關(guān)閉
免費問答
問答首頁
話題廣場
精華問答
登錄
注冊
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
最新回答
熱門回答
類別:
全部
實務(wù)
稅務(wù)
初級職稱
中級職稱
CPA
稅務(wù)師
CMA
建筑
事業(yè)單位
財務(wù)軟件
Excel
老師,我在內(nèi)蒙古烏蘭察布的一個縣城。企業(yè)不設(shè)立工會,用交工會經(jīng)費嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/16 23:04
#稅務(wù)#
看你稅種認定,如果沒有的話就不用管了
?閱讀? 12
?收藏? 0
老師,您好,房屋一次性收到了一年的發(fā)票,是25年的,這個應(yīng)該怎么入賬,怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時間:01/16 22:50
#稅務(wù)#
你好支付了嗎 如果沒有的話按月借管理費用貸其他應(yīng)付款 一個月的租金 每個月做一次
?閱讀? 20
?收藏? 0
機械車,挖機維修費,可以寫車輛維修費?
郭老師
??|
提問時間:01/16 22:49
#稅務(wù)#
直接寫維修費吧 挖機不屬于車輛
?閱讀? 36
?收藏? 0
老師,上個月的數(shù)電發(fā)票開錯了,如果這個月紅沖的話,這個月就是負數(shù)了,要怎么處理呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 22:44
#稅務(wù)#
您好,負數(shù)是紅票,不是還要開一個正確的票給客戶么,這樣就是0
?閱讀? 42
?收藏? 0
中國xx公司、外國xx公司使用中國a公司研發(fā)的平臺開展業(yè)務(wù),向中國a公司支付平臺服務(wù)費。中國a公司給外國xx公司開具的是形式發(fā)票,且無法給對方開增值稅發(fā)票。收到外國xx公司支付的平臺服務(wù)費,中國a公司需要按無票收入申報繳納增值稅嗎,適不適用增值稅免稅或者零稅率政策呢
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 22:31
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 34
?收藏? 0
公司沒有實繳可以分紅嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 22:27
#稅務(wù)#
您好,這個的話是不允許的
?閱讀? 21
?收藏? 0
給國外客戶開了形式發(fā)票,需要申報無票收入增值稅嗎
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 22:27
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要的,要
?閱讀? 31
?收藏? 0
在工資里一起發(fā)放的交通補貼要交稅嗎?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 22:25
#稅務(wù)#
您好,要交個稅的哦,就是一種福利費
?閱讀? 33
?收藏? 0
老師,毛竹加工廠個體工商戶(一般納稅人),如圖左邊是進的原材料,紅色這個銷售,如何計算進項稅,一共這個月要交多少稅(假設(shè)這個月只有原料票)
波德老師
??|
提問時間:01/16 22:11
#稅務(wù)#
你好,(銷項稅額-進項稅額)/收入=稅負
?閱讀? 39
?收藏? 0
我們公司是一個建筑公司在異地有一個為期4個月建筑服務(wù),我們包工包料,但是對方讓我們把材料,建筑安裝 ,以及技術(shù)支持分開開票,分別開銷售材料,建筑服務(wù),以及現(xiàn)代服務(wù),合同也是這樣簽訂的,現(xiàn)在進度付款需要開票,需要在異地進行建筑備案嗎?要在異地進行預交?怎么操作呢?開票的問題材料那個現(xiàn)在我們的人也不知道用好多材料,為這個項目買的材料估計不能用完,但是材料銷售發(fā)票需要開明細,很糾結(jié)?
bamboo老師
??|
提問時間:01/16 22:09
#稅務(wù)#
您好 請問是分別簽訂了建筑服務(wù) 材料銷售 技術(shù)服務(wù)合同 而且要分別開具發(fā)票 對么 那您建筑服務(wù)合同是一般計稅還是簡易計稅
?閱讀? 34
?收藏? 0
老師我這邊是苗木專業(yè)合作社,也是一般納稅人,然后今年一月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),然后需要報一月份的稅,老板說往里放點費用,然后再報稅,老師那我應(yīng)該怎么辦呀
波德老師
??|
提問時間:01/16 21:58
#稅務(wù)#
你好,做費用的賬,主要影響到利潤表資產(chǎn)負債表,不影響增值稅
?閱讀? 24
?收藏? 0
老師,去年無票收入報多了,今年可以把無票收入負數(shù)填報嗎
王雁鳴老師
??|
提問時間:01/16 21:35
#稅務(wù)#
同學你好,可以填寫負數(shù)的,如果填寫不上,到稅務(wù)局報稅大廳做非正常申報即可。
?閱讀? 40
?收藏? 0
老師,我想問下,比如說小規(guī)模納稅人一個季度開發(fā)票70萬,要準備多少成本票啊,
王琳老師
??|
提問時間:01/16 21:33
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)納稅額300萬以內(nèi),企業(yè)所得稅率是5%,成本和費用看您業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況據(jù)實扣除
?閱讀? 69
?收藏? 0
老師,麻煩問一下企業(yè)年金多少金額就要交稅
波德老師
??|
提問時間:01/16 21:33
#稅務(wù)#
你好,個人根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定繳付的年金個人繳費部分,在不超過本人繳費工資計稅基數(shù)的4%標準內(nèi)的部分,暫從個人當期的應(yīng)納稅所得額中扣除
?閱讀? 31
?收藏? 0
殘保金用什么科目做分錄
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 21:26
#稅務(wù)#
您好,這個是可以通過管理費用的哈,這個
?閱讀? 17
?收藏? 0
個體戶12月零申報,發(fā)票限額調(diào)整,等級為2要改為3,就要申報一些無票收入,那這個經(jīng)營所得我也要重新申報嗎,等提額好了,再改為正常的零申報
小鎖老師
??|
提問時間:01/16 21:24
#稅務(wù)#
您好,這個是正常重新申報,這個就行的
?閱讀? 25
?收藏? 0
關(guān)于出口退稅,稅務(wù)老師問我們應(yīng)退稅,還有免抵金額,我要怎么算給他? 很急,謝謝老師解答
小正老師
??|
提問時間:01/16 21:21
#稅務(wù)#
你好,請問是生產(chǎn)企業(yè)嗎?如果是生生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1.當期應(yīng)納稅額的計算 當期應(yīng)納稅額=當期銷項稅額-(當期進項稅額-當期不得免征和抵扣稅額) 當期不得免征和抵扣稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)-當期不得免征和抵扣稅額抵減額 當期不得免征和抵扣稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 2.當期免抵退稅額的計算 當期免抵退稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額 當期免抵退稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率 3.當期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計算 (1)當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則 當期應(yīng)退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應(yīng)退稅額 (2)當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則 當期應(yīng)退稅額=當期免抵退稅額 當期免抵稅額=0 當期期末留抵稅額為當期增值稅納稅申報表中“期末留抵稅額”。簡單的理解就是,你的進項減去不得免征和抵扣稅額,
?閱讀? 44
?收藏? 0
老師,我們牽**裝修合同要注意哪些事項?
