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財務(wù)軟件
Excel
那個收盤價會計分錄怎么做
冉老師
??|
提問時間:05/09 22:21
#財務(wù)軟件#
你好。同學(xué) 借交易性金融資產(chǎn)公允價值4000×6-20000=4000 貸公允價值變動損益4000
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老師你好,今天法定代表人從對公銀行轉(zhuǎn)出5000元到自己的銀行卡,未分配利潤就只有4479.86,這個是小規(guī)模納稅人,這個賬怎么做呀,謝謝
王曉曉老師
??|
提問時間:05/09 20:56
#財務(wù)軟件#
借:其他應(yīng)收款-法人貸:銀行存款
?閱讀? 3736
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求這個題目的答案以及過程謝謝謝謝
暖暖老師
??|
提問時間:05/09 18:52
#財務(wù)軟件#
你好你第一圖片這不是有計算數(shù)據(jù)嗎?
?閱讀? 733
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老師,我現(xiàn)在遇到一個問題,上一個財務(wù)做的索幣的科目余額表借貸不平,我問了她,她這樣給我答復(fù),該怎么做呢,是我沒理解還是她做的是對的?
宋生老師
??|
提問時間:05/09 18:24
#財務(wù)軟件#
你好!這個應(yīng)該是有問題的。因為在國內(nèi)是要換成人民幣作為報表數(shù)據(jù)。差額計入?yún)R兌損益。
?閱讀? 3816
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你好,請問會計學(xué)堂的實操軟件是用友嗎?還是金蝶的
郭老師
??|
提問時間:05/09 18:08
#財務(wù)軟件#
你好 用的金蝶 精斗云
?閱讀? 817
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請問我在會計模板里下載的表或者文檔為什么會有水印,不是會員都是免費使用下載嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/09 17:35
#財務(wù)軟件#
你好,這個確實是有水印,雖然是免費,但是是有水印的。 你可以這樣重新復(fù)制一下
?閱讀? 795
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問下,行政事業(yè)單位購入固定資產(chǎn)的分錄,資金是零余額賬戶里支付的
宋生老師
??|
提問時間:05/09 17:12
#財務(wù)軟件#
1.購入固定資產(chǎn)時: ● 借:固定資產(chǎn)(按照確定的成本) ● 貸:非流動資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn) 1.從零余額賬戶支付資金時: ● 借:事業(yè)支出、專用基金——修購基金等 ● 貸:零余額賬戶用款額度
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請問我們是農(nóng)業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,月度超過10萬收入,我們還享受免稅政策嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/09 16:23
#財務(wù)軟件#
您好,這個的話是不可以的
?閱讀? 856
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老師你好,4月份拿到員工差旅費住宿發(fā)票,專票金額1207。92元,稅額12.08元。 我記的借:管理費用, 借:應(yīng)交稅費-已認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:銀行存款。 但是5月初,由于該發(fā)票稅號錯誤無法認(rèn)證,所以我就給這個員工 借:其他應(yīng)收款 現(xiàn)在5月份員工重新開具了正確的發(fā)票,但是之前的專票開成了普票,現(xiàn)在我需要怎么做這個賬目處理呢
冉老師
??|
提問時間:05/09 16:11
#財務(wù)軟件#
你好,同學(xué) 做一筆調(diào)整分錄 借管理費用 貸應(yīng)交稅費-已認(rèn)證進(jìn)項稅
?閱讀? 1355
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數(shù)電票備注欄里的開戶銀行和銀行賬號怎么添加?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/09 16:01
#財務(wù)軟件#
直接復(fù)制戶銀行和銀行賬號在備注里邊就是,
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老師,快帳系統(tǒng)里,為什么管理費用明細(xì)賬的發(fā)生額和余額表是一致的,但是利潤表的管理費用金額與明細(xì)賬、余額表不一致?
