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物資回收,那個(gè)反向開(kāi)票政策發(fā)我一下
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:37
#稅務(wù)#
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于資源回收企業(yè)向自然人報(bào)廢產(chǎn)品出售者“反向開(kāi)票”有關(guān)事項(xiàng)的公告 國(guó)家稅務(wù)總局公告2024年第5號(hào)
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請(qǐng)問(wèn)老師,簽的合同里面沒(méi)有寫(xiě)具體數(shù)量和總金額,只有單價(jià),寫(xiě)的是以實(shí)際為準(zhǔn),發(fā)票申請(qǐng)調(diào)額時(shí),必填項(xiàng)合同金額調(diào)多少呢?那一欄只能填數(shù)字
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:36
#稅務(wù)#
發(fā)票申請(qǐng)調(diào)額的合同金額填寫(xiě)方法有:可根據(jù)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)預(yù)估一個(gè)大致金額;按已確定的業(yè)務(wù)量乘以單價(jià)計(jì)算;還可與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通,按其指導(dǎo)意見(jiàn)填寫(xiě)。
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收到個(gè)稅申報(bào)手續(xù)費(fèi)返還4724.49元是屬于政府補(bǔ)助收益嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:32
#稅務(wù)#
退手續(xù)費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (稅率:小規(guī)模是1%,一般納稅人6%) 其他業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+稅率)
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給員工結(jié)算提成,對(duì)公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給個(gè)人,這筆賬怎么處理可以當(dāng)費(fèi)用用?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:31
#稅務(wù)#
需要給申報(bào)工資才能稅前扣除
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企業(yè)2018年收到財(cái)政性補(bǔ)貼50萬(wàn)作為不征稅收入計(jì)入遞延收益,同年全部用于購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn),按10年計(jì)提折舊。請(qǐng)問(wèn)2024年也就是60個(gè)月后,賬上結(jié)轉(zhuǎn)的其他收益和折舊費(fèi)在A105040表在哪里調(diào)增調(diào)減啊?(因?yàn)?024年度匯算清繳只能填寫(xiě)2019-2024年數(shù)據(jù))
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 A105040《專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》的填寫(xiě) 調(diào)減部分: 由于 2018 年收到的 50 萬(wàn)財(cái)政性補(bǔ)貼作為不征稅收入計(jì)入遞延收益,并在之后的 10 年(2018 - 2027 年)進(jìn)行分?jǐn)傆?jì)入其他收益。在 2024 年,當(dāng)年分?jǐn)傆?jì)入其他收益的金額需要在 A105040 表中進(jìn)行調(diào)減。假設(shè)每年分?jǐn)偨痤~為 5 萬(wàn)元(50 萬(wàn) ÷10 年),則在該表的 “其中:符合不征稅收入條件的財(cái)政性資金 - 其中:計(jì)入本年損益的金額” 欄次填寫(xiě) - 5 萬(wàn)元(調(diào)減)。 調(diào)增部分: 對(duì)于用該財(cái)政性補(bǔ)貼購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),其折舊部分在會(huì)計(jì)上正常計(jì)提,但由于該固定資產(chǎn)的資金來(lái)源為不征稅收入,其對(duì)應(yīng)的折舊不能在稅前扣除。假設(shè)該固定資產(chǎn)每年計(jì)提折舊金額為 X 萬(wàn)元(根據(jù)固定資產(chǎn)折舊方法計(jì)算得出),則在 A105040 表的 “其中:符合不征稅收入條件的財(cái)政性資金 - 其中:作為不征稅收入處理的財(cái)政性資金用于支出所形成的費(fèi)用” 欄次填寫(xiě) X 萬(wàn)元(調(diào)增)。
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老師,你好,公司工人都是這個(gè)人找的,我們付給他承包款,沒(méi)發(fā)票,這樣子是一直掛在那嗎,怎么處理呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:30
#稅務(wù)#
沒(méi)有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
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即征即退的文件,三流合一反向開(kāi)票的文件。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:28
#稅務(wù)#
