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請問小規(guī)模納稅人 快遞公司 餐飲費和加油費計入什么科目
小菲老師
??|
提問時間:12/12 14:22
#稅務#
同學,你好 快遞公司 加油費,一般計入成本,主營業(yè)務成本-油費 餐飲費,要看用在哪里,員工聚餐的話,管理費用-福利費,招待客戶的話,管理費用-招待費
?閱讀? 34
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老師我想問一下稅務登記的時候顯示:不存在的街道鄉(xiāng)鎮(zhèn),是什么意思???怎么解決?
家權老師
??|
提問時間:12/12 14:20
#稅務#
選擇正確的街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)就是了哈
?閱讀? 374
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老師 其他應付款——貸方興富20萬 ——借方60萬 是不是代表興富差我們40萬啊
家權老師
??|
提問時間:12/12 14:15
#稅務#
是的,直接科目余額,就是對方欠你們40萬
?閱讀? 59
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股東可以無償借款給公司嗎?借款年底必須還給股東嗎?有風險嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/12 14:09
#稅務#
如果是個人股東的話,可以無償借款給公司,年底可以不用還錢 沒風險
?閱讀? 116
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建筑工程行業(yè)利潤率大概多少
郭老師
??|
提問時間:12/12 14:09
#稅務#
凈利潤率一般在10%到30%
?閱讀? 43
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老師:打擾了,向你請教一個申報增值稅專業(yè)的問題,9月收到增值稅發(fā)票在9月已做了退稅勾選,在10月申報增值稅時,數(shù)據(jù)已經(jīng)帶入了增值稅申報表中,但在12月申報11月增值稅時又取消了之前已勾選的退稅發(fā)票,本月在申報增值稅的時候要怎么處理呢? 附表二第25行期初數(shù)不能動,但期初這個余額相當于本月已經(jīng)把勾選的取消了,這個數(shù)現(xiàn)在怎么辦?讓它留在報表上嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/12 14:09
#稅務#
在申報 11 月增值稅時,應將取消退稅勾選的發(fā)票金額在附表二相關欄次(如第 14 欄 “免稅項目用” 或第 15 欄 “集體福利、個人消費”)作進項稅額轉出處理,不能讓之前的余額留在報表上。
?閱讀? 162
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老師請問對于差旅費報銷非本單位的住宿費用,我們公司跟他們公司簽訂了合同,合同上規(guī)定這個非我們公司的員工幫我們提供的,產(chǎn)生的費用,由我們公司承擔,請問這個員工如果有專項票,可以用于抵扣嗎
郭老師
??|
提問時間:12/12 14:09
#稅務#
他不在你單位發(fā)工資,你也沒給他申報個稅是吧。如果是的話,不可以抵扣。
?閱讀? 441
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請問水果的商品服務稅收編碼是多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/12 14:05
#稅務#
您好,蘋果:10101150101,這個是開票編碼
?閱讀? 35
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被**方不退回待認證進項稅額,該怎么應對
郭老師
??|
提問時間:12/12 14:01
#稅務#
你好,你們給他提供發(fā)票 提供的多了嗎
?閱讀? 38
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老師,生產(chǎn)企業(yè),問別人買的模具,應該入什么科目?
暖暖老師
??|
提問時間:12/12 13:58
#稅務#
你好車間使用計入制造費用
?閱讀? 47
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我是銷貨方,購買現(xiàn)在要紅沖一張今年8月份開出的發(fā)票,我如何進行紅沖,因為當時開了5套,我現(xiàn)在要紅沖回1套,再按新價格開?
歲月靜好老師
??|
提問時間:12/12 13:58
#稅務#
您好,您是銷售方,開具的是專票還是普票,對方是否已抵扣?
?閱讀? 46
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公司申報法人一個,工資0,這種情況專項附加扣除怎么操作
郭老師
??|
提問時間:12/12 13:56
#稅務#
專項附加扣除不用填寫,他也不需要抵扣。
?閱讀? 35
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老師好,子公司利潤今年達到80萬,甚至100多萬稅后凈利潤,母公司百分百控股的情況下,股東分紅能分多少?稅務上有要求嗎?稅法有什么特殊規(guī)定嗎?一年分兩次可以嗎
郭老師
??|
提問時間:12/12 13:48
#稅務#
你好,稅后凈利潤、計提盈余公積都可以分下去的,可以一年分幾次,這個沒有規(guī)定。
?閱讀? 15
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公司簽采購合同,對方公司蓋章蓋得對方公章,下面寫了委托代理人的信息以及收款賬戶,這種情況可以公轉私轉給委托代理人嗎?金額1000之內(nèi)
郭老師
??|
提問時間:12/12 13:48
#稅務#
需要單獨出一個委托書的。
?閱讀? 60
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之前年度盤點出了庫存,調(diào)整成本交了所得稅,今年讓供應商補開了票,沖銷了,需要稅務備案還是什么嗎
東老師
??|
提問時間:12/12 13:47
#稅務#
你好,這個是不用備案的
?閱讀? 187
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老師你好,關于個人養(yǎng)老金可以抵扣專項的問題,每年可以抵扣的金額是多少,這個存入銀行的錢是可以隨時取出來嗎?取出來的時候是否需要再補繳個稅?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/12 13:44
#稅務#
個人養(yǎng)老金每年最高抵稅 12000 元。不能隨時取,特殊情況(法定退休、喪失勞動能力、出國定居、死亡等)才可申請。領取時按 3%補繳個稅。
?閱讀? 37
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老師好:請問更正申報增值稅報表是要重置嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/12 13:43
#稅務#
交了稅款的更正申報,沒有交稅的作廢申報。
?閱讀? 27
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老師,你好!收到設計費的發(fā)票48000元?是不是要按不適用累計預扣法代扣代繳個稅,要交到9600的個稅呢?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/12 13:34
#稅務#
是的!個稅系統(tǒng)算出來是正確的!