樸老師
??|
提問時間:05/09 15:52
#財務(wù)軟件#
記賬時間差異:明細(xì)賬和余額表通常記錄的是實時的交易數(shù)據(jù),而利潤表可能是在一個會計期間結(jié)束后,基于這些實時數(shù)據(jù)和其他調(diào)整項(如未記賬的費用、攤銷費用等)編制而成的。因此,如果有些費用在利潤表編制時尚未記賬或攤銷,就可能導(dǎo)致利潤表上的管理費用金額與明細(xì)賬和余額表不一致。 調(diào)整項的影響:利潤表在編制過程中,可能會包含一些調(diào)整項,如預(yù)提費用、遞延收益等,這些調(diào)整項可能會影響管理費用的金額。而明細(xì)賬和余額表通常只記錄實際的交易數(shù)據(jù),不包含這些調(diào)整項。 記賬錯誤:如果在記賬過程中出現(xiàn)了錯誤,比如將某筆不屬于管理費用的支出錯誤地計入了管理費用,或者將某筆屬于管理費用的支出錯誤地計入了其他科目,都可能導(dǎo)致利潤表上的管理費用金額與明細(xì)賬和余額表不一致。 損益類科目處理不當(dāng):如參考文章3和5所述,損益類科目(包括收入類和費用類)的記賬方向錯誤,或者損益類科目生成憑證的同時直接與本年利潤科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),而沒有正確地將相關(guān)金額計入利潤表的管理費用項目,也可能導(dǎo)致利潤表上的管理費用金額與明細(xì)賬和余額表不一致。 為了解決這個問題,你可以采取以下措施: 核對記賬憑證:首先核對與管理費用相關(guān)的記賬憑證,確保每一筆費用都正確地計入了明細(xì)賬和余額表。 檢查調(diào)整項:檢查利潤表編制過程中是否包含了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整項,以及這些調(diào)整項是否正確地影響了管理費用的金額。 重新計算利潤表:如果發(fā)現(xiàn)了記賬錯誤或調(diào)整項處理不當(dāng)?shù)膯栴},可以重新計算利潤表,確保管理費用的金額與明細(xì)賬和余額表一致。 加強內(nèi)部控制:加強內(nèi)部控制,確保記賬過程的準(zhǔn)確性和完整性,避免類似問題再次發(fā)生。
?閱讀? 832
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這個納稅義務(wù)有效期起怎么點不了,變更不了呢,稅務(wù)局打電話讓我土地取得時間和這個納稅義務(wù)有效期起和這個土地取得時間一樣?
小小霞老師
??|
提問時間:05/09 15:25
#財務(wù)軟件#
你好,你需要在圖一點擊變更處理下
?閱讀? 849
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老師在么?有人回答么?
小小霞老師
??|
提問時間:05/09 14:56
#財務(wù)軟件#
你好,請問遇到什么問題了呢
?閱讀? 1185
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老師 擎天軟件里面出口退稅自檢申報的時候提示需要正審反饋讀入,我應(yīng)該從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出什么時候的審核反饋結(jié)果?現(xiàn)在是五月 ,我需要退3月的稅,擎天里面的所屬期是4月 那我應(yīng)該從稅務(wù)局導(dǎo)出幾月的?
樸老師
??|
提問時間:05/09 14:55
#財務(wù)軟件#
在擎天軟件中進(jìn)行出口退稅自檢申報時,如果提示需要正審反饋讀入,你應(yīng)當(dāng)從電子稅務(wù)局導(dǎo)出與你要退稅的月份相對應(yīng)的審核反饋結(jié)果。 根據(jù)你提供的信息,現(xiàn)在是五月,你需要退的是三月的稅,并且在擎天軟件中所屬期是四月。由于退稅是針對三月的,你應(yīng)該從電子稅務(wù)局導(dǎo)出三月的審核反饋結(jié)果。 一般來說,你可以在電子稅務(wù)局的“出口退稅管理”或類似模塊下找到“審核結(jié)果反饋”或“反饋信息查詢”等選項,然后按照提示選擇三月作為所屬期進(jìn)行查詢和導(dǎo)出。
?閱讀? 1308
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我在建賬,下圖中應(yīng)交稅費-690.89,建賬時選項特別多,應(yīng)該選擇軟件中哪一項的空格處呢?
小鎖老師
??|
提問時間:05/09 13:53
#財務(wù)軟件#
您好,你的意思是,選擇哪個科目的
?閱讀? 864
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老師,請問一下個稅,比如4月份的個稅5月份申報。4月份的工資5月份發(fā)放。4月份的工資表里沒有計算個稅,正常來稅4月份的工資表里是不是應(yīng)該把個稅計算好?還是等到5月份交了4月份個稅,再把4月份的個稅在5月份的工資里扣除?
