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以前年度虧損400萬元,今年虧損500萬元,我可以做一個(gè)借遞延所得稅資產(chǎn)900*0.25 貸所得稅費(fèi)用嗎?

84784975| 提問時(shí)間:02/19 16:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,沒必要做那個(gè)的
02/19 16:12
84784975
02/19 16:15
但是我們公司要求發(fā)債,今年凈利潤不能是虧太多,那這樣操作有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?
家權(quán)老師
02/19 16:19
你那樣做也粉飾不了報(bào)表的,
84784975
02/19 16:26
那樣凈利潤增加了呀
84784975
02/19 16:27
只需要凈利潤的指標(biāo)
家權(quán)老師
02/19 16:33
那么就按你的思路做賬處理就是
84784975
02/19 16:40
A1公司虧損500萬,A2公司盈利600萬,可以把A1公司合并后少交所得稅100*0.25嗎?
家權(quán)老師
02/19 16:42
都是獨(dú)立的公司,不能合并的
84784975
02/19 16:43
工商變更吸收啦呢
家權(quán)老師
02/19 16:48
那么就可以的,沒問題的
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