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統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),報多或者報少了,有影響嗎
暖暖老師
??|
提問時間:02/06 10:41
#稅務(wù)#
你好,一般影響不大,但是建議和稅務(wù)局的數(shù)據(jù)一致
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老師,請問采礦企業(yè)土地使用稅計稅依據(jù)是按土地使用證上使用面積為依據(jù),還是可以按實際辦公占用面積為依據(jù),圖片里這個文件說的對于尾礦庫和未利用的占地免征??晌覀儸F(xiàn)在無法劃分區(qū)域,是按土地證記錄面積全部繳納還是做個評估呢
暖暖老師
??|
提問時間:02/06 10:39
#稅務(wù)#
你好,無法劃分的情況最好做一個評估
?閱讀? 73
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老師好,請教一下 一般納稅人 人力資源有限公司 差額征收 在稅務(wù)系統(tǒng)里申報增值稅及附加稅費 主表與附表銷售額相符 但主表與全量發(fā)票差詢里的數(shù)據(jù)不符 少了5.1萬 在1月份開具過一張5.1萬的普通發(fā)票 但隔日發(fā)現(xiàn)開具錯誤 隔日做了紅字發(fā)票沖正 又重新開具了一張5.1萬的普通發(fā)票 這與不相符有關(guān)系嗎 申報表應(yīng)該怎么申報
郭老師
??|
提問時間:02/06 10:39
#稅務(wù)#
你好,你這個月申報的是一月份的是嗎?如果是的話,這里包含著5.1。
?閱讀? 28
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你好老師,我們有一個員工社保補交的10-12月份的,給報工資個稅的時候,報在一月份的工資里面可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 10:35
#稅務(wù)#
你在哪個月補交的,就在那個月扣
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老師,工商年報里面,需要填寫的年度納稅總額需要包括哪幾個稅,我們現(xiàn)在核定的有企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅、印花稅,還需要交工會經(jīng)費,殘保金
樸老師
??|
提問時間:02/06 10:32
#稅務(wù)#
工商年報中的年度納稅總額包括企業(yè)當(dāng)年實際繳納的所有稅種的金額,你提到的企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅(如城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加)、印花稅都包含在內(nèi)。需要注意的是,工會經(jīng)費和殘保金不屬于稅款,不計入年度納稅總額。常見的納入工商年報年度納稅總額的稅種還包括: 消費稅:對特定消費品和消費行為征收的稅種,如煙草、酒類、化妝品等。 房產(chǎn)稅:以房屋為征稅對象,按房價或出租租金收入征收。 土地使用稅:以實際占用的土地面積為計稅依據(jù),對使用土地的單位和個人征收。 車船稅:對在我國境內(nèi)應(yīng)依法到公安、交通等管理部門登記的車輛、船舶征收。
?閱讀? 11
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大宗貿(mào)易、物流企業(yè),目前缺成本發(fā)票,24年已做暫估,如何通過對賬找出缺失的成本費用,未來發(fā)票的
宋生老師
??|
提問時間:02/06 10:31
#稅務(wù)#
你好,這個要看你平時沒有拿到發(fā)票的時候是怎么做賬的。比如有一個貨物或者服務(wù),你已經(jīng)付了款,但是沒有拿到發(fā)票的時候你是怎么做賬的?
?閱讀? 14
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老師,給一個員工申報個稅,最后計算出來需要繳個稅1塊多,是不是應(yīng)該在自然人電子扣繳端填專項附加扣除信息,就不用繳這1塊多的個稅了?
郭老師
??|
提問時間:02/06 10:30
#稅務(wù)#
是的,對的,是這么做的。
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老師,請問下,12月沒有計提年終獎,今年1月份發(fā)放了年終獎,請問我賬上需要1月份需要補計提年終獎嗎?然后今年需要申報年終獎嗎?年終獎申報是按計提的金額申報還是按實發(fā)的金額申報?
宋生老師
??|
提問時間:02/06 10:29
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要計提,然后申報年終獎。你這個計提的申報的金額應(yīng)該是一致的吧?
?閱讀? 103
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我單位既涉及應(yīng)稅項目也涉及免稅項目,抵扣進(jìn)項稅時需要按照收入比例計算抵扣,這個收入是含稅收入還是不含稅收入
郭老師
??|
提問時間:02/06 10:27
#稅務(wù)#
你好 應(yīng)稅收入收入是按照不含稅的。
?閱讀? 65
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老師您好,4S店零售車銷售,開另外一個市縣的發(fā)票,有什么風(fēng)險嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 10:24
#稅務(wù)#
可以直接開給對方公司是另外一個市縣的
?閱讀? 20
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老師您好 想問下 這筆分錄中的應(yīng)交稅費是怎么來的
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 10:23
#稅務(wù)#
退手續(xù)費 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+稅率) 獎勵辦稅員 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 申報個稅時獎勵的工資從其他扣除里邊減去
?閱讀? 24
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老師,我這個月個稅申報了2個人,產(chǎn)生了個稅90元,錢交了,現(xiàn)在老板說還要再加3個人申報個稅,那我錢都交了,能重新更正申報嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 10:23
#稅務(wù)#
你好,那個只能去大廳更正申報了。
?閱讀? 9
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老師好!如果個人與公司簽勞務(wù)合同,公司付勞務(wù)費一定要發(fā)票嗎?如果不要發(fā)票,以工資形式出賬可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:02/06 10:20
#稅務(wù)#
你好是的要有發(fā)票,你如果做工資的話就得要給他買社保。
?閱讀? 17
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老師,請問發(fā)票內(nèi)容是產(chǎn)品研發(fā),合同簽的是委托加工合同,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品不符合客戶要求也報廢了,請問如何做賬?
