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老師,我想問一下,我現(xiàn)在不在公司干了,但是社保還讓公司給交,這種情況報(bào)名的時(shí)候,在公司一欄填無(wú)還是填公司名
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/18 09:46
#稅務(wù)#
只要公司愿意蓋章,還是填有公司
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老師,請(qǐng)教一下,籌建期收到費(fèi)用類進(jìn)項(xiàng)專票需要認(rèn)證嗎?啥時(shí)候需要認(rèn)證?還沒有銷售收入,費(fèi)用類和固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要怎么弄?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/18 09:32
#稅務(wù)#
沒有收入暫時(shí)不需要認(rèn)證。用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的可以抵扣,福利和接待費(fèi)不能抵扣的。
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老師 現(xiàn)在出口退稅在哪申報(bào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:01/18 09:28
#稅務(wù)#
稅務(wù)部門提供了三種免費(fèi)出口退稅申報(bào)渠道:電子稅務(wù)局、標(biāo)準(zhǔn)版國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”、出口退稅離線申報(bào)工具。企業(yè)可根據(jù)自身實(shí)際,選用其中任一申報(bào)渠道,申報(bào)辦理出口退(免)稅相關(guān)事項(xiàng)。
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增值稅三個(gè)點(diǎn),加上附加綜合稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/18 09:19
#稅務(wù)#
不考慮減半就是3.36的哈
?閱讀? 39
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我多報(bào)了一筆收入,現(xiàn)在不想去退稅,嗯,要怎么做賬?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 09:12
#稅務(wù)#
您好,借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 就當(dāng)是送給客戶了,這里也沒有往來(lái)賬要收回
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老師,請(qǐng)教下你,房產(chǎn)稅4%,怎么時(shí)候4%,麻煩祥細(xì)講下,謝謝
文文老師
??|
提問時(shí)間:01/18 09:12
#稅務(wù)#
個(gè)人出租住房時(shí),可享受優(yōu)惠按4%
?閱讀? 24
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老師請(qǐng)問下,出口確認(rèn)收入,當(dāng)月出口沒開票, 在次月填報(bào)未開票收入時(shí),這個(gè)收入的金額是以哪個(gè)為準(zhǔn)?還有對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額是不是填0
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:01/18 09:01
#稅務(wù)#
出口收入以報(bào)關(guān)完成當(dāng)月確認(rèn),那個(gè)是免稅0
?閱讀? 44
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請(qǐng)問個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,需要繳納哪些稅費(fèi)?稅率多少?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:58
#稅務(wù)#
勞務(wù)報(bào)酬的增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅20%~40%。
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老師好!這些是稅種認(rèn)定,哪個(gè)是非稅收入需要報(bào)的呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:57
#稅務(wù)#
你好,沒有看到你的稅種認(rèn)定。
?閱讀? 41
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老師,請(qǐng)問下,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是什么?是不是企業(yè)每年都要交,交多少呢?這個(gè)里錢可以用嗎?麻煩老師詳細(xì)講下
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:53
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是你當(dāng)?shù)仄髽I(yè)支付給總工會(huì)的,看稅種認(rèn)定,如果有這個(gè)稅種認(rèn)定,有工資的需要交。
?閱讀? 25
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增值稅報(bào)重了一筆收入,然后我所得稅是不是也跟著也要多記這個(gè)報(bào)酬的收入,這個(gè)有沒有什么稅務(wù)影響?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:51
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,是這么做的。 影響就是多交了稅款
?閱讀? 32
