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沒有取得房產(chǎn)的商鋪,怎么申報房產(chǎn)稅呢,沒有產(chǎn)權編號
家權老師
??|
提問時間:01/15 11:39
#稅務#
那個編號必須要填報?那么只有去大廳申報了
?閱讀? 9
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老師,我們是新開業(yè)的一般納稅人貿(mào)易公司,公司12月有進項,沒有銷項,增值稅可以零申報嗎
文文老師
??|
提問時間:01/15 11:39
#稅務#
可以,增值稅可以零申報
?閱讀? 12
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老師,我們租賃了幾輛車跟出租方給一家國企干業(yè)務,國企只認車輛歸屬單位,所以把我們的運費也結算到出租方了,也不給出代收代付 協(xié)議,這個業(yè)務是24年10月開始的,到現(xiàn)在還沒有結束,我們現(xiàn)在準備跟出租方結算24年10-12月的運費,準備跟出租方簽訂運輸合同,但是對方意思24年的就不簽合同了,從25年的業(yè)務開始簽,原因是這幾天我們要給他支付第二季度車輛租賃費了,我們的運費和車輛租賃費抵消后,我們還需要給出租方3.4萬,出租方按照3.4萬給我們開具租賃費發(fā)票,然后他把租賃合同簽訂個補充協(xié)議,就說我們租賃以來沒有業(yè)務,所以給我們減免一部分租賃費,第二季度只需支付3.4萬的租賃費
樸老師
??|
提問時間:01/15 11:38
#稅務#
風險 財務核算:運費與租賃費抵消,發(fā)票只開租賃費,會致收入成本核算不清,影響財報準確性。 稅務:運輸與租賃稅率不同,混開可能算錯增值稅;收入成本核算不準,影響企業(yè)所得稅。 法律:無運輸合同,運輸問題難定責;減免租賃費補充協(xié)議,稅務檢查或不被認可。 建議 合同:說服出租方補簽 2024 年 10 - 12 月運輸合同,明確條款;2025 年業(yè)務另簽運輸合同。 結算開票:運費、租賃費分別結算核算,出租方按業(yè)務性質(zhì)分別開票;若抵消,財務分別記錄并附說明與憑證。 與國企溝通:爭取國企將運費直結給企業(yè),或簽規(guī)范代收代付協(xié)議。
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老師好,小規(guī)?;顒庸九e辦慈善晚宴,收入是拍賣的個人捐贈的珍珠項鏈,翡翠把件和畫作,收入19萬,公司核定了按年申報營業(yè)賬簿印花稅,已經(jīng)申報營業(yè)賬簿印花稅交費了,但交這筆收入印花稅的時候按次無法提交申報,提示現(xiàn)在是按期申報,那收入印花稅應該如何申報呢,另外還有乙方提供會議服務的印花稅計稅金1.5萬元,都是這個情況,不知該怎么申報,稅源這里一點保存就提示現(xiàn)在是按期申報期,無法保存,去更正已經(jīng)申報的營業(yè)賬簿印花稅,增加稅源也保存不了,更正12月申報過的按次申報的印花稅,新增稅源也是保存不了
Helen老師
??|
提問時間:01/15 11:37
#稅務#
同學好,按期申報就到期申報即可,目前不用申報
?閱讀? 17
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老師好,小型微利企業(yè)的應納稅所得額要遞減以前年度虧損后的金額判斷嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/15 11:35
#稅務#
是,小型微利企業(yè)的應納稅所得額要彌補以前年度虧損后的金額判斷
?閱讀? 9
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老師你好!公司有一筆貨款敗訴,內(nèi)容:上述費用利息暫計18475.56元(以320000為基數(shù),自2023年5月16日起按同期一年期貸款市場報價利率計算至實際付清之日止,暫計算至2025年1月14日,為18475.56元); 請問老師:這個“同期一年期貸款市場報價利率”是多少?這個利息是怎么算出來的? 我去百度上查“同期一年期貸款市場報價利率”顯示是3.1%,那320000×3.1%÷12×20個月=16533.33元? 這樣算法對嗎?
apple老師
??|
提問時間:01/15 11:29
#稅務#
同學你好, 涉及到官司方面,查詢利率時,應該是 司法機關 詢問銀行,或者銀行提供的數(shù)據(jù), 不是自己查詢的 計算方法的話,你的邏輯是正確的 但是,也有可能對方是按照 年利率折算日利率去算的 你倒算一下它的日利率為多少, 一般都是按照 360天算, 會得出一個差不多的銀行利率來
?閱讀? 13
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你好,會計制度備案:小企業(yè)會計制度和企業(yè)會計制度有什么區(qū)別?