一共有這些,您看看 即征即退相關(guān)文件 《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告 2021 年第 40 號(hào)):對(duì)資源綜合利用企業(yè)的增值稅即征即退政策進(jìn)行了規(guī)定,明確了納稅人從事《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄(2022 年版)》所列項(xiàng)目,申請(qǐng)享受即征即退優(yōu)惠的條件等。 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策的通知》(財(cái)稅〔2016〕52 號(hào)):規(guī)定安置殘疾人的單位和個(gè)體工商戶(hù),按安置殘疾人的人數(shù)限額即征即退增值稅。 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于黃金期貨交易有關(guān)稅收政策的通知》(財(cái)稅〔2008〕5 號(hào)):涉及黃金期貨交易相關(guān)增值稅即征即退政策。 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于新型墻體材料增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕73 號(hào)):對(duì)納稅人銷(xiāo)售自產(chǎn)的列入《享受增值稅即征即退政策的新型墻體材料目錄》的新型墻體材料,實(shí)行增值稅即征即退 50% 的政策。 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2011〕100 號(hào)):增值稅一般納稅人銷(xiāo)售其自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按 13% 稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò) 3% 的部分實(shí)行即征即退政策。 三流合一反向開(kāi)票相關(guān)文件 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于資源回收企業(yè)向自然人報(bào)廢產(chǎn)品出售者 “反向開(kāi)票” 有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告 2024 年第 5 號(hào)):明確自 2024 年 4 月 29 日起,自然人報(bào)廢產(chǎn)品出售者向資源回收企業(yè)銷(xiāo)售報(bào)廢產(chǎn)品,符合條件的資源回收企業(yè)可以向出售者開(kāi)具發(fā)票。規(guī)定了實(shí)行 “反向開(kāi)票” 的資源回收企業(yè)應(yīng)符合的條件、發(fā)票開(kāi)具要求、稅務(wù)處理等事項(xiàng),推出了 “三流合一” 反向開(kāi)票創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式。
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請(qǐng)問(wèn)25年社保調(diào)工傷比例的文件分享一下訥
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:25
#稅務(wù)#
你好,是哪里的?每個(gè)地方不太一樣 根據(jù)《省人力資源社會(huì)保障廳關(guān)于開(kāi)展全省用人單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)調(diào)整有關(guān)工作的通知》(蘇人社函〔2024〕450號(hào))要求,蘇州市用人單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)調(diào)整工作已經(jīng)啟動(dòng)。2025年1月開(kāi)始,用人單位將按照調(diào)整后的工傷保險(xiǎn)費(fèi)率征繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)。 根據(jù)省人社廳、省財(cái)政廳、省稅務(wù)局《關(guān)于印發(fā)江蘇省工傷保險(xiǎn)費(fèi)率管理辦法(修訂版)的通知》(蘇人社規(guī)〔2023〕2號(hào))文件精神,用人單位費(fèi)率實(shí)行浮動(dòng)管理,每?jī)赡旮?dòng)調(diào)整一次。根據(jù)指標(biāo)計(jì)算周期內(nèi)用人單位的工傷保險(xiǎn)支繳率、工傷發(fā)生率等因素,確定該用人單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率。 01、指標(biāo)計(jì)算周期 浮動(dòng)費(fèi)率確認(rèn)指標(biāo)包括用人單位工傷保險(xiǎn)支繳率、工傷發(fā)生率等,本次調(diào)整計(jì)算周期為2022年10月1日至2024年9月30日。 02、費(fèi)率執(zhí)行周期 經(jīng)辦機(jī)構(gòu)核定費(fèi)率浮動(dòng)調(diào)整后的費(fèi)率執(zhí)行周期為24個(gè)月,本次執(zhí)行開(kāi)始時(shí)間為2025年1月1日。 目前,蘇州市用人單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)調(diào)整工作正在緊鑼密鼓地開(kāi)展中。市社保中心將通過(guò)短信、信函等方式告知浮動(dòng)費(fèi)率調(diào)整結(jié)果。用人單位對(duì)調(diào)整結(jié)果如有疑問(wèn),可向參保地社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)咨詢(xún)具體情況。
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老師,公司生產(chǎn)產(chǎn)品有焊接,購(gòu)入焊絲計(jì)入制造費(fèi)用-低值易耗品嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:23
#稅務(wù)#
是的,就是那樣做的
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購(gòu)入的育藍(lán)莓苗燈管怎么入賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:23
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以計(jì)入生產(chǎn)成本-工具費(fèi)。
