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老師,電子稅務系統(tǒng)能查到公司稅務專管員是誰嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 14:44
#稅務#
這個不一定的,有有些省可以,有些省不行。你可以問一下當?shù)?2366。
?閱讀? 50
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老師:小規(guī)模開銷項發(fā)票,沒有進項咋處理呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 14:40
#稅務#
您好,沒有進項,收入就會大,要交企稅
?閱讀? 106
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老師,你好,請問購買新能源全額減免的購置稅,是要計入固定資產(chǎn)原值里面嗎,還是說不用管它
家權老師
??|
提問時間:01/16 14:39
#稅務#
免交的購置稅不需要做賬
?閱讀? 15
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老師工程上的三流一致是那三流呢
宋生老師
??|
提問時間:01/16 14:35
#稅務#
你好,這個是合同,發(fā)票。資金
?閱讀? 43
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提供人,給同行辦事,開裝修人工費,請問這種情況工程項目名稱怎么寫,麻煩簡單提供幾個比較通用的,作為參考
宋生老師
??|
提問時間:01/16 14:35
#稅務#
你好,比如XX工地裝修工程。 XX泥水工程,XX電力工程等
?閱讀? 33
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公司團建取得的文化服務活動服務費的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進項稅嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/16 14:34
#稅務#
公司團建取得的文化服務活動服務費的增值稅專用發(fā)票,一般情況下不可以抵扣進項稅。根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36 號)規(guī)定,納稅人購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)及不動產(chǎn)用于集體福利的,其進項稅額不得抵扣。公司團建活動通常是為了增強員工凝聚力、團隊合作等,屬于集體福利性質。 不過,如果團建活動中存在與生產(chǎn)經(jīng)營相關的業(yè)務培訓等內(nèi)容,且能準確劃分出用于業(yè)務培訓部分的費用取得的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進項稅。
?閱讀? 159
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老師,請問一下這個公司可以經(jīng)營鈑金箱體這一方面嗎?
歲月靜好老師
??|
提問時間:01/16 14:31
#稅務#
您好,從你提供的變更前后的公司經(jīng)營項目內(nèi)容來看,沒有明確提及鈑金箱體這一經(jīng)營項目。
?閱讀? 23
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老師你好,個人月工資5200,這個月有一筆額外的勞務收入14500,這個月個稅怎么算呢
郭老師
??|
提問時間:01/16 14:27
#稅務#
你好,也是在這個公司發(fā)的嗎?如果是的話,5200加上14500 一塊計算就是幾月份的工資。
?閱讀? 31
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銷售方23年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在沖紅需要跟購買放把發(fā)票要回來么
家權老師
??|
提問時間:01/16 14:26
#稅務#
你好,是開的紙質普票就需要追回發(fā)票紅沖
?閱讀? 40
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老師,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,借方有余額 需要怎樣賬務處理嗎?稅款都交完了不欠稅
家權老師
??|
提問時間:01/16 14:26
#稅務#
你好,那個科目有余額不需要結轉平的
?閱讀? 29
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老師,請問下項目上發(fā)農(nóng)民工工資需要申報個稅嗎
家權老師
??|
提問時間:01/16 14:25
#稅務#
是的,凡是發(fā)工資都得申報個稅
?閱讀? 29
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老師,12月申報期剛結束,發(fā)現(xiàn)成本入錯了,需要調(diào)整分錄,這個更正申報有風險嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 14:25
#稅務#
您好, 你要看下前面的報表還能更正不,一般更正沒事
?閱讀? 33
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老師,項目采購零星貨款的小于500元,對方?jīng)]法開票,只給我們開收據(jù),這種可以在稅前扣除是吧
家權老師
??|
提問時間:01/16 14:16
#稅務#
對方是自然人才可以。個體戶不行
?閱讀? 31
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老師本年累計借方貸方進項稅1672154.84元,借方貸方銷項稅2043577.95元,轉出未交增值稅借貸方606234.27,未交增值稅借方533998.67元,貸方610118.08元,期末余額貸方111265.68元,請問,本年交了多少增什稅
樸老師
??|
提問時間:01/16 14:12
#稅務#
期末余額貸方是 什么科目的貸方
?閱讀? 48
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老師發(fā)一個印花稅的申報流程謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 14:10
