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老師,我在內(nèi)蒙古烏蘭察布的一個(gè)縣城。企業(yè)不設(shè)立工會(huì),用交工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 23:04
#稅務(wù)#
看你稅種認(rèn)定,如果沒有的話就不用管了
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老師,您好,房屋一次性收到了一年的發(fā)票,是25年的,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬,怎么寫分錄
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 22:50
#稅務(wù)#
你好支付了嗎 如果沒有的話按月借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 一個(gè)月的租金 每個(gè)月做一次
?閱讀? 21
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機(jī)械車,挖機(jī)維修費(fèi),可以寫車輛維修費(fèi)?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 22:49
#稅務(wù)#
直接寫維修費(fèi)吧 挖機(jī)不屬于車輛
?閱讀? 36
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老師,上個(gè)月的數(shù)電發(fā)票開錯(cuò)了,如果這個(gè)月紅沖的話,這個(gè)月就是負(fù)數(shù)了,要怎么處理呢
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/16 22:44
#稅務(wù)#
您好,負(fù)數(shù)是紅票,不是還要開一個(gè)正確的票給客戶么,這樣就是0
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中國(guó)xx公司、外國(guó)xx公司使用中國(guó)a公司研發(fā)的平臺(tái)開展業(yè)務(wù),向中國(guó)a公司支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)。中國(guó)a公司給外國(guó)xx公司開具的是形式發(fā)票,且無(wú)法給對(duì)方開增值稅發(fā)票。收到外國(guó)xx公司支付的平臺(tái)服務(wù)費(fèi),中國(guó)a公司需要按無(wú)票收入申報(bào)繳納增值稅嗎,適不適用增值稅免稅或者零稅率政策呢
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/16 22:31
#稅務(wù)#
...
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公司沒有實(shí)繳可以分紅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/16 22:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是不允許的
?閱讀? 22
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給國(guó)外客戶開了形式發(fā)票,需要申報(bào)無(wú)票收入增值稅嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/16 22:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是需要的,要
?閱讀? 31
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在工資里一起發(fā)放的交通補(bǔ)貼要交稅嗎?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/16 22:25
#稅務(wù)#
您好,要交個(gè)稅的哦,就是一種福利費(fèi)
?閱讀? 33
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老師,毛竹加工廠個(gè)體工商戶(一般納稅人),如圖左邊是進(jìn)的原材料,紅色這個(gè)銷售,如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,一共這個(gè)月要交多少稅(假設(shè)這個(gè)月只有原料票)
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/16 22:11
#稅務(wù)#
你好,(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/收入=稅負(fù)
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我們公司是一個(gè)建筑公司在異地有一個(gè)為期4個(gè)月建筑服務(wù),我們包工包料,但是對(duì)方讓我們把材料,建筑安裝 ,以及技術(shù)支持分開開票,分別開銷售材料,建筑服務(wù),以及現(xiàn)代服務(wù),合同也是這樣簽訂的,現(xiàn)在進(jìn)度付款需要開票,需要在異地進(jìn)行建筑備案嗎?要在異地進(jìn)行預(yù)交?怎么操作呢?開票的問題材料那個(gè)現(xiàn)在我們的人也不知道用好多材料,為這個(gè)項(xiàng)目買的材料估計(jì)不能用完,但是材料銷售發(fā)票需要開明細(xì),很糾結(jié)?
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/16 22:09
#稅務(wù)#
您好 請(qǐng)問是分別簽訂了建筑服務(wù) 材料銷售 技術(shù)服務(wù)合同 而且要分別開具發(fā)票 對(duì)么 那您建筑服務(wù)合同是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅
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老師我這邊是苗木專業(yè)合作社,也是一般納稅人,然后今年一月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),然后需要報(bào)一月份的稅,老板說(shuō)往里放點(diǎn)費(fèi)用,然后再報(bào)稅,老師那我應(yīng)該怎么辦呀
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/16 21:58
#稅務(wù)#
你好,做費(fèi)用的賬,主要影響到利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表,不影響增值稅
?閱讀? 25
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老師,去年無(wú)票收入報(bào)多了,今年可以把無(wú)票收入負(fù)數(shù)填報(bào)嗎
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:01/16 21:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,可以填寫負(fù)數(shù)的,如果填寫不上,到稅務(wù)局報(bào)稅大廳做非正常申報(bào)即可。
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老師,我想問下,比如說(shuō)小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開發(fā)票70萬(wàn),要準(zhǔn)備多少成本票啊,
王琳老師
??|
提問時(shí)間:01/16 21:33
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)納稅額300萬(wàn)以內(nèi),企業(yè)所得稅率是5%,成本和費(fèi)用看您業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生情況據(jù)實(shí)扣除
?閱讀? 69
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老師,麻煩問一下企業(yè)年金多少金額就要交稅
波德老師
??|
提問時(shí)間:01/16 21:33
#稅務(wù)#
你好,個(gè)人根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定繳付的年金個(gè)人繳費(fèi)部分,在不超過(guò)本人繳費(fèi)工資計(jì)稅基數(shù)的4%標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的部分,暫從個(gè)人當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額中扣除
?閱讀? 31
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殘保金用什么科目做分錄
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/16 21:26
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是可以通過(guò)管理費(fèi)用的哈,這個(gè)
?閱讀? 17
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個(gè)體戶12月零申報(bào),發(fā)票限額調(diào)整,等級(jí)為2要改為3,就要申報(bào)一些無(wú)票收入,那這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得我也要重新申報(bào)嗎,等提額好了,再改為正常的零申報(bào)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:01/16 21:24
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是正常重新申報(bào),這個(gè)就行的
?閱讀? 25
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關(guān)于出口退稅,稅務(wù)老師問我們應(yīng)退稅,還有免抵金額,我要怎么算給他? 很急,謝謝老師解答
小正老師
??|
提問時(shí)間:01/16 21:21
#稅務(wù)#
你好,請(qǐng)問是生產(chǎn)企業(yè)嗎?如果是生生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1.當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 2.當(dāng)期免抵退稅額的計(jì)算 當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額 當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率 3.當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算 (1)當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 (2)當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表中“期末留抵稅額”。簡(jiǎn)單的理解就是,你的進(jìn)項(xiàng)減去不得免征和抵扣稅額,
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老師,我們牽**裝修合同要注意哪些事項(xiàng)?
