問題已解決

老師,請問這題的會計分錄怎么做?

84785030| 提問時間:2022 01/27 07:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 其他應(yīng)收款21600 借 原材料800 借 管理費用20000+2600-21600-800=200 貸 原材料20000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出20000*0.13=2600
2022 01/27 07:21
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