#稅務#
進入電子稅務局,選擇 “我要辦稅” 中的 “稅費申報及繳納”,再點擊 “財產(chǎn)和行為稅企業(yè)所得稅綜合申報套餐”。
?閱讀? 24
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裝修公司給裝修公司開票,開建筑服務*裝修勞務??梢詥??還是……
宋生老師
??|
提問時間:01/16 14:08
#稅務#
你好,一般都是開建筑服務,裝修服務或者裝飾服務。
?閱讀? 56
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老師,我們公司2022年企稅收入跟增值稅收入有326萬的差異,現(xiàn)在更正22年12月增值稅的收入,更正后稅費是平的,但是要交到更正日期后的滯納金,公司肯定不肯交這么多,只想補交預期60天的滯納金,應該怎樣寫說明。
樸老師
??|
提問時間:01/16 14:06
#稅務#
同學你好 稍等我寫一下
?閱讀? 19
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你好 老師 我們是生產(chǎn)性企業(yè) 現(xiàn)在要進行出口退稅申報 請問下出口產(chǎn)品的原材料如果是從國內(nèi)采購或從國外采購 計算出口退稅額有什么區(qū)別嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:01/16 14:01
#稅務#
你好,購進直接出口的不可以退稅,只能免稅
?閱讀? 21
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老師,我12月暫估成本,沒有預繳所得稅,然后打算匯算清繳的時候再交。匯算清繳的時候想一次性抵扣固定資產(chǎn),那遞延所得稅負債應該從什么時候開始記賬?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 14:00
#稅務#
你好,你固定資產(chǎn)是什么時候取得的?季度時候不折舊也不一次扣嗎
?閱讀? 23
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你好,我是醫(yī)療器械公司。通過公益組織向醫(yī)院捐贈價值345萬的醫(yī)療器械,市場售價830萬。我應該交哪些稅?麻煩計算一下
小菲老師
??|
提問時間:01/16 13:56
#稅務#
同學,你好 你通過公益組織,免增值稅 捐贈的金額不超過利潤總額的12%,可以扣除,超過部分要調(diào)增,繳納所得稅
?閱讀? 36
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請問老師小規(guī)??梢蚤_1%的專票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 13:53
#稅務#
您好,可以的,能開1%的專票的
?閱讀? 15
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老師你好,我公司是空調(diào)制造企業(yè),有客戶的空調(diào)出了保質期,但是需要我們維修,我們會找供應商承擔一部分,供應商打款到我們公戶,我們給供應商開具發(fā)票,是開具維修費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 13:50
#稅務#
你好可以的,你可以開維修發(fā)票。
?閱讀? 29
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一個員工個稅從三月開始申報的 前面兩個月沒添加進去 一年有6萬免稅額嗎還是只有5萬免稅額
文文老師
??|
提問時間:01/16 13:47
#稅務#
一年有6萬有法定扣除費用
?閱讀? 25
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請問企業(yè)怎樣增加辦稅員?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 13:43
#稅務#
您好,以法人或財務負責人的身份進去,最右上角有個我的賬戶,從這里進去
?閱讀? 23
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老師 匯算清繳怎么搞呢,之前沒有弄過。
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 13:37
#稅務#
您好,是個體的還是公司的?
?閱讀? 22
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勞務報酬所得,合并到年度綜合所得,是否享受專項扣除及附加扣除呢?
宋生老師
??|
提問時間:01/16 13:35
#稅務#
你好是的,是可以享受的。
?閱讀? 50
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如果不是代銷和賒購,就是正常網(wǎng)上購或者線下夠買東西,這個原始憑證允許只放普票,不放清單或購買記錄之類的嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/16 13:25
#稅務#
允許 ,原始憑證允許只放普票,不放清單或購買記錄之類
?閱讀? 129
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老師年度匯算清繳抄寫利潤的本年累計是吧
文文老師
??|
提問時間:01/16 13:21
#稅務#
是,年度匯算清繳抄寫利潤的本年累計
?閱讀? 18
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老師,應付賬款的借方是不是前付了,票沒有回來,等于是預付對吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 13:11
#稅務#
您好,是的,這個相當于是預付
?閱讀? 29
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老師,養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)賬用軟件能核算出來嗎,還是用表格啊,好幾種銷售模式
樸老師
??|
提問時間:01/16 13:09
#稅務#
同學你好 可以用財務軟件的
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