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 21:17
#稅務(wù)#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 24
?收藏? 0
你好,老師,我們在簽裝修**合同的時候要注意哪些事項,財務(wù)要注意哪些事項
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 21:10
#稅務(wù)#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 38
?收藏? 0
廣東省單位是廣州的,在廣東河源發(fā)生業(yè)務(wù),個人代開不是選擇在河源稅務(wù)機代開嗎,怎么會出現(xiàn)開票雙方不在本稅務(wù)機關(guān)管轄范圍內(nèi),請將申請?zhí)峤恢潦湛罘綉艨谒诘刂鞴芏悇?wù)機關(guān)或付款方稅務(wù)登記所在所屬主管稅局機關(guān)
琦禎異寶
??|
提問時間:01/16 20:51
#稅務(wù)#
您好,這個提示是個人不在我們河源,也不在自己的戶口地開的,這個發(fā)票不符合規(guī)定
?閱讀? 17
?收藏? 0
出口貨物,港口的港雜費,如果開的專票可以退稅嗎?退稅是不是只能貨物退稅啊,港雜費報關(guān)費能退稅嗎
郭老師
??|
提問時間:01/16 20:50
#稅務(wù)#
商貿(mào)的不能退稅的
?閱讀? 39
?收藏? 0
公司遇到什么情況下,會因為員工的工齡來進行賠償呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 20:42
#稅務(wù)#
您好,如果公司辭退員工屬于違法辭退,即無正當理由或違反法定程序解除勞動合同,那么公司需要支付員工賠償金。這個賠償金是經(jīng)濟補償標準的兩倍,而經(jīng)濟補償?shù)挠嬎阃ǔ紤]到員工的工齡,因此這種情況下,賠償中是包含了工齡工資的
?閱讀? 19
?收藏? 0
股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),申報個稅。在自然人扣繳客戶端,申報個稅。選其他,對嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/16 20:37
#稅務(wù)#
你好對的 你們是受讓方的嗎 不在這里 去網(wǎng)頁版申報
?閱讀? 38
?收藏? 0
全電發(fā)票開出去了可以作廢嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 20:36
#稅務(wù)#
您好,可以紅沖的,現(xiàn)在是紅沖
?閱讀? 29
?收藏? 0
你好,科目匯總表是登本期發(fā)生額還是要把登期初余額一起登
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 20:27
#稅務(wù)#
您好科目匯總表一般只登記本期發(fā)生額
?閱讀? 21
?收藏? 0
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以不進行賬面未分配利潤分配嗎
郭老師
??|
提問時間:01/16 20:09
#稅務(wù)#
你好可以的 但是需要交個稅的 交了個稅不分就虧了
?閱讀? 31
?收藏? 0
#提問#,老師,牙科診所,個體工商戶,需不需要在每個月申報稅,和工商年報
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/16 20:07
#稅務(wù)#
您好,個體是季度申報,工商年報是每年報一次
?閱讀? 34
?收藏? 0
你好,老師,出口退稅12月的發(fā)票原來退稅13%,現(xiàn)在只有9%,賬務(wù)上是不是把進項4個點做進項轉(zhuǎn)出做主營業(yè)務(wù)成本做到2025.1月賬務(wù),12月發(fā)票差額做到一月賬務(wù)沒有問題吧,同時在1月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額么?
樸老師
??|
提問時間:01/16 20:05
#稅務(wù)#
更合適的做法是將 4 個點的進項稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整到 12 月賬務(wù),以準確反映業(yè)務(wù)情況。若調(diào)整到 1 月,需在 1 月增值稅申報表進項發(fā)票附表的進項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫轉(zhuǎn)出金額
?閱讀? 21
?收藏? 0
小微企業(yè),收入減除成本費用后利潤超300萬,企業(yè)所得稅是不是不能按5%,就得按25%的稅率征收企業(yè)所得稅了呢
郭老師
??|
提問時間:01/16 19:48
#稅務(wù)#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 47
?收藏? 0
老師,請問總分公司之間可以相互開票嗎?
樸老師
??|
提問時間:01/16 19:46
#稅務(wù)#
同學你好 有實際業(yè)務(wù)可以開的
?閱讀? 35
?收藏? 0
上一頁
1
...
71
72
73
74
75
...
500
下一頁
速問速答
沒有找到問題?直接來提問