?閱讀? 26
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電商行業(yè)如何控制小規(guī)模不升級為一般納稅人
小菲老師
??|
提問時間:12/12 13:34
#稅務#
同學,你好 那就要確保,在連續(xù)12個月或4個季度的經(jīng)營期內(nèi)累計銷售收入不能達到500萬元
?閱讀? 38
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消費稅這一節(jié)的,太陽能電池到底交還是免
樸老師
??|
提問時間:12/12 13:34
#稅務#
陽能電池免征消費稅。 文中明確指出 “對無汞原電池、金屬氫化物鎳蓄電池、鋰原電池、鋰離子蓄電池、燃料電池和全釩液流電池免征消費稅”,其中包括了太陽能電池。
?閱讀? 282
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工會賬務里面 借:會員活動支出 2000 貸:銀行存款 2000 我要沖銷這筆賬,我要怎么寫分錄呢
樸老師
??|
提問時間:12/12 13:31
#稅務#
紅字沖銷法: 借:會員活動支出 -2000 貸:銀行存款 -2000 反向分錄沖銷法: 借:銀行存款 2000 貸:會員活動支出 2000
?閱讀? 24
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U8 付款單據(jù)錄入審核后直接生成憑證可以嗎?還是要去核銷后再生成憑證?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/12 13:28
#稅務#
U8中付款單據(jù)審核后可以直接生成憑證。
?閱讀? 47
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老師,不是用于經(jīng)營的買手機的發(fā)票抵扣了,金額5千以下,需要進項轉出嗎?有能查到不是用于經(jīng)營的風險嗎
郭老師
??|
提問時間:12/12 13:27
#稅務#
生產(chǎn)辦公用的可以抵扣,不需要轉出
?閱讀? 14
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一個流轉年度是什么時候開始算起?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/12 13:27
#稅務#
“流轉年度”不是一個固定的通用術語。 如果是在財務領域,一般財務年度可以是自然年度(1月1日 - 12月31日),也可以企業(yè)自定義的財務年度,比如從4月1日到次年3月31日。 在土地流轉等業(yè)務場景中,流轉年度通常是從土地流轉合同生效日期開始計算,滿一年為一個流轉年度。例如,土地流轉合同在2024年7月1日生效,那么第一個流轉年度就是2024年7月1日 - 2025年6月30日。
?閱讀? 24
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老師 公司的房租是租的 錢是打的老板的私人賬戶 這個發(fā)票那么開呀
羊小羊老師
??|
提問時間:12/12 13:18
#稅務#
是公司按公司名稱開具房屋租賃發(fā)票
?閱讀? 23
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老師,請問12月1日開始施行的“鐵路電子客票”的改簽費和退票費進項稅可以抵扣嗎?
羊小羊老師
??|
提問時間:12/12 13:17
#稅務#
自2024年11月1日起,鐵路電子客票改簽費進項稅可抵扣;退票費一般不可抵扣!
?閱讀? 32
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請問老師,我公司前幾年因債務糾紛惹上官司,有一批貨已被法院強制執(zhí)行,當時的會計沒做任何賬務處理,現(xiàn)在賬上還有那批貨的庫存掛著,現(xiàn)我們可否作為視同銷售處理?如何申報?滯納金怎么交?
apple老師
??|
提問時間:12/12 13:10
#稅務#
同學你好,被法院強制執(zhí)行,不是視同銷售的范圍, 它屬于 違法損失 因此 要做進項稅額轉出 同時,把庫存轉掉 財務賬 借:營業(yè)務外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 稅務申報上 附表2. 進項稅額轉出 欄 填寫
?閱讀? 18
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總公司兩個人!分公司診所兩個人!其中分公司的診所一個護士沒來上班!目前沒開工資!報稅還用把護士報上去嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/12 13:00
#稅務#
你好,需要的給他零申報。
?閱讀? 40
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企業(yè)在銷售的過程中, 會用企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品來做贈品, 這贈品怎么做賬。
郭老師
??|
提問時間:12/12 12:59
#稅務#
你發(fā)票開的時候,開折扣就是銷售的和贈送的分別開發(fā)票,然后再分別開折扣。直接按照折扣之后的來確認收入。結轉成本是你正常銷售的和贈送的產(chǎn)品的成本。
?閱讀? 219
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您好,一般納稅人批發(fā)零售的,就是進貨再賣貨,城建稅,教育費,地方費,印花稅,這幾項應該怎么計算呢
郭老師
??|
提問時間:12/12 12:58
#稅務#
城建稅等于繳納的增值稅乘以7%或者5%,小型微利企業(yè)可以減半。 地方教育繳納的增值稅乘以2%,小型微利企業(yè)可以減半。 教育附加繳納的增值稅乘以3%,小型微利企業(yè)可以減半。 印花稅,購入銷售合同上面的不含增值稅的金額乘以萬分之3,小型微利企業(yè)減半。
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