王曉曉老師
??|
提問時間:05/09 13:41
#財務(wù)軟件#
4月份的工資表里應(yīng)該把個稅計算好
?閱讀? 911
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老師,我想問,制造業(yè)的領(lǐng)料出庫單是月底時會計要根據(jù)庫管錄入軟件的原材料出庫數(shù)據(jù)做統(tǒng)計的嗎?產(chǎn)成品種類特別多,需要把原材料分到各個產(chǎn)品以后再做賬嗎?庫管每月錄入軟件的數(shù)據(jù)與會計月底結(jié)算有什么關(guān)系?
王璐璐老師
??|
提問時間:05/09 12:27
#財務(wù)軟件#
你好,庫管錄入數(shù)據(jù)后,財務(wù)會做入庫,銷售出庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的動作呀
?閱讀? 871
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上月多計提了社保,本月怎么沖
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:18
#財務(wù)軟件#
借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費用社保負(fù)數(shù)。
?閱讀? 840
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請問老師,新賬套啟用,初始數(shù)據(jù)都要錄入什么數(shù)據(jù)?
郭老師
??|
提問時間:05/09 12:07
#財務(wù)軟件#
哦?你們是新公司嗎?還是成立了很久了?
?閱讀? 921
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這個經(jīng)營范圍能開塑料瓶嗎?
東老師
??|
提問時間:05/09 12:02
#財務(wù)軟件#
您好, 這個我看著不能開的
?閱讀? 850
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老師好,請問一下易飛系統(tǒng)借出單里面錄入的數(shù)據(jù)是否需要拋分錄啊,拋分錄的話分錄應(yīng)該是借貸什么呢?東西借出去了肯定會影響庫存數(shù)據(jù)嗎?怎么樣操作讓系統(tǒng)庫存能正確顯示呀!
小菲老師
??|
提問時間:05/09 11:54
#財務(wù)軟件#
同學(xué),你好 一般借貨的分錄 借:在途貨物 貸:庫存商品
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如何在報表看有沒有成本結(jié)余的?
劉艷紅老師
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提問時間:05/09 11:48
#財務(wù)軟件#
您好,報表上面看不出來,看科目余額表就可以了
?閱讀? 1147
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老師你好,車船稅的計稅依據(jù)是什么呢?
郭老師
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提問時間:05/09 11:46
#財務(wù)軟件#
掛車的是填寫整備質(zhì)量
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老師,請教個問題。1月份的時候公司買了一批350元的材料去工廠加工,未付款,記了賬,(借原材料350,貸應(yīng)付賬款350)。材料去加工是(借委托加工物資350,貸原材料350。)這批貨加工后回了公司(借庫存商品350,貸委托加工物資350)。?!,F(xiàn)在4月份后付了款,供應(yīng)商那邊開了專用發(fā)票,扣了13%,稅額是40.27元,這個賬我該怎么做?
樸老師
??|
提問時間:05/09 11:18
#財務(wù)軟件#
1.記錄購買原材料時(已在1月份完成):借:原材料 350貸:應(yīng)付賬款 350 2.材料去工廠加工時(已在材料去加工時完成):借:委托加工物資 350貸:原材料 350 3.加工后材料回到公司時(已在材料回公司時完成):借:庫存商品 350貸:委托加工物資 350 4.4月份后支付款項并收到專用發(fā)票時:借:應(yīng)付賬款 350應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 40.27貸:銀行存款 390.27首先,計算實際支付的金額。因為稅額是40.27元(即13%的稅率),所以原材料和加工費用(不含稅)是309.73元(350元 / 1.13)。這意味著支付的款項包括309.73元的本金和40.27元的增值稅。其次,進(jìn)行會計分錄。由于之前已經(jīng)記錄了原材料和加工費用,現(xiàn)在只需要處理支付款項和增值稅的部分。支付款項并記錄增值稅: 5.檢查賬戶余額:在完成上述步驟后,確保“原材料”、“委托加工物資”、“庫存商品”、“應(yīng)付賬款”和“銀行存款”等賬戶的余額正確無誤。
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給客戶買的手機,開的專票不是不能抵扣么,但是我在認(rèn)證勾選時忘了,而且已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了,有什么辦法處理這個申報增值稅
東老師
??|
提問時間:05/09 11:12
#財務(wù)軟件#
這個手機是干嘛用的呢?
