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私營公司夫妻可以一人是法人,一人是財務嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:03/01 21:01
#稅務#
您好,可以的,,我們老板就是這樣的
?閱讀? 272
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甲公司上年的經(jīng)營資產(chǎn)銷售百分比為40%,經(jīng)營負債銷 售百分比為15%,預計本年經(jīng)營資產(chǎn)比為50%,經(jīng)營負債銷售百分比為20%。上年年末金融資產(chǎn)為100萬元。已知上年的銷售收入為銷售百分元,預計本年會增加1000萬元,預計本年的利潤留存為100萬元,年末需要保留的金融資產(chǎn)為5000萬20萬元。計算本年的外部融資額?
樸老師
??|
提問時間:02/28 19:25
#稅務#
同學你好 5000+1000=6000 6000*50%-5000*40%=1000 6000*20%-5000*15%=450 100-20=80 1000-450-80-100=370 同學你好 是這個金額的
?閱讀? 1147
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個人獨資企業(yè)有公戶,交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅可以公戶繳納嗎
文文老師
??|
提問時間:02/28 17:38
#稅務#
個人獨資企業(yè)有公戶,交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅可以公戶繳納。
?閱讀? 114
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老師您好,請問小規(guī)模勞務派遣公司,當月未收到用人單位的工資、社保費和管理費,也未給對方開具發(fā)票,繳納的當月勞務派遣員工的社保費要如何記賬?
小敏敏老師
??|
提問時間:02/28 16:33
#稅務#
你好,可以做 借:其他應收款-用人單位 -員工 貸:銀行存款
?閱讀? 137
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公司自行開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是917680.2,開出去的銷項發(fā)票是2089365.89含稅,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票購抵扣稅額么
文文老師
??|
提問時間:02/28 16:23
#稅務#
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票購 能抵扣稅額
?閱讀? 165
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老師,請問我填統(tǒng)計報表的時候顯示所有者權益合計應大于等于實收資本,但是我賬上所有者權益合計是小于是實收資本的,請問我核實原因應該怎么寫?今年是盈利的,但是以前年度虧損很多
宋生老師
??|
提問時間:02/28 15:49
#稅務#
你好,你這個可以寫,因為以前年度累計虧損造成所有者權益小于實收資本。
?閱讀? 71
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怎么做工資法方分錄呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/28 15:39
#稅務#
您好,你是指工資怎么做分錄,是吧
?閱讀? 52
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用人單位辭退員工需要給什么補貼呢 我們公司有個員工今天被辭退
文文老師
??|
提問時間:02/28 15:17
#稅務#
1、按勞動者在本單位工作的年限,每滿一年支付一個月工資的標準支付;2、六個月以上不滿一年的,按一年計算;3、不滿六個月的,向勞動者支付半個月工資的經(jīng)濟補償。
?閱讀? 156
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普票做進項,開專票出去,專票開票名稱是要跟普票名稱一致才可以嗎,還是說普票做進項只有一項名稱,開專票是時候可以分幾項開名稱不一樣的呢
郭老師
??|
提問時間:02/28 14:57
#稅務#
你好,商貿(mào)的必須是一模一樣。買什么進來銷售出去是嗎?可以分開來看,但是比如進來的數(shù)量是2,你分兩次開出去,分別每次開1也可以。
?閱讀? 50
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客戶欠15萬貨款,已開發(fā)票,現(xiàn)在對方?jīng)]錢付款,想幫我們加工15萬的貨品,用加工費抵款,請問是否合規(guī)?會涉及到什么稅務問題嗎?如果可以應該怎么做帳呢?
家權老師
??|
提問時間:02/28 14:31
#稅務#
可以那樣處理的,對方開加工費發(fā)票抵貨款就行
?閱讀? 54
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老師:稅務籌劃師高中學歷可以報考嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:02/28 14:05
#稅務#
你好不可以,這個要求時大專以上
?閱讀? 34
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過年給客戶發(fā)現(xiàn)金紅包做賬憑證附件放什么
文文老師
??|
提問時間:02/28 13:57
#稅務#
不用附附件,也沒有附件
?閱讀? 170
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增值稅建筑安裝簡易計稅開具專票還是普票
郭老師
??|
提問時間:02/28 12:21
#稅務#
專票普票都可以開的,具體的開哪種你問一下對方。
?閱讀? 189
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1月工資本來2月20日發(fā)放,但是公司延遲發(fā)放工資,要3月份發(fā),那2月份的個稅怎么申報?