文文老師
??|
提問時間:01/15 11:28
#稅務#
二者主要是科目體系有差異,企業(yè)會計制度更復雜,科目更多。 小公司,通常都用小企業(yè)會計準則
?閱讀? 32
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老師,請問支出大于收入,算是零申報嗎
文文老師
??|
提問時間:01/15 11:26
#稅務#
支出大于收入,正常報稅,不用交企業(yè)所得稅
?閱讀? 12
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有幾家貸款銀行的利息:借財務費用-貸款利息支出-還需要三級科目銀行名稱嗎?
郭老師
??|
提問時間:01/15 11:25
#稅務#
寫不寫都可以的。如果你以后查明細的話,你就寫,不查的話,就不用寫。
?閱讀? 22
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有一問題一直頭疼,9月份有一筆賬是這樣記錄做分錄 借:固定資產(chǎn)XX車40萬 貸:銀行存款 40萬 那個暫估費借:管理費用 40萬貸: 其他應付款 40萬 10月沖銷 暫估我是借:管理費用負數(shù) 貸:其他應付款負數(shù) 借:管理費用-固定資產(chǎn)XX車 貸:累計折舊xxx車 現(xiàn)在是賬上是一次性折舊了,后續(xù)我正頭疼不知道這樣子到匯算清繳時要不要調(diào)整
樸老師
??|
提問時間:01/15 11:25
#稅務#
稅務上車輛一般不能一次性扣除折舊(特殊優(yōu)惠政策除外),正常按 4 年折舊。賬上一次性折舊與稅務規(guī)定不符,匯算清繳要調(diào)整,把多扣的折舊額納稅調(diào)增。后續(xù)最好采用和稅務一致的折舊方法進行賬務處理。
?閱讀? 34
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這個個稅申報系統(tǒng)有A106000這張表嘛 更正彌補虧損的
宋生老師
??|
提問時間:01/15 11:25
#稅務#
你好,個稅系統(tǒng)里面沒有這個。
?閱讀? 35
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營業(yè)賬簿申報依據(jù)是什么?
東老師
??|
提問時間:01/15 11:24
#稅務#
你好,是根據(jù)實際收到的實收資本的金額來計算的
?閱讀? 10
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請教老師:在填寫工商年報時,本期實際繳費金額是填一整年的數(shù)據(jù)還是只需填12月的數(shù)據(jù)。謝謝
東老師
??|
提問時間:01/15 11:23
#稅務#
你好,這個填寫的是一整年的金額
?閱讀? 14
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23年度收到的22年度屬期的政府補貼款,企業(yè)所得稅年報是應該更正22年年報還是報在23年年報里?
宋生老師
??|
提問時間:01/15 11:22
#稅務#
你好,一般這種直接報在2023年的里面。
?閱讀? 20
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個體工商戶的A.B表申報
樸老師
??|
提問時間:01/15 11:20
#稅務#
同學你好 你的問題是什么
?閱讀? 12
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你好老師,個體經(jīng)營所得a表和B表有什么區(qū)別
郭老師
??|
提問時間:01/15 11:20
#稅務#
A是預繳申報,按季度的, B是查賬征稅的匯算清繳,一年申報一次。
?閱讀? 17
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老師您好!我想問下如果公司的營業(yè)執(zhí)照把員工人數(shù)往上增加了,優(yōu)勢是什么?弊端是什么?