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老師 知道XBRL技術(shù)嗎 那是專門給財務(wù)用的系統(tǒng)嗎
王璐璐老師
??|
提問時間:05/09 09:07
#財務(wù)軟件#
你好,數(shù)字智能財務(wù)系統(tǒng)的哈
?閱讀? 892
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老師你好,方案二是什么意思呢?
薛薛老師
??|
提問時間:05/08 23:31
#財務(wù)軟件#
勤奮努力的學(xué)員您好!稅收優(yōu)惠園區(qū)或者稅收洼地對于個稅有優(yōu)惠??梢酝ㄟ^在這些地方成立個體戶等方式少交稅金
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老師,一般納稅人收到進(jìn)項稅,在沒有抵扣前入賬是的科目是寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)。還是寫應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅,如果月底扣了部分還有一部分沒有抵扣,要怎么做分錄,如果全部抵扣,進(jìn)項大于銷項要怎么做會計處理
王曉曉老師
??|
提問時間:05/08 22:59
#財務(wù)軟件#
入應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 抵扣入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 進(jìn)項大于銷項就不用做分錄了先,如果進(jìn)項小于銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
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3月份建賬 期初余額怎么填? 知道預(yù)收定金 60000元 銀行余額 10萬元?這樣的怎么填期初表
廖君老師
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提問時間:05/08 21:52
#財務(wù)軟件#
您好,負(fù)債表,銀行 100000 預(yù)收 60000 其他應(yīng)付款 40000 上面2數(shù)負(fù)債表不平,10萬多的是從老板借給我們的
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老師好,請問一下,易飛系統(tǒng)在做成本數(shù)據(jù)時,生產(chǎn)成本下的直接材料金額與總賬對應(yīng)得上,但是生產(chǎn)成本下的直接人工跟制造費用余額都跑到貸方余額去了,請問這是哪里做錯了呀?
孔令運老師
??|
提問時間:05/08 20:37
#財務(wù)軟件#
您好,關(guān)于您的問題,回復(fù)如下: 在易飛系統(tǒng)中,如果生產(chǎn)成本下的直接人工和制造費用余額都跑到了貸方余額,這通常表示在成本核算過程中存在一些問題或錯誤。以下是一些可能的原因和相應(yīng)的檢查步驟: 1、確認(rèn)直接人工和制造費用的分配是否正確: 檢查是否有將直接人工和制造費用正確地分配到各個生產(chǎn)訂單或產(chǎn)品中。 檢查分配過程中是否有錯誤,比如分配比例錯誤、計算錯誤等。 2、檢查生產(chǎn)訂單的完工狀態(tài): 如果生產(chǎn)訂單沒有正確完工,那么與該訂單相關(guān)的直接人工和制造費用可能沒有被正確結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品或成本中。 確保所有的生產(chǎn)訂單都已經(jīng)正確完工,并且相關(guān)的成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到正確的賬戶中。 3、檢查會計憑證的錄入: 檢查與直接人工和制造費用相關(guān)的會計憑證是否錄入正確。 確保所有的借方和貸方金額都正確無誤,并且與原始憑證相符。 4、檢查成本計算方法: 檢查易飛系統(tǒng)中使用的成本計算方法是否正確。 如果使用的是加權(quán)平均法或其他復(fù)雜的成本計算方法,確保所有的參數(shù)和設(shè)置都正確無誤。 5、檢查系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置: 檢查易飛系統(tǒng)中的參數(shù)設(shè)置,特別是與成本核算相關(guān)的參數(shù)設(shè)置。 確保這些參數(shù)設(shè)置正確無誤,并且符合公司的成本核算政策和會計準(zhǔn)則。 6、與其他模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對: 如果易飛系統(tǒng)與其他模塊(如庫存模塊、銷售模塊等)集成使用,確保這些模塊之間的數(shù)據(jù)一致性和準(zhǔn)確性。 特別是與成本核算相關(guān)的數(shù)據(jù),要進(jìn)行仔細(xì)的核對和驗證。 7、尋求專業(yè)支持: 如果以上步驟都無法解決問題,建議聯(lián)系易飛系統(tǒng)的技術(shù)支持團隊或?qū)I(yè)的會計師進(jìn)行咨詢和幫助。 以上是給您提供的幾個參考,希望能夠幫到您。
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