文文老師
??|
提問時間:02/28 11:27
#稅務#
2月份的個稅可以 零申報
?閱讀? 145
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老板支付的煙酒費用無票計入什么科目 用點對公賬戶支付 而且無發(fā)票
家權老師
??|
提問時間:02/28 11:21
#稅務#
什么都沒有無法做賬的,掛老板往來
?閱讀? 52
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老師,我這邊有個廠房租賃的公司,我2024年12月多開了一張房租的發(fā)票,如果我這個月沖紅,是不是就要去更正2024年12月份的房產(chǎn)稅
文文老師
??|
提問時間:02/28 11:17
#稅務#
沒有更正過,會比較麻煩,涉及到稅源采集的更正
?閱讀? 31
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我想問下租房退稅,可以退多少錢呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/28 11:09
#稅務#
您好,租房退哪方面的稅,沒聽說過要退稅呀
?閱讀? 37
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老師,剛調整了第四季度的成本利潤,多的稅補交了一部分,其實可以匯算清繳的時候調整就可以了,但是現(xiàn)在已經(jīng)調完了,有什么補救的辦法嗎?稅務讓調整的第四季度。想?yún)R算調整,這樣子就不用調家暴,年報,財報了。
郭老師
??|
提問時間:02/28 11:05
#稅務#
你再調整回來,然后匯算清繳時候再調整。
?閱讀? 103
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老師我們電子稅務局有住宿費發(fā)票的進項,但是員工沒有拿票回來報銷,而且是跨年的,這個要怎么處理,如果她不報銷那我們不抵扣怎么處理.
宋生老師
??|
提問時間:02/28 11:01
#稅務#
你好,如果他不報銷,你就不用處理。不用入賬
?閱讀? 67
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稅務賬怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時間:02/28 10:47
#稅務#
您好,是哪個分錄不會做了?
?閱讀? 59
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去年的財務報表沒有重分類,導致負債合計出現(xiàn)負數(shù)申報了,今年發(fā)現(xiàn)了要去稅務局更正報表嗎?(應付賬款是負數(shù),沒有重分類產(chǎn)生的)
宋生老師
??|
提問時間:02/28 10:24
#稅務#
你你好,其實這個不影響的,稅務局沒有要求你調的話,你可以不用。
?閱讀? 48
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老師,收到單位開具低于500元的收據(jù),匯算清繳時需要調增嗎?
家權老師
??|
提問時間:02/28 09:46
#稅務#
是的,匯算清繳時需要調增的
?閱讀? 164
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計算廣宣費扣除限額用的營業(yè)收入應當是總額法下的還是凈額法下的,做匯算清繳時是否要把凈額法總額法差異作為視同銷售收入進行對營業(yè)收入的調整
宋生老師
??|
提問時間:02/28 09:16
#稅務#
在計算廣告費和業(yè)務宣傳費(廣宣費)扣除限額時,應使用企業(yè)所得稅口徑下的營業(yè)收入,而不是會計核算中的凈額法收入。
?閱讀? 170
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老師,咨詢下,上游出問題了,企業(yè)提供的證據(jù)稅務局認為不足,因此去年的增值稅和所得稅都要做轉出,所得稅讓更改第四季度的預繳,現(xiàn)在更改了預繳,結果出現(xiàn)了一系列問題,去年的賬需要重新更正,年報,財報都需要更改,老師小企業(yè)會計準則,正確的做法是什么?