小菲老師
??|
提問時間:02/06 10:17
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是銷售方嗎??你提供加工服務(wù)??最后有收到錢嗎?
?閱讀? 16
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我司是招商方,招商引進(jìn)了一家食堂餐飲公司,給予對方一定的裝修補貼,對方應(yīng)該給我們開具什么內(nèi)容的發(fā)票?做賬時計入招商費用可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:02/06 10:16
#稅務(wù)#
能讓裝修方直接開給你單位嗎?開裝修的? ky
?閱讀? 15
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餐飲管理公司。開管理發(fā)票的話,前面開票應(yīng)該是什么大類
宋生老師
??|
提問時間:02/06 10:01
#稅務(wù)#
你好嗯,這個選擇企業(yè)管理就行了。 屬于現(xiàn)代服務(wù)。
?閱讀? 9
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個稅專項扣除沒有確認(rèn)信息,是否可以在3月匯算時候填報再扣除
宋生老師
??|
提問時間:02/06 10:01
#稅務(wù)#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 16
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老師個稅添加人員添加姓名, 身份證號 入職日期,出生年月日,老師只填寫這些吧
宋生老師
??|
提問時間:02/06 10:00
#稅務(wù)#
你好,然后還要填電話號碼。
?閱讀? 10
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你好老師,我想問一下我們上個月開了銷售的發(fā)票,但是進(jìn)項票這個月才開出來,我們是一般納稅人,這個進(jìn)項稅有沒有可能退稅?
宋生老師
??|
提問時間:02/06 10:00
#稅務(wù)#
這個是不會退稅的,你可以抵扣。
?閱讀? 29
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公司投入股本10萬元到一個非盈利組織團(tuán)體,公司投入的股本10萬怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 09:59
#稅務(wù)#
那個計入營業(yè)外支出-公益捐贈
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老師,企業(yè)轉(zhuǎn)個體戶的款,備注附言為推廣費,但是個體戶的法人是企業(yè)里的員工或者股東或者法人,這種情況是不是存在稅務(wù)風(fēng)險,屬于關(guān)聯(lián)交易,證據(jù)鏈有發(fā)票,合同,推廣報告。給個體戶轉(zhuǎn)款的實際支出是項目返點
郭老師
??|
提問時間:02/06 09:58
#稅務(wù)#
...
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老師,社會保險個人部分必須申報嗎?個人部分公司繳納的要申報嗎?
小菲老師
??|
提問時間:02/06 09:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 個人部分要申報的 也要申報的
?閱讀? 29
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老師,24年發(fā)生的費用,25年取得的發(fā)票,財務(wù)怎么入賬啊
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 09:55
#稅務(wù)#
那個應(yīng)該在24年計提費用,25年取得發(fā)票附在憑證后邊
?閱讀? 15
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請問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,開的普票稅率是1,但是現(xiàn)在需要客戶需要開具一張稅率是3的普票,能不能開?開了3的稅率以后是不是就不能享受2的減免政策了
東老師
??|
提問時間:02/06 09:52
#稅務(wù)#
您好,可以開的,開了也是享受的
?閱讀? 121
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老師,一般企業(yè)稅收繳納額是看哪個科目
暖暖老師
??|
提問時間:02/06 09:51
#稅務(wù)#
你好,看應(yīng)交稅費這個科目的借方發(fā)生額,實際繳納金額合計
?閱讀? 17
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老師,請問加油站給員工購買的衣服和帽子,是做勞保費用嗎,開回來的進(jìn)項可以 抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 09:49
#稅務(wù)#
你好,那個按勞保費處理,可以抵扣
?閱讀? 18
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固定資產(chǎn)盤盈充管理費用嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 09:43
#稅務(wù)#
1.你好, 2.盤盈固定資產(chǎn)時,應(yīng)按重置成本確定其入賬價值,并通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行核算。具體的會計分錄為:借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“以前年度損益調(diào)整”科目。 3.在確定應(yīng)交納的所得稅時,需要進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。具體的會計分錄為:借記“以前年度損益調(diào)整”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅”科目。 4.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整時,需要將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。具體的會計分錄為:借記“以前年度損益調(diào)整”科目,貸記“利潤分配——未分配利潤”科目。 以上會計分錄適用于固定資產(chǎn)盤盈的情況,需要注意的是,固定資產(chǎn)盤盈被視為企業(yè)的前期差錯,因此在會計處理上應(yīng)當(dāng)通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行核算
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企業(yè)把項目外包給個人,付款給個人的時候分兩筆,第一筆是訂金,這筆訂金企業(yè)需要預(yù)扣預(yù)繳嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 09:30
#稅務(wù)#
那個訂金 不需要預(yù)交稅款的
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老師您好,麻煩您給我發(fā)一下2020年至2024年小微企業(yè)所有的稅率
宋生老師
??|
提問時間:02/06 09:30
#稅務(wù)#
2020年 企業(yè)所得稅:小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅率為5%。 增值稅:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 2021年 企業(yè)所得稅:小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅率為2.5%。 增值稅:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 2022年 企業(yè)所得稅:小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅率為2.5%。 增值稅:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 2023年 企業(yè)所得稅:小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅率為5%。 增值稅:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 2024年 企業(yè)所得稅:小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實際稅率為5%。 增值稅:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
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稅務(wù)注銷了,是不是不需要申報個稅了?
家權(quán)老師
??|
提問時間:02/06 09:30
#稅務(wù)#
是的,不需要申報個稅了
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