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老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 24年5月份取得專(zhuān)用發(fā)票10萬(wàn)元 當(dāng)月支付5萬(wàn)元費(fèi)用 剩余5萬(wàn)元已做應(yīng)付賬款 可是對(duì)方公司24年12月份紅沖了5萬(wàn)元發(fā)票(24年12月份不知道已經(jīng)紅沖 我們是開(kāi)發(fā)階段 進(jìn)項(xiàng)做的待認(rèn)證里面)25年1月份對(duì)方公司又開(kāi)5萬(wàn)元發(fā)票 我們公司已付款5萬(wàn)元 24年12月份紅沖的怎樣做賬
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:22
#稅務(wù)#
你好,之前的10萬(wàn)的時(shí)候怎么做的?還有,他現(xiàn)在是給你開(kāi)了一個(gè)10萬(wàn),又開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)5萬(wàn),又開(kāi)了一個(gè)正數(shù)5萬(wàn),是嗎?如果是的話(huà),他之前的這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票他都認(rèn)證不了了 讓他把剩下剩下的5萬(wàn)也紅沖吧,然后再給你重新開(kāi)。
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預(yù)付了設(shè)計(jì)公司部分工程的設(shè)計(jì)費(fèi),入什么科目?我司是食材配送企業(yè),這個(gè)設(shè)計(jì)是新公司的裝修
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:20
#稅務(wù)#
你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
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在嗎老師?餐飲費(fèi)普票不帶單位,數(shù)量單價(jià)可以用嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:20
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以用的了。
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老師,電子稅務(wù)局開(kāi)票額與增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)數(shù)不一致,正常嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:09
#稅務(wù)#
申報(bào)收入數(shù)大于等于開(kāi)票數(shù),正常的
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老師,固定資產(chǎn)一次性扣除,如果有殘值,沒(méi)有算殘值的吧?只是抵扣折舊部分,是嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:08
#稅務(wù)#
一次性扣除,按原價(jià)扣除,含原值
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什么情況下稅率才是6呢,什么行業(yè)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:08
#稅務(wù)#
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),增值稅稅率是6%
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匯算清繳,有四個(gè)人的工資11月份沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,工資和單位社保能全額扣除么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:07
#稅務(wù)#
工資不能扣除的,公司部分社保可以扣除
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匯算清繳工資能扣除,個(gè)稅有4個(gè)人員沒(méi)報(bào),實(shí)際發(fā)了工資,
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:03
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)不能稅前扣除,必須要申報(bào)個(gè)稅才行
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個(gè)稅有4個(gè)人員沒(méi)報(bào),實(shí)際發(fā)了工資,匯算清繳工資能扣除么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:02
#稅務(wù)#
沒(méi)申報(bào)個(gè)稅就不能稅前扣除
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老師好,去年本該開(kāi)給a公司的發(fā)票,開(kāi)給了a委托給我們公司打款的b公司,九張,價(jià)稅合計(jì)近四十萬(wàn),問(wèn)題①這種情況需要紅沖嗎 問(wèn)題②小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年紅沖涉及去年增值稅 企業(yè)所得稅報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表修改嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:01
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 問(wèn)題1 通常需要紅沖,因發(fā)票開(kāi)具對(duì)象與實(shí)際交易對(duì)象不符,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 問(wèn)題2 增值稅:一般在今年申報(bào)中調(diào)整,特殊情況如涉及退稅可能需更正去年報(bào)表。 企業(yè)所得稅:影響不重大在今年調(diào)整,影響重大則追溯調(diào)整去年報(bào)表。 財(cái)務(wù)報(bào)表:影響小在今年處理,不更正去年報(bào)表;影響大則追溯調(diào)整并在附注說(shuō)明。