郭老師
??|
提問時間:02/28 08:35
#稅務#
你稅務局要求你們修改第四季度預調,那只能你在12月份反結賬。修改當實,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項待應付賬款借主營業(yè)務成本貸庫存商品?,F(xiàn)在借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出, 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù) 實際這個你們有業(yè)務嗎。
?閱讀? 59
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按稅法規(guī)定,材料已入庫,發(fā)票未開,單位多,暫估入庫可以不分具體供應商名稱,籠統(tǒng)暫估入庫嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:02/27 23:11
#稅務#
您好,不是的,1.暫估入賬是會計上實質重于形式的一種體現(xiàn),當業(yè)務已經(jīng)發(fā)生,即使發(fā)票尚未收到,企業(yè)也需要根據(jù)權責發(fā)生制的原則進行暫估入賬,以反映真實的業(yè)務情況,有確定的采購單和入庫單 2.財務 角度,報表列示要重分類 如果暫估入庫一個虛擬供應商,如果有預付供應商款時,沒 有辦法抵一部分,會虛增資產(chǎn)和負債
?閱讀? 13
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老師請問 申報工資 發(fā)放 是怎么個流程
郭老師
??|
提問時間:02/27 22:44
#稅務#
登錄自然人電子稅務局扣繳端采集人員信息,然后提交,在綜合所得工資薪金填寫本期收入,提交需要繳稅的點扣款。
?閱讀? 23
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銷售商品100萬時公司會返給客戶1萬購物卡,按這個比例,購物卡不交個稅和所得稅吧,怎么入賬需要保留什么單據(jù)
高輝老師
??|
提問時間:02/27 22:39
#稅務#
你好,返給客戶購物卡,需要開具普通的發(fā)票 根據(jù)發(fā)票入賬 按照偶然所得,個人一般要扣20%個稅,公司不扣稅 實操中通常是都不扣稅的
?閱讀? 21
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在美國注冊一家公司。是不是要按照美國的稅收政策繳納稅款?
果粒老師
??|
提問時間:02/27 22:29
#稅務#
在美國注冊的公司確實需要按照美國的稅收政策繳納稅款。
?閱讀? 25
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老師,上月增值稅沒有留抵,本月有紅字發(fā)票,銷項紅字大于藍字,也就是銷項稅額為負數(shù),能正常申報嗎?銷項負數(shù)會自動進入留抵?
果粒老師
??|
提問時間:02/27 22:20
#稅務#
當上月增值稅沒有留抵,本月出現(xiàn)銷項紅字大于藍字,即銷項稅額為負數(shù)的情況時,以下是對相關問題的詳細解答: 一、能否正常申報 銷項稅額為負數(shù)時,系統(tǒng)可能會申報不成功,此時需要前往稅局柜臺進行申報。在申報過程中,應確保所有信息的準確性和完整性,并準備好相關的證明材料,如紅字發(fā)票、藍字發(fā)票等,以便稅務機關進行核對。 銷項負數(shù)并不會自動進入留抵。
?閱讀? 18
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老師,你好!我們是增值稅一般納稅人,建筑公司,適用稅率9%,現(xiàn)經(jīng)營困難,公司有個場地,現(xiàn)弄成停車場收費,都是私人停車,不用開發(fā)票,請問一下停車場收費的錢是作其它收入入帳嗎?申報時是否作未開票金額申報稅款,適用稅率是多少,謝謝!
樸老師
??|
提問時間:02/27 22:19
#稅務#
同學你好 賬務處理 停車場收費可以作為其他業(yè)務收入入賬。會計分錄為:借“銀行存款”等,貸“其他業(yè)務收入”“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)”。 稅務申報 需要作為未開票金額申報稅款。按照規(guī)定,增值稅申報收入包括開票收入、未開票收入等,即使客戶不需要發(fā)票,企業(yè)取得收入也應申報納稅。在申報增值稅時,在增值稅申報表附表一“未開票收入”欄填列正數(shù)銷售額和銷項稅額。 適用稅率 一般納稅人提供車輛停放服務,屬于“現(xiàn)代服務-租賃服務-不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務”。如果停車場場地是2016年4月30日前取得的,可選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應納稅額;如果是2016年5月1日后取得的,適用一般計稅方法,按照9%的稅率計算銷項稅額。
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