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A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷扣除優(yōu)惠明表 1.本年享受優(yōu)惠資產(chǎn)原值:469619.49 2賬載折舊、攤銷金額:27883.65 3按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、推攤金額:9294.55 4享受加速政策計(jì)算的折舊、攤銷金額:469619.47 5納稅調(diào)減金額:441735.82 6(4-3)享受加速政策優(yōu)惠金額:460324.92 這個(gè)是整表填寫,自己老感覺是錯(cuò),又不知道那里不對(duì),麻煩老師幫忙看一下
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:28
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是正確的。
?閱讀? 23
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A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷扣除優(yōu)惠明表 1.本年享受優(yōu)惠資產(chǎn)原值:469619.49 2賬載折舊、攤銷金額:27883.65 3按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、推攤金額:9294.55 4享受加速政策計(jì)算的折舊、攤銷金額:469619.47 5納稅調(diào)減金額:441735.82 6(4-3)享受加速政策優(yōu)惠金額:460324.92 這個(gè)是整表填寫,我這樣計(jì)算有錯(cuò)嗎,自己老感覺是錯(cuò),老師幫我看看一下
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:26
#稅務(wù)#
你好,正確的,沒有問題。
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老師,電子稅務(wù)局里,如何操作具體入賬標(biāo)識(shí),麻煩詳細(xì)講下,樸老師
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 08:25
#稅務(wù)#
早上好,【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)】,進(jìn)入發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)頁(yè)面。在發(fā)票或海關(guān)繳款書或代扣代繳完稅憑證頁(yè)面,輸入查詢信息,如發(fā)票號(hào)碼、開票日期等,點(diǎn)擊【查詢】按鈕,系統(tǒng)將在查詢結(jié)果區(qū)以列表形式展示符合條件的發(fā)票信息。在查詢結(jié)果區(qū)里,對(duì)查詢到的對(duì)應(yīng)發(fā)票信息,在“發(fā)票狀態(tài)”欄中選擇入賬用途,勾選需要入賬的發(fā)票,點(diǎn)擊【提交入賬】按鈕,系統(tǒng)會(huì)顯示確認(rèn)提交入賬的提示,并顯示票數(shù)和稅額合計(jì)確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊【繼續(xù)提交】,系統(tǒng)會(huì)提示“該發(fā)票已入賬成功”。
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老師你好,如果我第二季度用了未分配利潤(rùn)這個(gè)科目,那我改當(dāng)年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)是從第一季度的期初改還是從第二季度開始
高高-老師
??|
提問時(shí)間:01/18 08:06
#稅務(wù)#
你好同學(xué),正在為你解答,請(qǐng)稍等哦!
?閱讀? 29
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老師,會(huì)計(jì)24年12月賬里,誤把費(fèi)用做成成本了,申報(bào)結(jié)束后發(fā)現(xiàn)的,然后只改賬了,沒有更正申報(bào),請(qǐng)問這個(gè)我接手后除了更正申報(bào)還有其他方法嗎
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/18 07:51
#稅務(wù)#
你好,可以更正申報(bào),不影響利潤(rùn)的
?閱讀? 65
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老師,每年在醫(yī)保局交那個(gè)大額醫(yī)療互助金180元,我們是個(gè)人負(fù)擔(dān)90,公司負(fù)擔(dān)90。那公司為我們員工交的90要不要做個(gè)人收入進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/18 07:45
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是要算個(gè)人收入的。
?閱讀? 48
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請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人所得稅是多少稅率
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/18 07:26
#稅務(wù)#
你好,如果符合小型微利企業(yè)條件優(yōu)惠后是5%
?閱讀? 46
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老師 請(qǐng)問加油費(fèi)怎么入賬呢
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 07:14
#稅務(wù)#
您好,我們公司的車輛日常加油,借:管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)
?閱讀? 54
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我填寫500萬(wàn)以下稅務(wù)一性扣除 按四年2024年10月一12份算折舊:第一列原值469619.47 第二列賬上折舊27883.65 第三列一個(gè)月折舊9294.25 第四列469619.47 第五列調(diào)441735.82 我感覺那里錯(cuò)了一樣.老師幫幫忙看一下
琦禎異寶