Helen老師
??|
提問時間:01/15 11:18
#稅務#
同學好,營業(yè)執(zhí)照上不體現(xiàn)人數(shù)吧
?閱讀? 14
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老師,稅款申報期后交有滯納金,除了多交錢還有什么影響嗎
家權老師
??|
提問時間:01/15 11:16
#稅務#
是的,交了滯納金就完事了哈
?閱讀? 13
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一次性獎金合并申報是怎么申報,比如說我24年的獎金是36000,12月份的工資是5000我在工資那里填的是36000?5000嗎
家權老師
??|
提問時間:01/15 11:15
#稅務#
是的,就是合計申報就是了
?閱讀? 19
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建筑安裝小規(guī)模,異地預交稅款,本地申報時帶不過來,能不能直接按未預交申報,不繳納稅款,后期更正申報,再繳納稅款!
郭老師
??|
提問時間:01/15 11:15
#稅務#
你好,可以的,可以這么做的?;蛘呤悄闳ザ悇站稚陥?。
?閱讀? 28
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政策性搬遷后凈所得轉(zhuǎn)到資本公積導致當年資本公積增加需要繳納營業(yè)賬簿印花稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:01/15 11:14
#稅務#
是的,新增資本公積就得交印花稅
?閱讀? 212
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如何操作為企業(yè)申報個稅
文文老師
??|
提問時間:01/15 11:14
#稅務#
下載 自然人電子稅務局(扣繳端) 賬號與密碼登錄,申報個稅
?閱讀? 9
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開票贈送商品視同銷售,之前沒做主營業(yè)務收入,在12月補回應該怎么做分錄,補繳增值稅是在無票收入欄增加嗎?能不能抵稅
樸老師
??|
提問時間:01/15 11:14
#稅務#
同學你好 補做分錄 確認收入: 借:以前年度損益調(diào)整(若金額重大影響以前年度損益)/ 主營業(yè)務收入(若金額不重大或當期發(fā)現(xiàn)) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉(zhuǎn)成本(若有): 借:以前年度損益調(diào)整(若金額重大影響以前年度損益)/ 主營業(yè)務成本(若金額不重大或當期發(fā)現(xiàn)) 貸:庫存商品 調(diào)整所得稅(若影響以前年度損益): 借:應交稅費 - 應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整(若有): 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 增值稅申報 在 12 月增值稅申報時,應在無票收入欄增加相應的銷售額和銷項稅額來補繳增值稅。這部分補繳的增值稅可以用企業(yè)的進項稅額進行抵扣,只要企業(yè)有合法的進項稅額且在抵扣期限內(nèi),就可以正常抵扣,減少應繳納的增值稅額。
?閱讀? 11
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那當年資本公積增加需要繳納營業(yè)賬簿印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:01/15 11:13
#稅務#
要,當年資本公積增加需要繳納營業(yè)賬簿印花稅
?閱讀? 86
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老師計提的企業(yè)所得稅要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎
文文老師
??|
提問時間:01/15 11:11
#稅務#
計提的企業(yè)所得稅要轉(zhuǎn)到本年利潤
?閱讀? 9
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老師,印花稅的申報,房租租賃每月合同上是14166.7元*12個月,是170000.4元。下面圖是申報填寫,麻煩看一下對嗎?辛苦了!
郭老師
??|
提問時間:01/15 11:10
#稅務#
你好,你是準備按月申報嗎?一個月申報一次。如果是的話,可以按照這個來的。
?閱讀? 12
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跨境電商怎么做賬的呀,都是不開票收入,整合一個總收入,入一筆不開票收入可以的嗎
宋生老師
??|
提問時間:01/15 11:09
#稅務#
你好可以的,操作沒問題的。
?閱讀? 79
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老師,我這個季度做未開票收入,但是等到1月份又開票了,這樣跨年的了,可以嗎
家權老師
??|
提問時間:01/15 11:07
#稅務#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 17
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老師,請問購銷合同印花稅是按照不含稅收入算,還是按照開票金額算?
文文老師
??|
提問時間:01/15 11:06
#稅務#
可直接按營業(yè)收入+營業(yè)成本做為計稅依據(jù)
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老師好!如果我們12月連續(xù)超了500萬,是當月自動升為一般納稅人嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/15 11:06
#稅務#
您好,是的,這個是系統(tǒng)自動升的
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