稅種認(rèn)定信息里面如果沒有印花稅的話是不是就不需要申報(bào)了? 如果電子稅務(wù)局沒有認(rèn)定也是需要核定申報(bào)的是要進(jìn)行稅源采集嗎? 如果沒有產(chǎn)生要交印花稅的業(yè)務(wù),稅源采集那里應(yīng)稅憑證書立日期怎么填,應(yīng)稅憑證數(shù)量是填零嗎? 應(yīng)稅憑證名稱是填購(gòu)銷合同是吧?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/15 22:19
#稅務(wù)#
您好,要申報(bào)的,自己申請(qǐng)?jiān)黾佣惙N認(rèn)定,沒有認(rèn)定有印花稅的合同業(yè)務(wù)要申報(bào),日期就定本申報(bào)期,數(shù)量1,買賣的就是是購(gòu)銷合同
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老師 。 怎么電子稅務(wù)局和個(gè)人所得稅 都有個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得需要申報(bào) ,是要報(bào)2次么?還是報(bào)其中任意一個(gè)就行啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/15 22:19
#稅務(wù)#
你看下是不是都是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的 是的話就申報(bào)一個(gè)
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