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提問時(shí)間:01/18 06:58
#稅務(wù)#
您好,咱這個(gè)表沒有累計(jì)折舊么,按上面描述 是對(duì)的 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會(huì)計(jì)的核算來(lái)填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來(lái)填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時(shí)第10欄500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫
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一個(gè)公司,注冊(cè)二三個(gè)不同的公司,在稅務(wù)上有哪些好處
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/18 06:03
#稅務(wù)#
您好,可以把混合銷售的稅率降下來(lái),比如銷售并送貨,增值稅13%,如果銷售一個(gè)公司,送貨一個(gè)公司,就變成13%和9%
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電子稅務(wù)局社保申報(bào)在哪
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/18 04:13
#稅務(wù)#
你好,在地方特色 社保繳納
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40萬(wàn)的車輛,按照4年折舊,怎樣計(jì)算每個(gè)月要折舊多少
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:01/18 01:48
#稅務(wù)#
你好不考慮殘值每月計(jì)提 40/48=0.8333333333
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老師 我們公司去年一直計(jì)提工資 現(xiàn)在差老板5萬(wàn)工資 我們這個(gè)月可以把它轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款嗎 然后老板什么時(shí)候取出來(lái)就不需要交稅了
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/18 00:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以這樣操作的。
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老師,我們是物流公司,公司的車要在公司名下嗎?還是要去稅局備案,柴油費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣銷項(xiàng)?
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/18 00:02
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,是的,公司的車要在公司名下。要去稅務(wù)備案,或者在電子稅務(wù)局里備案,柴油費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣銷項(xiàng)的。
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企查查查到公司上有留電話號(hào)碼,要怎么設(shè)置不公開啊
小正老師
??|
提問時(shí)間:01/17 23:46
#稅務(wù)#
你好,如果已經(jīng)公開可以試試以下方法,1、注冊(cè)會(huì)員后修改電話2、聯(lián)系客服刪除電話 首先注冊(cè)會(huì)員,獲得企業(yè)信息的編輯權(quán)。 獲得編輯權(quán)后,可以修改企業(yè)的電話信息。 聯(lián)系客服刪除電話 直接找客服投訴,要求刪除電話?;蛘咴诖文旯ど棠陥?bào)的時(shí)候,選擇信息不公示試一下。
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老師,會(huì)計(jì)24年12月賬里,誤把費(fèi)用做成成本了,申報(bào)結(jié)束后發(fā)現(xiàn)的,然后只改賬了,沒有更正申報(bào),請(qǐng)問這個(gè)我接手后不動(dòng)她賬的情況下要怎么弄
小正老師
??|
提問時(shí)間:01/17 23:45
#稅務(wù)#
你好,如果是賬務(wù)已經(jīng)更正完成,現(xiàn)在需要進(jìn)電子稅務(wù)局更正一下申報(bào)表。
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我們公司今天收到一張超市購(gòu)物發(fā)票5萬(wàn),要求3萬(wàn)公戶打款到超市公戶,剩2萬(wàn)打款給我們公司的法人代表,等于一張發(fā)票作2種匯款,行?
小正老師
??|
提問時(shí)間:01/17 22:27
#稅務(wù)#
你好,請(qǐng)問是另外3萬(wàn)打到超市法人代表的賬戶,還是打到自己公司的法人代表賬戶,再取現(xiàn)付給他們?
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老師老板二維碼收款個(gè)人收一部分,公戶收一部分做賬只做公戶,老師個(gè)人賬戶的錢有沒有可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/17 22:26
#稅務(wù)#
你好,個(gè)人賬戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法就是申報(bào)收入
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公司注銷的時(shí)候,是不是要按照未分配利潤(rùn)的期末數(shù)來(lái)繳納分紅的個(gè)稅20%?
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/17 22:24
#稅務(wù)#
你好,公司注銷賬面如果有固定資產(chǎn)需要先清理,資產(chǎn)處置后賬面的未分配利潤(rùn)需要繳納個(gè)稅
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