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/16 21:17
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 24
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你好,老師,我們?cè)诤炑b修**合同的時(shí)候要注意哪些事項(xiàng),財(cái)務(wù)要注意哪些事項(xiàng)
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/16 21:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 38
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廣東省單位是廣州的,在廣東河源發(fā)生業(yè)務(wù),個(gè)人代開不是選擇在河源稅務(wù)機(jī)代開嗎,怎么會(huì)出現(xiàn)開票雙方不在本稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi),請(qǐng)將申請(qǐng)?zhí)峤恢潦湛罘綉艨谒诘刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)或付款方稅務(wù)登記所在所屬主管稅局機(jī)關(guān)
琦禎異寶
??|
提問時(shí)間:01/16 20:51
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)提示是個(gè)人不在我們河源,也不在自己的戶口地開的,這個(gè)發(fā)票不符合規(guī)定
?閱讀? 18
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出口貨物,港口的港雜費(fèi),如果開的專票可以退稅嗎?退稅是不是只能貨物退稅啊,港雜費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)能退稅嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 20:50
#稅務(wù)#
商貿(mào)的不能退稅的
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公司遇到什么情況下,會(huì)因?yàn)閱T工的工齡來(lái)進(jìn)行賠償呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/16 20:42
#稅務(wù)#
您好,如果公司辭退員工屬于違法辭退,即無(wú)正當(dāng)理由或違反法定程序解除勞動(dòng)合同,那么公司需要支付員工賠償金。這個(gè)賠償金是經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的兩倍,而經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)挠?jì)算通常會(huì)考慮到員工的工齡,因此這種情況下,賠償中是包含了工齡工資的
?閱讀? 19
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股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),申報(bào)個(gè)稅。在自然人扣繳客戶端,申報(bào)個(gè)稅。選其他,對(duì)嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 20:37
#稅務(wù)#
你好對(duì)的 你們是受讓方的嗎 不在這里 去網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)
?閱讀? 38
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全電發(fā)票開出去了可以作廢嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/16 20:36
#稅務(wù)#
您好,可以紅沖的,現(xiàn)在是紅沖
?閱讀? 29
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你好,科目匯總表是登本期發(fā)生額還是要把登期初余額一起登
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/16 20:27
#稅務(wù)#
您好科目匯總表一般只登記本期發(fā)生額
?閱讀? 21
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公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以不進(jìn)行賬面未分配利潤(rùn)分配嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 20:09
#稅務(wù)#
你好可以的 但是需要交個(gè)稅的 交了個(gè)稅不分就虧了
?閱讀? 31
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#提問#,老師,牙科診所,個(gè)體工商戶,需不需要在每個(gè)月申報(bào)稅,和工商年報(bào)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:01/16 20:07
#稅務(wù)#
您好,個(gè)體是季度申報(bào),工商年報(bào)是每年報(bào)一次
?閱讀? 35
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你好,老師,出口退稅12月的發(fā)票原來(lái)退稅13%,現(xiàn)在只有9%,賬務(wù)上是不是把進(jìn)項(xiàng)4個(gè)點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做到2025.1月賬務(wù),12月發(fā)票差額做到一月賬務(wù)沒有問題吧,同時(shí)在1月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)發(fā)票附表的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額么?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/16 20:05
#稅務(wù)#
更合適的做法是將 4 個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整到 12 月賬務(wù),以準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況。若調(diào)整到 1 月,需在 1 月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)發(fā)票附表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫轉(zhuǎn)出金額
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小微企業(yè),收入減除成本費(fèi)用后利潤(rùn)超300萬(wàn),企業(yè)所得稅是不是不能按5%,就得按25%的稅率征收企業(yè)所得稅了呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:01/16 19:48
#稅務(wù)#
你好對(duì)的 是這么做的
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老師,請(qǐng)問總分公司之間可以相互開票嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:01/16 19:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 有實(shí)際業(yè)務(wù)可以開的
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