問題已解決

有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報(bào)上個(gè)月的增值稅嗎?正在申報(bào)怎么可能繳稅呢,那怎么可能出現(xiàn)本期繳納上期應(yīng)納稅額呢?還有期末未繳稅額,不應(yīng)該就是本期還沒有繳的稅額嗎?那不就是等于應(yīng)納稅額,看著也不對呀

84784972| 提問時(shí)間:2023 10/16 18:26
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
您好!1月申報(bào)12月的稅,1月繳納12月的稅,這個(gè)本期說得說12月,那么本期繳納上期,就是12月繳納11月的稅,本期未交的稅就是12月應(yīng)交的稅
2023 10/16 18:29
84784972
2023 10/17 08:42
那我1月份不是正在申報(bào)12月份的稅嗎?那12月份應(yīng)交的稅不應(yīng)該是我的應(yīng)納稅額嗎?但是表里面明顯不一樣呀
丁小丁老師
2023 10/17 09:14
您好!12月賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該等于申報(bào)表中的未交的增值稅,如果不對,就說明填錯(cuò)了哦
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