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你好老師,退休人員用申報(bào)工資個(gè)稅嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:00
#稅務(wù)#
退休人員,不用申報(bào)工資個(gè)稅 若有返聘,返聘工資要報(bào)
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老師 資產(chǎn)負(fù)債率是啥 提現(xiàn)什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 16:00
#稅務(wù)#
你,這個(gè)是用負(fù)債總額除以資產(chǎn)總額來(lái),然后乘以100%。 體現(xiàn)了公司的負(fù)債的情況。
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老師,請(qǐng)問(wèn)大額居間費(fèi),支付方是否要按傭金處理,受收入5%的企業(yè)所得稅前扣除限制。收款方有什么稅務(wù)籌劃方法
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 15:57
#稅務(wù)#
你好,是的,支付方就是這樣子。 收款方這個(gè)沒(méi)有什么稅收籌劃方法。你是小規(guī)模就按小規(guī)模,是小微企業(yè)就按小微企業(yè)的優(yōu)惠。
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老師,我想提取今年全年繳納增值稅的數(shù)據(jù),在哪個(gè)科目,如果計(jì)算增值稅稅負(fù)率的話(huà)是加附加稅還是不加,因?yàn)楦郊佣愡M(jìn)了損益
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 15:56
#稅務(wù)#
你好這個(gè)你要看申報(bào)表上面才有。你如果是一般納稅人可以看應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅這個(gè)科目。
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老師好,我們公司和國(guó)外公司有業(yè)務(wù)往來(lái),,因我們公司不收外幣,國(guó)外公司委托一家國(guó)內(nèi)公司代付,去年給代付公司開(kāi)了9張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)近40萬(wàn),入賬是入的國(guó)外公司而不是代付公司,去年全年收入1300多萬(wàn)。問(wèn)題1:是不是需要紅沖掉,否則是虛開(kāi)發(fā)票;問(wèn)題2:一次性紅沖近40萬(wàn)金額,會(huì)有什么影響和后果呢;問(wèn)題3,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年已結(jié)賬,去年財(cái)務(wù)報(bào)表涉及更正嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 15:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 問(wèn)題 1 不一定需紅沖,有充分證據(jù)鏈證明業(yè)務(wù)真實(shí)及委托代付關(guān)系,可不紅沖;無(wú)法提供則可能需紅沖以避風(fēng)險(xiǎn)。 問(wèn)題 2 稅務(wù)上可能涉及增值稅、企業(yè)所得稅調(diào)整,還可能引發(fā)稅務(wù)預(yù)警被檢查;財(cái)務(wù)上會(huì)使收入利潤(rùn)減少,影響財(cái)務(wù)指標(biāo)和企業(yè)形象,也可能影響現(xiàn)金流。 問(wèn)題 3 按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,紅沖影響不大可不更正去年報(bào)表,在當(dāng)期處理;影響重大則應(yīng)追溯調(diào)整,更正去年報(bào)表并在附注說(shuō)明。
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12月的普通發(fā)票可以放在11月記賬么
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 15:53
#稅務(wù)#
可以的,12月補(bǔ)開(kāi)11月的發(fā)票就可以3
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老師您好請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 15:49
#稅務(wù)#
小微企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率是5%
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開(kāi)的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)表,只預(yù)繳增值稅和附加稅,沒(méi)有預(yù)繳所得稅,現(xiàn)在工程所在地稅局的人通知讓補(bǔ)交所得稅,如果不補(bǔ)交會(huì)有什么后果?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 15:48
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以罰款和滯納金
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老師,收到貨款,借:銀行存款100貸:應(yīng)收賬款 100實(shí)際貨款80,多收部分20元給客戶(hù)退回去,做相反分錄嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款20
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 15:46
#稅務(wù)#
你好,是的,就是這樣了。
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不需要交任何稅是指什么?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:01/16 15:45
#稅務(wù)#
就是所有的稅種都不需要交了。
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